신정식자치행정과장
자치행정과장 신정식입니다. 2010년도 일반·특별회계 세출예산 중에서 저희 과 소관 사항을 설명 드리겠습니다. 저희 과 세출예산은 2개의 정책사업과 7개에 단위사업, 28개의 세부단위사업, 그리고 행정운영경비, 주민소득지원 특별회계로 편성되어 있습니다. 먼저 일반회계 세출예산안에 대해서 설명 드리겠습니다. 일반회계 세출예산은 2개 부문 정책사업과 행정운영경비로 구성되었습니다. 총 115억 6,797만 3,000원으로 전년 대비 42억 3,726만 8,000원을 증 편성하였습니다. 단위사업 및 세부단위 사업별로 설명 드리겠습니다. 260쪽에서 262쪽까지 공정한 선거사무 관리 단위사업에 대해서 보고 드립니다. 공정한 선거사무 관리 단위사업의 선거사무지원 및 엄정관리 세부단위사업 총 19억 6,566만 5,000원으로 전년 대비 18억 6,554만 3,000원을 증 편성하였습니다. 증 편성사유로는 제5회 전국동시 지방선거의 선거경비 및 지방자치단체 부담분을 예산에 반영했습니다. 다음은 책자 262쪽부터 269쪽까지 동 행정업무 지원 단위사업입니다. 262쪽에 편성되어 있는 경쟁력 있는 동 행정 기반 구축사업에는 총 7,596만 6,000원으로 전년 대비 70만 6,000원을 증 편성하였습니다. 262쪽부터 263쪽까지 정월대보름 민속놀이 행사지원입니다. 총 2,590만원으로 전년 대비 1,150만원을 감 편성했습니다. 감 편성 사유로는 동주민센터 통·폐합에 따른 감소분을 반영했습니다. 다음은 263쪽 통·반장 관리 및 활동 지원 사업입니다. 총 12억 7,263만 1,000원으로 전년 대비 7억 688만원을 감 편성했습니다. 사유로는 행정구획 조정에 따른 통·반장의 정원 조정에 따른 감소분입니다. 다음은 263쪽부터 264쪽에 편성되어 있는 주민등록·인감업무 지원입니다. 총 2억 4,383만원으로 전년 대비 1억 1,609만 4,000원을 감 편성했습니다. 감 편성 사유는 무인민원증명발급기 설치 예산 1억 2,500만원을 감 편성했습니다. 다음은 264쪽부터 265쪽의 동주민센터 One-Stop통합 민원발급 창구 운영사업입니다. 총 4,208만 6,000원을 신규편성 하였으며, 편성내용으로는 무인민원증명 및 통합증명발급기 전산용품 1,400만원, 유지보수비 2,808만 6,000원이 되겠습니다. 다음은 265쪽 동주민센터 청사 환경 개선사업입니다. 총 3억 1,178만 4,000원으로 전년 대비 1억 7,747만 9,000원을 감 편성했습니다. 감 편성 사유는 동 통·폐합에 따른 감소분입니다. 다음은 제기동 주민센터 청사 신축 사업입니다. 신규사업으로 동 청사 토지매입비로 2억 6,756만 6,000원을, 사업비의 한 5%가 되겠습니다. 편성했습니다. 다음은 전농2동 주민센터 청사 신축사업입니다. 신규사업으로 총 21억 3,156만 8,000원으로 기본조사 및 실시설계비 1억 8,579만 3,000원, 토지매입비 19억 4,577만 5,000원을 편성하였습니다. 다음은 266쪽 휘경2동주민센터 청사 신축사업입니다. 총 8억 87만 7,000원으로 전년 대비 7억 7,087만 7,000원 증 편성했습니다. 증 편성 주요사유로는 동 청사 토지매입비 4억 1,700만원, 동 청사 신축시설비 부족분 2억 3,353만 8,000원, 사무가구 및 비품 등 구입비로 1억 4,033만 9,000원을 계상했습니다. 다음은 이문1동 문화·복지 서비스청사 신축사업입니다. 신규사업으로 토지매입비로 2억 7,781만 4,000원을 계상했습니다. 다음은 266쪽부터 267쪽까지 사회단체지원 사업입니다. 총 5억 9,081만원을 계상해서 전년 대비 3,904만 4,000원을 증 편성했습니다. 증 편성 주요사유로는 사회단체보조금 2,000만원과 새마을단체 차량구매 2,300만원을 증액 계상했습니다. 다음은 267쪽부터 268쪽까지 범죄 없는 안전한 지역여건 조성사업입니다. 총 3억 9,707만 5,000원을 계상해서 전년 대비 2억 885만 5,000원을 증 편성했습니다. 증 편성 사유로는 방범CCTV 설치 확대로 인한 방범CCTV 유지관리비 1억 2,885만 5,000원, 치안협의회 운영 1,000만원, CCTV관제센터 모니터링요원 용역비 7,200만원이 되겠습니다. 다음은 방범용 CCTV시스템 설치 확대 사업입니다. 총 1억 5,382만 7,000원을 계상하여 전년 대비 2억 5,801만 3,000원을 감 편성했습니다. 다음은 268쪽부터 269쪽까지 아름답고 쾌적한 지역여건 조성사업입니다. 총 4,010만원을 계상해서 전년 대비 326만원을 증 편성했습니다. 다음은 269쪽 대학생 아르바이트사업입니다. 총 1억 5,158만원을 계상해서 전년대비 8만원을 증 편성했습니다. 증 편성 사유는 대학생 알바 전산추첨 참관인원 8만원을 계상했습니다. 다음은 책자 269쪽부터 271쪽의 자치회관 활성화 단위사업에 대해서 설명 드립니다. 269쪽부터 270쪽까지 자치회관 관리사업입니다. 총 5,954만 5,000원을 계상해서 전년 대비 2,426만원을 감 편성했습니다. 감 편성 사유로는 동주민센터 통·폐합에 따른 감소분입니다. 다음은 270쪽부터 271쪽에 편성되어 있는 자치회관 운영 지원사업입니다. 총 3억 9,546만원을 계상해서 전년 대비 1억 2,369만원을 감 편성했습니다. 감 편성내역은 동 통·폐합에 따른 감소로 인한 자치회관 프로그램 발표회 등 업무추진비 640만원, 주민자치위원 활동 및 자치회관 프로그램 운영 등 일반보상금 8,889만원, 열린문고 도서구입비 2,000만원을 감 편성했습니다. 다음은 책자 271쪽부터 272쪽까지의 실생활 주소체계 추진 단위사업에 대해 설명 드립니다. 271쪽 새주소 부여사업 추진에는 총 2억 2,512만 4,000원을 계상해서 전년 대비 1억 2,114만 2,000원을 증 편성했습니다. 증 편성 주요내역으로는 새주소 고지·고시 안내문 제작 및 사무관리비 2,926만원, 공공운영비 9,968만 2,000원을 증액계상 했습니다. 다음은 책자 272쪽부터 277쪽까지 생활 속의 민방위 구축 단위사업에 대해서 설명 드립니다. 민방위 관련 예산은 올해 교육진흥과 소관이었으나 2010년도에는 자치행정과로 업무가 이관됨에 따라서 우리 과에서 설명드리도록 하겠습니다. 위원님들의 많은 이해와 협조를 부탁드립니다. 민방위 관련 예산은 국고보조금 132만 3,000원, 시 보조금 470만 7,000원, 구비 6억 5,297만 7,000원 총 6억 5,900만 7,000원으로 전년 대비 1억 6,013만 7,000원을 증 편성했습니다. 자세한 사항은 세부 단위 사업별로 설명 드리겠습니다. 먼저 272쪽부터 273쪽까지 민방위 교육 사업입니다. 국가보조금 89만 5,000원, 시비 104만 4,000원, 구비 5,624만 5,000원 총 5,818만 4,000원으로 계상해서 전년 대비 76만 1,000원을 감 편성했습니다. 감 편성 주요내용으로는 동주민센터 통·폐합에 따른 통대장 교육비 감소분입니다. 다음은 273쪽부터 274쪽까지 민방위의 날 훈련 사업입니다. 국가보조금 42만 8,000원, 시비 50만원, 구비 378만 2,000원 총 471만원을 계상하여 전년 대비 119만 9,000원을 감 편성했습니다. 감 편성 내역은 동 통·폐합에 따른 민방위대장 피복비 감소분입니다. 다음은 274쪽부터 275쪽까지 민방위시설장비 유지관리 사업입니다. 시비보조금 316만 3,000원, 구비 1억 7,357만 6,000원 총 1억 7,673만 9,000원을 계상하여 전년 대비 1억 6,187만 1,000원을 증 편성했습니다. 증 편성 주요내역은 방독면 구매 1억 6,424만원을 계상했습니다. 다음은 민방위대 창설 기념행사 사업입니다. 총 150만원을 계상해서 전년 대비 20만원을 감 편성했습니다. 다음은 책자 275쪽부터 276쪽의 비상대비태세구축 단위사업에 대해 설명드립니다. 275쪽 을지연습 사업입니다. 총 2,790만 7,000원을 계상해서 전년 대비 105만 8,000원을 증 편성했습니다. 증 편성 내용으로는 을지연습 유공자 표창 및 시나리오 공모 150만원을 증액계상 했습니다. 다음은 276쪽 화생방 교육 사업입니다. 총 150만원을 계상해서 전년 대비 90만원을 감 편성하였습니다. 다음은 주민신고 집중 홍보기간 운영사업입니다. 총 218만원을 계상해서 전년 대비 117만원을 감 편성하였습니다. 다음은 중점관리자원 확인의 날 행사입니다. 총 30만원을 계상하여 전년도와 동일합니다. 다음은 책자 276쪽부터 277쪽의 공익근무요원 복무관리 단위사업에 대해 설명 드립니다. 277쪽 공익근무요원 복무관리에 대해서 설명드리겠습니다. 총 3억 8,598만 7,000원을 계상해서 전년 대비 143만 8,000원을 증 편성했습니다. 증 편성 주요내역으로는 공익근무요원 보상금 봉급 인상분을 반영했습니다. 다음은 277쪽부터 284쪽의 행정운영경비에 대하여 보고 드립니다. 행정운영경비는 부서 운영을 위한 필수적 경비로써 인력운영비와 기본경비로 구성되어 있습니다. 278쪽 자치행정과 인력운영비는 부서운영 업무추진비 300만원으로 전년 대비 120만원을 감 편성 했습니다. 감 편성 사유는 저희 과 정원이 축소됨에 따른 것입니다. 동주민센터 인력운영비는 기관운영 업무추진비, 부서운영 업무추진비로 총 1억 5,040만원을 계상하여 전년 대비 6,080만원 감 편성하였습니다. 감 편성 사유로는 동주민센터 통·폐합에 따른 감소분 4,760만원, 부서운영업무추진비 1,320만원을 반영하였습니다. 다음은 278쪽부터 280쪽까지 자치행정과 기본경비에 대하여 설명 드립니다. 총 8,724만 4,000원을 계상해서 전년 대비 1,453만원을 감 편성했습니다. 감 편성 사유로는 시설장비 유지보수비 및 프린터기 토너구입 등 행정소모품 경비 등 일반운영비 1,453만원을 감편성 했습니다. 다음은 280쪽부터 283쪽까지 동주민센터 기본경비에 대하여 설명 드립니다. 총 9억 6,438만 9,000원을 계상해서 전년 대비 8,819만 8,000원을 감 편성했습니다. 감 편성 사유로는 동주민센터 통·폐합에 따른 감소분입니다. 다음은 283쪽에서 284쪽까지 복지시설, 폐지 동 청사가 되겠습니다. 기본경비에 대해 설명 드립니다. 복지시설 기본경비는 2008년도 7월부터 1차로 4개동, 2차로 8개동을 통·폐합 해 총 12개동의 폐지 동 청사가 지역주민의 복지시설로 활용됨에 따라서 복지시설 운영의 최소 기본경비입니다. 총 2억 7,472만 5,000원을 계상해서 전년 대비 1억 8,123만 4,000원을 증 편성하였습니다. 증 편성 사유로는 동 통·폐합으로 인한 복지시설의 증가로 소화기 충액 등 사무관리비 304만원, 전기료 등 공공운영비 1억 7,819만 4,000원을 증 편성했습니다. 이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치고, 627쪽 주민소득 특별회계에 대해 설명 드립니다. 주민소득 특별회계 세출예산의 일반운영비로 기금융자대상선정심의위원회 운영수당 80만원, 융자심의위원회의 운영에 따른 업무추진비 120만원, 사업예산으로 민간융자금 13억 3,387만 1,000원으로 총 13억 3,587만 1,000원을 계상하여 전년도 대비 4,637만 1,000원을 증액 편성하였습니다. 다음은 책자 651쪽부터 652쪽의 명시이월 사업에 대해서 설명 드리겠습니다. 저희 과 명시이월 사업은 총 4개 사업으로 예산액 173억 293만 7,000원 중에서 134억 3,254만원을 이월하는 사업입니다. 사업별로 설명을 드리면, 휘경2동 동 청사 신축사업 19억 1,540만 9,000원, 동주민센터 통합 및 기능개편사업 95억 7,211만 9,000원, 새주소 도로명 건물번호 부여사업은 12억 101만 2,000원, 여성이 행복한 길 방범용 CCTV설치 사업 7억 4,400만원, 명시이월 사유로는 조합 측과의 협약 관계 및 실시설계 용역 진행 중에 있고, 행정안전부의 광역도로명 결정 지연 등으로 연내에 집행이 어려워 명시이월하게 되었습니다. 이상으로 저희 과 소관 세입·세출예산안의 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.