이흥교소방본부장
존경하는 장세국 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 연일 계속되는 의정활동에도 불구하시고 도정 발전 및 도민의 안전과 복지증진을 위하여 헌신적인 노력을 하고 계시는 위원님 여러분께 깊은 경의와 감사를 드립니다. 오늘 제260회 강원도의회 기획행정위원회에서 소방본부 소관 2016년도 제2회 추가경정예산안 및 2017년도 당초예산안에 대한 심사를 받게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 올해도 저희 강원소방은 위원님들의 각별한 관심과 애정으로 도민에게 더 가까이 다가갈 수 있었으며, 특히 지난 11월 14일 행정사무감사를 통하여 좋은 의견과 대안 제시 등 지혜를 모아 주신 점에 대하여 거듭 감사의 인사를 드립니다. 앞으로도 위원님들의 고견은 소방행정 업무 전반에 적극 반영하여 강원소방이 보다 더 발전하고 역동적으로 성장할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 아울러 금년에 계획했던 모든 업무는 남은 12월 한 달 동안 내실 있게 마무리되도록 배전의 노력을 다할 것을 약속드리며, 여러 위원님의 성원을 부탁드립니다. 그럼 지금부터 소방본부 소관 2016년도 제2회 추가경정예산안과 2017년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 위원님들께서도 잘 알고 계시겠지만 강원도 소방안전특별회계가 2016년 당초예산부터 반영됨에 따라 소방본부 소관 세입ㆍ세출예산은 일반회계와 특별회계로 구분되어 있으며 인력운영비 및 기본경비는 일반회계로, 정책사업비는 특별회계로 편성되었습니다. 먼저 2016년도 제2회 추가경정예산안의 일반회계 세입예산부터 말씀드리겠습니다. 배부하여 드린 2016년도 제2회 추가경정 세입ㆍ세출예산안 71쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 일반회계 세입예산은 기정예산 대비 36억 4,817만 원이 증액된 167억 2,553만 원으로, 이를 부서별로 간략히 설명드리면 소방행정과는 기정예산 115억 1,811만 원보다 4억 952만 원이 증액된 119억 2,764만 원으로, 세입ㆍ세출 외 현금 이자수입 4만 5,000원, 양양소방서 부지 교환차액 등 재산매각수입 3억 4,487만 원, 소방장비 납품지연 지체상금 6,140만 원, 소방차량 불용품 매각대금 1,373만 원, 2015년 소방보조인력 양성 및 운영 국고보조금 사용잔액 1,420만 원입니다. 방호구조과는 기정예산 9억 9,368만 원보다 12만 3,000원이 증액된 9억 9,381만 원으로, 공공예금 이자수입 2만 3,000원과 2015년 구조구급 시설장비 확충 등 국고보조금 사용잔액 10만 원을 계상하였습니다. 종합상황실은 기정예산 4억 9,432만 원보다 2,330만 원이 증액된 5억 1,763만 원으로, 공공예금 이자수입 1만 1,000원, 법인카드 포인트 반환수입 2,000원, 2015년 119구급상황관리센터 운영 국고보조금 사용잔액 2,329만 원입니다. 특수구조단은 제2회 추가경정예산에 23억 669만 원을 신규로 계상한 것으로, 공공예금 이자수입 2만 3,000원, 소방헬기 기체손상 보험료 23억 626만 원과 2016년 테스트이벤트 동원 소방헬기 항공유류비 41만 원입니다. 소방학교 기정예산은 860만 원보다 3,021만 원이 증액된 3,881만 원으로, 학교시설 사용료 1,200만 원, 세입ㆍ세출 외 현금 이자수입 1만 원, 소방차량 및 장비 불용품매각대금 380만 원, 구내식당 매점 공과금 1,000만 원, 관사 전세 및 계약보증금 수입 1,300만 원을 계상하였습니다. 소방서 세입예산은 내역이 대동소이하여 위원님들께서 양해해 주신다면 총괄내역으로 설명드리겠습니다. 소방서 세입예산은 기정예산 6,263만 원보다 8억 7,830만 원이 증액된 9억 4,093만 원으로, 민원업무처리 증지대금 2,381만 원, 공공예금 및 세입ㆍ세출 외 이자수입 177만 원, 진부안전센터 부지 및 청사 재산매각수입 3억 9,862만 원, 소방법 위반 과징금 및 과태료 수입 1억 941만 원, 소방차량 및 장비 불용품 매각대금 3억 3,226만 원, 그 외 차량보험 환급금 등 7,037만 원, 지난 연도 체납과태료 수입 467만 원입니다. 다음은 85쪽, 소방안전특별회계 세입예산입니다. 소방본부 소관 특별회계 세입예산은 기정예산 915억 6,072만 원 대비 15억 3,600만 원이 증액된 930억 9,672만 원으로, 소방본부 및 소방학교, 각 소방서의 소방안전특별회계 공공예금 및 보통예금 이자수입 3,348만 원, 일반회계와 특별회계 간 내부거래 전입금 15억 252만 원을 증액 계상하였습니다. 다음은 271쪽, 일반회계 세출예산을 설명드리겠습니다. 금년도 소방본부 일반회계 세출예산 규모는 기정예산 2,419억 344만 원보다 33억 397만 원이 증액된 2,452억 741만 원이며, 이를 부서별로 설명드리면, 소방행정과는 기정예산 2,381억 8,367만 원보다 30억 3,904만 원이 증액된 2,412억 2,272만 원을 계상하였습니다. 주요 증액예산은 소방공무원 보수 부족분 17억 원, 노트북과 물품관리 RFID리더기 구입비 370만 원, 소방안전특별회계 전출금 15억 252만 원, 2015년 소방보조인력 양성 및 운영 국고보조금 집행잔액 1,582만 원입니다. 주요 감액예산으로는 신규임용예정자 보수 1억 6,300만 원, 소방공무원 직급보조비 1,500만 원, 소방학교 무기계약근로자 보수 300만 원, 직책급 업무수행경비 200만 원입니다. 다음은 273쪽, 방호구조과 소관입니다. 방호구조과 예산은 기정예산 5,503만 원보다 1,202만 원이 증액된 6,706만 원으로, 홍보용 카메라 구입비 150만 원, 2014년 및 2015년 119구조장비 확충 등 5개 사업의 국고보조금 반환금 1,052만 원을 계상하였습니다. 다음은 274쪽, 종합상황실 예산입니다. 종합상황실은 기정예산 1억 2,042만 원보다 2,378만 원 증액된 1억 4,421만 원을 계상하였으며, 이는 2015년 119구급상황관리센터 운영 국고보조금 반환금입니다. 다음은 275쪽, 특수구조단 예산입니다. 특수구조단은 기정예산 9,328만 원보다 16만 원이 증액된 9,345만 원으로, 이는 2015년 세월호사고 수습 동원 소방헬기 항공유 지원 국고보조금 반환금이 되겠습니다. 이어서 276쪽, 소방학교 및 일선 소방서 세출예산입니다. 금번 소방학교와 소방서 추가경정예산은 사무운영에 필요한 행정집기류 구입비만 계상하였으므로 위원님들께서 양해해 주신다면 일괄적으로 설명드리도록 하겠습니다. 소방학교 및 소방서 세출예산은 기정예산 34억 5,102만 원보다 2억 2,895만 원이 증액된 36억 7,997만 원으로, 주요 증액내역은 인력 증원에 따른 부족한 행정사무 가구 및 노후 사무기기 등 집기류 구입비 2억 2,895만 원입니다. 다음은 295쪽, 명시이월 사업에 대해 설명드리겠습니다. 금년 명시이월 사업은 5개 분야 7개 사업 152억 9,394만 원으로, 주된 사유는 소방장비 제작기간과 외자구매 납품기한이 장기간 소요되고 소방청사 신축 등은 1회 추경예산에 편성되어 사업기간이 부족하기 때문입니다. 세부내역을 살펴보면 펌프차 등 소방장비 보강 예산 212억 3,536만 원 중 115억 3,467만 원, 노후 및 부족 구조장비 교체보강 예산 23억 3,310만 원 중 4억 9,313만 원, 이동안전체험차량 보강 사업 4억 6,095만 원과 소방헬기 고장부품 수리 입고와 예비부품 외자구매로 각각 4,481만 원과 3억 459만 원을 이월하게 되었습니다. 또한 영랑119안전센터 이전 신축 예산은 신축 예정부지 변경으로 인한 사업기간 부족으로 16억 2,700만 원 중 15억 7,209만 원을 이월하였고, 진부119안전센터 신축 예산은 1회 추경에 반영되어 예산액 10억 원 중 8억 8,368만 원을 이월하게 되었습니다. 다음은 299쪽, 계속비 사업에 대해 설명드리겠습니다. 강릉소방서 청사 신축은 예산총액 119억 5,000만 원으로 변동이 없으며, 원주소방서 청사 신축 또한 예산총액 120억 원으로 변동이 없습니다. 특수구조단 이전 신축은 총사업비 59억 원으로 2016년 22억, 2017년 12억, 2018년 15억 원, 2019년 10억 원을 투자하여 4개년 사업으로 추진하는 신규사업입니다. 소방헬기 임차사업은 당초 총사업비 36억 원에서 5억 2,000만 원 감액하여 30억 8,000만 원으로 조정하였고, 2014년 20억, 2016년 4억 5,000만 원, 2017년 6억 3,000만 원을 투자할 계획입니다. 소방헬기 구매사업은 예산총액 230억 원으로 변동 없이 사업추진에 만전을 기하고 있습니다. 다음은 303쪽, 특별회계 세출예산입니다. 금년도 소방본부 특별회계 세출예산 규모는 기정예산 915억 6,072만 원보다 15억 3,600만 원이 증액된 930억 9,672만 원이며, 이를 부서별로 설명드리면, 소방행정과는 기정예산 386억 5,097만 원보다 1억 8,629만 원이 증액된 388억 3,726만 원을 계상하였습니다. 주요 증액예산은 펌프차 등 소방장비 보강 4억 9,176만 원, 적격심사프로그램 라이선스 구매 120만 원, 신규 소방차량 등 월동장구 구입비 1억 2,240만 원, 특정업무경비 부족분 5,500만 원이며, 감액예산은 공유재산관리 효율화사업 토지 매입 집행잔액 6,511만 원, 일반예비비 4억 245만 원, 국고보조금 감액에 따른 의무소방원 봉급 1,650만 원입니다. 다음은 305쪽, 방호구조과 소관입니다. 방호구조과 예산은 기정예산 150억 557만 원보다 7,780만 원이 감액된 149억 2,777만 원으로, 긴급구조통제단 훈련운영 관련 예산 3,880만 원, 이동안전체험차량 집행잔액 3,900만 원을 감액하였습니다. 다음은 307쪽, 종합상황실 예산입니다. 종합상황실은 기정예산 34억 1,605만 원보다 2,259만 원이 감액된 33억 9,346만 원을 계상하였으며, 이는 현장영상전송시스템 구축사업 집행잔액 1,059만 원과 119구급상황관리센터 기간제근로자 인건비 1,200만 원을 감액한 것입니다. 다음은 308쪽, 특수구조단 예산입니다. 특수구조단은 특수구조단 이전 신축부지 토지 매입으로 14억 원이 증액된 108억 1,725만 원입니다. 이어서 309쪽, 310쪽, 311쪽, 속초ㆍ평창ㆍ철원소방서 세출예산입니다. 속초소방서와 철원소방서는 관사임차료로 각각 4,000만 원과 500만 원을 증액하였으며, 평창소방서는 대화119안전센터의 정보통신장비 보강을 위하여 510만 원을 증액 계상하였습니다. 이상으로 2016년도 제2회 추가경정 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 마치고 계속해서 2017년도 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 2017년도 세입ㆍ세출예산안 61쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 일반회계 세입예산부터 말씀드리겠습니다. 일반회계 세입예산은 114억 4,093만 원으로, 전년 125억 7,735만 원 대비 11억 3,642만 원이 감액되었습니다. 부서별로 설명드리면 소방행정과 세입예산은 전년 대비 23억 6,489만 원이 감액된 86억 5,322만 원으로, 원주소방서 등 5개소의 청사 신축을 위한 자치단체 간 부담금 61억 600만 원, 소방보조인력 양성 및 운영 국고보조금 12억 7,322만 원, 노후 소방차량 교체ㆍ보강 복권기금 12억 7,400만 원입니다. 방호구조과 세입예산은 23억 2,036만 원으로 전년 대비 13억 2,667만 원이 증액 계상되었으며, 편성내역은 국고보조금으로 시민수상구조대 운영 3,161만 원, 응급의료기금사업으로 전문구급장비 보강 등 22억 8,875만 원입니다. 종합상황실 세입예산은 2억 4,258만 원으로 2억 5,174만 원을 감액하여 119구급상황관리센터 운영으로 계상하였으며, 62쪽 상단의 특수구조단은 소방헬기 탑재 구급장비 보강예산으로 1억 5,000만 원을 신규 계상하였습니다. 이어서 소방학교 및 소방서 세입예산입니다. 소방학교와 소방서는 매년 경상적으로 징수되는 예산에 한하여 전년도 징수액을 고려하여 편성하였으며, 주요내역은 민원업무처리 수입증지 대금 1,710만 원, 소방법위반 과태료 수입 4,356만 원, 구내식당 공공요금 등 1,410만 원으로, 관서별 세부내역은 대동소이하여 생략하도록 하겠습니다. 다음은 71쪽, 소방안전특별회계 세입예산입니다. 이는 소방안전특별회계 세출예산 구성을 위한 일반회계와 특별회계 간 내부거래로서, 일반회계 전출금을 특별회계의 세입으로 편성한 부분으로, 국고보조금 13억 483만 원, 기금보조금 39억 5,533만 원, 소방안전교부세 281억 5,400만 원, 도비 625억 8,582만 원입니다. 국고보조금 및 기금보조금은 2017년도 가내시 예산액을 반영하였고 소방안전교부세는 2017년도 교부액이 아직 확정되지 않아 2016년도 예산규모와 소방헬기 구입 특별수요를 감안하여 편성하였으며, 2017년 1회 추경 시 증감 부분을 조정 편성할 예정입니다. 도비 625억 원은 2017년도 지역자원시설세 부동산분 세입 추계액 250억 원과 일반 도비전입금 375억 원이 포함된 금액입니다. 다음은 273쪽, 세출예산을 설명드리겠습니다. 먼저 일반회계 세출예산입니다. 소방본부 소관 2017년 세출예산안 규모는 전년 대비 513억 9,934만 원이 증액된 총 2,582억 116만 원으로, 인력운영비 1,579억 7,639만 원, 행정운영 기본경비 42억 2,477만 원과 일반회계 전출금 내부거래액 960억 원입니다. 일반회계 전출금 960억 원은 특별회계의 세입으로 편성되어 특별회계 세출예산을 구성하고 있습니다. 이를 부서별로 설명드리면 273쪽, 소방행정과 예산은 전년도 예산액 2,031억 2,677만 원보다 511억 7,215만 원이 증액된 2,542억 9,892만 원입니다. 증액 폭이 큰 이유는 정원 증원에 따른 소방공무원 인건비 231억 6,422만 원과 소방행정과 일반회계에 특별회계 구성을 위한 전출금 280억 원이 증액되었기 때문입니다. 세부적으로 인건비 지원 예산 1,579억 4,492만 원은 소방공무원에 대한 봉급 및 수당, 성과상여금과 소방공무원 임용예정자 보수, 공중보건의 진료활동장려금, 무기계약근로자 보수 등이 계상되었으며, 276쪽 상단, 기본경비 예산은 3억 2,253만 원으로 전년도 예산액보다 586만 원을 증액 계상하였으며, 이는 정원 증원에 따른 일반운영비 및 업무추진비 증액분입니다. 277쪽 상단, 내부거래 지출은 기 설명드린 내용과 같이 일반회계 전출금으로, 국고보조금 13억 483만 원, 기금보조금 39억 5,533만 원, 소방안전교부세 281억 5,400만 원, 도비 625억 8,582만 원입니다. 278쪽 이후는 소방본부 방호구조과와 종합상황실, 특수구조단, 그리고 소방학교와 소방서별 기본경비를 편성한 것으로, 양해해 주신다면 본 예산안으로 설명을 갈음토록 하겠습니다. 다음은 301쪽, 특별회계 세출예산입니다. 소방본부 소관 2017년 특별회계 세출예산 규모는 일반회계 전출금을 세입받아 편성한 960억 원으로, 정책사업비 953억 5,463만 원과 국고보조사업인 소방보조인력 및 119구급상황관리사 인건비 6억 4,536만 원입니다. 특별회계 정책사업비를 전년도와 비교하여 설명드리겠습니다. 먼저 소방행정과의 소방청사ㆍ장비 현대화사업 예산은 252억 8,660만 원으로, 전년 168억 38만 원 대비 84억 8,621만 원 증액 편성하였으며, 이는 강릉소방서 신축사업비 20억 원, 원주소방서 신축사업비 56억 원, 영월소방서 북면지역대 신축사업비인 영월군 보조금 5억 원, 소방장비 보강사업 171억 8,660만 원입니다. 302쪽 중단, 긴급대응체제 기반조성 예산은 정원 증가에 따른 특정업무경비 및 소방공무원 특수건강검진비를 소방행정과에 일괄 편성 등으로 14억 5,958만 원이 증액된 89억 4,108만 원입니다. 세부사업별 주요내역으로 현장소방활동 대응능력 배양 예산 78억 4,806만 원은 건강검진비 및 소방차량 운영 등 일반운영비 12억 4,098만 원, 여비 1억 원, 시책업무추진비 2,500만 원, 방호활동비 등 직무수행경비 64억 3,608만 원, 일반보상금 4,000만 원, 포상금 600만 원이고, 소방보조인력 양성 및 운영예산 10억 1,302만 원은 의무소방원과 공익근무요원 운영경비입니다. 304쪽 중단, 소방교육훈련 전문화 단위사업 예산은 6억 3,625만 원으로, 전년 대비 7,621만 원을 증액계상하였으며, 이는 국외소방훈련 교육과정과 인원을 확대하였기 때문입니다. 305쪽 상단, 예비비는 특별회계 내 예비비 사유 발생에 대비하기 위하여 일반예비비 4억 1,473만 원, 재해재난목적 예비비 5,000만 원을 계상하였으며, 소방보조인력 인건비는 행정운영경비이지만 국고보조금 사업이므로 특별회계에 2억 6,020만 원을 계상하였습니다. 다음은 306쪽, 방호구조과 예산입니다. 방호구조과 예산은 전년도 예산액 126억 2,721만 원보다 35억 5,052만 원이 증액된 161억 7,774만 원으로, 이는 구조ㆍ구급장비 보강을 위한 국고보조금 편성 증액분입니다. 단위사업별로 설명드리면, 구조ㆍ구급시설장비 확충 예산은 전년 대비 29억 270만 원이 증액된 98억 9,700만 원으로, 동계용 산악구조장비 구입 등 119구조구급대 시설장비 보강 1,600만 원, 전문구급장비 보강 등 119구급장비 확충에 22억 8,000만 원, 노후ㆍ부족 구조장비 교체ㆍ보강 28억 3,550만 원, 화생방 대테러 구조장비 보강 1억 8,800만 원, 의료지도 의사 및 구급지도의사 운영 4억 2,750만 원, 노후 구급차량 교체 및 신규 보강에 41억 5,000만 원을 계상하였습니다. 이어서 307쪽 중단, 긴급대응능력 강화사업은 전년 대비 11억 4,570만 원이 증액된 61억 5,537만 원을 계상하였습니다. 세부사업으로 현장소방활동 대응능력 강화 51억 4,649만 원은 긴급구조통제단 훈련, 전문구급대원 응급처치 위탁교육, 동해안 산불대책본부 운영, 소방기술경연 및 전술훈련대회 운영, 재난현장 민간자원 활용 지원경비 등 일반운영비 2억 2,822만 원, 여비 1억 2,700만 원, 재료비 4억 3,860만 원, 일반보상금 6,400만 원이며, 자산취득비로는 노후 개인안전장비 교체ㆍ보강 30억 980만 원, 긴급구조통제단 운영을 위한 장비운반차량 구입비 3억 원, 풍수해 등 재난현장 기상측정 장비 보급 5,380만 원, 소방학교 입교 임용예정자의 개인안전장비 보강 6억 5,577만 원, 현장구급대원 기본구급장비 보강 2억 2,100만 원, 그리고 화재조사기자재, 펌뷸런스 운영 장비 보강 등에 4,830만 원을 계상하였습니다. 308쪽 하단, 의용소방대 운영 활성화 예산은 6억 4,036만 원으로 전년 대비 4억 1,164만 원을 감액하였습니다. 이는 의용소방대원 개인 안전장비 보강사업이 올해 연도에 집중 투자되어 3억 4,320만 원을 감액 편성한 것이 주요인입니다. 이어서 동계올림픽 소방안전대책 추진 예산은 신규사업으로 3억 6,851만 원을 편성하였습니다. 세부적으로 소방안전기획단 사무실 임대료 및 테스트이벤트 참가자 방한용품 지급, 테스트이벤트 긴급구조훈련 운영 등 일반운영비 1억 5,281만 원, 여비 1억 7,870만 원, 재료비 2,500만 원, 일반보상금 1,200만 원입니다. 310쪽 상단, 안전문화 생활정착 예산은 1억 2,536만 원으로, 전년도의 이동안전체험차량 보강사업이 완료됨에 따라 전년도 예산액보다 4억 9,787만 원을 감액 편성하였습니다. 계속해서 312쪽, 종합상황실입니다. 종합상황실 예산은 전년도 예산액 31억 9,955만 원보다 11억 7,995만 원이 증액된 43억 7,951만 원입니다. 세부사업으로 신속 정확한 상황관리체계 정착 예산은 4,130만 원으로 일반운영비와 여비로 편성되었으며, 상황관리시스템 인프라 구축 예산은 37억 7,511만 원으로, 소방정보시스템 통합 유지ㆍ보수 관리운영비 4억 5,509만 원, 119신고 공동청취시스템 전산개발비 1,300만 원, 주요 정보통신 기반시설 취약점 분석평가 대행사업비 6,174만 원, 노후 시스템 보강 및 내진설비 5억 6,972만 원 등 119긴급구조시스템 안정화에 10억 9,956만 원을 계상하였고, 유ㆍ무선 통신장비 유지ㆍ관리, 무선중계소 임차료 등 일반운영비 4억 8,865만 원, 여비 720만 원, 노후 정보통신장비 및 무전기 교체 21억 3,270만 원과 재난현장상황 정보공유를 위한 재난공유 스마트 톡 시스템 구축비 4,700만 원 등 소방전용 통신망 확충사업에 26억 2,855만 원을 계상하였습니다. 313쪽 중단, 상황분석업무 활성화사업은 위성통신망 및 통합 홈페이지 유지ㆍ관리 등 일반운영비와 여비를 반영하여 4,454만 원을 편성하였고, 재난상황 정보서비스 확충사업은 재난영상전송시스템 유지ㆍ관리비에 3,340만 원을 계상하였습니다. 119구급상황관리센터 운영 내실화 예산은 휴직 대체인력 및 주말ㆍ공휴일 병원, 약국 등의 의료정보안내 증가에 따른 인력 보강에 1억 원을 계상하였으며, 구급상황관리사 인건비 지원 사업도 국고보조금 사업으로 3억 8,516만 원을 편성하였습니다. 이어서 316쪽, 특수구조단입니다. 특수구조단 예산은 전년도 예산액 31억 1,725만 원보다 119억 1,104만 원이 증액된 150억 2,830만 원으로, 이는 소방헬기 구매예산과 특수구조단 이전 신축비를 2017년 당초예산에 계상하였기 때문입니다. 세부사업별로 설명드리면 특수구조단 이전 신축 시설비 12억 원, 환경개선 개ㆍ보수 및 헬기 외주정비, 소방헬기 구매 및 기자재 보강 등 특수구조단 시설장비 보강사업에 110억 5,240만 원, 특수재난 구조능력 강화사업으로서 소방헬기 임차비용, 인명구조견 관리ㆍ운영, 소방헬기 보험 등 일반운영비, 여비, 구급약품 재료비 등에 24억 7,590만 원, 헬기구급장비 보강 국고사업에 신규 도입 소방헬기에 장착하기 위한 전문 구급장비 보강 자산취득비 3억 원을 계상하였습니다. 다음은 318쪽, 소방학교 예산입니다. 소방학교 예산은 전년도 예산액 10억 4,288만 원보다 5억 5,487만 원이 증액된 15억 9,775만 원으로, 단위사업별로 설명드리면 교육환경 구축사업의 교육환경조성 3억 9,481만 원은 국내여비 및 교육시책 업무추진비, 교육환경 개선 등 운영유지비이며, 교육훈련장비 보강 1억 8,151만 원은 교육운영에 필요한 화재진압 및 구조훈련, 구급교육용 장비 구입비입니다. 또한 내실 있는 교육과정 운영을 위해 교육생 급식비, 외부교육 임차료 등 수용비, 생활관 운영, 교재 제작비, 강사수당 등 일반운영비에 5억 9,480만 원, 교육과정운영 국내여비에 1,500만 원, 화재진압훈련용 소모품 및 교육소모품 등 재료비 900만 원, 성적우수자 시상금으로 400만 원을 계상하였습니다. 319쪽 중단, 청사 경영관리 편성예산은 3억 9,861만 원으로, 이는 청사 관리를 위한 청소 및 조경관리 운영비, 청사 관리ㆍ유지 및 난방비, 소방장비 관리ㆍ운영비, 의료비 등입니다. 이어서 321쪽, 소방서 세출예산입니다. 소방서 예산은 소방본부 전체 정책사업비의 24.2%인 232억 2,780만 원으로 전년도보다 3.7%인 8억 3,674만 원이 증액되었으며, 2017년도 예산편성 운영 및 기금 운용계획 수립기준에서 정한 기준단가를 적용하여 가능한 한 표준화하여 계상하였습니다. 따라서 각 소방서별 예산액의 차이는 관서별 인력과 소방청사 수, 소방장비 보유 수 및 의용소방대원 수 등에 따른 편차임을 이해해 주시기 바랍니다. 위원님들께서 양해하여 주신다면 소방서 예산은 총 예산액 규모를 중심으로 간략히 설명드리겠습니다. 321쪽 춘천소방서 예산은 전년 대비 17억 8,341만 원이 증액된 40억 3,898만 원, 324쪽 원주소방서는 15억 8,320만 원이 감액된 13억 5,671만 원, 327쪽 강릉소방서는 1억 1,228만 원이 감액된 11억 4,633만 원, 330쪽 동해소방서는 1억 381만 원이 감액된 6억 4,471만 원, 333쪽 태백소방서는 9,913만 원 감액된 6억 8,571만 원, 336쪽 속초소방서는 16억 3,406만 원이 감액된 7억 5,393만 원, 339쪽 삼척소방서는 1억 4,389만 원이 감액된 12억 1,816만 원, 342쪽 홍천소방서는 1억 5,854만 원이 감액된 10억 6,249만 원, 345쪽 횡성소방서는 1억 5,455만 원이 감액된 9억 915만 원, 348쪽 영월소방서는 1억 763만 원이 감액된 9억 5,924만 원, 351쪽 평창소방서는 10억 9,433만 원이 증액된 20억 9,062만 원, 354쪽 정선소방서는 19억 3,158만 원이 감액된 10억 514만 원, 357쪽 철원소방서는 20억 5,144만 원이 증액된 30억 4,845만 원, 360쪽 인제소방서는 20억 2,067만 원이 증액된 28억 8,666만 원, 363쪽 고성소방서는 4,517만 원이 감액된 7억 2,817만 원, 366쪽 양양소방서는 3,925만 원이 감액된 6억 9,329만 원입니다. 소방서 예산의 주요 증감사유로 안전센터 청사 신축사업은 단년도 사업으로 원주 흥업과 정선 고한안전센터는 사업 종료로 감액하였고, 속초 영랑안전센터는 내년도로 명시이월하여 감액하였습니다. 춘천 소양, 평창 진부, 철원 군탄, 인제 원통안전센터를 신규 사업으로 증액 편성하였으며, 구급소모품 재료비와 소방공무원 특수건강검진비는 본부에 일괄 편성으로 감액되었고, 소방청사 시설 개ㆍ보수비 반영에 따라 증감액이 발생하였습니다. 다음은 371쪽, 계속비 사업입니다. 강릉소방서 청사 신축은 총사업비 119억 5,000만 원으로 2016년까지 99억 5,000만 원과 2017년 22억 원을 투자하는 4개년 사업으로 2017년 9월 준공 예정입니다. 원주소방서 청사 신축사업은 총사업비 120억 원으로 2016년부터 2018년까지 추진하는 3개년 사업으로 2017년 예산액은 56억 원을 계상하였으며, 특수구조단 청사 이전 신축사업은 총사업비 59억 원으로 2016년부터 2019년까지 추진하는 4개년 사업으로 2016년에는 부지매입 등으로 22억 원을 투자하고 2017년도 당초예산에는 격납고 신축비 12억 원을 계상하였습니다. 소방헬기 임차는 2014년부터 2017년까지 4개년 계속비 사업으로 2014년 2회 추경에 특별교부세로 20억 원을 편성하였으며, 2016년에 4억 5,000만 원, 2017년에는 6억 3,000만 원을 계상하였습니다. 소방헬기 구매 사업은 총사업비 230억 원으로 2015년부터 2017년까지 3개년 사업으로 추진하고 있으며, 2015년 69억 원, 2016년 63억 원, 2017년 98억 원을 투자하는 사업으로, 2017년 예산액은 소방안전교부세 65억 원과 도비 33억 원으로 계상하였고 2017년 5월 중 납품 예정입니다. 이상과 같이 소방본부 소관 2016년도 제2회 추가경정예산안과 2017년도 당초예산안에 대한 개괄적인 설명을 드렸습니다만 자세한 내용은 배부해 드린 사업명세서와 설명자료를 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 이번 회기에 상정한 2016년도 제2회 추가경정예산안은 출동차량 안전 확보를 위한 월동장구 및 필수 행정집기류만을 계상하였고 국고보조금 집행잔액 및 인건비 등을 정리하였습니다. 2017년도 당초예산안은 강원도 소방안전 특별회계 설치 조례에 의거 편성하였으며, 이는 세수 목적에 맞는 지역자원시설세의 소방사무 투자, 소방안전교부세 사업 추진의 원활성을 도모함으로써 향후 안정적인 소방재원 확보의 시발점이 될 것으로 전망하고 있습니다. 이와 같은 소방재정 발전의 큰 전환점은 모든 위원님들께서 보내주신 관심과 성원 덕분으로 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리며, 앞으로 예산 낭비요인 사전 차단 등 배전의 노력으로 좀 더 생산적이고 능률적인 예산 운용이 되도록 심혈을 기울이겠습니다. 아울러 오늘 예산심사를 통하여 위원님들께서 지적해 주시는 사항과 고견에 대해서는 소방행정에 적극 반영하여 안전한 강원도 만들기에 최선을 다할 것을 약속드리면서 이상으로 2016년도 제2회 추가경정예산안과 2017년도 당초예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.