김용웅공원녹지과장
공원녹지과장 김용웅입니다. 공원녹지과 소관 2014년도 세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 453쪽입니다. 공원녹지과의 2014년도 예산은 전년도 예산액 51억 7,873만5,000원보다 12억 6,076만5,000원이 증액된 64억 3,950만원으로 편성하였습니다. 주요 편성내용을 세부사업별로 설명드리면 먼저 가로수 및 녹지관리입니다. 기간제근로자등보수는 수목 및 조경지 관리와 화초식재 및 제초작업 인부 인건비로 파동고가교 하부공원 이관으로 인한 관리인부 증가와 기본급 인상에 따라 전년 대비 4,679만1,000원이 증액된 3억 9,223만원으로 계상하였으며, 사무관리비는 이서공원 화장실 소모품 구입 등 일반수용비와 도서구입비, 수목관리를 위한 장비 임차료로 전년 대비 6만원이 증액된 2,483만5,000원으로 계상하였으며, 454쪽 상단 시책추진업무추진비는 도시녹화 업무추진을 위한 업무추진비로 전년 대비 40만원이 감액된 360만원을 계상하였고, 재료비는 수목관리용 자재, 화초류, 전기 및 수경시설 관리자재 구입을 위해 전년과 동일하게 5,500만원을 계상하였으며 배상금은 수목관리 작업 중 과실로 인한 사고발생 시 배상을 위한 것으로 전년 대비 100만원이 증액된 200만원을 계상하였습니다. 시설비는 가로수전정과 양버즘나무 병충해 방제, 수목 이식 사업비로 횡단보도 등 교통시설 설치 시 수목 이식을 위한 공사비 신설로 전년 대비 1,377만5,000원이 증액된 4억 6,500만원을 계상하였으며, 시설부대비에 334만8,000원을 계상하였습니다. 자산취득비는 장비노후로 인한 수리비 증가로 동력톱 1대, 동력전정기 1대, 예초기 2대 구입을 위해 2,250만원을 신규 편성하였습니다. 454쪽 하단 녹지공간 시설물 관리입니다. 공공운영비는 녹지 내 조경시설물 운영을 위한 전기요금과 상·하수도 요금, 시설장비 수리비와 연료비 등으로 신규조성 및 이관된 시설의 공공요금을 반영하여 전년 대비 1,085만3,000원이 증액된 1억 3만1,000원을 계상하였으며, 세부내역은 공공요금 및 제세에 8,221만8,000원, 시설장비 유지비에 1,781만3,000원입니다. 455쪽 상단 시설비는 조경시설물 긴급보수비로 조경시설물 물량증가와 시설노후로 전년 대비 140만원이 증액된 3,640만원을 시설부대비에 39만4,000원을 각각 계상하였습니다. 455쪽 중단 가로수 조성은 광특회계 보조사업으로 시설비에 1억원, 시설부대비에 90만원을 전년과 동일하게 각각 계상하였습니다. 나무심기는 식목일 기념 나무심기행사를 위한 경비로 사무관리비에 239만원, 현수막 제작 10만원, 백호우 등 장비임차료 154만원, 급량비 75만원을 각각 계상하였으며, 수목구입 2,000만원과 자재구입 500만원을 재료비로 계상하였습니다. 456쪽 상단 가로수 사후관리는 시비 보조사업으로 가로수 사후관리용 자재구입과 생육관리를 위한 경비로 비료, 농약, 사후관리자재 구입을 위한 재료비에 전년과 동일하게 7,100만원을, 가로수 생육관리를 위한 시설비에 1,200만원이 증액된 1억 1,600만원을, 시설부대비로 83만6,000원을 각각 계상하였습니다. 456쪽 중단 시설녹지 및 조경지 관리는 시설녹지 및 조경지 수목 식재 및 관리를 위한 시비 보조사업으로 시설비는 전년 대비 1,000만원이 감액된 1억 300만원, 시설부대비는 74만2,000원을 계상하였습니다. 하단 명품가로숲길 조성은 달구벌대로 가로경관 특성화 및 수목 환경개선을 위한 광특회계 보조사업으로 시설비 2억 5,000만원과 시설부대비 180만원을 전년과 동일하게 각각 계상하였습니다. 457쪽 상단 공원 관리입니다. 먼저 기간제근로자등보수는 공원관리 및 수목관리 인건비로 사역일수 감소에 따라 전년 대비 307만2,000원이 감액된 3억 206만원으로 계상하였으며, 중단 사무관리비는 전년 대비 214만5,000원이 증액된 3,439만3,000원을 계상하였으며 세부내역은 공원화장실 관리용품 구입 등 일반수용비 1,111만9,000원, 불법시설물 철거폐기물 처리비 120만원, 계도현수막 제작 150만원, 수목관리장비 임차료 671만5,000원, 범안로 통행료 21만원, 어린이놀이시설 설치 및 정기검사비 1,175만원, 화랑공원 쉼터 운영비 39만9,000원, 공원계획 등 도면 작성비 150만원입니다. 458쪽 상단 공공운영비는 정부 에너지정책에 따라 수경시설 가동시간 축소와 공원등 격등제 실시로 전년 대비 3,327만3,000원이 감액된 1억 8,508만8,000원을 계상하였으며, 세부내역은 공원시설물 상·하수도요금과 전기요금 등 공공요금 1억 6,734만3,000원, 화장실 난방연료 등 연료비 874만5,000원, 공원관리를 위한 장비 유지관리비 900만원입니다. 중단 재료비는 농약, 비료, 각종 보수 자재, 초화 등의 구입을 위한 경비로 전년과 동일하게 4,250만원을 계상하였습니다. 하단 자산 및 물품취득비는 동력예초기, 동력톱 구입을 위한 것으로 전년 대비 45만원이 감액된 115만원을 계상하였습니다. 458쪽 하단부터 460쪽 상단까지 유원지 관리입니다. 기간제근로자등보수는 유원지 관리, 분수운영 등 인건비로 최저임금 상승에 따른 기본급 인상으로 인하여 전년 대비 1,123만8,000원이 증액된 1억 6,325만4,000원을 계상하였습니다. 459쪽 중단 사무관리비는 전년 대비 307만원이 감액된 1,079만8,000원을 계상하였으며, 세부내역은 유원지 화장실 관리용품 구입 등 일반수용비 586만8,000원, 산책로 평탄작업을 위한 로라 임차료 330만원, 급량비 105만원, 영상음악분수 운영실 운영비 18만원, 전기안전관리자 협회비 및 교육비 40만원입니다. 하단 공공운영비 세부내역은 상·하수도요금과 전기요금 등 공공요금 8,168만원, 수경시설펌프 유지관리비, 수성유원지 운영실 무인경비 용역 및 전기안전관리 용역비 등 시설장비 유지비 1,080만2,000원으로 전년 대비 122만5,000원이 증액된 9,248만2,000원을 계상하였습니다. 460쪽 공원유원지 긴급보수의 시설비는 수성유원지 조성계획 변경을 위한 용역비 신규 편성으로 전년 대비 1,000만원이 증액된 1억 9,800만원을 계상하였으며, 세부내역은 편의시설물 긴급보수 1억 800만원, 전기시설물 긴급보수 3,000만원, 수경시설물 긴급보수 3,000만원, 위험, 불량수목 전정비 2,000만원, 수성유원지 조성계획 변경 용역 1,000만원, 시설부대비는 142만6,000원을 계상하였습니다. 중단 공원유원지 정비의 시설비는 어린이 놀이시설물 안전관리법에 따른 어린이 놀이시설물 정비를 위해 9,500만원이 증액된 1억 4,636만원으로 계상하였으며, 그 세부내역은 공원 수목 병충해방제 1,136만원, 잔디관리공사 2,000만원, 수목 보식 2,000만원, 어린이 놀이시설물 정비 9,500만원, 시설부대비는 105만4,000원을 계상하였습니다. 460쪽 하단부터 461쪽 상단입니다. 개발제한구역 관리는 광특회계 보조사업으로 사무관리비에 개발제한구역 안내표지판 정비 등 일반수용비 561만6,000원, 단속차량 임차료 750만원, 단속직원 피복비 140만원을 각각 계상하였으며, 월액여비는 개발제한구역 단속여비 248만4,000원을 계상하였습니다. 중단 개발제한구역 생활비용 보조사업으로 민간경상보조금은 광특회계 보조사업으로 개발제한구역 거주 주민에 대한 생활보조비용으로 840만원을 계상하였으며, 만촌2동 개미마을 진입도로 건설은 개발제한구역 내 집단취락지역의 마을 진입도로를 건설하여 교통불편을 해소하기 위한 광특회계 보조사업으로 시설비 3억원을 신규 계상하였습니다. 461쪽 하단에서 462쪽 상단입니다. 가천동 913번지선 구거정비사업은 마을 농경지 배수처리를 위한 것으로 시설비 7억 9,800만원, 시설부대비 200만원을 신규계상하였으며 광특회계 보조사업입니다. 462쪽 중단 봉암골 누리길 조성사업은 광특회계 보조사업으로 개발제한구역 내 친환경 옛길 복원 및 산책로를 조성하기 위해 시설비 7억 7,800만원을 신규 계상하였습니다. 하단 수성패밀리파크 관리입니다. 기간제근로자등보수는 최저임금 상승으로 인한 기본급 증가에 따라 전년 대비 464만7,000원이 증액된 7,354만9,000원을 계상하였습니다. 사무관리비는 화장실 관리용품 구입 등 일반수용비 812만9,000원을 계상하였고, 공공운영비는 전기요금 등 공공요금, 정화조 청소비용으로 전년 대비 250만원이 감액된 3,270만원이며, 시설비는 잔디관리 용역비 4,840만원과 패밀리파크 내 각종 시설물 유지보수비 1,000만원을 각각 계상하였습니다. 중단 산불방지활동 지원입니다. 기간제근로자등보수는 산불감시 및 방화선정비 인부 인건비로 전년 대비 2,122만3,000원이 감액된 1억 3,335만7,000원을 계상하였으며, 하단 사무관리비는 전년 대비 364만원이 감액된 1,756만원을 계상하였으며 감액사유는 급량비 삭감입니다. 세부내역은 산불조심 홍보물 구입 등 일반수용비 956만원, 산불감시 현장근무자 피복비 100만원, 산불감시 비상근무자 급량비 700만원입니다. 464쪽 상단 공공운영비는 전년 대비 57만8,000원이 감액된 858만4,000원을 계상하였으며, 세부내역은 산불무인감시카메라 전기요금 19만2,000원, 산불감시초소 난방연료비 259만2,000원, 진화장비와 에어컨 유지보수비 580만원입니다. 464쪽 중단 산불방지대책은 국·시비 보조사업이며 산불전문예방진화대 인건비인 기간제근로자등보수는 최저임금 상승으로 인한 기본급 증가에 따라 전년 대비 389만9,000원이 증액된 7,397만9,000원을 계상하였고, 하단 사무관리비는 전년 대비 30만원이 증액된 980만원을 계상하였으며, 세부내역은 산불진화대 및 감시원 피복비 400만원, 급량비 180만원, 산불현장 출동차량 임차료 400만원입니다. 465쪽 중단 공공운영비는 산불무인감시카메라 유지보수비 신규 편성으로 전년 대비 487만4,000원이 증액된 636만4,000원으로 감시원 위치관제시스템 통신료 65만원, 산불현장 출동차량 유류비 71만4,000원, 산불무인감시카메라 유지보수비 500만원을 각각 계상하였으며, 국내여비는 산불진화 출동여비로 전년과 동일하게 100만원을 계상하였습니다. 하단 산불방지헬기 임차의 자치단체 간 부담금은 산불진화헬기 임차료로 전년과 동일하게 1억 5,000만원을 계상하였으며 시비 보조사업입니다. 466쪽 상단 산림 병해충 방제는 국·시비 보조사업으로 기간제근로자등보수는 산림병해충 방제 및 예찰 인부 인건비이며, 국·시비보조금 감소로 인하여 전년 대비 1,515만9,000원이 감액된 990만4,000원으로 계상하였으며, 중단 재료비는 산림병해충 방제 약제구입을 위해 400만원, 시설비는 생활권 내 수목생육 진단 컨설팅비로 전년 대비 240만원이 감액된 200만원을, 자산 및 물품취득비는 기계톱 구입을 위해 304만2,000원을 계상하였습니다. 하단 사회서비스 분야 인력경비지원은 국비 보조사업으로 산불감시 공익근무요원 보상금에 공익요원 인원 감소로 인해 전년 대비 5,674만3,000원이 감액된 1,966만3,000원을 계상하였습니다. 467쪽 상단 숲가꾸기 사업은 국·시비 보조사업으로 보조금액 감소로 인하여 전년 대비 5,419만5,000원이 감액된 9,080만5,000원으로 시설비 8,660만5,000원, 감리비 350만원, 시설부대비 70만원을 각각 계상하였습니다. 하단 산림정비는 먼저 기간제근로자등보수는 등산로 및 산림정비와 산림정화 인부 인건비로 산림정화인부 1명을 줄여 전년 대비 410만6,000원이 감액된 6,187만4,000원을 계상하였으며, 468쪽 상단 사무관리비는 전년 대비 200만원이 감액된 1,443만5,000원을 계상하였으며, 세부내역은 등산로 안내표지판 제작 등 일반수용비 916만5,000원, 크레인 등 장비임차료 207만원, 개발제한구역 내 화장실 청소 용역비 320만원입니다. 공공운영비는 산림보호장비 유지관리를 위한 경비로 641만원을 계상하였습니다. 중단 재료비는 산림복구용 수목 및 수목관리용 자재 구입비로 전년 대비 200만원이 감액된 1,400만원을 계상하였습니다. 하단 등산로 정비는 광특회계 보조사업으로 보조금 내시에 의거 시설비에 전년 대비 7,540만원이 감액된 2억 2,260만원을, 시설부대비는 140만원을 계상하였습니다. 469쪽 상단부터 사방사업입니다. 국·시비 보조사업으로 시설비에 사업 타당성평가 용역비 392만2,000원, 계류보전사업에 1억 8,976만7,000원, 산지사방사업에 8,043만3,000원을 각각 계상하였으며, 시설부대비는 180만원을 계상하였습니다. 하단 인력운영비입니다. 보수는 2013년까지 전략기획실에 편성되어 있던 초과근무수당 8,727만6,000원을 우리 과 예산으로 신규 계상하였으며, 산불방지대책본부 근무자 초과근무수당은 전년 수준으로 1,470만7,000원을 계상하였습니다. 무기계약근로자 보수는 개발제한구역 및 공원·유원지 불법행위감시인부 보수로 기본급 상승으로 인해 전년 대비 819만원이 증액된 1억 1,887만2,000원을 계상하였습니다. 470쪽 중단 기본경비입니다. 사무관리비는 전년과 동일하게 일반수용비 912만원, 급량비 1,008만원을 각각 계상하였으며 공공운영비는 전년 대비 29만6,000원이 감액된 184만7,000원을, 국내여비는 4,320만원, 월액여비는 전년 대비 198만원이 감액된 1,242만원을, 부서운영업무추진비는 전년 대비 42만원이 감액된 378만원을 각각 계상하였습니다. 이상으로 공원녹지과 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.