김상표산업경제국장
산업경제국장 김상표입니다. 존경하는 임용식 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 2009년도 당초예산안에 대한 제안설명에 앞서 위원님 여러분께서 2008년도 제2회 추가경정예산안을 원안대로 의결해 주신 데에 대하여 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 그러면 지금부터 위원님들께서 심사해 주실 2009년도 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 저희 산업경제국의 2009년도 세입세출예산안 편성은 지난 11월 12일 도지사님께서 시정연설을 통해 밝히신 도정 시책을 뒷받침하면서 경제 선진 도 실현을 위해 소상공인 지원과 물가 안정을 통한 서민 경제 안정화와 기존 기업 기(氣) 살리기와 첨단 지식, 신재생에너지 산업의 집중 육성을 통한 지역경제 활성화에 중점을 두고 예산을 편성했다는 점을 말씀드리며, 모쪼록 2009년도에 계획한 모든 사업들이 소기의 성과를 거둘 수 있도록 위원님들의 지속적인 관심과 성원을 부탁드리면서, 다음은 사업명세서에 의거 저희 산업경제국 소관 2009년도 당초예산 일반회계 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 2009년도 세입예산안 및 사업명세서 83쪽 상단을 보아 주시기 바랍니다. 먼저 세입예산입니다. 저희 국 소관 세입예산 규모는 990억 7,508만 8,000원으로 전년도 1,089억 5,269만 3,000원보다 98억 7,760만 5,000원을 감액 계상하였는데 이는 탄광 지역 개발 사업비 217억 3,300만 원이 감액되었기 때문입니다. 세부 내용을 항목별로 설명드리겠습니다. 먼저 경제정책과 소관 세입예산은 122억 5,224만 8,000원을 계상하였는데 이는 전액 보조금으로 이 중 국고보조금 9억 2,224만 8,000원은 강원도 소상공인지원센터 운영 지원 6억 원과 소비자 단체 파견 민간 근무자 인건비 지원 1,380만 원, 직업 훈련 지원 3억 844만 8,000원이 되겠으며, 국가균형특별회계 보조금은 113억 3,000만 원으로 이는 재래시장 시설 현대화 사업비가 되겠습니다. 다음 기업지원과 소관 세입예산은 2억 5,000만 원을 계상하였는데 이는 국가균형특별회계 보조금으로 지역 산업 마케팅 지원비가 되겠습니다. 지식산업과 소관 세입예산은 97억 5,000만 원을 계상하였는데 이는 전액 국가균형특별회계 보조금으로 인력 양성 공동 기획 사업 외 8개 사업의 사업비가 되겠습니다. 청정에너지정책과 소관 세입예산은 85억 1,044만 원을 계상하였는데, 84쪽입니다. 세외수입은 18억 344만 원으로 이 중 경상적 세외수입 3억 224만 원은 전기공사업 등록 및 변경 등록, 설계ㆍ감리업 등록, 승강기 보수업 등록 등의 증지 수입 224만 원과 대관령 풍력 발전 생산 전력 판매 수익금인 사업장 생산 수입 3억 원이 되겠습니다. 임시적 세외수입은 15억 120만 원으로 하계저탄자금 융자금 회수금인 민간 융자금 회수 수입 15억 원과 공무원 직무 발명 특허 기술 이전 수입금인 기타 잡수입 120만 원이 되겠습니다. 보조금 67억 700만 원은 전액 국고보조금으로 이는 신재생에너지 지방 보급 사업 52억 4,700만 원과 지역 에너지 절약 사업 11억 9,000만 원, 기후변화협약 대응 종합 대책 2억 7,000만 원이 되겠습니다. 탄광지역개발과 소관 세입예산은 683억 1,240만 원을 계상하였는데 세외수입은 740만 원으로 이는 채광 계획 인가, 조광권 설정 등의 증지 수입이 되겠습니다. 85쪽입니다. 보조금은 683억 500만 원으로 이는 탄광 지역 개발 사업 국고보조금이 되겠습니다. 이상으로 세입예산안에 대한 설명을 마치고, 다음은 세출예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 2009년도 세출예산안 및 사업명세서 609쪽을 보아 주시기 바랍니다. 산업경제국 소관 세출예산 총액은 1,379억 1,423만 6,000원으로 전년도 1,415억 3,954만 원보다 36억 2,530만 4,000원 감액 계상하였는데, 이는 정책 사업 1,335억 3,894만 4,000원, 행정 운영 경비 4억 8,529만 2,000원, 재무 활동비 38억 9,000만이 되겠습니다. 세부 내용을 단위 사업별로 설명드리겠습니다. 611쪽입니다. 먼저 경제정책과 소관 안정된 경제 기반 확립 정책 사업의 경제 선진 도 실현 단위 사업입니다. 예산 총액은 3억 5,330만 원으로 전년도 예산 3억 2,194만 원보다 3,136만 원을 증액 계상하였습니다. 의식ㆍ제도ㆍ관행 글로벌화는 7,720만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 4,320만 원은 산업경제혁신아카데미 운영비 3,680만 원과 핵심성과지표 평가 보고회 개최비 340만 원, 경제 선진 도 정책 협의체 운영비 300만 원이 되겠습니다. 포상금 400만 원은 핵심성과지표 평가 보고회 개최에 따른 Best Practice 수상 부서 격려금이 되겠습니다. 민간행사보조 3,000만 원은 강원 경제인 역량 결집 행사 및 강원경제포럼 워크숍 개최 등 강원경제포럼 운영비가 되겠습니다. 지역 경제 발전 효율적 추진은 2억 7,610만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 1,000만 원은 지역 경제 활성화 관련 각종 행사 개최 시 필요한 물품 구입 및 행사장 임차료 등이 되겠으며, 행사운영비 5,000만 원은 제6회 대한민국 자치경영대전 참가비가 되겠습니다. 여비는 1억 3,310만 원을 계상하였는데 이는 지역 경제 활성화 관련 사업 추진을 위한 국내여비 3,010만 원과 산업경제국 업무 추진을 위한 국외여비로 국외업무여비 8,300만 원과 국제화여비 2,000만 원이 되겠습니다. 업무추진비 8,300만 원은 지역 경제 및 탄광 지역 활성화 추진 등 각종 시책 추진을 위한 시책추진 업무추진비가 되겠습니다. 612쪽입니다. 다음은 재래시장 환경 개선 단위 사업입니다. 예산 총액은 132억 636만 4,000원으로 전년도 131억 8,550만 원보다 2,086만 4,000원 증액 계상하였습니다. 재래시장 시설 현대화 지원은 126억 5,846만 4,000원으로 이는 재래시장 시설 현대화 성과 연구용역비 5,000만 원과 자치단체 자본보조인 재래시장 시설 현대화 사업비 126억 846만 4,000원이 되겠습니다. 재래시장 안전 관리 지원은 3억 9,970만 원으로 이는 자치단체 경상보조금으로 재래시장 화재보험 가입비 2,050만 원과 재래시장 안전요원 배치 사업 3억 7,920만 원이 되겠습니다. 재래시장 활성화 추진은 8,600만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 2,000만 원은 도내 전통시장 관광 상품 홍보비가 되겠으며, 행사운영비 2,000만 원은 재래시장 활성화를 위하여 수도권 주민을 대상으로 재래시장과 주변 관광을 연계한 재래시장 탐방단 운영비가 되겠습니다. 민간경상보조 4,600만 원은 강원도 재래시장 상품권에 대한 홍보비 2,000만 원과 재래시장 상품권 할인율 2% 보전비 2,600만 원이 되겠습니다. 재래시장 상인 역량 강화는 1,000만 원을 계상하였는데 이는 재래시장 상인연수회 참가자에 대한 행사실비보상금이 되겠습니다. 613쪽입니다. 특성화 시장 육성 지원은 4,520만 원을 계상하였는데 이는 전액 자치단체 경상보조금으로 재래시장 대표 상품 개발 1,800만 원, 특성화 시장 이벤트 지원 2,000만 원, 대표 상품 식품류 판매장 운영 지원 720만 원이 되겠습니다. 재래시장 환경 개선 추진은 700만 원을 계상하였는데 이는 재래시장 관련 행사의 물품 구입 및 행사장 임차료 등의 사무관리비 200만 원과 재래시장 관련 사업 추진을 위한 국내여비 500만 원이 되겠습니다. 다음은 물가 관리와 소비자 보호 단위 사업입니다. 예산 총액은 1억 6,140만 원으로 전년도 1억 1,400만 원보다 4,740만 원 증액 계상하였습니다. 안정적인 물가 관리는 8,960만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 500만 원은 물가 관리 업무 관련 행사의 물품 및 행사장 임차료 등이 되겠으며, 행사실비보상금 7,260만 원은 물가 관리를 위한 물가모니터요원 여비 보상 5,460만 원과 물가모니터요원 연수회 참가자에 대한 실비보상금 1,800만 원이 되겠습니다. 포상금 1,200만 원은 물가 관리 우수 시ㆍ군에 대한 인센티브 제공을 위한 것입니다. 소비자 단체 지원 사업 추진은 4,000만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비는 소비자 보호 관련 각종 행사에 필요한 물품 구입 등으로 100만 원을, 행사실비보상금으로 소비자 단체 임직원 연수 참가자에 대한 실비보상금 500만 원과 민간경상보조로 도내 7개 소비자 단체에 대한 소비자 피해 예방 및 구제 활동 지원금 3,400만 원이 되겠습니다. 614쪽입니다. 소비자 보호 사업 추진은 1,680만 원을 계상하였는데 이는 소비자 단체 파견 민간 근무자 실비보상금인 기타보상금 300만 원과 인건비 민간경상보조 1,380만 원이 되겠습니다. 물가 관리와 소비자 보호 관련 업무 추진은 1,500만 원을 계상하였는데 이는 소비자 보호 활동을 위한 홍보물 제작 및 교육사업비, 사무관리비 1,000만 원과 물가 안정 관리 및 소비자 정책 추진을 위한 국내여비 500만 원이 되겠습니다. 다음은 소상공인 지원 단위 사업입니다. 예산 총액은 28억 1,200만 원으로 전년도 18억 6,100만 원보다 9억 5,100만 원을 증액 계상하였습니다. 소상공인 경영 활성화 사업 추진은 5,300만 원을 계상하였는데 이 중 여비 200만 원은 소상공인 경영 안정화 관련 업무 추진 국내여비가 되겠으며, 민간경상보조 5,000만 원은 서비스, 고객 관리 등 경영 능력 향상을 위한 소상공인 경영 혁신 교육 1,000만 원과 전국 프랜차이즈 박람회 참가 지원 2,000만 원, 소상공인 이동상담센터 운영비 2,000만 원이 되겠습니다. 소상공인 창업 및 경영 안정 융자금 이차보전 추진은 20억 원을 계상하였는데 이는 전액 민간경상보조로 소상공인 경영 안정을 위하여 지원한 소상공인 창업 및 경영 안정 융자금에 대한 이차보전금이 되겠습니다. 재해 소상공인 이차보전 추진은 1억 1,100만 원을 계상하였는데 이는 재해 소상공인에 지원한 재해 특별 융자금에 대한 이차보전금이 되겠습니다. 강원도 소상공인지원센터 활성화 추진은 6억 4,800만 원을 계상하였는데 이는 민간위탁금으로 강원도 소상공인지원센터 운영비가 되겠습니다. 615쪽입니다. 다음은 실업 대책과 노사 문화 정착 정책 사업의 청년층 실업 대책 단위 사업입니다. 예산 총액은 22억 7,354만 4,000원으로 전년도 16억 1,021만 2,000원보다 6억 6,333만 2,000원 증액 계상하였습니다. 도 취업 촉진 사업 추진은 2억 7,920만 원을 계상하였는데 이는 공공 기관 인턴제 운영을 위한 인건비 1억 6,800만 원과 사무관리비로 강원피플 운영 및 유지보수비 1,640만 원, 사회적 기업 협의체 운영 및 홍보비 1,000만 원, 청년층 취업 지원 관련 행사 추진 등 400만 원이 되겠으며, 공공운영비로 공공 기관 인턴에 대한 상해보험료 80만 원, 취업 지원 관련 사업 추진을 위한 국내여비 500만 원, 민간경상보조로 지역 단위 특성화 직업 훈련 지원을 위한 지역 맞춤형 직업 훈련 지원 6,000만 원과 사회적 기업 육성 사업비 1,500만 원이 되겠습니다. 시ㆍ군 취업 촉진 사업 지원은 3억 3,000만 원을 계상하였는데 이 중 자치단체 경상보조금은 전략 산업 전문 기술 인력 육성 사업비로 2억 1,000만 원이 되겠으며, 자치단체 자본보조 1억 2,000만 원은 사회적 기업 초기 설비 지원을 위한 사업비가 되겠습니다. 616쪽입니다. 실업자 고용 촉진 훈련 지원은 3억 2,934만 4,000원을 계상하였는데 이는 자치단체 경상보조금으로 지역 실업자와 농어민 실업자의 취업난 해소를 위한 직업 훈련 지원 사업비가 되겠습니다. 공공근로 모니터링 추진은 3,200만 원을 계상하였는데 이는 시ㆍ군의 공공근로 사업 추진 상황 등을 모니터링하기 위해 채용하는 비정규직 인건비가 되겠습니다. 우수 기술ㆍ기능 인력 양성 추진은 10억 300만 원을 계상하였는데 이 중 여비 300만 원은 우수 인력 양성 사업 추진을 위한 국내여비가 되겠으며, 민간경상보조 10억 원은 도내 대학 출신자를 대상으로 한 IT 전문가 양성 사업비 1억 7,000만 원과 강원도기능경기대회 개최 지원 및 전국기능경기대회 참가 지원금 4억 원과 기능 인력 양성 지도자 워크숍 3,000만 원, 최고의 기능인 양성을 위한 강원마이스터 프로젝트 사업비 4억 원이 되겠습니다. 공공근로 사업 지원은 3억 원을 계상하였는데 이는 전액 자치단체 경상보조금이 되겠습니다. 다음은 선진 노사 문화 정착 지원 단위 사업입니다. 예산 총액은 2억 8,400만 원으로 전년도 4억 3,000만 원보다 1억 4,600만 원 감액 계상하였습니다. 617쪽입니다. 시ㆍ군 노사 화합 지원은 1억 3,200만 원을 계상하였는데 이는 자치단체 경상보조금으로 시ㆍ군 노사 한마음 체육대회 지원 3,200만 원과 시ㆍ군 노동상담소 운영 지원 5개소 1억 원이 되겠습니다. 근로자 권익 및 복지 증진 사업 추진은 1억 5,200만 원을 계상하였는데 이 중 여비 500만 원은 노사 화합 관련 업무 추진을 위한 국내여비가 되겠으며, 민간경상보조 1억 4,700만 원은 노동 단체 교육 및 체육 행사 등 노동 관련 단체 행사 지원에 6,900만 원과 근로자의 날 행사 지원에 2,000만 원, 한국노총 도본부의 노사 한마음 체육대회 800만 원, 한국노총 도본부의 노동상담소 운영비 5,000만 원이 되겠습니다. 다음은 행정 운영 경비 정책 사업의 인력 운영비 단위 사업입니다. 예산 총액은 2억 8,352만 3,000원으로 전년도 4억 1,822만 원 7,000원보다 1억 3,470만 4,000원 감액 계상하였습니다. 공무원 인건비 지원은 2억 8,352만 3,000원을 계상하였는데 이 중 기타직 보수 4,092만 3,000원은 소비자 상담 업무의 전문성 제고를 위해 채용한 계약직 공무원 인건비가 되겠으며, 업무추진비 2,520만 원은 기관 운영을 위한 업무추진비 660만 원과 산업경제국 5개 과의 부서 운영을 위한 부서운영 업무추진비 1,860만 원이 되겠습니다. 직무수행경비 2억 1,740만 원은 예산 편성 지침에 의한 기준 경비로 직책급 업무수행경비 2,820만 원과, 618쪽입니다. 직급보조비 1억 8,540만 원, 특정업무수행 활동비 3,800만 원이 되겠습니다. 다음은 기본 경비 단위 사업입니다. 예산 총액은 3,621만 5,000원으로 전년도 3,943만 3,000원보다 321만 8,000원 감액 계상하였습니다. 부서 운영 기본 경비로 3621만 5,000원을 계상하였는데 이 중 일반운영비 2,755만 5,000원은 부서 운영에 소요되는 일반 수용비 및 급량비 등 사무관리비 2,605만 5,000원과 공공요금 및 제세 등의 공공 운영비 150만 원이 되겠습니다. 여비 816만 원은 기본 업무 추진을 위한 국내여비가 되겠으며, 자산 및 물품취득비 50만 원은 업무용 팩스 구입비가 되겠습니다. 619쪽입니다. 다음 기업지원과 소관 중소기업 경쟁력 강화를 위한 금융 지원 정책 사업의 중소기업육성자금 이차보전 등 지원 단위 사업입니다. 예산 총액은 115억 1,300만 원으로 전년도 예산 65억 3,600만 원보다 49억 7,700만 원을 증액 계상하였습니다. 중소기업의 금융 비용 절감을 위한 중소기업육성자금 이차보전 및 대행수수료 지원 추진 110억 원과 재해 중소기업 육성자금 이차보전 추진 2억 원을 계상하였습니다. 강원도 중소기업종합지원센터 지원 추진은 3억 1,300만 원을 계상하였는데 이는 민간자본보조로 중소기업종합지원센터의 공익적 기능 유지를 위한 운영비 보전이 되겠습니다. 다음은 최적의 기업 경영 환경 조성 정책 사업의 중소기업 경영 활성화 지원 단위 사업입니다. 예산 총액은 36억 4,150만 원으로 전년도 37억 8,649만 원보다 1억 4,499만 원 감액 계상하였습니다. 강원 우수 중소기업 발굴 및 육성 추진은 2,000만 원을 계상하였는데 이는 유망 중소기업 인증서 수여에 따른 사무관리비 700만 원과 유망 중소기업 신청 기업 현지 실사를 위한 국내여비 400만 원, 민간경상보조로 강원중소기업대상 운영 지원금 900만 원이 되겠습니다. 산ㆍ학ㆍ연 공동기술개발 컨소시엄 지원 추진은 10억 300만 원을 계상하였는데 이는 산ㆍ학ㆍ연 협력 사업 지도 점검 및 최종 평가를 위한 국내여비 300만 원과 공기관 등에 대한 대행 사업비로 중소기업의 기술 혁신 역량 제고를 위한 산ㆍ학ㆍ연 공동기술개발 컨소시엄 지원사업비 10억 원이 되겠습니다. 620쪽입니다. 산ㆍ학 협력 기업 부설 연구소 설치 지원 추진은 4억 원을 계상하였는데 이는 대학 내 기업 부설 연구소 설치와 운영에 필요한 공기관 등에 대한 대행 사업비가 되겠습니다. 산학협력실 지원 추진은 2억 원을 계상하였는데 이는 대학의 실험ㆍ실습실을 산학협력실로 활용하는 데 소요되는 인건비 및 운영비로 공기관 등에 대한 대행 사업비가 되겠습니다. 강원 기업인 육성 프로그램 운영 추진은 1,500만 원을 계상하였는데 이는 민간경상보조로 청소년 경제캠프 운영비 500만 원과 비즈쿨 시범 학교 육성 1,000만 원이 되겠습니다. 중소기업 종사자 사기 진작 및 기술 지원 추진은 8,400만 원을 계상하였는데 이는 민간경상보조로 강원 이업종 교류 활동 지원 외 4개 사업비가 되겠습니다. 중소기업 경영 활성화 시책 추진은 8,800만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 1,480만 원은 시책 책자 발간, 회의 참석 수당, 광고료 등이 되겠으며, 여비 1,020만 원은 중소기업육성자금 운용 실태 조사 등 업무 추진 국내여비가 되겠습니다. 업무추진비 6,300만 원은 통상 협력 및 기업 지원 등 각종 시책 추진을 위한 시책추진 업무추진비가 되겠습니다. 621쪽입니다. 다음은 해외 시장 개척 및 수출 증대 단위 사업입니다. 예산 총액은 9억 5,570만 원으로 전년도 예산 9억 1,233만 원보다 4,337만 원을 증액 계상하였습니다. 지역 산업 마케팅 추진은 6억 2,500만 원을 계상하였는데 이는 민간자본보조로 도내 중소기업의 해외 마케팅 능력 배양과 수출 촉진을 위한 지역 산업 마케팅 지원 사업비가 되겠습니다. 수출 역량 강화 및 해외 마케팅 추진은 1억 3,100만 원을 계상하였는데 이는 전액 민간자보조로 외국어 홈페이지 제작 지원 외 6개 사업비가 되겠습니다. 수출 경쟁 기반 조성 추진은 2,800만 원을 계상하였는데 이 중 여비 200만 원은 FTA 전략적 수출 실무 강좌 지원을 위한 국내여비가 되겠으며, 민간경상보조 2,000만 원은 글로벌 무역전문가 양성사업단 지원비가 되겠습니다. 민간자본보조 600만 원은 FTA 전략적 수출 실무 강좌 사업비가 되겠습니다. 길림성 강원도경제무역사무소 운영 추진은 1억 6,000만 원을 계상하였는데 이 중 인건비 3,100만 8,000원은 길림성 사무소 운영에 따른 인건비와 법정 보험료가 되겠습니다. 622쪽입니다. 사무관리비 9,199만 2,000원은 길림성 강원도 경제무역사무소 운영비와 도내 제품 홍보비가 되겠으며, 여비 600만 원은 길림성 사무소 업무 추진 국내여비가 되겠습니다. 업무추진비 200만 원은 길림성 강원도 경제무역사무소의 무역 업무 추진을 위한 시책업무추진비가 되겠으며, 자산 및 물품취득비 2,900만 원은 길림성 사무소 관용 차량 교체 비용이 되겠습니다. 수출 기업 컨설팅 및 원산지 표시제 추진은 1,170만 원을 계상하였는데 이 중 일반운영비 470만 원은 수출 지원 및 원산지 표시 홍보물 제작 등을 위한 사무관리비가 되겠으며, 여비 700만 원은 원산지 표시제 지도 단속과 수출 기업 컨설팅 지원 추진을 위한 국내여비가 되겠습니다. 다음은 중소기업 제품의 판로 확대 단위 사업입니다. 예산 총액은 8억 7,580만 원으로 전년도 예산 10억 4,784만 원보다 1억 7,204만 원 감액 계상하였습니다. 공공 구매 활성화 추진은 3,900만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 2,400만 원은 입찰 정보 토털 서비스 시스템 운영비가 되겠으며, 여비 500만 원은 공공 구매 독려 및 추진 실태 점검에 필요한 국내여비, 포상금 1,000만 원은 중소기업 제품의 공공 구매 촉진을 위한 공공 구매 우수 기관 포상금이 되겠습니다. 마케팅 역량 강화 및 제품 경쟁력 제고 지원은 3억 6,850만 원을 계상하였는데 이 중 여비 650만 원은 중소기업 제품 현장 마케팅 지원에 필요한 국내여비가 되겠으며, 자치단체 경상보조금 2,700만 원은 장애인ㆍ여성기업 등에 지원되는 영세 중소기업 판로 지원비가 되겠습니다. 623쪽입니다. 민간자본보조 3억 3,500만 원은 인증마크 획득 지원비 4,500만 원, 마케팅 컨설팅 지원비 9,000만 원, 중소기업 우수 제품 디자인 개발 지원비 1억 원, 브랜드 인지도가 낮은 중소기업에 대하여 공동 브랜드 개발 지원비 1억 원이 되겠습니다. 우수 중소기업 제품의 홍보ㆍ판촉 지원은 8,220만 원을 계상하였는데 이는 중소기업 제품 판로 지원을 위한 사무관리비 120만 원과 전시박람회 참가 지원을 위한 국내여비 100만 원, 민간경상보조로 중소기업 우수 제품 홍보물 제작 1,500만 원과 국내 개최 전시박람회 참가 지원 6,500만 원이 되겠습니다. ecommerce 활성화 지원비는 2억 5,100만 원을 계상하였는데 이는 ecomerce 활성화를 위한 업무 추진 국내여비 100만 원과 GWmart의 매출 신장을 위한 시스템 관리비 및 광고 마케팅 비용 등의 GWmart 운영비 민간경상보조 1억 5,000만 원, 민간자본보조로 ecommerce 역량 강화 사업비 5,000만 원과 홈페이지 및 인터넷 쇼핑몰 구축 사업비 5,000만 원이 되겠습니다. 공예 산업 육성 추진은 1억 3,510만 원을 계상하였는데 이는 사무관리비로 향토공예관위원회 참석 수당 100만 원과 공예품 상품화 개발 실태 조사를 위한 국내여비 50만 원, 공예품 대전 운영을 위한 민간행사보조 1,000만 원, 우수 향토 공예품의 상품화 촉진과 홍보를 위해 운영하는 향토공예관 위탁 관리 민간위탁금 9,000만 원이 되겠습니다. 624쪽입니다. 자치단체 경상보조금 3,360만 원은 우수 공예품 상품화 개발 사업비가 되겠습니다. 다음은 행정 운영 경비 정책 사업의 기본 경비 단위 사업입니다. 예산 총액은 3,176만 원으로 전년도 예산 2,641만 원보다 535만 원 증액 계상하였습니다. 부서운영 기본경비로 3,176만 원을 계상하였는데 이는 부서 운영에 소요되는 일반수용비 및 급량비 등 부서 운영 사무관리비로 1,954만 원과 기본 업무 추진을 위한 국내여비로 672만 원, 업무용 복사기와 팩스 구입을 위한 자산 및 물품취득비 550만 원이 되겠습니다. 다음은 재무 활동 정책 사업의 내부 거래 지출 단위 사업입니다. 예산 총액은 25억 원으로 전년도 예산 20억보다 5억을 증액 계상하였는데 이는 중소기업육성기금 지원금으로 중소기업육성기금의 확대 조성을 위한 기금 전출금 25억 원이 되겠습니다. 다음은 보전 지출 단위 사업입니다. 예산 총액은 5억 5,600만 원으로 전년도 예산 5억 2,600만 원보다 3,000만 원 증액 계상하였는데 이는 도 중소기업종합지원센터 건립을 위한 지방채 40억 원 차입에 따른 원금과 이자 상환을 위한 것으로 원금 상환 4억 원과 이자 상환 1억 5,600만 원이 되겠습니다. 625쪽입니다. 다음은 지식산업과 소관 지식 산업 육성 정책 사업의 전략 산업 지원 체계 확립 단위 사업 예산입니다. 예산 총액은 43억 1,700만 원으로 전년도 예산 62억 1,076만 5,000원보다 18억 9,376만 5,000원을 감액 계상하였습니다. 글로벌 기업 육성 추진은 5억 4,000만 원을 계상하였는데 이는 출연금으로 기업의 연구 역량을 글로벌 선도 기업 수준으로 높이고자 강원테크노파크에 출연하는 기업 성장 단계별 맞춤형 기술 개발 과제 지원 사업비가 되겠습니다. 전략 산업 인력 양성 시스템 구축은 전액 민간자본보조로 인력 양성 공동 기획 사업비 3억 4,000만 원, 창업 연계형 예비 인력 양성 사업비 4억 1,000만 원이 되겠습니다. 강원테크노파크 기능 강화 추진은 5억 5,000만 원을 계상하였는데 이는 재단법인 강원테크노파크 조성 사업비 중 도비 출연금이 되겠습니다. 강원 전략 산업의 지속적 성장 추진은 13억 5,000만 원을 계상하였는데 이는 민간자본보조로 강원도 전략 산업의 정책 기획, 연구 개발 등을 수행하는 전략산업기획단 운영비가 되겠습니다. 626쪽입니다. 지식 기반 성장 동력 산업 집중 육성은 3억 5,280만 원을 계상하였는데 이는 지식 산업 유관 기관 워크숍 등 운영 경비와 홍보 책자 인쇄 등을 위한 사무관리비 1,200만 원과 중앙 지원 사업 추진 및 평가 지원 등을 위한 국내여비 4,080만 원, 자치단체 자본보조로 정부 공모 사업의 선정률 제고를 위한 시ㆍ군 신성장 동력 산업 발굴ㆍ육성 지원 사업비 3억 원이 되겠습니다. 지식 산업 글로벌 네트워크 구축은 4억 7,340만 원을 계상하였는데 이는 전략 산업 관련 전시회 참가 등의 국내여비 340만 원과 강원ㆍ앨버타 국제 공동 연구 사업 등 5개 사업에 대한 민간자본보조금 4억 7,000만 원이 되겠습니다. R&D 기관 역량 강화 추진은 3억 80만 원을 계상하였는데 이는 현지 실태 조사를 위한 국내여비 80만 원과 민간경상보조인 R&D 연구센터 인턴 연구 인력 지원 사업비 3억 원이 되겠습니다. 다음은 생명ㆍ건강 산업 육성 단위 사업 예산입니다. 예산 총액은 93억 4,000만 원으로 전년도 예산 14억 1,500만 원보다 79억 2,500만 원 증액 계상하였는데 이는 2단계 지역 전략 산업 진흥 사업으로 추진되는 사업의 국비 지원 규모가 지난 9월 확정되어 이번 예산에 반영하였기 때문입니다. 627쪽입니다. 레드바이오 허브 구축 지원은 34억 8,000만 원을 계상하였는데 이는 자치단체 자본보조로 레드바이오 허브 역량 강화 사업비가 되겠습니다. 머린바이오 허브 구축 지원 사업비는 16억 1,000만 원으로 자치단체 자본보조가 되겠습니다. 메디컬 디바이스 허브 구축 지원은 35억 1,000만 원을 계상하였는데 이는 자치단체 경상보조금인 첨단의료복합단지 유치 추진 사업비 1억 원과 자치단체 자본보조인 첨단 메디컬 디바이스 R&BD 허브 구축 사업비 34억 1,000만 원이 되겠습니다. 메디컬 허브 자원 R&BD 인프라 구축 추진은 3억 9,000만 원을 계상하였는데 이는 전액 민간자본보조로 메디컬 허브 자원 산업화 연구소 육성 사업비가 되겠습니다. 628쪽입니다. 지역 특화 산업 육성 추진은 1억 2,500만 원을 계상하였는데, 이는 민간자본보조로 해양심층수 이용 지역 특화 산업 육성 사업비가 되겠습니다. 지역 명품 브랜드화 사업 추진은 1억 원을 계상하였는데 이는 민간자본보조로 주문진 오징어 명품 브랜드화 사업비가 되겠습니다. 지역 명산품 육성 사업 추진은 1억 2,500만 원을 계상하였는데 이는 속초 웰빙 젓갈 명산품 육성 사업비로 민간자본보조가 되겠습니다. 다음은 신소재ㆍIT 산업 육성 단위 사업입니다. 예산 총액은 38억 4,220만 원으로 전년도 예산 29억 1,780만 원보다 9억 2,440만 원 증액 계상하였습니다. 플라즈마 신산업 육성 지원은 5억 3,000만 원을 계상하였는데 이는 나노 소재 공정 R&D 혁신 기반 구축 사업비로 자치단체 자본보조가 되겠습니다. 세라믹 신소재 산업 육성 지원은 17억 3,000만 원을 계상하였는데 이는 자치단체 자본보조로 세라믹 부품 소재 산업 클러스터 기반 정비 사업비가 되겠습니다. 강원 방재 산업 육성 지원은 1억 6,000만 원을 계상하였습니다. 629쪽입니다. 이는 자치단체 자본보조로 소방 방재 제품 사업화 지원 기반 구축 사업비가 되겠습니다. 전자빔 R&BD 허브 구축 지원은 7억 원을 계상하였는데 이는 자치단체 자본보조로 첨단전자빔산업기술이용센터 조성 사업비가 되겠습니다. 플라즈마 공동 연구 추진은 4억 120만 원을 계상하였는데 이는 플라즈마 포럼 및 실무 회의 참석 등 국내여비 120만 원과 민간자본보조인 플라즈마 국제교류협력센터 운영비 4억 원이 되겠습니다. IT 산업 육성 지원은 2억 4,100만 원을 계상하였는데 이는 민간경상보조인 IT산업발전협의회 운영비 2,000만 원과 민간자본보조로 지역 특화 서비스 디자인 소프트웨어 개발 지원 사업비 2억 2,100만 원이 되겠습니다. IT연구센터 육성 추진은 8,000만 원을 계상하였는데 이는 차별화된 IT 핵심 기술 확보 및 우수 전문 인력 양성 등을 추진하는 IT연구센터 육성 사업비가 되겠습니다. 다음은 지식 산업 R&D 고도화 추진 단위 사업입니다. 예산 총액은 9억 1,600만 원으로 전년도 예산 11억 1,600만 원보다 2억 원 감액 계상하였습니다. R&D 클러스터 구축 사업 추진은 1억 5,000만 원을 계상하였는데 이는 민간자본보조로 해양바이오 신소재 기술 개발 사업비가 되겠습니다. 지역혁신센터 육성 추진은 6억 원을 계상하였는데 이중 민간경상보조 1,000만 원은 강원 지역 RIC 혁신 네트워크 활성화 추진 사업비가 되겠으며, 630쪽입니다. 민간자본보조 5억 9,000만 원은 지역혁신센터 RIC 운영 지원비가 되겠습니다. 대학 우수 전문 인력 양성 추진은 3,600만 원을 계상하였는데 이는 2단계 BK21 사업비로 민간자본보조가 되겠습니다. 공과대학 특성화 추진은 3,000만 원을 계상하였는데 이는 민간자본보조로 산업계 맞춤형 우수 인력을 양성하기 위한 공학교육혁신센터 지원 사업비가 되겠으며, 지역기술이전센터 지원은 1억 원을 계상하였는데 이는 지역의 기술 시장 활성화를 도모하고자 추진하는 지역기술이전센터 지원 사업비로 민간자본보조가 되겠습니다. 다음은 과학 문화 육성 지원 정책 사업의 과학 기술 기반 조성 단위 사업입니다. 예산 총액은 20억 9,000만 원으로 전년도 예산 11억 4,000만 원보다 9억 5,000만 원을 증액 계상하였습니다. 강릉 사이언스파크 조성 지원은 20억 원을 계상하였는데 이는 강릉 R&D혁신지원센터 건립 사업비로 자치단체 자본보조가 되겠습니다. 생명 공학 산업 육성 추진은 5,000만 원을 계상하였는데 이는 민간자본보조로 기초의과학연구센터 육성 사업비가 되겠습니다. 미래 과학 기술인 육성 지원은 민간자본보조로 2,000만 원을 계상하였는데 이는 여성과학기술인양성센터 육성 사업비가 되겠으며, 강원 과학 문화 확산 지원은 2,000만 원을 계상하였는데 이는 자치단체 자본보조로 강원과학축전 개최 지원 사업비가 되겠습니다. 다음은 행정 운영 경비 정책 사업의 기본 경비 단위 사업입니다. 예산 총액은 2,626만 원으로 전년도 1,814만 원보다 812만 원 증액 계상하였는데 이는 전액 부서 운영 기본 경비로 부서 운영에 소요되는 일반 수용비 및 급량비 등 사무관리비 1,954만 원과 기본 업무 추진을 위한 국내여비 672만 원이 되겠습니다. 632쪽입니다. 다음은 청정에너지정책과 소관 청정에너지 산업 육성 정책 사업의 신재생에너지 개발 및 보급 단위 사업입니다. 예산 총액은 75억 29만 6,000원으로 전년도 예산 51억 7,793만 1,000원보다 23억 2,236만 5,000원을 증액 계상하였습니다. 에너지 절약 추진은 6,460만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 4,000만 원은 에너지 절약 홍보비와 에너지 이용 합리화 관련 각종 행사에 필요한 물품 등 구입비가 되겠으며 11월 에너지 절약의 달 행사 운영비로 500만 원, 에너지 정책 관련 업무 추진을 위한 국내여비로 960만 원과 에너지 시책 우수 시ㆍ군에 대한 포상금 1,000만 원이 되겠습니다. 에너지 절약 교육ㆍ홍보 추진은 9,000만 원을 계상하였는데 이는 에너지절약 홍보를 위한 사무관리비 2,380만 원과 지역 에너지 사업 추진 조사를 위한 국내여비 2,000만 원, 에너지 담당 공무원의 선진지 연수를 위한 국외여비 1,200만 원이 되겠으며, 633쪽입니다. 민간경상보조로 시민단체와 연계한 에너지 절약 교육ㆍ홍보 사업비 1,000만 원과 에너지 다소비 건물에 대한 모니터링 사업비 1,100만 원을 계상하였고, 민간 대행 사업비 1,320만 원은 지역 에너지 담당 공무원에 대한 연수비 1,200만 원과 신재생에너지 전문가 교육비 120만 원이 되겠습니다. 신재생에너지 시설 관리 및 기술 지원은 2억 4,000만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 5,000만 원은 풍력 발전 시범 단지의 부지 임차료 및 소모품 구입비로 2,000만 원과 신재생에너지 전문 전시회 및 박람회 참가비 3,000만 원이 되겠습니다. 공공운영비 7,000만 원은 풍력 발전 시범 단지의 공공요금 및 유지보수비 6,000만 원과 도청 태양광 발전 시스템의 유지 관리 및 공공요금 1,000만 원이 되겠습니다. 신재생에너지 관련 업무 추진을 위한 국내여비로 1,000만 원을 계상하였고, 신재생에너지 분야의 선진 기술 습득을 위한 독일 에너지박람회 사절단 운영을 위한 민간인 국외여비로 1,000만 원과 민간경상보조로 지열 에너지 기술 지원 사업비 7,000만 원, 시설비 3,000만 원은 풍력 발전 시범 단지의 발전기 수리비가 되겠습니다. 신재생에너지 전시관 관리 추진은 1억 29만 6,000원을 계상하였는데 이 중 인건비 3,029만 6,000원은 신재생에너지 전시관 행정도우미 인건비가 되겠으며, 634쪽입니다. 사무관리비 4,700만 원은 신재생에너지 전시관 운영을 위한 소모품 구입 및 관리용역비가 되겠으며, 공공운영비 2,300만 원은 신재생에너지전시관 공공요금이 되겠습니다. 공무원 직무 발명 지원 추진은 3,300만 원을 계상하였는데 이는 공무원 직무 발명 등록 수수료로 사무관리비 2,500만 원과 공무원 직무 발명에 대한 보상금으로 포상금 800만 원이 되겠습니다. 특허 정보 종합 컨설팅 사업 추진은 4억 원을 계상하였는데 이는 민간경상보조로 특허 개발 기술 지원 및 기술 동향 조사 분석 등의 사업비가 되겠습니다. 신재생에너지 지방 보급 지원은 48억 8,100만 원을 계상하였는데 이 중 연구용역비 1억 원은 목질계 바이오매스 타당성 조사를 위한 사업비가 되겠으며, 자치단체 자본보조 47억 8,100만 원은 전액 국비 사업으로 상ㆍ하수도 시설 태양광 발전 설비 조성 사업 외 9개 사업이 되겠습니다. 635쪽입니다. 지역 에너지 보급 지원은 8억 원을 계상하였는데 이 중 연구용역비 5,000만 원은 강원도 에너지 기본 계획 수립을 위한 사업비가 되겠으며, 자치단체 자본보조 7억 5,000만 원은 삼척시청 별관 고기밀성 창호 교체 공사 외 4개 사업이 되겠습니다. 신재생에너지 계획 보급 사업은 7억 8,700만 원을 계상하였는데 이는 자치단체 자본보조로 태양열 주택 보급 지원 사업비가 되겠습니다. 신재생에너지 확산 추진은 1억 440만 원을 계상하였는데 이는 민간위탁금으로 가정용 연료전지 모니터링 사업비가 되겠습니다. 다음은 에너지 자원 관리 단위 사업입니다. 예산 총액은 16억 8,088만 2,000원으로 전년도 예산 17억 3,787만 1,000원보다 5,698만 9,000원을 감액 계상하였습니다. 가스ㆍ전기 시설 개선 지원은 9,780만 원을 계상하였는데 이는 자치단체 자본보조로 저소득층 LP가스 시설 개선 사업 3,780만 원과 영세 서민 주택 노후 전기 시설 개ㆍ보수 사업 6,000만 원이 되겠습니다. 636쪽입니다. 농어촌 전기 공급 사업 지원은 676만 2,000원을 계상하였는데 이는 자치단체 자본보조로 전기가 공급되지 않는 농어촌에 전기를 공급하기 위한 사업비가 되겠습니다. 도시가스 공급 비용 산정 용역 추진은 3,000만 원을 계상하였는데 이는 적정한 도시가스 공급 비용을 산정하기 위한 연구용역비가 되겠습니다. 하계저탄자금 융자 추진은 15억 원을 계상하였는데 이는 도내 연탄 생산 업체에 동절기 대비 원료용 석탄의 사전 확보를 위하여 지원하는 민간융자금이 되겠습니다. 품질 경영 및 공산품 품질 향상 추진은 3,212만 원을 계상하였는데 이는 품질분임조경진대회 등 행사 추진을 위한 행사 운영비로 1,500만 원, 공산품 및 LPG 품질 검사용 시료 구입비로 재료비 212만 원, 품질분임조경진대회 참가자의 실비 보상을 위한 행사실비보상금 1,500만 원이 되겠습니다. 효율적 에너지 수급ㆍ관리 추진은 1,420만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 200만 원은 각종 회의 등 업무 추진 시 필요한 소모성 물품 구입비 등과 업무 담당자의 법정 의무 교육을 위한 전문 교육 기관 교육비가 되겠습니다. 공공운영비 120만 원은 업무 관련 기관과의 정보 교류 및 업무 협조를 위한 연회비가 되겠습니다. 여비 1,100만 원은 효율적 에너지 관리 업무 추진과 전문 교육 기관 교육을 위한 국내여비가 되겠습니다. 다음은 기후변화 대응 추진 단위 사업으로 예산 총액은 12억 4,500만 원입니다. 637쪽입니다. 한국기후변화대응연구센터 운영 지원은 8억 원을 계상하였는데 이는 출연금으로 2008년 10월 설립된 한국기후변화대응연구센터의 운영 지원을 위한 사업비가 되겠습니다. 기후변화 대응 선도적 추진은 7,500만 원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 1,200만 원은 캐쉬백 시범 사업 추진을 위한 사업 안내 및 홍보물 제작비와 각종 회의 등 기후변화 대책 업무 추진 시 필요한 물품 구입비 등이 되겠으며, 기후변화 대책 업무 추진을 위한 국내여비 1,000만 원과 기후변화대응협의회 등 참석자 행사실비보상금으로 300만 원, 캐쉬백 시범 사업 인센티브 지급을 위한 기타보상금으로 3,000만 원, 기후변화 대응 관련 포럼 개최에 따른 민간경상보조로 2,000만 원을 각각 계상하였습니다. 기후변화협약 대응 종합 대책은 3억 7,000만 원을 계상하였는데 이는 온실가스 감축 종합 대책 수립을 위한 연구용역비 2억 원과 자치단체 자본보조로 기후변화 대응 종합 대책 방안 연구비 7,000만 원과 기후변화 대응 시범 도시 육성비로 1억 원이 되겠습니다. 다음은 행정 운영 경비 정책 사업의 기본 경비 단위 사업입니다. 예산 총액은 3,336만 원으로 2008년 3월 부서 신설로 전년도 예산액은 없습니다. 638쪽입니다. 부서 운영 기본 경비는 3,336만 원을 계상하였는데 이는 부서 운영에 소요되는 일반수용비 및 급량비 등 사무관리비 2,472만 원과 기본 업무 추진을 위한 국내여비 864만 원이 되겠습니다. 639쪽입니다. 다음은 탄광지역개발과 소관 탄광 지역의 관광 휴양 지대 개발 정책 사업의 지역 개발 및 생활 기반 시설 확충 단위 사업입니다 예산 총액은 692억 7,063만 2,000원으로 전년도 예산 909억 5,082만 1,000원보다 216억 8,018만 9,000원을 감액 계상하였는데 이는 국비 지원 사업인 탄광 지역 개발 사업비가 감액되었기 때문입니다 탄광 지역 개발 사업 추진은 683억 5,445만 8,000원을 계상하였는데 이 중 사무관리비 1,275만 8,000원은 탄광 지역 개발 업무 추진 관련 행사 개최 및 운영 물품 구입비가 되겠으며, 공공운영비 150만 원은 대체 산업 육성 및 기업체 유치를 위해 설치된 현지 사무실 운영비가 되겠습니다. 여비는 3,520만 원으로 강원랜드 문화 관광 산업화 추진 등 업무 추진 국내여비가 되겠으며, 자치단체 자본보조 683억 500만 원은 탄광 지역 개발 사업 지원비로 석탄 감산에 따른 지역 경제 회생을 위해 2001년부터 2010년까지 지역 경제 활성화와 개발 촉진을 위한 사업에 투자하기로 되어 있는 사업비가 되겠습니다. 다음은 탄광 지역 가치 제고 단위 사업입니다. 예산 총액은 800만 원으로 전년도와 같은 금액을 계상하였는데 이는 도내 광산에서 순직한 산업 전사들의 넋을 추모하기 위한 산업전사위령제 행사 지원비로 자치단체 경상보조금이 되겠습니다. 다음은 행정 운영 경비 정책 사업의 인력 운영비 단위 사업입니다. 예산 총액은 4,386만 4,000원으로 전년도 4,272만 6,000원보다 113만 8,000원 증액 계상하였습니다. 640쪽입니다. 기타직 보수로 4,386만 4,000원을 계상하였는데 이는 탄광 지역 민자ㆍ기업체 유치 업무를 담당할 전문 인력 채용에 따른 계약직 인건비가 되겠습니다. 다음은 기본 경비 단위 사업입니다. 예산 총액은 3,031만 원으로 전년도 2,310만 1,000원보다 720만 9,000원을 증액 계상하였습니다. 부서 운영 기본 경비는 3,031만 원을 계상하였는데 이는 부서 운영을 위한 일반수용비 등 사무관리비 2,213만 원과 탄광지역개발과 기본 업무 추진 및 각종 행사 참가를 위한 부서 운영 국내여비 768만 원, 자산 및 물품취득비 50만 원이 되겠습니다. 다음은 재무 활동 정책 사업의 보전 지출 단위 사업입니다. 예산 총액은 8억 3,400만 원으로 전년도 7억 8,900만 원보다 4,500만 원 증액 계상하였습니다. 탄광 지역 개발 사업 차입금 상환으로 8억 3,400만 원을 계상하였는데 이는 '99년도 탄광 지역 개발 사업의 도비 대응 부담을 위해 재정투융자특별회계에서 차입한 차입금 60억 원에 대한 중앙 정부 차입금 이자 상환 2억 3,400만 원과 중앙 정부 차입금 원금 상환 6억 원이 되겠습니다. 이상으로 2009년도 당초예산안에 대한 제안설명을 마치고, 산업경제국 소관 기금운용계획안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 2009년도 기금운용계획안 92쪽 상단을 보아 주시기 바랍니다. 먼저 기업지원과 소관의 중소기업육성기금입니다. 세입세출 예산 규모는 1,348억 4,435만 4,000원으로 전년도 1,497억 3,194만 4,000원보다 148억 8,759만 원을 감액 계상하였습니다. 세입예산 세부 내용을 항목별로 설명드리겠습니다. 93쪽입니다. 세외수입은 124억 8,192만 6,000원을 계상하였는데 이 중 경상적 세외수입 62억 3,192만 6,000원은 기금 예치금, 지역개발기금 및 중앙 정부 차입금 이자 수입이 포함된 공공예금 이자 수입 55억 9,192만 6,000원과 LBiz 융자금 이자 수입금 6억 4,000만 원이 되겠습니다. 임시적 세외수입은 62억 5,000만 원으로 중소기업육성기금 확대 조성을 위한 일반회계 전입금 25억 원과 자치단체 간 부담금 37억 5,000만 원이 되겠습니다. 지방채 및 예치금 회수는 1,223억 6,242만 8,000원으로 기 예치된 중소기업육성기금의 만기에 따른 회수금이 되겠습니다. 이상으로 세입예산안에 대한 설명을 마치고, 다음은 세출예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 94쪽입니다. 먼저 중소기업 경쟁력 강화를 위한 금융 지원 정책 사업의 중소기업육성자금 지원 단위 사업입니다. 예산 총액은 270억 원으로 최근 어려운 경제 상황을 감안하여 전년도 예산 240억 원보다 30억 원을 증액 계상하였습니다. 강원신용보증재단 지원은 70억 원을 계상하였는데 이는 민간경상보조로 도내 중소기업의 보증 지원 확대를 위한 강원신용보증재단 출연금이 되겠습니다. LBiz 자금 운영은 200억 원을 계상하였는데 이는 도내 중점 산업 집중 육성과 재해ㆍ재난 기업 지원을 위하여 전년보다 30억 원을 증액하였습니다. 다음은 재무 활동 정책 사업의 보전 지출 단위 사업입니다. 예산 총액은 1,078억 4,435만 4,000원으로 전년도 예산 1,257억 3,194만 4,000원보다 178억 8,759만 원을 감액 계상하였습니다. 중소기업육성기금 관리는 44억 8,142만 6,000원을 계상하였는데 이는 중소기업육성기금에 포함된 지역개발기금과 중앙 정부 차입금의 원리금 상환을 위한 것으로 차입금 이자 6억 142만 6,000원은 시도 지역개발기금 융자금 상환 이자 3억 3,000만 원과 중앙 정부 차입금 상환 이자 2억 7,142만 6,000원이 되겠습니다. 95쪽입니다. 차입금 원금 상환은 38억 8,000만 원으로 시도 지역개발기금 융자금 원금 상환액 20억 원과 중앙 정부 차입금 원금 상환 18억 8,000만 원이 되겠습니다. 중소기업육성기금 예치는 앞에서 말씀드린 지출액을 제외한 1,033억 6,292만 8,000원이 되겠습니다. 100쪽입니다. 다음은 탄광지역개발과 소관인 폐광지역개발기금입니다. 세입세출 예산 규모는 919억 3,780만 9,000원으로 762억 2,481만 4,000원보다 157억 1,299만 5,000원을 증액 계상하였습니다. 세입예산 세부 내용을 항목별로 설명드리겠습니다. 101쪽입니다. 세외수입은 915억 원을 계상하였는데 이 중 경상적 세외수입 15억 원은 금고 예치금 이자인 공공예금 이자 수입이 되겠으며, 임시적 세외수입은 900억 원으로 강원랜드 카지노 이익금인 일반 부담금이 되겠습니다. 지방채 및 예치금 회수는 4억 3,780만 9,000원으로 기 예치된 폐광지역개발기금의 만기에 따른 회수금이 되겠습니다. 이상으로 세입예산안에 대한 설명을 마치고, 다음은 세출예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 102쪽입니다. 먼저 탄광 지역의 관광 휴양 지대 개발 정책 사업의 폐광 지역 개발 지원 단위 사업입니다 예산 총액은 908억 9,496만 2,000원으로 전년도 예산 759억 원보다 149억 9,496만 2,000원을 증액 계상하였는데 이는 교육 환경 개선 사업 등 신규 사업이 추가되었기 때문입니다. 폐광 지역 이전 기업 지원 추진은 27억 1,500만 원을 계상하였는데 이는 이전 기업 홍보물 제작을 위한 사무관리비 1,500만 원과 민간경상보조로 폐광 지역으로 이전하는 기업의 고용에 따른 보조금 5억 원과 교육 훈련 보조금 1억 원, 폐광 지역 이전 기업의 이자 차액을 보전하는 이차보전금 1억 원, 민간자본보조로 폐광 지역으로 이전하는 기업의 시설 보조금 20억 원이 되겠습니다. 103쪽입니다. 폐광 지역 발전 기반 조성 지원은 881억 7,996만 2,000원을 계상하였는데 이는 민간경상보조로 폐광 지역 방과후학교 위탁 교육 사업 3억 원과 자치단체 경상보조금으로 탄광 지역의 만 5세아 보육료 지원 사업 2억 6,653만 2,000원, 자치단체 자본보조로 탄광 지역 7개 시ㆍ군의 개발 사업 추진 765억 원과 도내 탄광 지역의 현안 사업 추진에 30억 원, 폐광 지역 주거 환경 개선 사업 융자금 32억 원과 폐광 지역 교육 환경 개선 사업으로 3년간 투자하게 될 교육비특별회계 전출금 49억 1,343만 원이 되겠습니다. 다음은 재무 활동 정책 사업의 보전 지출 단위 사업입니다. 예산 총액은 10억 4,284만 7,000원으로 전년도 3억 2,481만 4,000원보다 7억 1,803만 3,000원 증액 계상하였는데 이는 전액 금고 예치금이 되겠습니다. 108쪽입니다. 다음은 탄광지역개발과 소관 기금인 비축무연탄관리기금입니다 예산 총액은 945억 2,891만 6,000원으로 전년도 예산 712억 원보다 233억 2,891만 6,000원을 증액 계상하였습니다. 세입예산 세부 내용을 항목별로 설명드리겠습니다. 109쪽입니다. 세외수입은 298억 원을 계상하였는데 이 중 경상적 세외수입 296억 원은 비축 무연탄 매각으로 인한 매각 수입 264억 원과 금고 예치금 이자 수입 32억 원이 되겠습니다. 임시적 세외수입 2억 원은 비축탄 방출 관리비 집행 잔액 반납금이 되겠습니다. 지방채 및 예치금 회수는 647억 2,891만 6,000원을 계상하였는데 이는 기 예치된 금고 예치금 회수 수입이 되겠습니다. 이상으로 세입예산안에 대한 설명을 마치고, 다음은 세출예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 탄광 지역의 관광 휴양 지대 개발 정책 사업의 비축무연탄 관리 단위 사업입니다 예산 총액은 75억 900만 원으로 전년도 44억 4,400만 원보다 30억 6,500만 원 증액 계상하였습니다. 비축무연탄 관리 운영 300만 원은 비축무연탄관리기금심사위원회 회의 참석 수당이 되겠습니다. 비축무연탄 방출 관리는 26억 600만 원을 계상하였는데 이는 공기관 등에 대한 대행 사업비로 비축무연탄 관리 2억 2,000만 원과 비축무연탄 방출 23억 8,600만 원이 되겠습니다. 탄광 지역 신성장 사업 지원은 49억 원을 계상하였는데 이는 탄광 지역 교육 환경 개선 지원을 위한 교육비특별회계 전출금이 되겠습니다 다음은 재무 활동 정책 사업의 보전 지출 단위 사업입니다 예산 총액은 870억 1,991만 6,000원으로 전년도 예산 667억 5,600만 원보다 202억 6,391만 6,000원을 증액 계상하였는데 이는 전액 금고 예치금이 되겠습니다. 이상으로 산업경제국 소관 2009년도 기금 운용 계획에 대한 제안설명을 드렸습니다. 저희 산업경제국은 경제 선진 도 달성을 위한 최소한의 꼭 필요한 예산만을 계상하고자 하였음을 이해하여 주시기 바라며, 모쪼록 한정된 예산으로 지역 경제 활성화라는 어려운 문제를 착실히 추진해 나갈 수 있도록 2009년도 당초예산안과 기금운용계획안을 원안대로 의결하여 주시기를 부탁드립니다 아울러 오늘 예산 심사를 통해 위원님들께서 지적해 주시는 사항에 대해서는 앞으로의 업무 추진에 적극 반영해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.