대변인
김태훈 대변인 김태훈입니다. 존경하는 심영섭 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 오늘 제286회 강원도의회 정례회 제3차 사회문화위원회에서 올 한 해의 예산을 정리하고 내년도 예산안을 마련하여 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 먼저 활발한 의정활동을 통해 도정 발전에 앞장서 주시고, 특히 저희 대변인실에서 계획한 주요사업들에 많은 관심과 성원을 보내주신 데 대해 깊이 감사를 드립니다. 그럼 지금부터 저희 대변인 소관 2019년도 제4회 추가경정 세입ㆍ세출예산안과 2020년도 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 2019년도 제4회 추가경정 세입ㆍ세출예산안입니다. 대변인 소관 세출예산은 기정예산과 변동사항이 없어 세입예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 2019년도 제4회 추가경정예산안 103쪽입니다. 세입예산 총액은 22만 8,000원입니다. 내역은 공공예금 이자수입 2만 5,000원, 기자실 일반전화 해지 환급금 18만 2,000원, 지난 연도 보통예금 이자수입 2만 1,000원입니다. 이상으로 2019년도 제4회 추가경정 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 다음은 2020년도 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 2020년도 세입예산안은 편성된 항목이 없으므로 세출예산안에 대해 설명드리겠습니다. 2020년도 예산안 349쪽입니다. 대변인실 2020년도 세출예산안 총규모는 76억 2,779만 4,000원입니다. 이 중 정책사업비는 75억 629만 원이며, 행정운영경비는 1억 2,150만 4,000원입니다. 이는 전년도 당초예산액 106억 464만 3,000원 대비 29억 7,684만 9,000원이 감액된 규모입니다. 전년도보다 감액된 이유는 2018평창동계올림픽 이후 대형 이벤트 등의 감소로 집중홍보 수요가 감소함에 따라 홍보비 등을 감액하였기 때문입니다. 그러면 세부내역을 설명드리겠습니다. 예산안 349쪽과 사업설명자료 1쪽부터 6쪽이 되겠습니다. 먼저 도 이미지 제고 홍보를 위한 단위사업 총예산액은 51억 5,649만 원입니다. 이 중 각종 매체를 활용한 도 이미지 제고 추진 세부사업비는 51억 1,100만 원으로 도 이미지 제고를 위한 국내외 홍보ㆍ광고에 50억, 강원도 29초 영화제 개최에 5,000만 원, 홍보 디자인 제작용 장비의 유지ㆍ보수에 500만 원, 본관 청사 영상 스크린 유지ㆍ보수에 600만 원, 도 이미지 제고 홍보 관련 여비 등 국내여비에 1,000만 원, 1인 미디어 크리에이터 양성 및 운영 사업에 4,000만 원을 각각 편성하였습니다. 다음 도정 홍보 시책추진 세부사업비는 4,549만 원으로 도정 동향 관련 신문 구독료 2,949만 원, 도정 홍보 추진을 위한 국내여비 600만 원, 시책추진 업무추진비 1,000만 원을 각각 편성하였습니다. 예산안 349쪽 하단부터 350쪽, 그리고 사업설명자료 7쪽부터 8쪽입니다. 홍보 간행물 발간을 위한 단위사업 총예산액은 6억 7,740만 원입니다. 먼저 도정 종합 홍보지 발간을 위한 세부사업비는 6억 5,540만 원으로 동트는 강원 제작비 5억 840만 원, 동트는 강원 우편 발송료 1억 3,500만 원, 동트는 강원 제작 관련 현장 취재를 위한 국내여비 500만 원, 동트는 강원 민간인 취재요원 여비보상 500만 원, 동트는 강원 온라인 이벤트 보상금 200만 원을 각각 편성하였습니다. 또한 각종 행정정보 제공을 위하여 강원도보 발간 인쇄료에 2,200만 원을 편성하였습니다. 예산안 350쪽 중단부터 351쪽 상단, 사업설명자료 9쪽부터 12쪽까지입니다. 온라인 홍보기능 강화 단위사업 총예산액은 3억 7,480만 원입니다. 인터넷 매체를 활용한 홍보 강화 추진을 위한 세부사업비는 2억 1,940만 원으로, 도 SNS 서포터즈 운영에 2억 원, 웹진 행복한 강원도 제작비 400만 원, SNS 운영 및 관리를 위한 회선 사용료 240만 원, 웹진 행복한 강원도 취재 및 SNS 서포터즈 운영 등을 위한 국내여비 900만 원, 웹진의 다양한 이벤트 개최를 위한 기타보상금 400만 원을 각각 편성하였습니다. 다음 도정 홈페이지 운영 및 서비스 개선 추진을 위한 세부사업비 1억 440만 원은 도청 홈페이지 컨설팅을 위한 사무관리비 500만 원, 도청 홈페이지 유지 관리와 이용자 단문자메시지 사용료 등 공공운영비 9,840만 원, 홈페이지 시스템 운영을 위한 국내여비 100만 원을 각각 편성하였습니다. 도정 홈페이지 시스템 최적화 체계 확립 추진을 위한 세부사업비 5,100만 원은, 홈페이지 시스템 운영 관리비용으로 5,000만 원, 홈페이지 시스템 유지를 위한 국내여비로 100만 원을 각각 편성하였습니다. 예산안 351쪽 중단부터 352쪽, 사업설명자료 13쪽부터 17쪽까지입니다. 도정 홍보활동 지원 단위사업 총예산액은 9억 3,660만 원입니다. 이 중 도정 홍보 지원장비 운영 세부사업비는 6,250만 원으로 디지털 카메라 및 VTR 촬영용 기기 운영을 위한 사무관리비 850만 원, 음향장비와 영상장비 관리비 및 수리비를 위한 공공운영비 1,000만 원, 도정 홍보 지원 추진을 위한 국내여비 100만 원, 청내 원활한 회의 진행 및 행사 시 원활한 음향 지원을 위한 방송장비 구입비 4,300만 원을 각각 편성하였습니다. 다음 언론홍보 극대화 세부사업비는 1억 7,150만 원으로 각종 행사 및 회의의 사진 기록을 통한 사료화 추진 등을 위한 도정 홍보 사진 및 상패 제작비 1,100만 원, 도정 시책 및 동향의 신속한 파악을 위한 연합프리미엄뉴스 서비스 이용료 5,400만 원, 뉴스브리핑 서비스 이용료 6,000만 원, 사진 및 영상자료의 신속한 언론사 제공을 위한 도정 홍보 인터넷 및 웹하드 서비스이용료 1,150만 원, 주요행사 취재 지원을 위한 국내여비 3,500만 원을 각각 편성하였습니다. 다음 지역 특화영상 콘텐츠 제작 세부사업비는 1억 1,200만 원으로, 도민의 소득 증대를 지원하기 위한 지역 특화영상 콘텐츠 제작사업비 1억 1,000만 원, 국내여비 200만 원을 각각 편성하였습니다. 다음 도정 홍보 및 대외협력 추진 세부사업비 6,500만 원은 도정 홍보와 대외협력 추진 및 언론사 등 유관기관과의 협력 추진을 위한 시책추진 업무추진비로 도정 홍보 추진에 2,250만 원, 대외협력 추진에 2,250만 원, 유관기관 협력 추진에 2,000만 원을 각각 편성하였습니다. 다음 강원시청자미디어센터 지원 추진 세부사업비 5억 360만 원은 도민의 미디어 접근 활용 능력을 제고하고 장애인 등 소외계층의 방송 접근을 지원하기 위한 사업비로서 강원시청자미디어센터에 대한 출연금을 편성한 것입니다. 끝으로 도지사 연설문집 제작 세부사업비 2,200만 원은 민선 7기의 전반기 2년간의 연설문을 책자로 발간하여 도정기록으로 보존하는 한편, 향후 도정 운영에 활용하기 위해 도지사 연설문집 제작 비용으로 1,200만 원, 도지사 연설 녹취 기록 비용으로 1,000만 원을 각각 편성하였습니다. 예산안 352쪽 중단, 사업설명자료 18쪽부터 19쪽입니다. 전략적 도정 홍보 강화 단위사업 총예산액은 1억 7,700만 원으로 도정 이슈의 상시홍보 및 도민과의 소통 강화를 위한 유튜브 채널 기반 홍보사업비 1억 6,200만 원, 실시간 도정 홍보와 영상콘텐츠 제작을 위한 취재용 차량 임차비 등 1,500만 원을 각각 편성하였습니다. 예산안 352쪽 하단부터 353쪽, 사업설명자료 20쪽부터 21쪽입니다. 해외홍보 활동 강화 단위사업 총예산액은 1억 8,400만 원입니다. 이 중 찾아가는 해외홍보 활동 전개 세부사업비는 9,000만 원으로 해외 종합홍보 활동을 위한 찾아가는 강원도 기획홍보 추진사업비 6,000만 원, 해외홍보 추진을 위한 공무원 국외 업무여비 2,000만 원, 해외 현지 홍보에 참여한 민간인에 대한 국외여비 1,000만 원을 각각 편성하였습니다. 다음 온라인 해외홍보 활성화 세부사업 총사업비는 9,400만 원으로 도 공식 SNS 해외 계정의 지속적인 운영을 위한 사업비 9,000만 원, 해외 SNS계정 회선 사용료 100만 원, 사업 추진을 위한 국내여비 300만 원을 각각 편성하였습니다. 이어서 행정운영경비 예산 편성 내역입니다. 예산안 353쪽부터 354쪽입니다. 먼저 인력운영비 단위사업 총예산액은 3,640만 2,000원으로 신문ㆍ방송 등 언론기사 스크랩 업무를 수행하고 있는 무기계약근로자 1명에 대한 인건비를 편성하였습니다. 마지막으로 기본경비 단위사업 편성 내역을 설명드리겠습니다. 부서운영 기본경비 세부사업비는 8,510만 2,000원으로 행정사무기기 기능 유지와 사무용품 구입 등에 필요한 부서운영 사무관리비 5,729만 8,000원, 부서운영 국내여비 1,598만 4,000원, 기관운영 업무추진비 660만 원, 부서운영 업무추진비 522만 원을 각각 편성하였습니다. 지금까지 대변인 소관 2020년도 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 앞으로 저희 대변인실은 위원님들께서 심사ㆍ의결하여 주시는 예산을 도정의 성공적인 추진과 도민 이익의 극대화를 위해 효율적이고 투명하게 집행하겠다는 말씀을 드리며 원안 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 다시 한번 강원도 발전을 위해 헌신적으로 노력해 주시는 심영섭 위원장님과 위원님 여러분들께 감사를 드립니다. 감사합니다.