이근식기획관리실장
기획관리실장 이근식입니다. 존경하는 김양호 위원장님 그리고 위원님 여러분! 바쁘신 의사일정에도 불구하시고 항상 도정발전을 위하여 아낌없는 성원과 지원을 해 주시면서 특히 저희 기획관리실 소관 업무에 대하여 각별한 관심과 열정으로 지도해 주시고 이끌어 주시는 위원님들께 깊은 경의와 감사의 말씀을 드립니다. 그럼 지금부터 저희 기획관리실 소관 2008회계연도 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 기획관리실 소관 2008년도 일반회계 세출결산안은 도정의 기획ㆍ조정 뉴스타트 강원 추진, 화해와 협력의 강원도, 건전재정 운영, 디지털강원 구현, 수도권 도정협력 강화 등 17개의 정책사업으로 예산현액은 총 2,931억 8,808만 원입니다. 이 중 2,910억 4,778만 원을 지출하고 불용액은 14억 9,837만 원으로 이는 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 그럼 배부해 드린 2008년도 세입세출결산서 64쪽을 보아 주시기 바랍니다. 기획관실 소관입니다. 예산현액은 1,655억 7,062만 원으로 이 중 1,647억 4,373만 원을 지출하였고, 2억 4,188만 원이 불용되었는데 이는 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 세부지출내역을 순서대로 말씀드리면 먼저 기획ㆍ조정기능 강화입니다. 예산현액 41억 6,643만 원 중 지출액은 34억 8,284만 원이며 불용액은 1억 4,459만 원으로 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 65쪽입니다. 세부사업별 집행내역은 전국시도지사협의회 운영을 위한 분담금 등에 2억 3,751만 원, 도민ㆍ공무원 제안제도 운영시상금 등 542만 원과 강원발전연구원 운영지원을 위한 출연금 등에 24억 166만 원, 66쪽입니다. 주요 도정시책 수립 연구용역비로 2억 9,400만 원, 강원도 대표브랜드 개발을 위한 용역비와 시상금으로 4,518만 원, 수도권 규제완화 대응 및 광역행정 추진에 필요한 지역균형 발전협의체 분담금 등으로 5,616만 원, 67쪽입니다. 도정성과 및 지표향상을 위한 BSC 성과관리 워크숍, 도정발전 유공부서 시상금 등으로 1억 2,950만 원, 도의회 의정활동 지원 등을 위한 의정회 지원 등에 1억 5,556만 원을 지출하였습니다. 다음은 실용적 통계관리입니다. 예산현액 9,367만 원 중 지출액은 8,512만 원이며 불용액은 855만 원으로 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 68쪽입니다. 세부사업별 집행내역은 통계관리 전문요원 인건비로 2,566만 원, 지역특화 통계생산에 따른 각종 통계보고서 발간 및 여비 등에 5,946만 원입니다. 다음은 인재육성ㆍ교육협력 체계구축입니다. 예산현액 1,441억 4,108만 원 중 지출액은 1,441억 3,963만 원이며 불용액은 145만 원으로 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 세부사업별 지출내역은 교육환경개선을 위한 교육비특별회계 전출금 등에 1,405억 5,220만 원, 69쪽입니다. 교육기반구축을 위하여 강원외고 설립지원 20억 원, 우수농산물 학교급식 지원 5억5,649만 원, 평생학습도시 지원 4,000만 원, 지역인재 발굴육성에 필요한 강원청년 지도자과정 운영 지원 1억 원과 과학영재교육원 지원에 5,000만 원, 대학생 실습공무원 보상금 등 3,351만 원, 지역인적자원개발을 위하여 강릉과학산업단지 기업맞춤형 인력육성 등 5개 사업에 8억 500만 원이 되겠습니다 70쪽입니다. 다음은 지방대학 혁신발전 지원입니다. 예산현액 53억 7,716만 원 중 지출액은 53억 7,611만 원이며 불용액은 105만 원이 되겠습니다. 세부사업별 지출내역은 지방대학 혁신역량강화 사업으로 강원대 강원지역바이오산업 인력육성사업 등 5개 대학 7개 사업에 28억 6,500만 원과 산학협력 중심대학 및 전문대학 육성사업으로 강원대 1억 7,000만 원 및 한림성심대 4,000만 원, 도 전략산업육성대학 지원사업으로 강원대, 경동대, 상지대에 각각 2억 원입니다. 71쪽입니다. 로스쿨 지원사업으로 강원대학교에 법학대학원 신축비 17억 원을 지원하였습니다. 다음은 회계 간 재원이전 재무활동 예산으로 예산현액 78억 413만 원 중 지출액은 78억 413만 원으로 이는 '07년 원어민교사 지원사업 정산에 따른 시ㆍ군 반환금 지출액 4억 4,806만 원과 강원도립대 운영비 지원 65억 8,306만 원, 강원학술진흥기금 전출금 5억 원, 72쪽입니다. 도지사 추천 대학진학지원 기금전출금 1억 7,300만 원, 도립대학 장학기금 전출금 1억 원 등입니다. 다음은 경제 선진도 삶의 질 일등도 실현입니다. 예산현액 33억 5,505만 원 중 지출액은 32억 5,024만 원이며 불용액은 5,881만 원으로 이는 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 세부사업별 집행내역은 경제선진도삶의질일등도위원회 개최에 따른 행사준비 및 참석위원 수당, 여비 등에 4,045만 원, 73쪽입니다. 디자인강원 프로젝트 추진을 위한 기본계획 연구용역비 4,700만 원 및 각종 홍보물 제작 등에 5,152만 원, 추진실적 우수 시ㆍ군 상사업비 20억 원 및 경연대회 시상금 등 5,800만 원과 공모전 입상자 시상금, 여비 등 2,430만 원이며, 74쪽입니다. 공모형 사회서비스 일자리사업을 위하여 원주 등 8개 시ㆍ군에 5억 869만 원, 강원4대 포럼 정기 및 수시포럼 개최 지원을 위하여 강원발전연구원 보조금 등 4억 7,602만 원과 2030젊은인재 그룹 사업을 위한 각종 회의 지원 등에 1,161만 원, 75쪽입니다. 도내 187개 읍ㆍ면ㆍ동별 1명씩 활동하고 있는 정책관리모니터 지원을 위한 각종 연찬회, 간담회 등에 3,264만 원을 지출하였습니다. 다음은 행정운영경비입니다. 예산현액 6억 1,937만 원 중 지출액은 5억 9,356만 원이며 불용액은 2,581만 원이 되겠습니다. 세부사업별 집행내역은 인력운영비로, 76쪽입니다. 통계 계약직 공무원 2명 보수 8,894만 원과 전체 직원에게 지급하는 직급보조비 등 수당 3억 6,176만 원, 업무추진비 3,222만 원과 부서운영 기본경비로 시간외 근무자 급량비, 공공요금, 각종 자료인쇄 등에 1억 1,064만 원을 집행하였습니다. 다음은 정책관리담당관실 행정운영경비입니다. 예산현액 1,374만 원 중 지출액은 1,212만 원이며 불용액은 162만 원이 되겠습니다. 77쪽입니다. 세부사업 집행내역은 부서운영 기본경비로 시간외 근무자 급량비, 공공요금, 각종 자료인쇄 등 1,212만 원입니다. 다음은 남북협력담당관실 소관입니다. 예산현액은 247억 9,944만 원으로 이 중 247억 8,846만 원을 지출하였고 1,098만 원이 불용되었는데 이는 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 세부지출내역을 순서대로 말씀드리면 먼저 남북교류협력 활성화입니다. 예산현액 6,553만 원 중 지출액은 5,462만 원이며 불용액은 1,091만 원이 되겠습니다. 세부사업 집행내역은 남북교류협력 사업추진을 위한 북강원 편람 제작 및 여비 등 4,120만 원과 남북강원도 교류협력기획단 사무실 임대료 및 관리비 지원액 1,342만 원입니다. 다음은 접경지역 개발입니다. 예산현액 232억 2,185만 원 중 지출액은 232억 2,181만 원이며 불용액은 4만 원이 되겠습니다. 집행내역은 접경지역 지원을 위하여 춘천시 등 6개 시ㆍ군에 232억 1,450만 원 지원 및 사업점검 여비 등으로 731만 원을 지출하였습니다. 다음은 회계 간 재원이전 재무활동예산으로 예산현액 15억 원을 모두 집행하여 불용액은 없습니다. 집행내역은 남북 강원도 교류협력기금 전출금으로 15억 원을 지출하였습니다. 79쪽입니다. 다음은 행정운영경비입니다. 예산현액 1,207만 원 중 지출액은 1,203만 원이며 불용액은 4만 원이 되겠습니다. 집행내역은 부서운영 기본경비로 시간외 근무자 급량비, 여비 등에 지출한 1,203만 원입니다. 다음은 예산담당관실 소관입니다. 예산현액은 927억 541만 원으로, 이 중 918억 8,182만 원을 지출하였고 8억 2,359만 원이 불용되었는데 이는 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 세부지출내역을 순서대로 말씀드리면 먼저 효율적 재정운영입니다. 예산현액 848억 477만 원 중 지출액은 847억 1,636만 원이며 불용액은 8,841만 원이 되겠습니다. 세부사업별 집행내역은 도청 내 조직 신설 등 예기치 못한 재정적 수요에 탄력적으로 대응하기 위해 집행한 기관공통경비 4억 4,124만 원과, 80쪽입니다. 예산절감 등 예산성과금제 운영에 기여한 공무원 포상금 100만 원, 건전재정운영, 국비확보 등 재정업무 전략적 추진에 따른 일반운영비, 여비, 업무추진비 등에 1억 1,378만 원, 지방재정관리시스템 운용에 따른 위탁경비 및 여비 2,036만 원, 81쪽입니다. 지방세 징수액의 27%를 기초자치단체에 교부하는 재정보전금으로 841억 3,999만 원을 각각 지출한 것입니다. 다음은 회계 간 재원이전, 채무상환 등의 재무활동예산으로 예산현액 71억 4,082만 원 중 지출액은 71억 2,945만 원이며 불용액은 1,137만 원으로 집행잔액이 되겠습니다. 지출내역은 지방도 및 수해복구를 위한 통합관리기금 예수금 이자상환에 18억 7,000만 원과 '03년부터 '05년까지 발생한 태풍, 산불 등으로 발생한 재해복구 재정지원을 위해 차입한 도 지역개발기금 차입금 이자상환 30억 4,459만 원, 중앙정부 차입금 이자상환 4억 6,126만 원, 82쪽입니다. 기타차입금 이자상환 11억 600만 원, 서울~춘천 간 고속도로 사업 출자를 위해 차입한 도 지역개발기금 이자상환에 6억 4,760만 원을 각각 지출하였습니다. 또 예기치 못한 재정지출 목적으로 편성한 예비비는 해당부서의 요구를 받아 총 20억 3,216만 원을 지출하였는데 그 내용은 조류인플루엔자 긴급방역 추진 6억 9,693만 원, 각종 사고관련 손해배상금 및 변호사 선임료 3억 1,556만 원, 우박피해농가 특별지원 1,419만 원, 건국 60주년 행사추진 8,800만 원, 강원출신 베이징올림픽 메달리스트 환영행사 1억 원, 수해복구사업 지원 3,300만 원, 강원광역경제권 발전계획 수립 용역비 3,500만 원, 도의원 의회장 집행비용 1,270만 원, 순직 소방대원 영결식 비용 2,520만 원, 함백~증산 간 도로 확포장 공사 타설 준공금 4억 2,259만 원, 통합관리기금 예수금 이자상환 1,244만 원, 감자종자진흥원 자금사고 관련 경비 2억 7,654만 원이 되겠습니다. 그리고 행정운영경비는 예산현액 3,743만 원 중 지출액은 3,601만 원이며 불용액은 143만 원이 되겠습니다. 집행내역은 사무기기 구입, 공공요금 등 부서운영을 위한 사무관리비, 공공운영비와 업무추진 여비 등 3,601만 원입니다. 83쪽입니다. 다음은 정보화담당관실 소관입니다. 예산현액은 95억 9,377만 원으로 이 중 92억 443만 원을 지출하였고 3억 3,241만 원이 불용되었는데 이는 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 세부지출내역을 순서대로 말씀드리겠습니다. 먼저 정보기획 및 행정정보화입니다. 예산현액 17억 9,648만 원 중 지출액은 17억 1,250만 원이며 불용액은 8,398만 원이 되겠습니다. 세부사업별 집행내역은 지역정보화촉진계획 및 시행계획 수립을 위한 용역비 1억 4,380만 원과 지역정보화 추진을 위한 홍보물 제작, 여비 등으로 1,475만 원, 컴퓨터 및 프린터 등 다기능 사무기기 구입에 5억 440만 원, 행정사무용 소프트웨어 구입 등 8,591만 원, 84쪽입니다. 공무원 정보화 역량강화를 위한 정보화능력 경진대회 및 정보화 연찬회 우수 시ㆍ군 포상금 등에 1,297만 원, 안전한 지방정부 구현사업을 위해 정보통신시스템실 정비 및 조직개편에 따른 구내전산망 이전설치 등에 3,286만 원과 정보보호시스템 방화벽 장치 구입비 등 9,438만 원, 한국지역정보개발원 시도 분담금 등에 9,493만 원을 지출하였습니다. 85쪽입니다. 정보화통합시스템실 운영에 필요한 행정전산망용 부대장비 유지보수비 2,230만 원, 정보시스템실 보수공사에 6,158만 원, 사이버침해대응센터 구축에 6억 4,463만 원이 지출되었습니다. 다음은 행정정보화 기반구축입니다. 예산현액 27억 4,885만 원 중 지출액은 26억 3,584만 원이며 불용액은 1억 1,301만 원으로 이는 예산절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 세부사업별 집행내역은 시도행정정보화사업 추진을 위한 시도 재해복구시스템 증설 리스료 6억 4,726만 원과 시ㆍ군행정정보화사업 추진을 위한 국고보조금 9억 1,746만 원, 86쪽입니다. 통합 온나라 시스템 구축사업비 등에 5억 8,480만 원과 행정정보시스템 운영통합 유지보수비 4억 4,943만 원, 지식관리시스템 우수지식 포상금 870만 원, 시도재해복구시스템 운영관리비 938만 원, 행정정보시스템 운영 여비 등에 1,882만 원이 지출되었습니다. 다음은 지역정보화 추진입니다. 예산현액 17억 4,604만 원 중 지출액은 17억 2,965만 원이며 불용액은 1,639만 원이 되겠습니다. 세부사업별 집행내역은 정보화마을 조성 추진을 위하여, 87쪽입니다. 정보화마을 광고 및 홍보물 제작ㆍ여비 등 5,233만 원, 각종행사 운영비 6,388만 원, 정보화마을 콘텐츠 구축 및 통합홈페이지 개편에 2억 9,900만 원, 정보화마을 뉴-스타트 혁신운동 및 리모델링화 전략 1억 1,000만 원, 정보화마을 정보이용센터구축사업비 1억 5,000만 원, 그리고 국고보조금 지원사업으로 프로그램 관리자 인건비 4억 5,540만 원과 정보이용센터 구축사업비 5,000만 원, 88쪽입니다. 정보화마을 정보콘텐츠 구축사업비 1억 원, 도민정보화 교육지원을 위한 교육추진 여비 243만 원과 도민정보화 교육사업 시ㆍ군 보조금 1억 원, 청소년 소프트웨어 기술교육위탁 운영비 2억 원, 정보이용시설구축 지원비로 디지털공부방 구축사업 등 1억 3,661만 원, 정보화마을 운영평가 여비 등 지역정보시스템 운영 관리비 298만 원, 89쪽입니다. u-IT정책 가이드 제작 등 203만 원, 각종 행사 및 여비 500만 원 등 u지역정보화 추진사업비로 703만 원이 지출되었습니다. 다음은 정보통신 기반구축입니다. 예산현액 32억 1,216만 원 중 지출액은 30억 6,244만 원이며 불용액은 9,278만 원이 되겠습니다. 세부사업별 집행내역은 통신실 운영관리를 위하여 전자정부통신망 및 구내통신시설 등 유지보수비 1억 74만 원, 통신사업에 따른 여비 등 1,442만 원, 90쪽입니다. 정보통신실 냉ㆍ난방기 구매 1,523만 원, 전자정보통신망 초고속 ATM 통신 회선료 10억 9,272만 원, 전화시설 통합시스템 구축을 위해 신관청사 통신케이블 고도화 5,674만 원, 사업소 행정전화 통합장비 구매 등 6억 3,345만 원, 영상회의시스템 교체 6억 2,624만 원과 다중무인중계시스템 구매 2,455만 원, 농어촌 초고속인터넷 지원에 4억 9,834만 원, 91쪽입니다. 정보통신 민원처리관리시스템 구축을 위해 시도부담금 5,694만 원이 지출되었습니다. 다음은 u-강원정책 추진입니다. 예산현액 4,506만 원 중 지출액은 1,941만 원이며 불용액은 2,565만 원으로 예산절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 집행내역은 그린IT 그랜드 컨퍼런스 참가비 및 사무실 물품구입비 등 570만 원, u강원정책 업무추진 여비 및 업무추진비 1,264만 원, u강원위원회 회의참석 수당 107만 원이 되겠습니다. 다음은 재무활동예산으로 시도행정정보시스템구축 국고보조금 반환금으로 606만 원을 모두 지출하여 불용액은 없습니다. 92쪽입니다. 그리고 행정운영경비는 예산현액 3,913만 원 중 지출액은 3,853만 원이며 불용액은 60만 원이 되겠습니다. 이는 사무기기 구입비, 공공요금 등 부서운영을 위한 사무관리비, 공공운영비와 업무추진여비 등이 되겠습니다. 다음은 서울사무소 소관입니다. 예산현액은 5억 1,884만 원으로, 이 중 4억 2,934만 원을 지출하였고 8,951만 원이 불용되었는데 이는 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 세부지출내역을 순서대로 말씀드리면 먼저 수도권 도정창구 역할 및 홍보강화입니다. 예산현액 7,480만 원 중 지출액은 7,256만 원이며 불용액은 223만 원이 되겠습니다. 93쪽입니다. 집행내역은 국회 및 서울사무소 수첩 제작 등 1,442만 원, 국회 등 각종 정책토론회 등 여비 2,015만 원, 중앙부처 등 간담회 추진 1,040만 원과 오지지역 청소년 수도권 문화탐방 및 재경 강원도출신 공무원 한마음대회 개최 1,275만 원, 농특산물 홍보 및 판매지원을 위하여 1,484만 원을 지출하였습니다. 다음은 청사 경영관리로 예산현액 1억 2,228만 원 중 지출액은 6,664만 원이며 불용액은 5,564만 원이 되겠습니다. 94쪽입니다. 집행내역은 직원 주택임대 지원 4,660만 원과 차량유지비 및 공공요금 등 2,004만 원이 되겠습니다. 행정운영경비는 예산현액 3억 2,177만 원 중 지출액은 2억 9,013만 원이며 불용액은 3,164만 원이 되겠습니다. 이는 직원 인건비 2억 8,183만 원, 사무용품 구입, 공공요금 등 부서운영을 위한 기본경비 830만 원입니다. 703쪽입니다. 다음은 예산의 전용입니다. 기획관리실 소관 예산전용은 1건에 50만 5,000원으로 이는 '08년 11월 3일자 강원도 인사발령에 따른 직급보조비 부족으로 인하여 세목을 조정한 것입니다. 711쪽입니다. 다음은 예산이체입니다. '08년 8월 8일자 도 조직 개편에 따른 정책관리담당관실 폐지로 34억 6,049만 원을 '08년 8월 19일자로 기획관실로 이체하였습니다. 775쪽입니다. 다음은 명시이월입니다. 기획관리실 소관 명시이월 사업내역은 강원광역경제권 발전계획 연구용역비 6,500만 원, 강원도 옥외광고물표시 가이드라인 제정 연구용역비 4,250만 원 등 주요 도정시책 연구용역비 1억 750만 원과 디자인강원 기본계획 연구용역비 4,600만 원 등 2건에 1억 5,350만 원으로 모두 용역기간 장기소요에 따라 명시이월하게 된 것입니다. 781쪽입니다. 다음은 사고이월입니다. 기획관리실 소관 사고이월 사업내역은 3건에 4억 8,844만 원으로 강원도 대표브랜드 개발용역 3,150만 원은 브랜드자문단, 전문가 의견수렴 시 보완요구 및 추가의견 반영을 위한 사업기간 부족, 동해안권발전 종합계획 수립 공동용역 4억 원은 경북ㆍ 울산과 공동으로 추진하는 사업으로 공동용역 수행계획이 '08년 12월 말 확정됨에 따라 사업기간이 부족해서 이월하였고 시도정보통신 민원구축시스템 구축사업 5,694만 원은 전국 시도 공동으로 추진하는 시스템 구축사업으로 사업주관 부서가 행정안전부에서 부산시로 변경되어 통합발주가 지연됨에 따라 사고이월하게 된 것입니다. 823쪽입니다. 다음은 학교용지부담금 특별회계 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 결산총괄입니다. 세입예산 결산총액은 136억 8,308만 원이며 세출예산 결산총액은 45억 3,334만 원이 되겠습니다. 825쪽입니다. 다음은 세입예산 결산내역을 설명드리겠습니다. 총 세입액은 136억 8,308만 원으로 공공예금 이자수입 3억 9,999만 원, 순세계잉여금 72억 5,238만 원, 교육비특별회계 전입금 9억 5,075만 원, 학교용지부담금 수입 25억 4,397만 원, 국고보조금 25억 3,600만 원이 되겠습니다. 827쪽입니다. 계속해서 세출예산 결산내역을 설명드리겠습니다. 예산현액은 135억 2,700만 원이 되겠습니다. 지출액은 45억 3,334만 원이며 불용액은 89억 9,366만 원으로 예비비가 되겠습니다. 먼저 자치단체 경상보조금 44억 6,134만 원이 지출되었는데 이는 학교용지부담금 개인 납부자에 대한 환급금 44억 3,750만 원, 환급업무추진 운영지원비 2,384만 원입니다. 징수교부금 7,200만 원은 학교용지부담금을 징수한 5개 시ㆍ군에 대한 교부금이며 예비비는 89억 9,366만 원으로 2008년도 순세계잉여금으로 세입조치하였습니다. 831쪽입니다. 다음은 기금예산으로 기획관리실 소관 강원학술진흥기금과 강원도남북교류협력기금에 대해 보고드리겠습니다. 먼저 강원학술진흥기금은 도내 학술활동 육성사업 지원을 위해 '01년도부터 설치하여 운용하고 있습니다. 기금 총괄내역을 말씀드리면 전년도 말 현재액은 28억 2,676만 원으로 수입액은 5억 7,273만 원이며 당해연도 말 현재액은 33억 9,949만 원이 되겠습니다. 832쪽입니다. 적립금 운영명세를 설명드리면 본 기금은 도비출연금, 기금운용 수익금 등으로 재원을 조달하고 있으며 당해연도 말 현재액 33억 9,949만 원은 신한은행에 정기예금으로 예치하였습니다. 834쪽입니다. 당해연도 기금운용명세를 설명드리면 수입은 5억 7,273만 원으로 도비출연금 5억 원과 이자수입 7,273만 원이며 현재 기금조성단계로 별도 지출은 없습니다. 다시 831쪽입니다. 다음은 강원도남북협력기금에 대해 설명드리겠습니다. 본 기금은 남북강원도 간 교류협력사업 지원을 위해 '98년부터 설치 운용하고 있습니다. 먼저 기금총괄내역을 말씀드리면 전년도 말 현재액은 20억 9,711만 원으로써 수입액은 17억 447만 원이며 지출액은 2억 7,891만 원으로 당해연도 말 현재액은 35억 2,267만 원이 되겠습니다. 832쪽입니다. 적립금 운영 명세를 설명드리면 본 기금은 도비출연금, 이자수입, 기타잡수입 등으로 재원을 조달하고 있으며 당해연도 말 현재액 35억 2,267만 원은 신한은행에 정기예금으로 예치하였습니다. 834쪽입니다. 당해연도 기금운용명세를 설명드리면 수입은 38억 157만 원으로 도비출연금 15억 원, 이자수입 1억 167만 원과 예치금 회수 20억 9,711만 원, 기탁금, 부가세 환급금 등 기타 잡수입 1억 280만 원이며 지출은 2억 7,891만 원으로 안변 연어부화장 및 사료공장 운영지원 등에 2억 6,500만 원, 협회운영비 및 부가세 환급분 반납 등에 1,391만 원을 지출하였습니다. 903쪽입니다. 끝으로 채무결산에 대해 보고드리겠습니다. 2008년도 말 현재 도의 채무현황은 9,579억 348만 원으로 전년 대비 155억 2,959만 원이 증가하였으며, 905쪽입니다. 채무현황을 말씀드리면 우선 회계별로는 일반회계가 4,675억 1,300만 원, 공기업 특별회계 4,903억 9,048만 원이 되겠습니다. 906쪽입니다. 종류별 채무규모는 일반회계 세출예산의 부족분을 충당하기 위하여 발행한 지방채 4,075억 1,300만 원, 공기업특별회계-지역개발채권이 되겠습니다.- 4,903억 9,048만 원, 그리고 채무부담행위액 600억 원이 되겠습니다. 907쪽입니다. 상환재원별로는 지방비 부담이 4,615억 1,300만 원, 기업수입-중소기업육성기금에서 기업에 융자한 회수원리금-이 60억 원, 실수요자 부담금-지역개발채권이 되겠습니다.-4,903억 9,048만 원이 되겠습니다. 908쪽입니다. 2008년도 채무발생 총 규모는 1,980억 8,943만 원으로 지역개발을 위한 지방도 터널화 확포장, 동계스포츠경기장 건설 등에 900억 원-지방채 300, 채무부담 600-지역개발기금조성을 위한 지역개발채권으로 1,080억 8,943만 원을 발행하였습니다. 이상으로 기획관리실 소관 2008회계연도 세입세출결산안에 대한 제안설명을 마치고 이어서 강원도지역개발기금 특별회계 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 2008년도 강원도지역개발기금 특별회계 결산서를 보아 주시기 바랍니다. 이번에 제출된 2008년도 강원도지역개발기금 특별회계 결산서는 지방공기업법 제35조의 규정에 따라 금년 3월 공인회계사의 회계감사를 받은 바 있으며 결과 2008 회계연도의 경영성과와 자금운용이 지방공기업법과 2008년도 지방공기업 결산지침 및 강원도지역개발기금 회계규칙에 따라 적정하게 집행되었다는 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하여 제출하였음을 말씀드리며 2008년도 지역개발기금 특별회계 세입세출예산 결산결과를 보고드리겠습니다. 결산서 5페이지부터 9페이지까지 사업보고서의 내용은 개황, 업무현황 및 사업운영 성과에 관한 것으로 앞으로 설명드릴 결산보고서의 내용과 중복되는 관계로 양해하여 주신다면 설명을 생략하고 예산결산보고서의 내용을 설명드리도록 하겠습니다. 13쪽입니다. 먼저 결산총괄입니다. 수입예산 결산액은 총 1,901억 5,245만 원으로서 수익적수입이 252억 8,083만 원, 자본적수입이 1,648억 7,162만 원이며 지출예산 결산액은 총 1,978억 3,567만 원으로서 수익적지출이 218억 2,583만 원, 자본적지출이 1,760억 984만 원이 되겠습니다. 자금결산 결과 전기이월액이 520억 7,509만 원이었으며 당해연도 수입액이 1,890억 6,667만 원, 당해연도 지출액은 1,978억 3,567만 원으로서 전기이월액을 포함한 수입액 2,411억 4,176만 원과 지출액 1,978억 3,567만 원과의 차액 433억 609만 원은 2009년도로 이월되었음을 말씀드립니다. 다음은 자금수지에 의한 결산내역을 구체적으로 설명드리겠습니다. 15쪽 맨 우측 자금결산을 보시면 되겠습니다. 먼저 수입내역입니다. 총 수입액은 2,411억 4,177만 원으로서 기금융자금 이자수입인 영업수익 205억 9,636만 원, 예금이자 수입인 영업외수익 27억 360만 원, 지역개발채권 상환금의 소멸시효 만료로 채무가 면제되는 특별이익 3억 9,980만 원, '07년도에서 '08년도로 이월된 전년도 이월금 수입 520억 7,509만 원, 전년도 미수납된 융자금 이자수입의 수납분인 영업미수금 4억 9,528만 원, 기금의 융자금 원금이 회수된 투자자산수입 567억 8,220만 원, 지역개발채권 발행에 의한 고정부채 수입 1,080억 8,943만 원입니다. 다음은 지출내역입니다. 지출총액은 1,978억 3,567만 원으로 그 내역을 말씀드리면 영업비용은 218억 2,583만 원으로서 기금관리비 1,845만 원, 지역개발채권 상환에 따른 지급이자 218억 738만 원 등이 포함된 금액입니다. 투자자산은 지역개발사업에 투자한 기금융자금으로서 지방도 정비사업 등 9개 사업에 770억 원을 지원하였으며 고정부채상환금은 상환기한이 도래한 지역개발채권의 원금 상환액으로 990억 984만 원이 지출되었습니다. 앞에서 말씀드린 바와 같이 수입총액과 지출총액의 차액 433억 609만 원은 2009년도로 이월되었음을 보고드립니다. 다음 16페이지부터는 앞에서 제안설명드린 내용에 대한 세부내역이므로 참고하여 주시기 바랍니다. 지금까지 지역개발기금 결산수지에 대해 설명드렸습니다 앞으로도 지역개발사업에 대한 계속적인 지원을 통해 주민의 복리를 증진시키고 기금관리 운영에도 최선을 다할 것을 말씀드리며 2008년도 강원도지역개발기금 특별회계 세입세출 결산승인안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 오늘 보고드린 2008년도 세입세출 결산안과 2008년도 강원도 지역개발기금 특별회계 세입세출안은 도의회에서 위촉하신 결산검사위원님들의 엄정하고 세밀한 검사절차를 거쳐 작성되었음을 말씀드리면서 앞으로도 예산 편성에서부터 집행에 이르기까지 모든 예산 운용이 투명하고 건전하게 운영될 수 있도록 최선의 노력을 다하여 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.