김병선기획예산과장
2001년도일반 특별회계세입 세출예산안 주요사항에 대해 설명을 드리겠습니다. 내년도 예산안의 총 규모는 일반 특별회계 합쳐서 모두 1,488억 3,867만 2,000원이 되겠습니다. 주요사항별 설명 자료 3쪽이 되겠습니다. 일반회계는 총 1,172억 2,232만 2,000원으로 금년도 당초 예산 대비 약 5억원이 감소된 0.5%가 감소됐고, 추경예산 대비는 약 15.2%가 감소됐습니다. 특별회계는 총 316억 1,635만원으로 금년도 당초예산 대비는 약 44% 증가됐고, 추경예산대비는 17.3%가 증액됐습니다. 회계별로 예산을 보면 자체재원은 일반회계 규모가 433억 9,317만 4,000원, 의존재원은 738억 2,914만 8,000원으로 재정자립도는 지난 해 대비 3.2% 증가한 37%가 되겠습니다. 특별회계세입예산은 자치재원이 232억 7,384만 3,000원이고, 의존재원은 83억 4,250만 7,000원으로 의존재원 대부분이 의료보호기금이 되겠습니다. 세출예산과 세입예산에 성질별 사항은 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 7쪽이 되겠습니다. 세입예산에 일반회계를 보면 총 1,172억 2,232만 2,000원 중 지방세는 217억 3,442만 4,000원으로 전체 일반회계 예산규모의 18.5%를 차지하고 지난 해 대비 약 2억 7,900만원인 1.3%가 증가됐습니다. 세외수입은 216억 5,875만원으로 전체 예산에 18.5%를 차지하면서 금년도 예산대비 약 17.8%가 감 편성됐습니다. 조정교부금은 611억 6,409만 1,000원으로 금년도 예산대비 약 60억이 감 편성됐습니다. 보조금 126억 6,505만 7,000원으로 금년도 예산대비 14.9%가 감 편성됐습니다. 보조금의 주요 감 요인은 국민기초생활보장비가 지난 해 추경에 12억 잡혔던 것이 금년도에 감 편성되었고, 공공근로사업비 39억 2,000만원이 아직 내시가 되지 않아서 편성되지 않았습니다. 지방채는 없습니다. 8쪽이 되겠습니다. 보통세는 면허세, 재산세, 종토세 3개 세목에 면허세와 재산세는 금년도 예산대비 조금 늘어났습니다마는 종합토지세는 1억 1,500만원이 감 편성됐습니다. 목적세인 사업소세는 13억 4,426만 4,000원을 편성해서 금년도보다 1억 3,752만이 늘어났습니다마는 이것은 전년도 신장률을 감안한 사항이 되겠습니다. 다음 9쪽입니다. 사용료수입은 도로 사용료가 13억 8,966만 8,000원을 편성해서 전년도 보다 1억 6,138만 1,000원이 증액 편성되었습니다. 증액된 요인은 돌출간판 사용료 부분에서 늘어났고, 계속도로사용료 부분에서도 조금 늘어났습니다. 다음은 10쪽이 되겠습니다. 수수료 수입에 있어서 증지수입은 14억 8,661만원을 편성해서 금년도보다 2억 8,595만원이 증액됐습니다. 주로 증액된 부분은 대형생활폐기물 수거 증지 수입부분이 늘어났고, 제증명 증지수입이 좀 늘어났습니다. 쓰레기 처리 봉투판매수입은 15억 6,764만 7,000원을 편성해서 금년도 대비 2억 3,298만 5,000원을 증액시켰습니다. 증액된 것은 음식물 쓰레기 분리수거에 따른 것이 되겠습니다. 기타 수수료에는 3억 8,767만 3,000원을 편성해서 금년도보다 1억 9,772만 9,000원을 감 편성했습니다. 감편성된 사유는 주로 의약분업 실시에 따른 보건소 약품판매대금이 줄어든 사항이 되겠습니다. 다음은 11쪽이 되겠습니다. 이자수입은 공공예금 이자수입을 금년도에 7억에서 10억을 편성해서 3억을 증액시켰습니다. 재산매각수입은 국유재산 매각수입이 9,086만 9,000원을 편성해서 금년도보다 1억 1,285만 7,000원이 감 편성됐습니다. 12쪽에 나오는 공유재산 매각수입도 5억 7,709만원을 편성해서 금년 대비 1억 1,576만 9,000원이 각각 감소됐습니다마는 이것은 구유재산 국 공유재산관리조례 개정에 의해서 종전에 연부 계약이 5년에서 10년으로 되어 있던 것이 15~20년으로 연장되면서 각각 감액이 됐습니다. 순세계잉여금은 54억 2,780만 9,000원을 편성해서 금년도 결산 순세계잉여금 104억보다는 약 50억이 줄었습니다마는 내년도 추경재원을 감안하여 이 금액은 내년도에도 나올 것 같습니다. 잡수입은 변상금이 1억 8,719만 8,000원을 편성해서 금년도보다 4,535만원이 늘어났습니다. 13쪽이 되겠습니다. 과태료 수입은 18억 9,542만 2,000원을 편성해서 2억 9,500만원이 금년도보다 증액됐습니다. 주로 증액된 부분은 14쪽 하단에 나오는 유통관련업 등 위반 과징금 이 부분이 금년도에 많이 늘어났습니다. 내년도에 많이 늘어날 것으로 편성된 것입니다. 15쪽이 되겠습니다. 기타 잡수입이 6억 3,925만 9,000원을 편성해서 금년도보다 3억 6,373만 4,000원이 감액됐습니다마는 금년에 신청사를 이전하면서 신설동에 있던 교통회관 별관 수입 4억 5,000만원이 빠진 경우가 되겠습니다. 과년도 수입은 20억 1,537만 8,000원을 편성해서 금년도보다 6억 2,066만 6,000원이 증액됐습니다. 증액된 부분은 주로 도로사용료 부분이 되겠습니다. 다음은 17쪽이 되겠습니다. 조정교부금은 611억 6,409만 1,000원을 편성해서 금년도보다 60억 8,584만 8,000원이 감편성되었습니다마는 금년에는 특별히 청사신축으로 인한 특별교부금 45억 8,700만원과 지난 6월에 내려온 추경재원 조정교부금 50억이 빠진 사항이 되겠습니다. 보조금은 국고보조금이 62억 2,343만 3,000원을 편성해서 금년도보다 7억 7,139만 6,000원이 감 편성되었습니다마는 주로 감액된 부분은 공공근로사업과 보육시설 운영비, 보육시설 운영개선비가 되겠습니다. 반면에 늘어난 부분은 17쪽에 있는 생계급여, 주거급여, 교육급여 이 부분은 매우 늘어나서 전체 38억~40억 정도가 늘어났습니다. 다음은 19쪽이 되겠습니다. 시비보조금 역시 64억 4,162만 4,000원을 편성해서 금년도보다 14억 5,066만원이 감 편성되었습니다. 이 부분 역시 공공근로사업비와 보육시설 운영비가 감액된 것이고, 20쪽에 나와 있는 중간 부분에 희귀 난치성 질환자 의료비는 신규로 편성이 됐습니다. 이것이 국비 50, 시비 25, 자치구비 25 해서 자치구비가 1억 2,200만원이 편성되었습니다마는 시 국비 합해서 3억 6,000만원이 신규로 편성됐습니다. 이렇게 해서 세입예산에 대한 총괄 보고를 마치고, 다음은 세출예산이 되겠습니다. 23쪽이 되겠습니다. 세출예산에 성질별로 보면, 인건비가 377억 5,758만 8,000원을 편성해서 전체 일반회계 예산액의 32.2%를 차지하고 있습니다. 금년도 예산대비는 약 6억이 줄어들었습니다. 사실상 여기 금액상은 6억이 줄었습니다마는 공무원 인건비는 지난 해 대비 54명이 줄었습니다. 그 인원수 줄은 것에 비하면 실질적 인건비는 조금 늘었다고 볼 수 있습니다. 물건비는 255억 6,847만 3,000원을 편성해서 전체 예산액의 21.8%가 되겠습니다. 이전비는 277억 7,846만 1,000원을 편성해서 전체 예산의 23.7%가 되겠습니다. 금년도 예산대비 61억 1,671만 7,000원이 증액이 됐습니다. 주로 편성된 내용을 보면, 국민기초생활보장비에 42억 6,100만원, 성과상여금이 6억 4,500만원, 연금부담금에 5억 2,500만원, 휘귀 및 난치성 질환자 의료비 지원에 4억 9,000만원이 편성됐습니다. 자본지출은 230억 99만 4,000원을 편성해서 금년도보다 약 48.5%가 줄었습니다마는 여기에는 금년에 구청사 신축비가 약 128억 8,700만원이 있었고, 그 다음에 제2사회복지관 건립비와 용두근린공원 조성비가 61억이 포함되어 있습니다. 내부거래는 1억 8,900만원을 편성해서 전체 예산의 0.2%가 되겠습니다. 예비비 및 기타는 29억 2,771만 6,000원을 편성해서 전체 예산의 2.5%로 금년도보다 22억 6,400만원이 줄었습니다마는 줄어든 사유는 주로 공공근로사업비가 확정이 안돼서 빠진 사항이 되겠습니다. 다음은 27쪽이 되겠습니다. 운영위원회 소관 예산은 10억 8,848만 9,000원으로 전체 예산액의 0.9%를 차지하고 있습니다. 금년도보다는 1억 441만원이 증액 편성됐습니다. 28쪽이 되겠습니다. 운영위원회 소관 사항은 의사운영에는 구의회 사무국 운영비 23명에 대해서 5억 3,651만 7,000원을 편성해서 금년도 대비 1억 441만원이 증액됐습니다. 주로 늘어난 부분은 우측에 있는 명절휴가비, 연가보상비, 가계지원비가 기본급 인상에 따라 늘어난 사항이 되겠고, 당구장 표시가 되어 있는 의회 본회의장 및 각 회의실 비품 9,600만원, 여기에는 의회 홍보 전시실 비품, 상임위원회 휴게실 등 집기, 의회 통신장비 1,100만원, 본회의장 영상장비 2,000만원이 증액이 됐습니다. 의정활동은 의원수 총 26명에 대해서 5억 5,197만 2,000원으로 지난 해와 변동이 없습니다. 다만, 의원님의 해외여비는 지난 번에 보고를 드렸습니다마는 종전에는 해외여비가 기준에 상한액이 없었습니다마는 추가지침에 의해서 내년부터 기준이 연 1인당 130만원 한도내에서 해외를 갈 수 있도록 책정이 됐습니다. 다음은 33쪽 내무위원회 소관이 되겠습니다. 내무위원회 소관 총 예산은 680억 6,510만 8,000원으로 전체 일반 특별회계 예산액의 45.7%를 차지하고 있습니다. 일반회계가 676억 7,776만 8,000원으로 전체 일반회계 예산액의 57.7%를 차지하고 있습니다. 여기에는 감사담당관, 행정관리국, 기획재정국, 보건소 모두 거의 3개국은 감 편성됐습니다마는 금년도 대비 3억 8,800만원이 증액이 됐습니다. 특별회계는 주민소득이 3억 8,734만원을 편성해서 금년도 예산 대비 47%가 감 편성됐습니다. 다음은 34쪽이 되겠습니다. 선거관련 경비는 전농1동 구의원님의 보궐선거를 대비해서 6,453만 8,000원을 신규로 편성했습니다. 공무원 보수 및 수당에는 인건비가 지난 해 대비 공무원은 한 35명이 줄었습니다. 줄었는데 129억 8,216만원을 편성해서 금년보다 4억 4,249만 2,000원이 증액 편성됐습니다. 처우개선비는 26억 695만원을 편성해서 금년보다 22억 3,075만 8,000원이 증액됐습니다마는 증액된 사유는 주로 금년도에 8월과 10월에 있었던 공무원 봉급 조정수당 85%가 내년도에는 기본급으로 편성이 되고 또 기말수당 400%에서 200%가 내년도에는 기본급으로 편성이 되고 또 기본적인 봉급 인상률 5.5% 합해서 전체 예산액이 22억 3,000만원이 증액됐습니다. 상여김은 51억 1,842만 8,000원을 편성해서 금년보다 11억 2,400만원이 감 편성됐습니다. 이것은 기말수당이 내년도에 400%로 되어 있던 것이 200%로 지급되겠습니다. 수당은 53억 279만 2,000원을 편성해서 금년도보다 7억 9,420만 9,000원이 감 편성됐습니다. 이것은 인원 감소부분이 되겠고요. 기타직 보수에는 4억 9,153만 7,000원을 편성해서 금년 대비 1억 1,131만 7,000원이 증액됐습니다. 증액된 사유는 기본급 인상과 신규로 홍보계약자가 2명이 증가됐고, 보건소 의사 1명이 증가했습니다. 직원 관련 기준 경비는 19억 2,792만원을 편성해서 금년도보다 6,156만원이 감 편성됐습니다. 인원 감소가 되겠습니다. 복리후생비는 79억 4,062만 9,000원을 편성해서 7억 9,475만 9,000원이 금년도보다 늘었습니다. 주로 증가된 사유는 가계지원비, 명절휴가비, 연가보상비가 기본급 인상에 따른 증액이 되겠습니다. 연금부담금은 55억 5,432만 1,000원을 편성해서 금년도보다 5억 6,921만 6,000원이 늘어났습니다. 연금부담금은 금년에 7.5%에서 내년도에 14%로 부담율이 늘어나고 반면에 퇴직수당 부담금이 의료보호 부담금은 반면에 부담율이 줄어들었습니다. 그리고 기본급이 인상됨에 따라서 전체 액수는 늘어났습니다. 다음은 36쪽이 되겠습니다. 공무원 업무추진 향상 및 후생복지는 위탁교육, 교육훈련, 해외도시 비교시찰 등 11억 1,592만원을 편성해서 금년도보다 7억 1,468만원이 증액됐습니다. 주로 증액된 부분은 직원행태변화 훈련비 1,300명에 대해서 1억 400만원, 성과상여금이 6억 4,510만 3,000원이 증액됐습니다마는 이 성과상여금은 공무원 수당규정 제6조제2항에 의해서 공무원의 수당 성격입니다. 또한 보수 성격으로 다만, 포상금으로 편성되었을 뿐이지, 이것은 공무원 수당의 일종이라는 것을 다시 한 번 말씀드리고 싶습니다. 그 다음 직장 보육시설 운영비는 신규로 편성되었습니다. 청사 2층에 약 57평 규모로 9,127만원을 편성했습니다. 37쪽이 되겠습니다. 예비군 육성지원은 1억 5,042만 7,000원을 편성해서 금년도 대비 1억 1,915만 2,000원이 증액됐습니다마는 증액된 부분은 군부대 예비군 식당건립비 지원 1억 1,000만원이 신규로 편성됐습니다. 구청사 신축차입금 이자는 전년도와 동일합니다. 휘경1동 청사 신축비로 11억 3,900만원 편성했습니다. 답십리4동 청사 부지매입비를 2억 2,300만원 편성했습니다. 38쪽입니다. 이문1동 청사부지 매입비로 8억 편성했습니다. 통 반장 운영비는 12억 3,096만 3,000원으로 금년도 대비 6,612만원이 늘어났습니다마는 주로 늘어난 부분은 통장 숫자가 지난 해 대비 21명이 증가됐고 반장 숫자가 148명이 늘어났습니다. 구 동 동시 방송망 설치비는 신규로 3,078만원을 편성했습니다. 39쪽이 되겠습니다. 인감증명 발급업무 전산화와 관련해서 5,600만원을 신규로 편성했습니다. 다음 주민자치센터 운영비는 2억 8,859만원을 편성해서 지난 해 대비 9억 1,876만 5,000원이 감 편성됐습니다마는 전년도에는 동 청사 주민자치센터 시설비가 12억이 빠진 것을 감안하면 실질적으로는 관련 경비가 늘었습니다. 깨끗한 동대문구 만들기 사업에는 3,500만원을 편성했습니다. 사회단체 활동지원을 3억 5,992만 6,000원을 편성해서 금년도보다 5,588만 2,000원이 증액됐습니다마는 주로 증액된 부분은 한국자유총연맹의 정액보조사업이 신규로 1,200만원이 편성됐고, 임의보조단체비가 금년도 7,000만원보다 약 3,000만원이 증액됐고, 새마을 지도자 자녀 장학금 단가가 좀 인상됐습니다. 여권관리는 2,686만 2,000원을 편성해서 금년도보다 1,616만 6,000원이 감편성됐습니다. 다음은 41쪽이 되겠습니다. 병사관리는 8,875만 2,000원을 편성해서 금년도보다 7,884만 6,000원이 감편성됐습니다마는 종전에 병사관련 업무 등기우송료가 지금 병무청에서 보낸다고 해서 우송료가 좀 줄었고요. 입영장정지원비라고 해서 보상금으로 편성된 것이 바로 병무청에서 지원된다고 해서 그 분야에서도 조금 줄었습니다. 공익근무요원 199명에 대해서는 3억 2,380만 9,000원을 편성해서 금년도보다 1,483만 1,000원이 늘었습니다마는 지난 해 보다는 인원이 15명 정도가 늘어났습니다. 다음 42쪽이 되겠습니다. 구정홍보활동으로 소식지제작, 일간지 구독, 지역신문 등 구정홍보물 화보 및 제작비가 총 4억 6,600만원이 편성되어서 금년도보다 1억 7,009만 5,000원이 증액됐습니다. 주로 증액된 부분은 소식지 발간을 월 7만부에서 10만부로 3만부를 늘렸고, 일간지 구독은 월 1,200부에서 2,000부로 800부를 늘렸습니다. 그 다음에 문화행사비는 1억 7,350만원을 편성해서 금년도보다 1억 4,650만원이 증액됐습니다. 주로 증액된 부분은 신규사업이 조금 늘어났습니다. 우측에 있는 청소년과 함께 하는 한마당 잔치, 한여름밤 열대 훼스티벌, 답십리 고미술상가 거리문화축제 이런 부분은 주로 신규사업이 되겠습니다. 다음은 43쪽이 되겠습니다. 구 합창단 운영경비에 3,370만원을 편성해서 금년도보다 850만원이 증액됐습니다마는 이것은 합창단 의상용품비가 조금 늘어났습니다. 실내체육관 건립비로 19억 6,300만원 편성했습니다. 여기에는 토지매입비, 부지조성비, 설계용역비를 포함했습니다. 44쪽이 되겠습니다. 통계조사실시는 기초통계조사와 광공업 조사로 9,660만 6,000원을 편성해서 금년도 대비 8,329만 5,000원이 늘어났습니다마는 여기에는 기초 통계 조사한 인부임 8,929만 8,000원이 지난 해 까지는 공공근로사업체를 동원했습니다마는 내년에도 공공근로가 계속되면 공공근로 사업체를 동원해서 쓰겠습니다마는 일단은 편성을 해서 증액됐습니다. 정보화 추진과 소송 업무 수행은 전년도보다 조금 감편성했습니다. 45쪽이 되겠습니다. 사무자동화로 12억 4,015만 2,000원을 편성해서 금년보다 1억 357만 9,000원이 증액되었습니다. 증액된 부분은 주로 우측 하단에 있는 통신장비 구매비가 2억 7,000만원 신규로 편성된 사항이 되겠습니다. 다음 46쪽이 되겠습니다. 예산운영은 상용인부임 인건비가 지난 해 총 59명에서 금년도에 55명으로 4명이 감 편성됐습니다. 11억 9,318만 3,000원을 편성해서 1억 6,658만 1,000원이 감 편성됐습니다. 정수물품은 4억 9,081만 1,000원을 편성해서 금년 대비 2억 9,160만 3,000원이 감편성됐습니다. 다음은 47쪽이 되겠습니다. 지가조사와 지적관리는 금년도보다 각각 감 편성시켰습니다. 48쪽이 되겠습니다. 보건소 직원 관련 경비는 72명에 대해서 6억 288만 1,000원을 편성해서 금년도보다 7,618만 1,000원이 증액됐습니다마는 증액된 부분은 명절휴가비, 연가보상비, 가계지원비 등에 대해서 증액이 되었습니다. 방역사업은 5,884만 8,000원을 편성해서 금년 대비 321만 7,000원이 감 편성됐습니다. 영 유아 및 임산부 등 건강관리는 5억 6,172만 7,000원을 편성해서 금년도 대비 4억 9,387만 7,000원이 늘었습니다마는 늘은 부분은 우측 하단에 있는 희귀 및 난치성 질환자 등 의료비 지원이 신규로 편성된 사항이 되겠습니다. 다음 49쪽이 되겠습니다. 예방접종 사업은 1억 2,943만 6,000원을 편성해서 금년도보다 2,184만 4,000원이 줄었습니다마는 줄은 이유는 일본뇌염 접종의 인원이 감소된 사항이 되겠습니다. 예비비는 29억 2,771만 6,000원을 편성해서 금년도보다 18억 7,755만 4,000원이 감 편성됐습니다. 감액된 사항은 공공근로사업비와 국민기초생활보장비가 되겠습니다. 다음은 53쪽이 되겠습니다. 주민소득지원 및 생활안정기금은 3억 8,734만원으로 세입을 보면 순세계 이자수입이 2,983만 1,000원으로 편성됐고, 임시적 세외수입에서 순세계잉여금이 1억 9,275만원을 편성해서 지난 해보다 2억 7,825만원이 감편성되었습니다. 융자금 원금수입도 1억 5,525만원을 편성해서 지난 해 대비 5,700만원이 감편성되었습니다. 잡수입은 138만 1,000원을 편성했고, 과년도 수입은 812만 8,000원이 편성되었습니다. 주민소득지원 및 생활안정기금의 세출예산은 모두 3억 8,734만원에서 기금융자대상선정위원회 참석수당이 15만원이고, 민간융자금이 3억 8,719만원이 되겠습니다. 다음은 57쪽이 되겠습니다. 시민건설위원회 소관 예산입니다. 일반 특별회계 총 시민건설위원회 소관 예산은 796억 8,507만 5,000원으로 전체 예산액의 53.5%를 차지하게 됐습니다. 일반회계는 484억 5,606만 5,000원으로 전체 예산액의 41.3%를 차지하고 있습니다. 시민건설위원회 예산이 생활복지국 도시관리국 건설교통국 대부분이 지난 해 예산 대비 추경예산 대비 감소가 되었습니다. 특별회계는 312억 2,901만원으로 특별회계 예산액의 98.8%로 의료보호가 83억 5,030만 5,000원이고, 주차장이 228억 7,870만 5,000원이 되겠습니다. 58쪽입니다. 보훈단체 지원은 정액보조단체로 4개 단체에 년간 1,000만원씩 4,000만원을 전년도와 변동없이 편성하였습니다. 국민기초생활 보장사업은 기초생활수급자 3,001가구에 5,598명에 대해서 80억 6,450만 8,000원을 편성해서 금년도 대비 30억 8,237만 4,000원이 증액됐습니다. 자활공공근로 사업비는 11억 1,130만 5,000원을 편성해서 여기에는 취로사업비가 포함되겠습니다. 금년도 대비 2억 5,824만 5,000원이 증액 편성되었습니다. 59쪽이 되겠습니다. 장애인 무료 셔틀버스 운영은 금년에 무료셔틀 버스를 한 대 구입했습니다. 6,870만 6,000원이 신규로 편성됐습니다. 보육시설 운영비는 147개소에 대해서 28억 9,245만 6,000원을 편성해서 3억 5,413만원이 감 편성되었습니다. 아까 말씀드렸습니다마는 보육시설 운영비하고 보육시설 개선비가 각각 약 3억 정도 줄었습니다. 청소년 독서실 운영비는 4개소에 2억 4,763만 6,000원 편성해서 금년도보다 827만 4,000원이 증액됐습니다. 60쪽, 여성복지관 운영은 청량리와 장안동 2개소에 1억 6,399만 1,000원을 편성해서 금년도보다 9,892만 5,000원이 증액됐습니다. 결식 아동 급식비는 연인원 410명에 대해서 2억 9,930만원 편성해서 금년도보다 2억 7,930만원이 증액되었습니다. 지난 해 2,000만원 편성한 것은 업무추진비로 관내 저소득층 자녀 등 결식아동에 대해서 지원을 했습니다마는 내년부터는 국 시비 보조사업으로 국비 50%, 시비 25%, 구비 25% 해서 보조사업으로 지원되겠습니다. 노인무료 중식 제공은 5개소에 1억 2,202만 6,000원을 편성해서 금년도와 변동이 없습니다. 경로연금은 65세 이상 1,121명에 대해서 7억 2,756만원을 편성해서 금년도보다 4,735만원이 감 편성되었습니다. 이것은 보조 비율에 맞춰서 편성된 것입니다. 그 다음 경로당 운영 지원은 77개소에 2억 5,271만 6,000원을 편성해서 금년도보다 5,486만 8,000원이 증액됐습니다. 주로 증액된 부분은 경로당 운영비가 개소당 월 3만원씩 증액된 거고, 또 난방비가 37만 5,000원에서 50만원으로 인상 조정됐습니다. 노인교통비 지원은 34억 4,188만 8,000원 편성해서 금년도보다 7억 4,210만 6,000원이 증액됐습니다. 이것은 노령인구가 전년도 대비 708명이 늘어났습니다. 노인 사회 봉사활동비는 1억 8,456만원 편성해서 금년도 대비 100만원이 감 편성됐습니다. 다음은 62쪽이 되겠습니다. 경로당 신축 및 부지 매입비는 제기1동을 포함해서 총 7개소에 23억 1,795만 7,000원을 편성했습니다. 고용촉진 및 중소기업 활성화는 2,679만원을 편성해서 금년도보다 1,182만원이 감 편성됐습니다. 이것은 중소기업 활성화 업무추진비에서 일부 감소가 됐고, 동대문 벤처프라자 및 제조업 공동작업장 지원비가 조금 줄었습니다. 다음은 63쪽, 물가관리, 생활공해 방지 대책은 금년도 보다 조금 감 편성됐습니다. 환경위생 단속비는 1,375만원 편성해서 금년도보다 160만원을 증액 편성했습니다. 64쪽이 되겠습니다. 환경개선부담금 부과 징수는 년 2회 부과해서 4,339만 5,000원을 편성해서 금년도보다 3,084만 5,000원이 늘어났습니다마는 주로 증액된 부분은 우편요금이 3,370만 3,000원이 증액됐습니다. 그 다음에 환경미화원 인건비는 총 303명에 대해서 지난 해 대비 23명이 줄었습니다마는 100억 6,253만 8,000원을 편성해서 금년도보다 12억 9,956만 2,000원이 감 편성됐습니다. 참고로 지난 해는 326명이었습니다. 그 다음 65쪽에 환경미화원 및 운전원 후생복지 관련 경비는 1억 4,029만 5,000원을 편성해서 금년도보다 2억 4,428만 6,000원이 감 편성됐습니다마는 이것은 인원 감소에 따른 부분이 되겠습니다. 청소차량 유지 관리비는 4억 5,728만 8,000원 편성해서 금년도보다 7,393만 6,000원이 줄었습니다마는 청소차량을 점차적으로 줄여 나갈 계획으로 지난 해 81대에서 76대의 유지 관리비가 되겠습니다. 66쪽, 청소차량 유지 관리비는 1억 2,562만 3,000원을 편성해서 금년도보다 1,071만원이 증액됐습니다. 적환장 유지 관리비는 8,195만 9,000원을 편성해서 금년도보다 1,091만 7,000원이 감 편성됐습니다. 공중화장실 관리비는 총 21개소에 6,854만 5,000원을 편성해서 금년도보다 2억 3,798만 8,000원이 감 편성됐습니다마는 지난 해는 공중화장실을 특별히 정비한 데에서 추경에 2억 6,400만원을 편성한 것이 제외됐습니다. 다음 67쪽, 재활용품 수집 활성화로 1,109만 1,000원을 편성해서 금년도 보다 946만 5,000원이 감 편성됐습니다. 음식물 쓰레기 줄이기는 23억 8,057만 9,000원을 편성해서 금년도보다 18억 988만 6,000원이 증액됐습니다. 주로 증액된 부분은 음식물 쓰레기 위탁관리, 분리 수거에 따라서 음식물 쓰레기 톤당 처리비 6만 1,000원을 계상한 금액이 10억 6,872만원이고, 음식물 쓰레기 광역 자원화 시설 부담금에 10억을 신규로 편성했습니다. 다음 68쪽, 쓰레기 무단투기 단속비로 3,997만원을 편성해서 금년도보다 3,290만원이 늘었습니다마는 여기에는 무단투기 감시 카메라를 내년도에 9대를 신규로 구입하는 것으로 편성되었습니다. 일반폐기물 반입료 및 특정폐기물 수집 운반 처리비에 12억 5,770만 9,000원을 편성해서 금년도보다 4억 6,864만 4,000원이 감 편성됐습니다마는 실질적으로 금년도까지 수도권 매립지 2단계 건설부담금 약 12억을 매년 내던 것을 금년에 종결됨에 따라 내년도에 이 금액이 빠진 사항이 되겠습니다. 다음 오리농장 설치비로 6억 7,000만원을 신규로 편성했습니다. 분뇨 및 정화조 오니처리비는 2억 7,022만 6,000원으로 금년도보다 3,205만 8,000원을 감 편성했습니다. 다음 69쪽, 도시계획 관련 경비로 1억 6,000만원 편성해서 금년도보다 4,600만원이 증액됐습니다. 마을마당 조성비는 2개소에 2억 3,000만원 편성해서 금년도보다 7억 9,200만원이 감 편성됐습니다. 70쪽, 공원시설물 정비 공사는 2억 9,700만원 편성해서 금년도보다 1억 4,800만원이 감 편성됐습니다. 전년도에는 장평근린공원 보완 시설 공사비가 2억 2,000만원이 있었습니다마는 내년도에는 빠졌습니다. 다음 중랑교 록지대 정비사업은 8,700만원을 편성해서 금년도 보다 8,200만원이 늘었습니다마는 이 8,700만원은 시비 2억 2,400만원을 보조받아서 모두 3억 1,100만원이 투자되는 중랑교 녹지대 정비사업이 되겠습니다. 다음 71쪽, 도로시설물 유지 관리비는 20억 6,281만 1,000원을 편성해서 금년도보다 3억 3,256만 9,000원이 감액됐습니다마는 감액된 것은 지난 추경에 도로시설관리비가 지난 해 보다 1억 3,000만원 감액됐고, 20m미만 도로정비비가 지난 해 추경 대비 2억 정도 감액이 됐습니다. 가로등 유지 관리비는 4억 8,779만 7,000원을 편성해서 금년도보다 4,091만 5,000원이 감액됐습니다마는 에너지 절약에 따라서 격등제를 실시함으로 줄인 예산편성이 되겠습니다. 72쪽이 되겠습니다. 도로개설비는 19억 5,000만원을 편성해서 지난 해 추경 대비 12억 9,700만원이 줄었습니다마는 전농1동 437-426, 전농1동 466번지, 전농3동 2-68번지 일대 등 도로개설 사항은 참고해 주시기 바랍니다. 그 다음 73쪽, 하수시설 유지 관리 및 정비는 7억 3,952만 2,000원을 편성해서 금년도 대비 4,455만 9,000원이 증액됐습니다. 증액된 부분은 유지 관리 시설비 7억 그 부분이 늘어났습니다. 하수도 준설은 민간 대행사업으로 5억을 편성해서 지난 해 대비 1억이 감 편성됐습니다. 다음 74쪽, 하수단위 사업은 10억 2,000만원 편성해서 금년도 보다 1억 5,100만원이 감 편성됐습니다마는 단위사업별로 참고해 주시기 바랍니다. 76쪽이 되겠습니다. 교통환경 개선 사업은 4억 874만원을 편성해서 금년도 대비 2억 6,706만 8,000원이 늘었습니다. 늘은 부분은 주로 학교 주변 교통문제 개선 사업비 3억, 도로안내판 유지 보수 5,674만원 이 부분이 주로 증액된 부분이 되겠습니다. 자전거 이용 활성화로 6,400만원을 편성해서 금년도 대비 1억 2,250만원이 감 편성됐습니다. 다음은 79쪽, 의료보호기금 특별회계가 되겠습니다. 총 83억 5,030만 5,000원으로 경상적 세외수입인 이자수입이 120만원 편성되었습니다. 지난 해와 같고, 임시적 세외수입에서 융자금 원금 수입이 240만 2,000원으로 지난 해와 같습니다. 잡수입이 419억 6,000만원으로 지난 해 보다 조금 줄었습니다. 보조금은 시비 보조금으로 83억 4,250만 7,000원으로 지난 해보다 대폭 늘었습니다. 80쪽에 세출예산을 보면, 기금운영에 있어서 959만 4,000원을 편성했습니다. 지난 해 대비 112만 4,000원이 감 편성됐습니다. 사업비는 의료보호 대상자 진료비로 83억 4,071만 1,000원을 편성해서 지난 해 대비 41억 2,724만 2,000원이 증 편성되었습니다. 다음 83쪽, 주차장 특별회계의 세율을 보면 경상적 세외수입에서 주차요금 수입이 31억 3,082만 8,000원을 편성해서 금년도 보다 6억 479만 2,000원이 증액됐습니다. 임시적 세외수입인 순세계잉여금은 144억 9,829만 7,000원을 편성해서 금년도 보다 12억 3,755만 8,000원이 늘었습니다. 주로 늘은 부분은 순세계잉여금입니다. 잡수입은 20억 2,818만원 편성해서 금년도 5억 6,887만 2,000원이 감 편성됐습니다. 보조금 사업은 변동이 없습니다. 세출예산을 보면, 주차관리에 있어서 불법주 정차 단속원 35명에 대한 인건비 등으로 15억 8,312만원을 편성해서 금년도 보다 5억 2,143만 2,000원이 늘어났습니다. 여기에는 주로 주차단속원 인건비가 7억 3,793만원이 되겠고, 연금부담금이 1억 741만 2,000원이 되겠습니다. 그 다음에 과태료 과징금 사무 전산화 시스템 구축비가 1억 4,391만 3,000원이 증액됐습니다. 그 다음에 공익근무요원 운영비는 150명에 대해서 2억 8,514만원을 편성해서 금년도 보다 168만 2,000원이 증액됐습니다. 85쪽, 거주자 우선 주차제 시행으로 1억 4,323만 6,000원을 편성해서 금년도보다 6,225만 6,000원이 늘어났습니다. 주로 늘어난 부분은 안내간판 등 설치를 위해서 7,745만원이 편성되었습니다. 그 다음에『T.I.P』사업 시행은 3억 216만원으로 금년도 보다 1억 1,079만 2,000원이 줄어들었습니다. 그 다음에 주차장 건설에서 주차장 건설 및 관리비에 31억 2,765만원을 편성해서 금년도 보다 15억 7,464만 2,000원이 감 편성됐습니다. 이 감 편성된 사항은 시비 보조금이 15억 7,400만원이 감액된 사항이 되겠습니다. 예비비는 162억 1,481만 2,000원을 편성해서 금년도 보다 21억 8,564만 1,000원이 증가됐습니다. 이상으로 2001년도일반 특별회계세입 세출예산 주요사항에 대한 보고를 모두 마치겠습니다.