김은권전문위원
전문위원 검토보고 드리겠습니다. 검토보고서 11쪽이 되겠습니다. 세입분야에 대해서 총괄적으로 보고 드리겠습니다. 먼저 일반회계입니다. 2005년도 세입 예산안은 자체재원이 685억 5,202만 3,000원으로 재정자립도가 38.3%이며, 지난 해 36.4% 보다 1.9% 재정자립도가 상승하였으나 재정자립도를 높이기 위한 다각적인 노력이 필요하고 지방세 세입이 261억 8,859만 7,000원으로 전년 대비 9.2%인 21억 9,710만원 증가하였으나 정기분은 물론 체납액 징수 등에 대해서 더욱 힘쓰고 세원발굴에 혼신의 노력을 기울여 세수 확대에 특단의 대책이 강구되어져야 할 것입니다. 또한 세외수입 부분에서 경상적 세외수입은 153억 8,588만 7,000원으로 전년도 대비 14.5%인 19억 5,206만 9,000원이 증가되었고, 임시적 세외수입은 269억 7,753만 9,000원으로 전년도 대비 40.2%인 181억 583만원이 감소하였는 바, 이는 순세계잉여금 감소가 주된 원인이며 또한 각종 과태료 수입, 기타 잡수입, 과년도 수입 등에 대한 세원조사 발굴과 체납징수를 통한 세외 수입의 증대 방안이 강구되어져야 할 것으로 사료됩니다. 다음은 특별회계입니다. 의료급여 기금은 민간융자금 회수와 기타 잡수입에 만전을 기해야 하며, 주민소득 지원 및 생활안정 기금은 융자금과 과년도 체납금 회수에 행정력을 경주해야 할 것이며, 주차장 특별회계는 각 동의 신규 주차공간 및 주민을 위한 공공 주차장을 확보하여 세입을 증대시키고 과년도 과태료 징수 등에 만전을 기하여 기금운용이 원활히 이루어 질 수 있도록 하여야 할 것입니다. 이어서 세출분야에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저 일반회계입니다. 세출 예산안은 전년도 추경 대비 7.3%인 75억 19만 8,000원이 감소한 953억 8,884만 4,000원으로 편성되었으며, 각 소관 분야별로 검토한 바 감사관리 부분에서는 감사 업무상 필요한 일반운영비와 자산취득비 등 필요한 경비가 증액 편성되었고 기관운영 부분은 증액의 상당부분 차지하고 있는 인건비성 경비로 구·동직원 인건비 456억 7,349만 2,000원, 기타직 보수 1억 6,335만원, 상용직 23억 4,172만 2,000원, 연금 부담금 52억 2,507만 1,000원, 직무수행경비 24억 8,430만원, 직원후생복지 29억 3,206만 7,000원 등으로 직원 후생복지에 필요한 경비로 지침에 의거 편성된 경직성 경비이며 또한 공무원 업무수준 향상 및 후생복지에 증액된 예산은 보다 많은 직원들이 골고루 혜택을 볼 수 있도록 형평성이 요구되고 있습니다. 서무관리 부문에서는 청사유지관리에 필요한 경비와 시책추진업무추진비, 구민회관 시설 개선 등으로 편성되어 있으며, 청사 유지관리비 중 공공요금 및 제세 5억 9,187만 1,000원, 연료비 1억 5,997만 2,000원, 청소용역비 2억 6,837만 2,000원, 기타 건물 점검 및 시설물 관리 3억 3,277만 6,000원이 편성되었고, 자체사업 시설비 및 부대비 중 청사9층 옥상문서고 설치 시 안전에 만전을 기해야 할 것으로 사료됩니다. 민방위교육 부문은 공익요원에 대한 봉급 등 4억 8,530만원, 공익요원 체육대회 750만원, 유공 공익요원 시상품으로 227만 2,000원이 편성되었습니다. 동행정운영 부문은 전농3동과 휘경2동 동청사 신축 2억 5,000만원과 이문3동 청사 증축·전농4동청사 대수선으로 2억 2,600만원, 동청사 환경개선비로 1억 8,622만 2,000원이 편성되었으며, 이는 노후된 동청사를 새로이 단장함으로써 청사를 이용하는 주민들에게 보다 나은 행정 서비스를 제공하기 위한 것으로 사료됩니다. 주민자치센터운영 중 자치센터시설설치 및 프로그램운영 등에서 8억 9,474만 8,000원이 편성되었는 바 자치센터를 이용하는 주민들에게 편의를 제공하고자 하는 것이나 실질적인 프로그램을 개발하여 보다 활성화시킬 수 있도록 최선의 노력을 기울여야 할 것으로 사료됩니다. 또한 통·반장지원 중 통장수당, 반장보상금, 통장자녀 학자금, 모범통장기획연수 등으로 24억 9,511만 9,000원이 편성되었으며 이는 각 동에서 봉사하는 통·반장들에게 제공하는 것으로 너무 형식적인 것에만 치우쳐 모든 대상자에게 혜택을 주지 말고 정당한 대상자에게 지급될 수 있도록 만전을 기해야 할 것으로 사료됩니다. 자치행정부문은 시·군 및 자치구의 교육경비보조에관한규정 제2조에 의거 교육기관 보조금으로 2억 2,500만원이 증액된 5억원을 편성하였는 바, 이는 구 관내 여러 학교에 균등 배분하는 방안과 꼭 필요한 학교에 집중 지원하는 방안을 잘 판단하여 효율적으로 지원될 수 있도록 해야 할 것으로 사료됩니다. 사회진흥 부문에서는 사회단체활동 지원에 따른 보조금에서 8,170만원이 증액되어 5억원이 편성되었는 바, 이는 각종 사회단체에 대하여 보조금을 지원하는 것으로 실질적으로 열심히 활동하는 단체에게 혜택이 갈 수 있도록 해야 할 것이며, 자원봉사의 활성화를 위하여 7,619만원이 증액된 1억 7,311만원이 편성되었으니 행사가 형식적인 것에만 치우치지 않고 실질적이고 알찬 자원봉사가 될 수 있도록 해야 될 것으로 사료됩니다. 민원실 관리는 민원실 환경정비 및 도서구입 2,356만원, 기록물 전산화 3억 7,890만원, 호적제적부전산화에 2억 2,977만 9,000원이 편성되었으며 여권관리 부문은 전액 국·시비보조사업으로 편성되었습니다. 공보관리 부문은 구정홍보에 구보 및 소식지 1억 5,100만원, 구정홍보물 및 생활안내지도제작 2,000만원, 신문구독료 3억 1,500만원, 구정홍보 인터넷 방송 운영으로 5,000만원이 편성되었습니다. 문화·체육육성 부문에서는 여성합창단 운영의 음악회 활동 지원 1,385만원, 합창단 단복 등 3,380만원, 산업시찰 및 견학 1,200만원이 편성되었고, 지역문화행사의 선농제향 5,000만원, 지역전통문화육성 8개문화 행사가 되겠습니다, 2,600만원. 서울약령시 축제 지원 1,000만원, 문화행사추진 7,500 만원, 문화원운영 및 행사지원 1억 1,000만원, 문화원 기금 출연 5,000만원이 편성된 바, 일시적인 행사에 국한되지 않고 주민 및 청소년들이 함께 어우러지는 알찬 문화행사로 화합의 장이 되도록 혼신의 노력을 가해야 할 것이며, 시설비 및 부대비에서는 정보화도서관 건립비로 16억 7,143만 1,000원이 편성되었습니다. 기획예산 부문은 구민제안제도의 활성화를 위한 경비 1,180만원이 신규편성, 자체사업 민간이전 민간위탁금 2억 6,449만 7,000원으로 9,067만 8,000원이 증액편성 되었으며 구민제안제도의 많은 홍보와 시상의 공정성으로 신뢰받는 투명행정을 펼칠 수 있도록 해야 할 것입니다. 예산운영부문은 인건비성 예산으로 일시사역 인부임이 7억 3,258만 2,000원으로 3억 2,200만 2,000원이 감액편성 되었습니다. 전산운영 부문에서는 행정정보화 추진의 일환으로 전산교육 강사료 및 교재구입 8,140만원, 컴퓨터 경진대회 1,850만원, 홈페이지 개발 1억 3,000만원, 보안장비 구축 1억 1,479만 3,000원, 동대문 포털정보시스템구축 3억 5,000만원, 전산장비구매 2억 9,380만원, 스토리지 및 백업시스템 이중화사업 3억원이 편성되었습니다. 재무관리 부문은 행정장비의 정수물품 구매로 편성되어 구의회 중형승합차구매외 10대의 행정차량 구매로 2억 1,820만원이, 제설기 구입으로 7,893만원이 편성되었습니다. 세무1관리부문은 경상적경비 일반운영비 2억 9,371만 4,000원이 편성되어 2,556만 4,000원이 증액되었으며, 세무2관리 부문은 경상적경비 일반운영비에의 공공요금의 인상 등으로 5억 5,975만 2,000원이 편성되어 4,808만 3,000원이 증액편성 되었습니다. 지적관리부문은 경상적경비 일반운영비에서 전년도 대비 48%인 8,098만 8,000원이 감액 8,776만 9,000원이 편성되었으며, 자체사업 자산취득비에서 측량기기 구매로 2,800만원이 신규편성 되었습니다. 보건행정 부문은 보건소 직원의 인건비성 경비가 증액의 상당부분을 차지하고 있으며, 방역활동 분야는 1억 754만원으로 전년도 대비 21.3%인 1,891만 7,000원이 증액되었는 바, 여름철 뿐만 아니라 사시사철 방역활동에 철저를 기하여야 할 것이며, 구민건강증진센터 신축에 5억 2,200만원이 편성되어 신축 시 지역주민의 안전관리에 각별히 신경을 써야 할 것입니다. 보건지도 부문은 많은 부분이 국·시비 보조금 비율에 따른 예산이며 구민건강관리분야 중 임시예방접종 9,783만 1,000원, 금연클리닉사업 재료비 9,924만 8,000원, 영·유아 정기 예방접종 6,267만 8,000원, 암관리사업 4억 4,233만 6,000원, 희귀 난치성질환자의 의료비 4억 6,082만 6,000원, 구강보건사업으로 9,660만원이 편성되었습니다. 끝으로, 의약관리 부문에서는 한의약 전시관·문화관 건립에 따라 총 28억 7,500만원이 편성되었으며 그 중 시설비 26억 3,300만원과 감리비 3,200만원, 시설부대비 1,000만원, 전시유물 구입비로 2억원이 편성되어 미래지향적인 한의약 전시관·문화관으로서의 면모와 관광명소로 자리매김 할 수 있는 시설이 되도록 특단의 노력을 해야 할 것으로 사료됩니다. 마지막으로 특별회계에 대하여 보고 드리겠습니다. 기금운영의 목적에 맞게 생활이 어려운 지역구민들이 실질적으로 혜택을 볼 수 있도록 관련규정을 개선 또는 보완토록 하여 저소득주민의 생활안정에 기여할 수 있는 방안을 강구하여야 할 것입니다. 이상 보고 마치겠습니다. 감사합니다. (검토보고는 끝에 실음)