신정식자치행정과장
안녕하십니까? 자치행정과장입니다. 2008년도 일반·특별회계 세입·세출 예산 중에서 저희 과 소관 사항을 설명 드리겠습니다. 저희과 세입·세출 예산은 2개의 정책사업과 6개의 단위사업, 30개의 세부단위사업, 그리고 행정운영경비, 주민소득지원 특별회계로 편성되어 있습니다. 먼저 일반회계 세출예산에 대해서 간략히 설명 드리겠습니다. 일반회계 세출예산은 지방행정 역량 강화, 교육환경 개선 지원에 2개 부분의 정책사업과 행정운영경비로 구성되어 있습니다. 총 141억 136만 9,000원으로 전년대비 48억 5,436만 9,000원을 증 편성하였습니다. 다음은 단위사업별로 설명 드리겠습니다. 111쪽부터 112쪽의 공정한 선거사무 관리 단위사업의 세부 단위사업부터 설명을 드리겠습니다. 일반운영비 1,160만원을 신규 편성하였으며 이는 제18대 국회의원 선거업무 추진에 필요한 행정경비입니다. 다음은 책자 112쪽부터 121쪽의 동 행정업무 지원 단위사업에 대해서 설명 드리겠습니다. 112쪽부터 113쪽에 편성되어 있는 경쟁력있는 동행정 기반 구축사업에는 총 1억 6,682만원으로 전년대비 8,889만 7,000원을 증편성 하였습니다. 증편성 사유로는 심사위원 운영수당 인상분과 동대문구 휘장 및 슬로건 개정 8,800만원을 신규 편성하였습니다. 다음은 113쪽부터 114쪽에 편성되어 있는 동주민센터 청사환경 개선사업입니다. 총 5억 7,478만 5,000원으로 전년대비 2억 3,311만 1,000원을 감편성 하였으며, 다음은 114쪽부터 115쪽에 편성되어있는 휘경2동 주민센터 청사 신축사업입니다. 총 20억 4,679만 7,000원으로 신규 편성하였습니다. 다음 115쪽 통·반장 관리 및 활동 지원 사업입니다. 총 27억 9,176만 2,000원으로 전년대비 9,278만 7,000원을 증편성 하였습니다. 주요 증액사유로는 통·반장 일간지 구독비가 7,200만원, 통장자녀 학자금 및 활동보상금의 인상분을 반영하였습니다. 다음은 115쪽부터 117쪽에 편성되어있는 주민등록·인감업무 지원사업입니다. 총 2억 8,345만 5,000원으로 전년대비 1,218만 1,000원을 증편성 하였습니다. 주요 증액사유로는 ONE-STOP 통합 민원발급 창구 운영에 따른 재정 보증보험료 가입직원 증가분 625만원과 주민등록증 진위 확인 시스템 설치 확대로 인한 1,306만원을 반영하였습니다. 다음은 117쪽 동주민센터 ONE-STOP 통합 민원발급 창구 운영사업에는 자산 및 물품취득비 2억 5,000만원을 신규 편성하였습니다. 다음은 117쪽부터 118쪽에 편성되어 있는 범죄 없는 안전한 지역여건 조성 사업에는 총 7,530만원으로 전년대비 1,370만원을 증편성 하였습니다. 증액 사유로는 방범용 CCTV 설치 확대로 인한 유지관리 비용 증가 및 전기회선 사용료의 인상분을 반영하였습니다. 다음은 118쪽 방범용 CCTV시스템 설치 확대 사업입니다. 시설비 및 부대비 3억 4,320만원으로 전년대비 1억 4,320만원을 증편성 하였습니다. 주요 증액사유로는 전년도보다 CCTV 5대 증설분을 반영하였습니다. 다음은 정월대보름 민속놀이 행사 지원사업입니다. 총 4,420만원을 계상하여 전년도와 동일하게 편성하였습니다. 다음은 119쪽부터 120쪽에 편성되어있는 아름답고 쾌적한 지역여건 조성사업입니다. 총 4,990만 4,000원을 계상해서 전년대비 1,072만원을 감편성 했습니다. 감편성 사유로는 자원봉사, 승용차 요일제 업무가 주민생활지원과와 교통행정과로 업무 이관됨에 따라서 감소된 그런 내용이 되겠습니다. 다음은 120쪽부터 121쪽에 편성되어 있는 사회단체 지원사업입니다. 총 6억 172만 9,000원을 계상해서 전년대비 4,689만 4,000원을 증편성 했습니다. 증편성의 주요사유로는 자원봉사 및 승용차 요일제 업무가 주민생활지원과와 교통행정과로 이관되어 일반운영이 863만원이 감소하였으나 새마을지도자 방역 활동 지원 655만 2,000원, 새마을회관 건립 기본설계비 4,000만원을 신규사업으로 증액 편성했습니다. 다음은 책자 121쪽부터 124쪽의 구민 홍보 활동 강화 단위사업에 대해서 설명을 드리겠습니다. 주요 구정 언론 홍보 사업에는 총 7,783만 2,000원을 계상해서 전년대비 2,079만원을 증편성 했습니다. 증편성의 주요사유로는 신문광고료 1,040만원, 홍보도서 및 정기간행물 구독비 239만원, 업무추진비 800만원을 증액 편성했습니다. 다음은 122쪽부터 123쪽에 편성되어있는 인터넷방송국 운영 사업에는 전용통신망 및 미디어서버 임대료, 인터넷 방송 장비 유지관리 등의 소요는 일반운영비 7,704만 6,000원을 계상하여 전년도 보다 784만 6,000원을 증액 편성하였습니다. 증편성 사유로는 아나운서 의상 임차료 321만 4,000원과 인터넷 방송 운영에 따른 물가 상승분을 반영했습니다. 다음은 123쪽 구정홍보시스템(PDP) 설치 확대 및 운영 사업은 전년도에는 기획예산과에 편성되어 있었으나 업무가 저희 과로 이관됨에 따라서 총 3,477만원을 계상해서 신규 편성했습니다. 다음은 123쪽부터 124쪽에 편성되어 있는 구정 홍보사진 촬영 및 무료 영화 상영입니다. 일반운영비 3,282만 2,000원을 계상해서 전년대비 241만 5,000원을 증편성 하였습니다. 증편성의 주요사유로는 구정 홍보사진 촬영 및 관리용품에 대한 물가상승분을 반영하였습니다. 다음은 책자 124쪽부터 126쪽의 구정 홍보자료 발간 단위사업에 대해서 설명을 드리겠습니다. 동대문구소식지 발간사업에는 총 1억 9,568만원을 계상해서 전년대비 4,280만원을 증편성 했습니다. 증편성의 주요사유로는 소식지심의위원회 수당 인상과 동대문소식지 발행부수 증가에 따른 인쇄비 3,948만원을 증편성 했습니다. 다음은 125쪽부터 126쪽에 편성되어있는 홍보 책자 및 구보 발간사업에는 일반운영비 6,800만원을 계상하여 전년 대비 3,800만원을 증편성 하였습니다. 증편성 사유로는 동대문구 발전 역사자료 보존 신규사업 4,000만원을 반영을 했습니다. 다음은 책자 126쪽부터 128쪽의 주민자치회 활성화 단위사업에 대해서 설명을 드리겠습니다. 주민자치회 관리사업에는 일반운영비 7,188만 5,000원을 계상해서 전년대비 40만원을 감편성 했습니다. 감편성 사유는 주민자치센터 프로그램 작품전시회 등 심의·심사위원회 인원 감축운영에 따른 운영수당이 감소된 그런 내용이 되겠습니다. 다음은 127쪽부터 128쪽에 편성되어 있는 주민자치회 운영 지원사업에는 총 4억 8,575만원을 계상해서 전년대비 8,920만원을 감편성 했습니다. 감편성 주요사유로는 주민자치회 프로그램 유료에 따른 강사료 1억원을 감액 편성했습니다. 다음은 책자 128쪽부터 129쪽의 실생활 주소체계 추진 단위사업에 대해서 설명을 드리겠습니다. 새주소부여 추진사업에는 총 1억 8,898만 2,000원을 계상해서 전년대비 1억 5,308만 2,000원을 증편성 했습니다. 증편성의 주요 사유로는 건물 점유자에게 새주소 고지를 위한 경비 8,500만원, 새주소위원회 신설 240만원 및 운영수당 인상분을 반영했습니다. 다음은 129쪽부터 132쪽의 교육환경 개선 지원의 정책사업에 대해서 설명을 드리겠습니다. 교육 기자재 및 학교시설 개선 지원사업에는 총 30억 240만원을 계상해서 전년대비 17억 9,200만원을 증편성 했습니다. 증편성의 주요사유로는 교육환경지원 업무추진비 200만원, 교육기자재 및 시설지원 교육기관에 대한 보조금 17억 9,000만원을 증액편성 했습니다. 초등학교 저학년 학습준비물 지원사업에는 1억 1,000만원을 계상해서 전년대비 500만원을 감편성 했습니다. 감편성의 사유로는 수혜 초등학생 감소로 인한 감소분이 되겠습니다. 인조잔디 조성사업은 전년도에는 문화체육과에 편성되어 있었으나 업무가 저희 과로 이관됨에 따라서 시설비 및 부대비 6억원을 계상해서 전년대비 2억원을 증편성 했습니다. 증편성의 사유로는 인조잔디운동장의 조성면적 증가 및 친환경 소재 사용에 따른 시설비 증가분을 반영했습니다. 다음은 131쪽부터 132쪽의 맞춤형 특성화 교육 단위사업에 대해서 설명 드리겠습니다. 131쪽 영어체험교실 운영사업에는 총 9,700만원을 계상해서 전년대비 3,400만원을 증 편성했습니다. 증편성의 사유로는 영어체험교실 운영에 따른 업무추진비 100만원, 수혜학생 인원 확대로 원어민과 함께하는 영어체험교실의 민간행사 보조금 3,300만원을 증액편성 했습니다. 다음은 영어수월성교육 운영사업에는 1억원으로 전년도와 동일하게 편성했습니다. 다음은 논술수월성교육 운영사업에는 1억원으로 전년대비 5,000만원을 증편성 했습니다. 증편성의 사유로는 논술수월성교육 운영학교 및 수혜 학생 인원 확대로 인한 민간행사보조금 5,000만원을 증액 편성했습니다. 다음은 사이버 꿈나무 학교 지원사업에는 5,000만원으로 전년대비 2,500만원을 증편성 했습니다. 증편성의 사유로는 수혜학생 인원 확대로 위한 사이버 꿈나무 학교운영의 민간행사 보조금을 증액편성 했습니다. 다음은 132쪽 교육정보 제공 단위사업에 대해서 설명 드리겠습니다. 대학입시 설명회 개최는 500만원으로 전년도와 동일하게 편성했습니다. 유치원생 학부모를 위한 강좌사업에는 500만원으로 전년도와 동일하게 편성했습니다. 다음은 132쪽부터 140쪽 행정운영경비에 대해서 설명을 드리겠습니다. 행정운영경비는 부서운영을 위한 필수적 경비로써 인력운영비와 기본경비로 구성이 되었습니다. 132쪽 자치행정과 인력운영비에는 총 1억 9,118만 6,000원을 계상해서 전년대비 624만 6,000원을 증편성 하였으며, 증편성의 사유로는 인터넷방송 및 구정홍보시스템 운영 일용인부임의 상승분을 반영했습니다. 다음 동주민센터 인력운영비는 총 2억 3,400만원으로 전년도와 동일하게 편성하였습니다. 133쪽부터 136쪽까지 자치행정과 기본경비에 대해서 설명을 드리겠습니다. 총 2억 1,620만 7,000원을 계상하였으며 전년대비 5,187만원을 증편성 했습니다. 주요증액사유로는 지역신문구독비 3,152만원과 공공요금 및 각종 물품구입에 따른 물가상승분을 반영했습니다. 다음은 136쪽부터 140쪽까지 동주민센터 기본경비에 대해서 설명을 드리겠습니다. 총 9억 1,897만 7,000원을 계상하였으며 전년대비 2,792만 5,000원을 증편성 했습니다. 주요 증액사유로는 공공요금 및 각종 소모성 물품구입에 따른 물가상승분 반영과 자산 및 물품취득비 470만원을 증액 편성했습니다. 이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치고, 다음은 주민소득 특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다. 먼저 509쪽 세입예산입니다. 세외수입은 11억 5,000만원을 계상해서 전년도와 동일하게 편성하였습니다. 517쪽 세출예산입니다. 주민소득 특별회계 세출예산은 일반운영비로 기금융자대상선정심의위원회 수당 80만원, 융자심의위원회 운영에 따른 업무추진비 120만원을 계상하였으며, 사업예산으로 민간융자금 11억 4,800만원을 전년도와 동일하게 편성을 하였습니다. 이상히 간략히 설명을 마치고요, 위원님들의 이해를 돕기 위해서 지난번에 내무위원회에서 계수가 조정된 그런 사항에 대해서 위원님들께 나눠드린 자료를 간략히 설명을 드리겠습니다. 2008년도 예산설명서가 되겠습니다. 1페이지에 보시면 모범구민 표창에서 30만원 기념패 만드는 것이 있었는데 그것이 100만원이 삭감되어서 200만원으로 된 사항입니다. 그런데 저희들이 구민의 날 시상을 하면서 그전에는 시상금을 주었었는데 시상금을 안주는 대신 기념패를 조금 고급스러운 것으로 제작을 해 드리고 있습니다. 그래서 한 사람당 30만원이 잡혀있지만 항상 구매할 때는 그 이하 가격으로 저희들이 구매를 해서 약간 예산이 남는 부분도 있다는 것을 말씀을 드립니다. 두 번째 페이지는 신규 및 모범통장연수교육을 금년에는 100명을 했었는데 저희들이 300명을 해서 3,600만원을 요구한 내용인데요, 300명은 어떻게 하냐면 신규 통장 200명, 그리고 통장의 각동의 회장들 26명, 그다음에 모범통장 동별 3명해서 한 300명 정도 인원을 책정해서 1인당 12만원씩 해서 3,600만원을 편성했습니다. 그런데 금년도와 같은 수준에서 삭감이 된 그런 내용이 되겠습니다. 그 다음에 통·반장일간지 구독은 3페이지가 되겠습니다. 저희들이 금년보다 한 500부 정도를 증부를 해서, 지금 반장들 구독률이 한 34% 안 됩니다. 그래서 이 부분을 한 500부 정도 늘려서 저희들이 할 계획으로 7,200만원을 증액편성해서 요구한 그런 내용이 되겠습니다. 그다음 4페이지에 동대문구 휘장 및 슬로건 개정을 위한 연구용역비 8,800만원을 저희들이 요청을 했었는데 뒤에 자료에 보시는 바와 같이 여러 구에서 민선이후에 새로운 브랜드라든가 CIP 같은 것을 개발해서 현재 시행을 하고 있는 부분입니다. 아시다시피 저희 로고는 동대문이 없음에도 불구하고 이름만 동대문구기 때문에 가운데 동대문이 모양으로 새겨져 있습니다. 그래서 현실성이 없기 때문에 이런 부분을 민선 자치시대에 맞도록 개정을 하는 것이 필요하다는 의견이 있어서 이번에 저희들이 타구 개발한 사례를 봐서 비용이 한 7,000에서 8,000 정도 들어가기 때문에 거기에 맞춰서 저희들이 연구용역비로 8,800만원을 요구한 그런 내용이 되겠습니다. 그다음에 11페이지를 보시면 통합민원 발급창구 운영이 있어요. 지금 모든 민원은 ONE-STOP 민원입니다. 여권과도 옛날에는 접수 따로 전체를 따로 따로 했지만 지금은 직원 한 사람이 모든 것을 다 처리하는 원 시스템으로 돌아가고 있습니다. 그래서 저희들도 동주민센터에 ONE-STOP 통합민원발급기를 설치를 해서 동에 가면 한 자리에서 모든 민원을 볼 수 있도록 이런 것을 이번에 설치해서 우리구도 한 10개동만, 내년 7월에 8개동이 통폐합이 되어서 4개동으로 되는 동, 그 다음에 인구가 많은 동해서 한 10개동을 저희들이 시범적으로 운영을 할 계획으로 저희가 요구한 내용입니다. 그래서 전체 구에 시행하는 것이, 밑에 보면 6개구에서는 전 동이 시행하고 있고, 일부 10개 구에서는 현재 저희들처럼 몇 개동을 해서 샘플로 운영하고 있는 현실입니다. 이런 내용은 시간이 갈수록 전체가 도입돼서 주민들이 이용하기에 편리한 그런 시스템을 갖추는 것으로 되어 있습니다. 저희들도 이번에 10개동을 시범적으로 해서 내년에 동 통폐합과 관련 이후에 설치해서 저희들이 주민에게 서비스할 계획으로 있는 사업이 되겠습니다. 그다음에 12페이지 보면 아름다운 동대문구 조성사업 추진에 포상금을 저희들이 200에서 500으로 늘렸는데요. 이것은 저희들이 당초에 6개동 밖에 시상을 못 했었습니다. 그리고 시상금도 한 30만원에서 10만원까지 차등해서 한 6내지 7개, 6개동을 이렇게 줬어요. 그런데 시에서도 인센티브사업을 하면서 각 구에 절반이상을 인센티브로 시상금을 주고 있습니다. 그래서 저희들도 동을 고생시키면서 6개보다도, 지난번에도 행정사무감사 할 때 보니까 한번도 안 탄 동이 상당히 많습니다. 그래서 이런 부분을 배로 늘려서 13내지 14개동이 시상을 할 수 있도록 해서 300만원을 증액해서 500만원을 저희들이 요청을 한 그런 내용이 되겠습니다. 그다음에 13페이지에 보시면 사회단체보조금이 금년도에는 4억 7,000이었는데 4억 8,000으로 요구를 했습니다. 1,000만원을 증액 했는데 위원님들께서 아시는 바와 같이 해마다 신규로 사회단체가 등록되어서 들어오는 때가 가끔 있습니다. 아직은 신규로 들어온 단체는 없지만 내년도에 또 그런 단체가 있을 거라고 예상이 되기 때문에 예비비적 성격에서 한 1,000만원 정도 금년예산보다 증액을 요구해 놓은 그런 내용이 되겠습니다. 다음 14페이지에 새마을회관 건립에 대해서 저희들이 4,000만원 건립에 따른 기본설계비를 요청한 그런 내용이 되겠습니다. 그런데 실질적으로 새마을회관이라고 했지만 이것이 이루어진다면 전체적인, 바르게라든가 자유총연맹이라든가 이런 데로 같이 쓰는 복합적인 회관이 건립되어야 한다고 생각을 하고, 우리 청장님도 아마 그런 뜻에서 이 사업을 하시는 것으로 이렇게 알고 계시면 되겠습니다. 다음 15페이지는 주요 구정 홍보에서 언론인 간담회 구정 홍보활동에서 뒤에 표에 보시는 바와 같이 타구에 비해서 공무 업무추진비 예산편성 내용이 저희들이 상당히 현격하게 떨어지고 있습니다. 그래서 기존에 이것보다 우리가 사실은 더 요구를 했는데 자체예산 심의 과정에서, 기획예산과 심의과정에서 다 조정이 되어서 한 800만원 정도만 늘린 것으로 이렇게 저희들하고 이야기가 되어서 이번에 금년도보다 800만원이 증액한 것을 가지고 위원님 여러분께 저희들이 요구한 그런 사항이 되겠습니다. 그다음에 17페이지에 PDP설치 확대 및 운영에 따른 경비도 현재 저희 엘리베이터 앞에 보면 화면으로 나오는 것이 있습니다. 각종 구정홍보라든가 이런 내용을 저희들이 하고 있는데 사실 설치하는 비용보다 홍보효과가 상당히 좋습니다. 이 홍보효과가 좋기 때문에, 거기 가운데 보시면 내년도 통폐합 되는 동 4개동과 그다음에 구민회관의 체육센터가 이문동과 장안동이 있습니다. 거기 2군데, 그 다음에 동대문종합사회복지관, 장안종합사회복지관, 동대문노인종합복지관 3개해서 한 10개 정도의 장소에 더 설치를 해서 우리 구정에 대한 홍보라든가 구의회에 대한 홍보라든가 이런 내용을 수시로 방영을 해서 거기를 찾는 구민들에게 홍보하려는 그런 계획이 되겠습니다. 이것은 지금 현재 내무에서는 전액 삭감된 내용이 되겠습니다. 그다음에 18페이지 동대문발전 역사자료 보존해서 4,000만원을 저희들이 신규 편성한 것이 있습니다. 이 신규는 무슨 내용이냐 하면 저희구는 균형발전이라든가 뉴타운사업이라든가 또 청량리민자 역사라든가 이런 대단위사업이 지속적으로 시행이 되고 있습니다. 그래서 변화하기 전에 또 변화한 후에 모습을 항공사진으로 촬영을 해서 동대문구에 하나의 역사자료로 남기기 위한 그런 사업이 되겠습니다. 지금까지 한 번도 안 해 왔던 사업이고 더군다나 동대문구가 지금 환골탈태하는 큰 변화 속에 있기 때문에 상당히 가치 있는 사업이라고 해서 저희들이 내년도 사업으로 채택한 그런 내용이 되겠습니다. 다음은 19페이지입니다. 주민자치센터 프로그램 발표 내용인데 이것은 위원님들도 아시다시피 금년에 1개 프로그램당 30만원을 가지고 발표에 나오라고 해서 저희들이 30만원을 예산을 줬습니다. 그런데 아시다시피 30만원 가지고 전혀 출전을 할 수가 없습니다. 그래서 주민자치센터 운영경비에서 별도로 30만원을 해서 60만원씩을, 금년도 출전하는 프로그램당 60만원을 지급한 사항입니다. 그래서 금년에 60만원을 줬으니까 내년에도 60만원정도는 최소 본예산에 편성을 해서 되어야 되지 않겠나 해서 이렇게 편성을 했습니다만 사실 이 금액도 결코 많은 금액이 아닙니다. 그래서 60만원정도는 최소 편성을 한 그런 내용이 되겠습니다. 이상 이해를 돕기 위해서 간략히 설명을 드렸습니다. 이상으로 설명을 다 마치도록 하겠습니다.