의사일정 제2항, 2006년도일반·특별회계세입·세출예산안을 상정합니다. 기획예산과장 나오셔서 2006년도 예산에 대한 사항별 설명을 해 주시기 바랍니다. 기획예산과장 신윤만 지금부터 2006년도 일반·특별회계 세입·세출 예산 사항별 설명을 드리겠습니다. 세입 총괄 사항, 세출 총괄 사항은 기 내무위원회와 시민건설위원회에서 보고드렸기에 양해해 주신다면 순서에 따라서 위원회 별로 편성된 세출 예산안을 보고 드리겠습니다. 그럼 19페이지 운영위원회 소관 세출 예산안부터 보고 드리겠습니다. 운영위원회 세출 예산 2006년도 예산액은 22억 1,645만 2,000원으로써 2005년 최종 예산액 보다 7,491만 4,000원이 증액된 금액입니다. 20쪽을 열어 주시기 바랍니다. 일반회계에 의사운영의 인건비는 기본급 4.5% 인상에 따라 제 경비 반영분 4,786만 1,000원을 증액하여 10억 5,047만 8,000원으로 직무수행비는 2005년도와 동일하게 1억 1,140만 2,000원, 사무국 운영경비는 실소요액 1억 7,873만 4,000원으로 편성했습니다. 21쪽입니다. 의정활동에 있어서 구의원 의정활동 지원경비는 2005년도 지방자치법 개정에 따른 조례개정을 근거로 6,700만원을 증액하여 8억 4,899만 9,000원으로 편성했습니다. 다음 23쪽 내무위원회 소관입니다. 내무위원회 2006년도 총 예산액은 세출예산이 1,058억 3,538만 2,000원으로써 2006년도 예산액 2,105억 8,300만원에 비해 49%이며, 2005년 최종 예산액보다는 136억 1,264만원이 감액된 금액입니다. 그 중 일반회계는 1,052억 538만 2,000원으로써 2006년 예산액 1,845억 대비 57%이며 2005년 최종 예산액 대비 131억 486만 5,000원이 감액된 금액입니다. 특별회계는 6억 3,000만원으로써 2005년 최종 예산액보다는 5억 777만 5,000원이 감액되었습니다. 24쪽을 열어 주시기 바랍니다. 기관운영에 있어서 인건비는 직원 정원 및 기본급 4.5% 인상에 따른 제반 경비 증가분 18억 5,755만 5,000원을 증액하여 489억 4,208만 6,000원으로 편성하였고, 기타직 보수도 120만 6,000원을 증액하여 1억 9,721만원, 상용직 보수는 현원 감소로 1억 2,970만 9,000원을 감액하여 23억 8,320만 6,000원으로, 연금부담금은 인원 증가 기본급 인상에 따른 부담금 증가분 3억 6,852만 8,000원을 증액하여 56억 5,563만 7,000원으로 편성했습니다. 25쪽입니다. 직무수행경비에 있어서는 직급상승분 해당 금액 8,388만원을 증액 25억 6,818만원으로 직원 후생복지비는 예산 형편상 선택적 복지제도를 70% 반영함에 따라서 2억 1,083만 1,000원이 감액된 11억 4,402만 5,000원으로 직원 능력개발비 및 사기 진작 경비에는 성과상여금이 80%로 상향조정됨에 따라서 6억 5,219만 9,000원을 증액 19억 1,186만 8,000원으로 편성했습니다. 청사관리에 있어서는 공공요금 인상 등 6,491만 9,000원을 증액 13억 6,372만 2,000원으로, 선거관리에 있어서 선거보전 비용 등 21억 5,631만 8,000원을 증액 22억 5,529만 7,000원으로 편성을 했습니다. 26쪽입니다. 시설관리공단에 있어서는 동대문 체육관, 이문 체육문화센터의 인건비 및 운영비 등 12억 5,212만 4,000원을 증액 44억 2,324만 2,000원으로, 동 청사 수선비는 청량리1동, 답십리5동 증축 및 개·보수 비용 4억 1,860만 6,000원을 증액 6억 4,460만 6,000원으로 편성을 했습니다. 동 청사 관리 및 시설유지 관리에 있어서는 실소요액 5억 3,225만 3,000원을 편성했고 주민등록 관리에 있어서도 실소요액 2억 6,954만 5,000원으로 편성했습니다. 27쪽입니다. 주민자치센터 운영에 있어서는 주민자치센터 운영의 활성화를 위하여 9,027만 1,000원을 증액 5억 9,399만 1,000원으로, 통·반장 지원에 있어서는 실소요액 1,819만원을 증액 24억 6,485만 3,000원으로, 교육기관 지원에 있어서는 동부교육청 산하 초·중·고의 열악한 교육 환경을 개선코자 4억 5,000만원을 증액 11억원으로, 사회단체 활동지원비는 새마을 지도자 등 실소요액 5억 1,363만 5,000원으로 편성을 했습니다. 다음은 28쪽입니다. 자원봉사 활성화에 있어서 자원봉사자 봉사활동 강화 및 활성화를 위하여 2,475만 3,000원을 증액 1억 2,279만 3,000원으로, 종합민원실 및 문서관리에 있어서는 기록물 전산화 사업을 예산 형편상 50%만 반영한 관계로 2억 8,800만 6,000원을 감액하여 6억 7,950만 9,000원으로 편성했습니다. 구정홍보에 있어서는 예산 형편상 최소 소요액 5억 6,420만 8,000원으로, 여성 합창단 운영에 있어서는 2006년도 세계 합창 올림픽 참가 경비 등 1억 1,205만원으로 편성을 했습니다. 다음 29쪽입니다. 지역문화 행사에 있어서는 각종 행사 실소요 경비 3억 2,600만원을 편성하였고, 정보화 도서관 건립 및 운영에 있어서는 2006년도 4월 준공 목표로 시설비 등 45억 2,662만 4,000원과 인건비 8억 8,660만 5,000원으로 편성을 했습니다. 다음은 30쪽입니다. 소송 업무 수행에 있어서 소송비용은 2005년도와 동일하게 2억 258만 5,000원으로, 일시사역 인부임은 2005년도에 편성되었던 주민등록 대사 비용, 행정 서포터 비용이 제외되어 6억 9,713만 5,000원으로 편성을 했고, 행정 정보화 추진을 위해서는 2005년도와 동일하게 9,990만원으로, 통신시설 유지관리는 국비 지원, 정보통신망 보강 사업으로 2,495만 1,000원을 증액 3억 6,803만 6,000원으로, 전산 프로그램 개발 및 유지관리에 있어서는 국비지원 행정 정보 시스템 고도화 사업 구축비 8,459만 5,000원을 증액 4억 8,370만 5,000원으로 편성했습니다. 다음은 31쪽입니다. 행정장비 구입에 있어서는 예산 형편 상 긴요한 차량 구매 분 두 대 3억원을 편성했고, 세입 징수 및 세원 발굴에 있어서는 우편요금 인상 등 실 소요액 7억 7,602만 7,000원을, 보건소 인건비는 직원 증가 및 4.5% 인상에 따른 제 경비 증액 분 1억 6,243만 9,000원을 증액 30억 6,903만 5,000원으로 편성했습니다. 계약직 10명에 대한 인건비 6억 5,237만 3,000원과 일시사역인부임, 예방접종 등록센터 운영 등에 따라서 5,769만 9,000원을 증액 2억 430만 8,000원으로 편성을 했습니다. 다음은 32쪽입니다. 방역활동에 있어서는 실소요액 1억 3,549만 2,000원으로 편성했고, 구민 건강관리에 있어서는 국·시비 보조금 증가 가내시 등에 따라서 5억 1,290만원을 증액 19억 848만 8,000원으로 편성을 했습니다. 한의약 전시·문화관 건립 및 운영에 있어서는 분양 잔금 및 사무 기기 구입비 7억 7,284만 6,000원을 편성했고 또 인건비 운영비로 1억 2,375만 1,000원을 편성했습니다. 예비비는 총 21억 2,649만 5,000원으로 편성을 했습니다. 다음 33쪽입니다. 주민소득지원 및 생활안정기금으로는 6억 3,000만원을 편성하여 2005년보다는 5억 777만 5,000원을 감 편성했습니다. 다음 시민건설위원회 소관입니다. 35쪽 입니다. 시민건설위원회 총 예산은 1,077억 3,346만 6,000원으로써 2006년도 2,105억 8,300만원에 비하면 49.9%이고, 2005년도 최종 예산보다는 445억 6,458만 2,000원이 감액된 금액입니다. 그 중 일반회계는 770억 7,816만 6,000원으로써 2006년도 예산규모 1,845억원에 비하면 41.8%이고 2005년도 최종 예산보다는 422억 6,353만 2,000원이 감액된 금액입니다. 특별회계는 306억 5,530만원으로 2005년도 최종 예산보다는 23억 105만원이 감액된 금액입니다. 36쪽입니다. 사회복지에서 일반회계 사회복지에 있어서는 동대문구사회복지협의회 운영 등 실소요액 3억 7,311만원을, 여성복지에 있어서는 공공요금 인상 등 실소요액 5억 8,503만 9,000원을 편성했고, 노인복지에 있어서는 국비 감 배시에 따라 8,165만 3,000원을 감액한 9억 2,338만 8,000원으로 편성했습니다. 노인 교통비는 예산 형편 상 85%만 반영함에 따라서 3억 3,238만원이 감액된 42억 842만원으로 편성했습니다. 다음은 37쪽입니다. 경로당 지원비로써는 노인 일자리 사업 등 국·시비 보조금 증액에 따라서 14억 4,078만 6,000원으로 편성을 했고, 서울가정도우미 운영에 있어서는 시비 2억 135만 4,000원으로 편성을 했습니다. 청소년 복지에 있어서는 청소년 독서실 운영의 근무자 봉급 및 인건비, 봉급 인상 등에 따라서 4억 8,068만원을 편성을 했고, 유아복지에 있어서는 국·시비 보조액 증가 등으로 2억 4,536만 8,000원을 증액 140억 6,953만 5,000원으로 편성을 했습니다. 어린이집 증설 및 보수비로는 2억 2,031만 1,000원을 편성했습니다. 다음 38쪽입니다. 저소득 주민 보호에 있어서는 국·시비 보조금 증액 및 구비 증액에 따라서 21억 4,349만 2,000원을 증액 148억 8,520만원을 편성했고, 자활 근로 사업비도 26억 110만원을 편성을 했습니다. 지역경제 활성화에 있어서는 재래시장 활성화 등 실소요액 4억 8,000만원을 편성하였고 농·축산물 관리에 있어서도 실소요액 3,920만원을 편성했습니다. 또한 공공근로 사업비는 국·시비 가내시가 2006년도 초 시달될 계획이 있어서 구비만 1억 9,000만원을 우선 편성을 했습니다. 다음은 39쪽입니다. 청소관리 인건비에 있어서는 환경미화원 퇴직으로 인건비 및 관련 경비가 감소되어 103억 8,740만원을 편성했고, 일시사역 인부임은 환경미화원 및 공공근로자 감축에 따라 인부 추가 고용의 필요성에 이어 8,755만 9,000원을 증액 3억 5,783만 1,000원으로 편성을 했습니다. 폐기물 등 쓰레기 처리에 있어서는 반입 금지 폐기물 증가 등으로 2억 110만 9,000원을 증액 36억 1,482만 1,000원과 분뇨 및 오니처리비 실소요액 4억 3,811만 7,000원으로 편성을 했습니다. 다음은 40쪽입니다. 공중화장실 관리에 있어서는 신이문 전철역 출입 시민의 편익을 제공코자 공중화장실 신축비 1억 2,000만원을 편성했고, 주택 관리에 있어서는 공동주택관리지원조례 제정 근거 등에 따라서 2억 2,000만원을 편성을 했습니다. 광고물 정비에 있어서는 실소요액 9,000만원을 편성을 했고, 도시 계획에 있어서 뉴타운지구는 이문·휘경 뉴타운지구 용역비로 10억 3,400만원, 청량리 부도심 균형발전 촉진지구 실소요 용역비로 5억 7,000만원, 지구 단위 계획구역 재정비 용역비는 신설 지구 및 회기역 주변 지구 단위 재정비 용역비로 1억 3,000만원을 편성을 했습니다. 다음은 41쪽입니다. 공원·녹지 관리에 있어서는 예산 형편 상 실소요액 8억 4,368만원을 편성했고, 도로 개설 및 도로 시설물 관리에 있어서는 시설유지관리 실비 12억 7,068만 8,000원을 편성했습니다. 제설 대책비로는 1억원, 도로 시설물 관리, 도로정비 및 보수비로 40억 5,000만원을 편성을 했습니다. 다음 42쪽입니다. 도로 개설비로는 총 4건에 13억을 편성을 하였고 하수관리 및 재해대책비로써는 수해 방지 최소 소요액 18억 7,581만 2,000원을 편성했습니다. 다음은 43쪽입니다. 중랑천 체육공원에 있어서는 구민의 쾌적한 환경 조성을 위해서 2억 68만원을 증액 3억 6,808만 4,000원을 편성을 했고 시설물 유지 관리에 노후 하수도 개량비로는 수해 예방을 위해 최소 반영 소요액 20억 8,000만원을 편성을 했습니다. 다음은 44쪽입니다. 교통환경 개선비로는 교통 불편사항 개선 비용 실소요액 2억 5,800만원을 편성을 했습니다. 다음은 45쪽입니다. 의료급여기금은 국비 기금으로 본 자료로 갈음해 주실 것을 양해해 주시고, 그 아래 주차장 특별회계는 인건비로 4,815만 2,000원을 증액해서 11억 4,459만 1,000원을 편성한 바, 이는 주차단속원 33명의 기본급 인상에 따른 제경비 인상분을 반영했기 때문입니다. 다음은 46쪽입니다. 연금부담금 등에서도 보수 인상에 따른 부담금 증가분 등 1억 1,667만 9,000원으로 편성했고, 불법 주·정차 단속에 있어서는 공익근무요원 감소 등 실소요액 4억 9,521만원을 편성했습니다. 주차장 건설 및 주차 시설 관리비로는 2006년도 사업비 총 48억 3,610만원을 편성하였고, 시설관리공단에 있어서는 관리 인력 1명 증가 및 호봉 상승으로 인한 인건비 증가 등에 따라서 4,458만 7,000원을 증액 30억 1,388만 8,000원으로 편성을 했습니다. 예비비는 2005년 보다 15억 8,078만 4,000원을 증액한 198억 9,084만 8,000원으로 편성을 했습니다. 이상 간략히 2006년도 일반·특별회계세입·세출 예산안에 대하여 주요 사항별 설명을 드렸습니다. 존경하는 박창익 예산결산특별위원회 위원장님! 그리고 여러 위원님! 집행부에서는 제반 사항을 고려하여 최선의 노력을 다해 예산을 편성한 만큼 원안대로 의결해 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.