송해선보건위생과장
의약과 및 보건지소 보고에 앞서 위원님들의 질의에 대한 성실한 답변을 위하여 배석한 보건지소장과 담당팀장들을 소개해 드리겠습니다. (간부 소개) 지금부터 의약과 소관 2016년도 사업예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저, 세입예산입니다. 의약과 일반회계 세입예산 총액은 총 7억 908만 1000원으로 전년 대비 1억 7273만 6000원이 증액되었습니다. 세입예산안에 대해 세부적으로 설명 드리면, 사업예산안 145쪽 국고보조금 3억 2083만 7000원, 146쪽 기금 7492만 6000원, 151쪽 시도비보조금 3억 1331만 8000원을 편성하였습니다. 금연환경조성 특별회계 세입예산 총액은 총 4억 1000만 원으로 전년 대비 2억 6300만 원이 증액되었습니다. 세부적으로 설명 드리면, 사업예산안 609쪽 과태료수입 1억 4400만 원, 순세계잉여금 1억 4000만 원, 일반회계 전입금 1억 2600만 원을 편성하였습니다. 다음은 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 사업예산안 495쪽부터 515쪽까지 세부사업설명서 773쪽부터 817쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 의약과 세출예산 총 규모는 26억 9743만 9000원으로 전년 대비 2억 1447만 원이 감액 되었습니다. 이어서 세출예산 주요 편성내역에 대한 설명을 드리겠습니다. 먼저 의료서비스제공 단위사업에 대하여 설명 드리겠습니다. 의료서비스제공 단위사업은 4개의 세부사업으로 전년 대비 214만 원 감액된 총 6334만 원을 편성하였습니다. 세부사업 예산편성에 대하여 설명 드리겠습니다. 사업예산안 495쪽 세부사업설명서 773쪽 의료 환경조성 사업으로 건전한 의료 환경조성을 위한 의료업소 등 관리감독을 위해 전년과 동일하게 490만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 같은 쪽 세부사업설명서 774쪽 의약품 안전관리 사업으로 의약품의 올바른 사용 정보제공을 위한 교재비 및 안전관리교육 강사료, 공익신고보상금 상환금 등을 위해 전년 대비 114만 원 증액된 868만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 같은 쪽 세부사업설명서 775쪽, 776쪽, 응급의료사업으로 심폐소생술 상설교육장 운영 및 교육기자재 구입 등 지원을 위해 전년과 동일하게 4676만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 496쪽 세부사업설명서 777쪽 헌혈 및 장기기증 사업으로 생명 나눔 장기기증 및 헌혈문화 활성화 지원을 위해 전년 대비 100만 원 증액된 300만 원을 편성하였습니다. 다음은 진료사업 단위사업에 대하여 설명 드리겠습니다 진료사업 단위사업은 3개의 세부사업으로 전년 대비 150만 원 감액된 총 1910만 원을 편성하였습니다. 세부사업 예산편성에 대하여 설명 드리겠습니다. 사업예산안 496쪽, 세부사업설명서 778쪽, 내과운영으로 1차 진료 및 만성질환자 관리를 위한 운영비, 원내 환자 약품비 등 지원을 위해 전년과 동일하게 1120만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 497쪽, 세부사업설명서 779쪽, 치과운영으로 치과운영 의료 및 구료비 지원을 위해 전년 대비 400만 원 감액된 300만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 497쪽, 세부사업설명서 780쪽, 물리치료실 운영으로 내소환자 물리치료 및 관리를 위한 의료 및 구료비, 저주파치료기 구입을 위해 전년 대비250만 원 증액된 490만 원을 편성하였습니다. 다음은 건강검진 단위사업에 대하여 설명 드리겠습니다. 건강검진 단위사업은 8개의 세부사업으로 전년 대비 3억 7842만 원 감액된 총 2억 8421만 1000원을 편성하였습니다. 세부사업 예산편성에 대하여 설명 드리겠습니다. 사업예산안 497쪽, 세부사업설명서 781쪽, 건강검진 사업으로 건강검진 실시를 위한 의료 및 구료비로 전년 대비 450만 원 감액된 1702만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 같은 쪽, 세부사업설명서 782쪽, 783쪽, 임상병리실 운영으로 내소민원 병리검사 실시를 위한 보균검사용 시약 및 재료대 등 의료 및 구료비 지원을 위해 전년 대비 325만 원 증액된 1억 5415만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 498쪽, 세부사업설명서 784쪽, 방사선실 운영으로 방사선 영상판독의뢰비 및 복사필름 구입 등 의료 및 구료비 지원을 위해 전년 대비 3억 원 감액된 431만 2000원을 편성하였습니다. 사업예산안 같은 쪽 세부사업설명서 785쪽, 생애전환기 검진사업으로 의료급여 수급권자 및 비취학 청소년대상 건강진단비 등 지원을 위해 629만 2000원 감액된 1646만 4000원을 편성하였습니다. 사업예산안 같은 쪽 세부사업설명서 786쪽, 척추측만증 검진사업으로 관내 초등학교 6학년 대상 척추측만증 검진비 지원을 위해 69만 4000원 감액된 1444만 9000원을 편성하였습니다. 사업예산안 같은 쪽 세부사업설명서 787쪽, 낙상예방 골밀도관리 사업으로 낙상예방 및 골다공증 예방교육 강사료 등 지원을 위해 전년과 동일하게 130만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 499쪽 세부사업설명서 788쪽, 의료급여 수급권자 검진사업으로 의료수급권자 검진 의료 및 구료비 지원을 위해 전년 대비 428만 4000원 감액된 5811만 6000원을 편성하였습니다. 사업예산안 같은 쪽 세부사업설명서 789쪽, 심혈관질환 검진사업으로 임상병리사 인부임 및 검사기기 소모품 지원을 위해 전년 대비 6590만 원 감액된 1840만 원을 편성하였습니다. 다음은 건강증진 단위사업에 대하여 설명 드리겠습니다. 건강증진 단위사업은 16개의 세부사업으로 전년 대비 836만 원 증액된 총 13억 1337만 4000원을 편성하였습니다. 사업예산안 499쪽 세부사업설명서 790쪽, 791쪽, 792쪽, 금연지원서비스로 금연클리닉 상담사 보수, 금연패치 및 보조제 구입비 등 지원을 위해 전년 대비 667만 1000원 감액된 3억 2600만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 502쪽 세부사업설명서 793쪽, 구강보건사업으로 찾아가는 구강보건사업지원 이동진료차량 임차료 등 운영비, 어린이구강교육 강사료 등 지원을 위해 전년대비 100만 원 감액된 1651만 4000원을 편성하였습니다. 사업예산안 같은 쪽 세부사업설명서 794쪽, 영양플러스사업으로 저소득층 영유아 및 임산부대상 상담영양사 인건비, 교육자료 및 홍보물 제작, 영양식품패키지 구입 등 지원을 위해 전년과 동일하게 1억 6949만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 503쪽 세부사업설명서 796쪽, 구강 노인의치 사업으로 65세 이상 기초생활보호대상 및 차상위 계층 어르신들의 의치 보철사업 의료 및 구료비 지원을 위해 전년 대비 4127만 2000원 감액된 7527만 2000원을 편성하였습니다. 사업예산안 504쪽 세부사업설명서 797쪽, 불소도포 사업으로 65세 이상 어르신 및 어린이를 대상으로 불소도포 및 스케일링, 기간제근로자등 보수, 의료 및 구료비 지원을 위해 전년과 동일하게 3320만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 505쪽 세부사업설명서 798쪽, 구강보건센터 사업으로 장애인 등 소외계층 대상 기간제 치과의사 보수 및 운영비등 지원을 위해 전년과 동일하게 1억 250만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 506쪽 세부사업설명서 800쪽, 심뇌혈관질환 예방관리 사업으로 예방교육 운영비 및 만성질환교육 강사료 지원을 위해 전년과 동일하게 1007만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 같은 쪽 세부사업설명서 801쪽, 만성병관리 및 조사감시 FMTP사업으로 전문인력 양성 교육비 지원을 위해 전년과 동일하게 300만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 같은 쪽 세부사업설명서 802쪽, 지역사회 만성병 조사감시체계 구축사업으로 지역주민 건강수준 보건통계 수립을 위한 지역사회 건강조사 실시 연구용역비 등 지원을 위해 전년 대비 72만 2000원이 감액된 4731만 8000원을 편성하였습니다. 사업예산안 507쪽 세부사업설명서 803쪽, 804쪽, 대사증후군 관리 사업으로 성인병(고혈압, 당뇨, 비만 등) 조기발견 및 예방 관리를 위하여 전문상담사 보수, 운영비, 검사시약 구입 등 지원을 위해 전년과 동일하게 2억 3200만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 509쪽 세부사업설명서 805쪽, 806쪽, 평생건강관리센터 운영으로 평생건강관리센터 5개소의 프로그램 운영 및 홍보비, 기초혈액검진 검사시약 구입 등 지원을 위해 전년 대비 117만 5000원 감액된 3501만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 510쪽 세부사업설명서 807쪽, 808쪽, 영양사업으로 올바른 영양정보와 영양교육 상담서비스 제공을 위한 영양상담사 인건비 및 식품패키지 구입 지원을 위해 전년 대비 80만원 증액된 1억 3335만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 511쪽 세부사업설명서 809쪽, 810쪽, 비만사업으로 개인별 비만상담 프로그램 운영 등 비만율 감소를 위해 상담사 인건비 및 운영비 등 지원을 위해 전년과 동일하게 3470만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 512쪽, 세부사업설명서 811쪽, 812쪽, 아동청소년 비만관리 사업으로 통합적인 비만예방 관리를 통해 아동청소년의 건강한 성장발달을 도모하고자 기간제근로자 인건비 및 이동식 체성분 분석기 구입을 위해 5840만 원을 신규 편성 하였습니다. 사업예산안 512쪽, 세부사업설명서 813쪽, 814쪽, 신체활동 사업으로 자가 건강생활 습관을 실천할 수 있도록 올바른 운동실천 정보제공을 위한 운동 상담사 인건비, 프로그램 운영비 등 지원을위해 전년과 동일하게 2655만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 513쪽, 세부사업설명서 815쪽, 절주사업으로 건전한 절주환경 조성을 위한 절주사업교육 강사료 등 지원을 위해 전년과 동일하게 1000만 원을 편성하였습니다. 세출예산서 515쪽, 세부사업설명서 816쪽, 금연성공 지원 사업으로 흡연자 금연지원을 통한 흡연율 감소로 구민건강증진에 기여하고자 금연성공지원금 전년과 동일하게 1억 2600만 원을 신규 편성하였습니다. 다음은 행정운영 경비로 의약과 운영에 필요한 기본경비, 여비, 업무추진비, 인력운영비를 전년 대비 2895만 원 증액된 8억 9141만 4000원을 편성하였습니다. 끝으로 금연 환경조성 특별회계 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 사업예산안 613쪽, 세부사업설명서 817쪽, 금연 환경조성 및 금연 지원사업으로 금연성공지원금 및 금연 지도단속요원 보상금 지원을 위해 전년대비 2억 6300만 원 증액된 4억 1000만 원을 편성하였습니다. 이상으로 의약과 2016년도 사업예산안에 대한 보고를 마치겠습니다. 다음은 월계보건지소 소관 2016년도 사업예산안에 대해 제안 설명 드리겠습니다. 먼저, 세입예산입니다. 사업예산안 146쪽, 151쪽 월계보건지소 국고보조금, 시도비보조금 내역을 참고하여 주시기 바랍니다. 세입예산은 국고보조금 4285만 2000원, 시도비보조금 1285만 6000원으로 총 5570만 8000원을 신규로 편성하였습니다. 다음은 세출예산에 대하여 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 519쪽부터 529쪽까지 세부사업설명서 821쪽부터 840쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 세출예산 총 규모는 6억 7914만 4000원으로 전년도 예산에 비해 922만 1000원 증액하였습니다. 이어서 세출예산 주요 편성내역에 대한 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 519쪽, 세부사업설명서 821쪽에서 822쪽 만성질환관리 사업으로 만성질환관리실 상담사 보수, 만성질환관리실 의료장비 유지보수 진료환자 부작용 치료비·교육 관련 외부강사료 및 합병증검사 만성질환관리실 약품 및 재료구입비 등 전년도 대비 276만 원 감액된 3665만 2000원을 편성하였습니다. 사업예산안 519에서 520쪽, 세부사업설명서 823쪽에서 824쪽, 재활보건 사업에 관한 편성내역입니다. 재활보건실 운영 및 재활장비 유지보수비, 시책업무추진비 재활운동교실 외부강사료 등 전년도 대비 80만 원 감액되어 총 680만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 520쪽, 세부사업설명서 825쪽에서 826쪽 방문보건 사업에 관한 내역으로 방문간호 관리 수첩제작, 방문보건 차량 유류대 및 유지비, 방문보건사업 약품 및 재료구입비 등 전년도 대비 동일하게 총 2420만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 520쪽, 세부사업설명서 827쪽, 지역연계 사업과 관련 자원봉사자 단체복 및 목욕 용품비, 시책업무추진비, 자원봉사자 실비보상금, 자원봉사자 역량강화 교육 강사료 등 전년도 대비 동일하게 총 567만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 521쪽, 세부사업설명서 828쪽에서 829쪽, 예방접종 사업에 관한 내역으로 예방접종 예진기록부 인쇄, 예방접종 업무추진비, 예방접종 부작용 환자 진료비, 예방접종사업 약품 및 재료비 등 전년도 대비 70만 원 감액되어 총 230만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 521쪽, 세부사업설명서 830쪽 한방보건 사업은 한방진료예약증 인쇄비, 시책추진업무추진비, 보중익기탕 외 침 및 재료비 등 전년도 대비 동일하게 787만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 522쪽, 세부사업설명서 831쪽에서 832쪽, 구강보건 사업과 관련, 구강보건 홍보물 제작 및 치과장비 유지보수비, 어린이 구강 뮤지컬 및 장애인 구강 인형극 공연료, 구강교실강사료 및 임산부·어르신·장애인 등 전문상담료, 구강보건사업 약품 및 재료구입비 등 전년도 대비 동일하게 총 2008만 원을 편성하였습니다. 다음은 523쪽, 세부사업설명서 833쪽에서 834쪽, 건강증진 사업과 관련 평생건강관리센터 사무용품 및 검진소모품 구입, 차량임차료 등 전년도 대비 동일하게 총 2390만 원을 편성하였습니다. 다음은 523쪽, 세부사업설명서 835쪽에서 836쪽, 월계헬스케어센터 청사시설 관리와 관련 청사 전기안전관리비, 승강기 유지보수비 등 전년도 대비 56만 5000원이 감액되어 총 8730만 4000원을 편성하였습니다. 다음은 524쪽, 세부사업설명서 837쪽에서 838쪽, 한의약 건강증진 사업과 관련 차량 유류대 및 우편물 발송대금, 자원봉사자 실비보상금, 한방약초 구입 등 전년도 대비 동일하게 총 3300만 원을 편성 하였습니다. 사업예산안 527쪽에서 528쪽, 세부사업설명서 839쪽에서 840쪽, 지역사회중심 재활보건사업과 관련 기간제근로자 인건비, 재활 교육자료 홍보물 제작비, 노원지역 재활협의체 행사운영비 등 전년도 대비 동일하게 총 5270만 4000원을 편성하였습니다. 사업예산안 529쪽, 월계보건지소 행정운영경비와 관련 의사, 간호사 등 피복비, 기본업무수행 급량비·여비, 공공운영비, 평생건강관리센터 운영 시간제 계약직 보수 등 전년도 대비 1290만 6000원이 증액되어 총 3억 7866만 4000원을 편성하였습니다. 다음은 공릉보건지소 소관 2016년 사업예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저, 세입예산입니다. 사업예산안 151쪽, 공릉보건지소 운영 관련 시도비보조금 7000만 원을 신규로 편성하였습니다. 다음은 세출예산에 대하여 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 533쪽부터 537쪽까지, 세부사업설명서 843쪽부터 850쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 세출예산 총 규모는 2억 6000만 6000원으로 전년도 예산에 비해 3130만 6000원 증액 편성하였습니다. 이어서 세출예산 주요 편성내역에 대한 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 533쪽, 세부사업설명서 843쪽 만성질환관리 사업으로 기간제 근로자 등 보수, 의료장비 유지보수 및 홍보물 인쇄, 외부 강사료 및 전문상담료 등 전년 대비 446만 원 증액된 총 3260만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 534쪽, 세부사업설명서 845쪽, 재활보건사업으로 기간제 근로자 등 보수, 장비 유지보수비, 인쇄물 제작, 외부강사료 및 전문상담료 등 전년 대비 238만 원이 증액된 총 3352만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 535쪽, 세부사업설명서 847쪽 공릉평생건강관리센터 운영 사업으로 기간제 근로자 등 보수, 장비 유지보수, 홍보물 및 현수막 제작, 외부강사료 및 전문상담료, 검사시약 및 의료소모품 구입비 등 전년도 예산 대비 1625만 원이 증액된 총 1억 467만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 536쪽, 세부사업설명서 849쪽, 보건지소 청사 시설관리 및 유지보수 사업으로 전기요금 등 청사 운영비, 차량 유지비, 헬스기구 및 청사 유지보수 청소 용역비 등 전년 대비 1170만 4000원 감액된 총 6089만 6000원을 편성하였습니다. 다음은 상계보건지소 소관 2016년 사업예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저 세입예산입니다. 사업예산안 151쪽, 상계보건지소 운영관련 시도비보조금 7000만 원을 신규로 편성하였습니다. 다음은 세출예산에 대하여 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 541쪽부터 543쪽까지 세부사업설명서 853쪽부터 856쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 세출예산 총 규모는 1억 9313만 원으로 전년도 예산에 비해 509만 7000원 증액 편성하였습니다. 이어서 세출예산 주요 편성내역에 대한 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 541쪽, 세부사업설명서 853쪽, 평생건강관리센터 운영사업으로 지역주민의 건강증진에 기여하고자 평생건강관리센터 운영 기간제 근로자 인건비와 평생검사시약 구입 등의 사업비로 전년 대비 8002만 7000원이 증액된 1억 1419만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 542쪽, 세부사업설명서 855쪽, 만성질환관리 사업으로 지역주민의 요구에 맞는 건강서비스를 제공하고자 만성질환관리 기간제 근로자 인건비와 홍보 리플릿 구입 등의 사업비로 전년 대비 1388만 원이 증액된 2940만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 542쪽, 세부사업설명서 856쪽, 주민참여 활성화 사업으로 주민참여 활동의 거점을 마련하고 주민의 자기건강 관리능력 향상에 기여하고자 운영위원회 수당 및 소모임 운영 지원 등의 사업비로 전년 대비 1042만 원이 증액된 1702만 원을 편성하였습니다. 사업예산 543쪽, 행정운영경비로 원활한 보건지소 운영을 위하여 기본업무수행 급량비 및 여비 등의 경비로 전년 대비 1722만 원이 증액된 3252만 원을 편성하였습니다. 이상으로 보건지소 2016년도 사업예산안에 대한 보고를 마치겠습니다. 이번 예산안에 대해서도 위원님들의 각별한 배려와 지원으로 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.