오대희소방본부장
소방본부장 오대희입니다. 존경하는 조영기 위원장님 그리고 기획행정위원회 위원님 여러분! 오늘 제215회 강원도의회 기획행정위원회에서 소방본부 소관 중기지방재정계획 보고와 2011년 제2회 추가경정 예산안 및 2012년 당초예산안을 제출하고 심사를 받게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 또한 연일 계속되는 의정활동에도 불구하시고 도정발전과 도민의 복지증진을 위하여 노력하고 계시는 위원님 여러분께 깊은 경의와 감사의 말씀을 드립니다. 저를 비롯한 소방공무원 모두는 올해 남은 12월 한 달 동안 계획했던 업무가 내실 있게 마무리 될 수 있도록 배전의 노력을 다해 나갈 것을 약속드리면서 먼저 소방본부 소관 중기지방재정계획에 대하여 보고를 드리겠습니다. 중기지방재정계획은 지방재정법 제33조 및 지방재정법 시행령 제45조에 근거하여 지방재정의 계획적 운용을 위한 방향제시 및 국가계획과 연계한 여건변동에 대처하고 매년 보완ㆍ발전해 나가는 5개년 연동화 계획으로써 합리적인 재정운용계획을 수립하고 건전재정을 확립하기 위하여 효율적인 재원동원 및 배분방향을 제시하는 데 그 필요성이 있다고 하겠습니다. 이번에 보고 드리는 2011년부터 2015년까지의 중기지방재정계획은 국가재정운용계획 수립 연도인 2011년을 기준으로 2015년까지 5년간의 계획이며 40억 원 이상 주요사업을 대상으로 2011년도는 수립시점에서 전망한 최종예산안을, 2012년도부터는 2011년도 최종예산안을 기준으로 성장ㆍ증가율을 반영한 전망치를 토대로 수립하였습니다. 또한 본 계획은 강원도재정운영위원회 구성ㆍ운영조례에 근거하여 구성된 지방재정계획 심의위원회 심의를 마치고 오늘 저희 소방본부 소관사항을 위원님들께 보고드리게 되었습니다. 그럼 기 배부해 드린 중기지방재정계획 책자 162쪽과 저희 소방본부에서 별도 작성한 유인물 주요사업 설명자료 1쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 저희 강원소방은 재난ㆍ재해에 강하고 미래지향적인 소방력 운영을 위한 기반시설과 장비확충에 역점을 두고 2011년부터 2015년까지 5년간의 도 재정 규모와 투자 가용재원이 허용하는 범위 내에서 연평균 신장률을 고려하여 총 9개 사업에 1,425억 2,000만 원을 투자할 계획입니다. 이를 세부사업별로 설명 드리겠습니다. 주요사업 설명자료 2쪽을 봐 주시기 바랍니다. 먼저 소방청사 신ㆍ증축 사업입니다. 본 사업은 노후, 협소한 소방청사를 신ㆍ증축하는 사업으로 2011년부터 5년간 도비 315억 2,000만 원의 사업비를 투자하여 소방청사 31개소를 신축하거나 증축할 계획입니다. 참고로 본 사업비에는 시ㆍ군비가 제외되었음을 말씀드립니다. 다음은 설명자료 4쪽입니다. 소방장비 보강 사업은 노후 소방장비를 적기에 교체하기 위한 사업으로 향후 5년간 도비 244억 2,900만 원을 투자하여 소방차량 189대를 교체ㆍ보강할 계획이고 설명자료 6쪽 현장소방활동 대응능력 배양 사업은 소방차량 운영 및 소방안전대책 추진, 소방공무원 사기진작, 소방현장 활동비 지급 등을 통한 현장활동 대응능력 배양을 위한 것으로 도비 304억 7,200만 원을 투자해 나갈 계획이며 소방전용 통신망 확충 사업은 119신고부터 출동지령, 지휘 등 각종 소방활동에 있어서 중추신경과 같은 전용통신망 운영의 안정화를 위한 것으로 도비 94억 4,900만 원을 투자하여 정보통신장비 22종 1,692점을 보강해 나갈 계획입니다. 다음은 소방항공대 시설장비보강 사업입니다. 설명자료 10쪽입니다. 소방헬기의 안전한 운항을 도모하기 위해 정기적인 점검 정비와 예비부품을 사전에 구입하고 최첨단 구조ㆍ구급장비를 보강할 수 있도록 도비 78억 1,200만 원을 투자할 계획이며 119구급장비 확충 사업은 급증하는 구급 수요에 상응하는 품질 높은 119구급서비스를 제공하기 위한 사업으로 2011년부터 5년간 국ㆍ도비 86억 원을 투자하여 구급차와 구급장비, 감염관리시스템 등 4종 158점을 보강할 계획입니다. 계속해서 설명자료 14쪽입니다. 119구조장비 확충 사업은 각종 재난발생 시 신속한 출동태세 구축과 인명구조기능 강화를 위한 구조차와 개인안전장비, 특수 장비를 보강하는 사업으로 국ㆍ도비 총 127억 6,700만 원을 투자하여 31종 1,444점을 보강할 계획이며 현장소방활동 대응능력을 강화하기 위해 향후 5년 동안 도비 133억 5,100만 원을 투자하여 소방헬기의 안전운행에 만전을 기하고 소방기술 경연대회와 긴급구조 훈련을 주기적으로 실시하여 전문성을 향상시키는 한편 최첨단 장비의 확충으로 현장대응능력 강화에 총력을 기울이고자 합니다. 마지막으로 설명자료 18쪽입니다. 의용소방대 운영 활성화를 위해 출동수당, 피복비, 야간대기근무자 급식비 지원 등 춘천소방서 관할 3개 시ㆍ군 48개 대 1,580명에게 도비 41억 2,100만 원을 투자하여 맞춤형 교육훈련과 의용소방대 준소방력화로 부족한 소방력으로 인한 소방 사각지대 해소에 총력을 기울이고자 합니다. 이상과 같이 저희 소방본부 소관 중기지방재정계획을 간략히 보고 드렸습니다만 보다 자세한 사항은 별도 배부해 드린 주요사업 설명자료를 참고하여 주시기 바라며 향후 여건변동에 따른 수정ㆍ보완사항들은 차기 연동화계획 수립 시 반영하여 내실 있는 계획으로 보완ㆍ발전시켜 나가도록 하겠습니다. 다음은 2011년도 제2회 추가경정예산안과 2012년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 2011년도 제2회 추가경정예산안입니다. 배부하여 드린 2011년도 제2회 추가경정 세입ㆍ세출 예산안 및 사업명세서 51쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 세입예산은 기정예산 대비 6억 8,061만 원이 증액된 53억 291만 원으로 평창소방서, 인제소방서, 삼척 근덕안전센터 등 3개소에 대한 신축부지 교환차액 8,295만 원과 소방헬기 2호기 10년 검사로 인한 미운행 기간에 대한 보험료 환급금 4,766만 원, 노후 소방차량 교체지원에 따른 특별교부세 7억 원을 각각 증액하였고 119농어촌구급지원센터 구축사업 취소에 따른 119구급장비 확충사업비 1억 5,000만 원을 감액 계상하였습니다. 다음은 175쪽 세출예산입니다. 금년도 소방본부 세출예산 규모는 기정예산 1,369억 8,300만 원보다 21억 6,336만 원이 증액된 1,391억 4,636만 원이며 이를 부서별로 설명드리면 소방행정과는 기정예산 1,107억 2,393만 원보다 22억 6,036만 원이 증액된 1,129억 8,429만 원을 계상하였습니다. 주요 증액예산은 평창소방서 신축에 따른 집기류 등 구입비 4억 3,600만 원과 소방차량 구입비 7억 8,000만 원, 춘천 효자안전센터 신축부지 교환차액 6,736만 원, 소방서 행정사무용 가구 노후 교체 1억 9,000만 원, 노후 소방차량 교체 7억 원, 청사 및 차량 유류비 부족분 3억 6,000만 원이며 주요 감액예산은 결원ㆍ휴직 등에 따른 방호활동비 2억 500만 원과 직급보조비 6,800만 원입니다. 또한 의무소방원 운영예산 중 기타직보수 62만 원을 감액하여 공익근무요원 보상금으로 재편성하였으며 이는 예산집행의 효율성을 기하기 위하여 항목 간 예산을 조정한 것입니다. 다음은 178쪽, 방호구조과 예산입니다. 방호구조과 예산은 63억 7,687만 원으로 기정예산 66억 9,187만 원보다 3억 1,500만 원을 감액 계상하였으며 이는 농어촌119구급지원센터 구축사업비 3억 원과 비상구 불법행위 신고포상금 1,500만 원입니다. 농어촌119구급지원센터 구축사업은 응급의료기금으로 지원되는 보조사업으로 지난 2월 소방방재청에 대한 감사원 감사에서 운영인력을 확보하지 못한 상태에서는 정상운영이 어렵고 결과적으로 예산낭비를 초래할 수 있다는 지적에 따라 소방방재청에서 사업을 취소하였으며 비상구 불법행위 신고포상금은 10월 말까지 운영결과 70만 원밖에 지급되지 않았기 때문에 부득이 감액 계상하게 되었습니다. 이어서 일선 소방서 세출예산입니다. 금번 소방서 추가경정 예산은 시급한 청사 보수비와 신ㆍ증축 사무실 집기 구입비 등 최소한의 필수경비를 계상하였으며 소방서별 예산은 위원님들의 이해를 돕기 위하여 사업명과 예산액만 설명드리도록 하겠습니다. 179쪽 춘천소방서는 12월 준공예정인 상서지역대 집기구입비 1,500만 원, 180쪽 원주소방서는 전세값 상승에 따른 관사임차료 인상분 3,000만 원, 181쪽 강릉소방서는 지하 회의실 누수에 따른 보수비 1,000만 원, 182쪽 태백소방서는 대회의실 벽체균열에 따른 보수비 1,500만 원, 183쪽 속초소방서는 거진안전센터 차고셔터 노후고장에 따른 교체비 1,500만 원, 184쪽 홍천소방서는 지역대 청사 누수에 따른 옥상 방수비 1,800만 원을 각각 증액 계상하였고 마지막으로 185쪽 횡성소방서는 신축 중인 우천안전센터 상하수관로 설치비 1억 원과 12월 준공 예정인 둔내안전센터 증축사무실 집기구입비 1,500만 원을 증액 계상하였습니다. 다음은 189쪽 명시이월사업에 대해 설명드리겠습니다. 금년도 명시이월 사업은 4건의 31억 5,000만 원으로 평창소방서 차량 및 노후 소방차량 구입비 13억 원은 최종예산 반영에 따른 사업기간 부족으로, 소방헬기 예비부품 구입비 2억 원은 외자구매에 따른 구매절차 장기소요로, 근덕안전센터 신축사업비 12억 5,000만 원은 토지보상 협의 지연으로, 평창소방서 119구조대 신축사업비 4억 원은 도시관리계획 변경 지연으로 부득이하게 명시이월하게 되었습니다. 다음은 193쪽 계속비 사업입니다. 평창소방서 청사 신축사업은 총 사업비가 50억 원으로 2010년도에 27억 원, 2011년도에 23억 원을 투자하여 2개년 계획으로 사업을 마무리할 계획이었으나 매장문화재 조사와 유난히 길었던 우기 등으로 부득이하게 사업기간을 연장하여 2012년 3월에 준공할 계획입니다. 이상과 같이 금번 추가경정예산안은 평창소방서 개서에 필요한 집기류 및 소방차량 구입비, 유류단가 인상에 따른 유류비 부족분과 노후청사 보수비를 증액하였고 중앙 재원의 변동사항과 예상 집행잔액을 정리하여 편성하였습니다. 계속해서 2012년도 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 예산 총괄규모를 개괄적으로 설명드리면 세입예산은 32억 390만 원으로 전년도 예산액보다 5억 1,391만 원이 감액되었으며 세출예산은 1,452억 9,932만 원으로 강원도 일반회계의 4.78%에 해당되며 전년 대비 117억 4,723만 원이 증액되었습니다. 이어서 세입예산부터 설명드리겠습니다. 2012년도 세입ㆍ세출 예산안 및 사업명세서 59쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 세입예산은 32억 390만 원으로 속초소방서 부지교환 차액 2억 1,098만 원과 인제소방서 청사신축 자치단체 간 부담금 1억 원, 소방법 위반 과태료 8,000만 원, 소방보조인력 양성 및 운영 등 4개 사업에 대한 국고보조금 7억 3,241만 원, 119구조ㆍ구급장비 확충 사업에 대한 응급의료기금 20억 8,050만 원이며 세입예산이 전년 대비 5억 1,391만 원 감액된 사유는 중앙부처 지원사업이 8억 9,390만 원 증액된 반면 소방청사 신축사업 자치단체 간 부담금 14억 원이 감액되었기 때문입니다. 다음은 세출예산입니다. 2012년도 세입ㆍ세출 예산안 및 사업명세서 253쪽입니다. 소방본부 소관 2012년 세출예산안 규모는 1,452억 9,932만 원으로 정책사업비가 357억 2,333만 원으로 24.6%, 행정운영경비가 1,095억 7,599만 원으로 75.4%의 비율로 계상되었습니다. 이를 부서별로 설명드리겠습니다. 253쪽 상단 소방행정과 예산은 전년도 예산액 1,100억 5,403만 원보다 100억 3,822만 원이 증액된 1,200억 9,225만 원으로 주요 증액 사유로는 봉급인상분 반영과 정원증원으로 인건비가 85억 5,687만 원이 증액되었고 평창소방서 11억 7,519만 원을 소방행정과에 편성하였기 때문이며 평창소방서 예산은 개서 후 이체할 예정입니다. 그러면 단위사업별로 설명 드리겠습니다. 단위사업 소방청사ㆍ장비 현대화 사업 예산은 47억 900만 원으로 인제소방서 신축사업비로 25억 원과 춘천 신북안전센터 신축부지 매입비 5억 원, 동해 묵호안전센터 신축사업비 7억 원, 소방차량 보강사업비로 10억 900만 원을 편성하였고 253쪽 하단 긴급대응체제 기반조성 단위사업 예산은 74억 5,185만 원으로 전년도 예산액보다 2억 4,321만 원을 증액 계상하였으며 이는 국고보조사업인 소방보조인력 운영비와 정원증원으로 직무수행경비가 증액되었기 때문입니다. 현장활동 대응능력 배양 예산 58억 5,946만 원은 소방차량 운영 등 일반운영비 1억 8,046만 원과 여비 8,440만 원, 시책업무추진비 2,500만 원, 방호활동비 등 직무수행경비 55억 3,320만 원, 일반보상금 2,640만 원, 포상금 1,000만 원이고 254쪽 하단 소방전용 통신망 확충 예산 11억 181만 원은 긴급구조시스템 유지관리비 등 일반운영비 7억 5,271만 원, 통신망 관리를 위한 국내여비 800만 원, 홈페이지 접근성 개선을 위한 연구개발비 7,000만 원, 노후 정보통신장비 교체 등 자산취득비 2억 7,110만 원이며 255쪽 하단 소방보조인력 양성 및 운영 예산 4억 9,058만 원은 의무소방원과 공익근무요원 운영경비로서 전액 국비로 추진되는 사업이며 배정인력이 증원되었기 때문에 증액 편성하였습니다. 256쪽 상단 소방교육훈련 전문화 단위사업 예산은 4억 9,736만 원으로 전년 대비 4,930만 원을 증액 계상하였고 이는 교육과정 및 인원이 증가했기 때문이며 위탁교육비 5,260만 원과 국내여비 800만 원, 국제화여비 6,800만 원, 공무원 교육여비 3억 6,876만 원을 계상한 것입니다. 256쪽 하단 행정운영경비 예산은 1,062억 5,892만 원으로 전년도예산액보다 86억 7,060만 원이 증액 계상되었으며 이는 봉급인상분 반영과 정원 26명이 증원되었기 때문입니다. 세부사업 공무원 인건비지원 예산 1,059억 172만 원은 소방공무원에 대한 봉급 및 수당이며 258쪽 하단 소방보조인력 인건비 지원 예산 3,976만 원은 의무소방원 봉급입니다. 259쪽 중단 기본경비 예산은 3억 1,744만 원으로 전년도 예산액보다 1,757만 원을 증액 계상하였으며 이는 평창소방서 신설에 따른 직책급 업무수행경비가 증액되었기 때문입니다. 다음은 260쪽 중단 평창소방서 예산으로 소방행정과에 임시 편성하였다가 개서 후 이체하여 집행할 예정이며 평창소방서 예산은 9억 5,919만 원으로 정책사업 재난예방ㆍ대응소방력 운영 5억 1,162만 원과 행정운영경비 2억 1,593만 원을 편성하였습니다. 계속해서 방호구조과 예산입니다. 264쪽입니다. 방호구조과 예산은 전년도 예산액 62억 2,369만 원보다 12억 1,922만 원이 증액된 74억 4,291만 원으로 이는 응급의료기금으로 추진하는 119구조ㆍ구급장비 확충 사업의 사업량이 늘었기 때문입니다. 그러면 단위사업별로 설명드리겠습니다. 구조ㆍ구급시설장비 확충 예산은 48억 6,560만 원으로 전년 대비 10억 4,208만 원이 증액 편성되었으며 119구급대원 응급처치용품 구입 등 119구조구급대 시설장비 보강 예산으로 5,460만 원과 소방항공대 시설장비보강 예산으로 시설비와 자산취득비 6억 3,000만 원, 구급차, 구급장비 구입 등 119구급장비 확충 사업에 23억 8,000만 원, 고가사다리차, 첨단구조장비, 특수구조장비 구입 등 119구조장비 확충 사업에 17억 8,100만 원, 생화학 보호복 구입 등 대테러 및 특수소방장비 보강 사업에 2,000만 원을 각각 편성하였습니다. 265쪽 하단입니다. 단위사업 긴급대응능력 강화 예산은 전년 대비 1억 7,889만 원이 증액된 22억 8,382만 원을 편성하였으며 이 중 현장소방활동 대응능력 강화 예산은 21억 5,484만 원으로 소방헬기 운영비 등 일반운영비 12억 4,314만 원과 현장활동 국내여비 1억 6,249만 원, 항공대 포소화설비 폼액 구입비 550만 원, 긴급구조훈련과 소방기술경연대회 운영, 하트세이버 배지 제작비 등 일반보상금과 포상금 2,710만 원, 개인안전장구, 공기호흡기, 소양호 고속구조보트 등 현장활동장비 구입비 7억 161만 원을 편성하였으며 267쪽 중단 의용소방대 운영활성화 예산 1억 2,898만 원은 여성의용소방대 응급처치경연대회 운영비 2,190만 원과 동절기 야간 대기근무자 급식비 지원 등 의용소방대 지원경비 1억 708만 원입니다. 단위사업 안전문화 생활정착 예산은 1억 3,804만 원으로 전년도 예산액보다 141만 원이 감액되었으며 소방동요경연대회 경비, 안전체험캠프 운영 등 각종 행사를 통해 어린이들이 자연스럽게 안전을 체험할 수 있는 어린이 소방안전문화 조성 사업에 3,605만 원을, 도민중심 소방안전 예방활동 예산으로 강원소방 홍보물 제작비 2,100만 원과 비상구 불법행위 신고포상금 1,000만 원을, 119시민수상구조대 운영 예산으로 인명구조요원에 대한 급식비 6,678만 원을 각각 편성하였고 268쪽 중단 부서운영에 필요한 행정운영경비로 1억 5,546만 원을 편성하였습니다. 다음은 269쪽 소방학교 예산입니다. 소방학교 예산은 전년도 예산액 7억 8,743만 원보다 3,475만 원이 감액된 7억 5,268만 원으로 이는 기본적인 교육훈련장비가 올해 다수 확보되어 내년도 사업량이 줄었기 때문입니다. 단위사업 교육환경 구축 예산 중 교육환경 조성 예산 6,608만 원은 국내여비 및 교육 시책추진 업무추진비 1,648만 원, 생활관 베란다 섀시 설치비 2,500만 원, 종합훈련관 및 생활관 운용물품, 전문도서 구입 등 자산취득비 2,460만 원이며 화재진압 및 구조구급 교육훈련장비 보강 예산으로 1억 2,863만 원을 편성하였고 내실 있는 교육과정 운영을 위하여 교재제작, 강사수당 등 일반운영비에 1억 2,000만 원, 교육과정운영 국내여비에 1,819만 원, 교육장비 소모품 및 폐승용차 구입 등 재료비 1,000만 원, 성적우수자 포상금으로 500만 원을 계상하였습니다. 270쪽 중단 청사 경영관리 단위사업 편성예산은 2억 9,254만 원으로 이는 효율적인 청사관리를 위한 청소관리원 및 조경관리원 보수 2,578만 원과 청사유지보수 및 난방연료 등 일반운영비 2억 916만 원, 차량 및 소방장비 운영경비 3,481만 원, 피복비 및 소방공무원 의료비 2,279만 원이며 271쪽 상단 행정운영경비 1억 1,224만 원은 부서운영에 필요한 기본경비 6,408만 원과 일숙직수당 등 당직실 운영비 4,816만 원입니다. 이어서 일선 소방서 세출예산입니다. 소방서 예산은 소방본부 전체 예산의 11.7%인 170억 1,148만 원으로 전년도 예산액보다 5억 2,453만 원이 증액되었으며 2012년도 예산편성 운영 및 기금 운용계획 수립기준에서 정한 기준단가를 적용하였고 가능한 일률적으로 표준화하여 계상하였습니다. 따라서 각 소방서별 예산액의 차이는 관서별 인원과 소방장비 보유수, 소방청사, 의용소방대원수 등의 차이에 따른 편차임을 이해해 주시기 바랍니다. 먼저 소방서의 주요 증감 내용을 간략히 설명드리면 개정피복 교체 3개년 사업 중 마지막 연차인 내년도 사업량이 가장 적은 이유로 피복비가 감액되었고 평창소방서 운영 최소인력 확보를 위한 각 소방서별 정원감소로 행정운영경비, 여비, 특수건강검진비 등이 감액된 반면 청사 수리비와 단가인상에 따른 유류비 및 의용소방대 출동수당을 각 소방서 공통으로 증액 계상하였으며 전년 대비 33% 감액된 영월소방서는 평창소방서와 예산이 분리되었기 때문입니다. 위원님들께서 양해하여 주신다면 소방서 예산은 총 예산액 변동을 중심으로 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 272쪽 춘천소방서 예산입니다. 춘천소방서 예산은 전년 대비 6,248만 원이 증액된 23억 4,595만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 20억 2,138만 원과 행정운영경비 3억 2,457만 원을 편성하였으며 276쪽 원주소방서 예산은 전년 대비 1억 586만 원이 증액된 15억 5,022만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 12억 7,621만 원과 행정운영경비 2억 7,401만 원을 편성하였습니다. 280쪽 강릉소방서 예산은 전년 대비 8,183만 원이 증액된 14억 3,695만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 11억 8,531만 원과 행정운영경비 2억 5,164만 원을 편성하였고 284쪽 동해소방서 예산은 전년 대비 2,429만 원이 증액된 8억 6,902만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 6억 7,083만 원과 행정운영경비 1억 9,819만 원을 편성하였습니다. 288쪽 태백소방서 예산은 전년 대비 761만 원이 증액된 8억 6,066만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 6억 6,825만 원과 행정운영경비 1억 9,241만 원을 계상하였고 292쪽 속초소방서 예산은 전년 대비 9,799만 원이 증액된 17억 7,326만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 14억 6,874만 원과 행정운영경비 3억 452만 원을 계상하였습니다. 296쪽 삼척소방서 예산은 전년 대비 6,916만 원이 증액된 14억 1,732만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 11억 8,446만 원과 행정운영경비 2억 3,286만 원을 편성하였으며 300쪽 홍천소방서 예산은 전년 대비 1억 6,564만 원이 증액된 18억 994만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 15억 5,007만 원과 행정운영경비 2억 5,987만 원을 편성하였습니다. 계속해서 304쪽 횡성소방서 예산은 전년 대비 3억 6,446만 원이 증액된 14억 2,127만 원으로 국고보조사업인 태양광발전설비 설치비 2억 8,600만 원을 포함한 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 12억 2,450만 원과 행정운영경비 1억 9,677만 원을 편성하였고 308쪽 영월소방서 예산은 전년 대비 5억 8,649만 원이 감액된 11억 8,896만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 9억 9,401만 원과 행정운영경비 1억 9,495만 원을 편성하였고 329쪽 정선소방서 예산은 전년 대비 8,695만 원이 증액된 12억 6,455만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 10억 4,680만 원과 행정운영경비 2억 1,775만 원을 편성하였으며 마지막으로 316쪽 철원소방서 예산은 전년 대비 4,474만 원이 증액된 10억 7,337만 원으로 재난예방ㆍ대응소방력 운영 정책사업비 8억 8,747만 원과 행정운영경비 1억 8,590만 원을 편성하였습니다. 다음은 323쪽 계속비 사업입니다. 인제소방서 청사 신축사업은 총 사업비 50억 원으로 2010년도에 12억 원, 2011년도에 15억 원, 2012년도에 23억 원을 투자하여 3개년 계획으로 추진하고자 하였으나 인제군과의 건축협의 과정에서 청사 디자인을 주변경관과 조화되도록 수정하기로 협의하여 부득이 2012년 당초예산에 2억 원을 증액 계상하게 되었으며 사업은 계획대로 2012년에 마무리할 계획입니다. 이상과 같이 소방본부 소관 2011년도 제2회 추가경정예산안과 2012년도 당초예산안에 대한 개괄적인 설명을 드렸습니다만 자세한 내용은 배부해 드린 사업명세서와 설명자료를 참조하여 주시면 감사하겠습니다. 존경하는 조영기 위원장님 그리고 위원님 여러분! 이번 회기에 상정한 추가경정 예산안은 평창소방서 개서에 필요한 물품 및 장비 구입비와 차량 유류비 부족분, 노후청사 보수비를 증액하고 중앙 재원의 변동사항과 예상 집행잔액을 정리하여 편성하였으며 2012년 당초예산안은 소방서 신설 사업비, 소방장비 및 특수 구조구급장비, 개인 필수장비 보강 등 현장소방활동 강화를 위한 분야에 중점을 두고 편성하는 한편 예산낭비 요인을 사전에 차단하여 생산적이고 능률적인 예산편성이 되도록 노력하였습니다. 소방본부 소관 예산안은 도민의 안전과 직결되는 중요한 사업임을 감안하시어 본 예산안을 원안과 같이 심사ㆍ의결하여 주시기를 부탁드립니다. 아울러 오늘 예산심사를 통하여 위원님들께서 지적해 주시는 사항과 고견에 대해서는 앞으로 예산운용에 적극 반영하여 안전한 강원도 실현에 최선을 다할 것을 다짐드리면서 이상으로 2011년 제2회 추가경정예산안과 2011년도 당초예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.