김종만서비스공단이사장
안녕하십니까? 노원구서비스공단이사장 김종만입니다. 먼저 지역발전과 구민의 복지증진을 위해 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 송인기 위원장님을 비롯한 행정재경위원회 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 그러면 노원구서비스공단 소관 2016년도 주요업무계획을 먼저 보고 드리겠습니다. 보고서 1~3페이지까지의 인력현황과 시설현황은 지난 행정사무 감사시 보고한 내용과 동일한 내용이어서 생략하고 예산현황 및 사업수입현황은 주요업무계획 보고 후 별도로 보고 드리겠습니다. 그러면 4페이지 2016년도 주요업무계획을 보고 드리겠습니다. 첫 번째, 산업재해 예방을 위한 직원 특수 건강검진 실시사업입니다. 야간근무자, 화학약품 취급자, 소음·분진사업장 근무자 등을 대상으로 특수건강검진을 실시하여 근로자들의 건강관리 및 공단의 산업재해 예방에 만전을 기하고자 합니다. 본 사업은 산업안전보건법 개정에 따라 우리공단도 올해부터 대상 사업장으로 지정되어 시행되는 사업으로 특수건강진단 유해인자와 관련된 업무에 종사하는 직원들에 대하여 특수건강진단을 실시하여 산업재해 예방에 만전을 기하고자 합니다. 총 대상인원은 102명으로 야간근로자, 미화시설관리 근로자, 기관실 근로자 등이 주요대상입니다. 총 소요예산은 450여만 원으로 향후 직원들의 건강관리에 만전을 기하겠습니다. 다음은 보고서 5페이지 최저생계비 보장을 위한 생활임금 운영사업입니다. 서울특별시 노원구 생활임금 조례에 따라 최소생활수준 보장과 최저임금 현실화를 통해 공단의 근로자들이 보다 건강하고 인간다운 생활을 누릴 수 있도록 지원하고자 합니다. 2016년도 생활임금은 올해보다 3.14% 인상된 시급 7370원, 월급 154만 2000원으로 기본급, 급식비등 다른 수당을 모두 합한 최종 급여액이 생활임금에 미달할 경우 그 차액을 보전하고 지급하고자 합니다. 총 소요예산은 전년대비 약 47% 감소한 1000여만 원으로 소요예산이 감소한 사유는 생활임금 인상률이 최저임금 인상률에 미치지 못하여 나타나는 것으로 사료됩니다. 다음은 보고서 6페이지 구민체육센터 운영사업입니다. 공단에서는 구민체육센터 운영을 통하여 지역주민들의 여가선용 및 건강 증진에 기여하고자 합니다. 2016년도에는 수영·체육·문화프로그램 등 총 197개 강좌와 4개 반의 아기스포츠단을 운영하여 총 32억여 원의 수입을 목표로 운영할 계획이며, 총 소요예산은 32억 800여만 원을 편성하여 운영할 예정입니다. 향후 다양한 프로그램의 개발을 통하여 지역주민들에게 저렴하고 질 높은 프로그램 제공을 위하여 노력하겠습니다. 다음은 보고서 7페이지 주차사업 운영입니다. 공영주차장과 거주자 주차장 운영을 통해 지역주민들에게 쾌적한 주차환경 제공하며, 불법 주·정차 또는 부정주차 차량의 견인업무로 주차질서 확립과 주민편의 제공에 만전을 기하고자 합니다. 현재 공영주차장 1682면, 거주자주차장 1864면, 견인보관소 80면을 운영 중이며, 2016년도 소요예산은 35억 7000여만 원에 수입 37억 4000여만 원을 목표로 운영할 계획입니다. 향후 쾌적한 주차공간 제공과 관내 주차질서 확립으로 지역주민들의 편의증진에 만전을 기하겠습니다. 다음은 보고서 8페이지 구민회관 등 공공시설 관리 및 인력관리 사업입니다. 공단은 관내 공공시설 관리 및 인력관리 사업을 수탁 운영하여 구 재정의 절감과 전문인력 배치를 통한 안정적 시설관리를 도모하고자 합니다. 현재 구민회관운영과 구청민원 안내도우미 등의 인력관리 4개 사업과 신개념 현수막게시대사업 등 총 6개 사업을 운영 중이며, 소요예산은 총 108억 2000여만 원의 예산을 편성하여 운영하고자 합니다. 다음은 보고서 9페이지 공공복지 운영사업입니다. 공단은 지역주민들에게 쾌적한 편의시설 제공으로 삶의 질을 높이고 복지서비스 강화로 구민만족도 증진을 위해 노력하고자 합니다. 현재 빨래방 1개소, 청소년공부방 3개소, 행복나눔 목욕탕 1개소 등을 운영하고 있으며, 2016년도에는 공부방 1개소를 추가로 수탁하여 운영할 예정입니다. 총 소요예산은 4억 6000여만 원으로 구민의 복지증진과 함께 효율적 운영을 통한 관련예산 절감을 위하여 만전을 기하겠습니다. 다음은 보고서 10페이지 숲속의 집 운영사업입니다. 본 사업은 지역주민과 사회단체의 안전하고 쾌적한 교육 및 연수환경 제공을 위하여 2015년 7월부터 수탁 운영된 사업입니다. 시설은 방 4개, 거실, 샤워실 등으로 구성된 본관 1개동과 30여명의 교육이 가능한 별관 교육장, 총 5대의 주차면을 운영 중입니다. 2016년도에는 시설의 본격적 활성화를 위하여 홍보를 강화하고 수입증대를 위한 이용료 현실화 등을 검토하여 효율적 시설운영에 만전을 기하겠습니다. 총 소요예산은 4500여만 원으로 2500여만 원의 수입을 목표로 운영하고자 합니다. 다음은 보고서 11페이지 노원문화예술회관 및 어울림극장운영 사업입니다. 다양한 장르의 품격 있는 공연을 실시하여 지역주민의 문화욕구를 충족시키고 대학 예술동아리 활동지원 등으로 참여하는 예술활동 지원을 위하여 노력하고자 합니다. 2016년 편성예산은 28억 5000여만 원이며, 수입목표는 7억 5000여만 원입니다. 다음은 보고서 12페이지 야외체육시설 운영사업입니다. 관내 주민들에게 누구나 참여하고 즐길 수 있는 다양한 체육시설을 제공하고 관내 생활체육 동호회 활동 지원을 통하여 생활체육 활성화에 기여하고자 합니다. 현재 3개소의 공원 내 체육시설과 다목적 체육시설 1개소를 운영 중이며, 2015년 6월 풋살장 1개소를 추가 수탁하여 올해까지 무료 시범운영을 마치고 2016년도부터 유료로 운영코자 합니다. 2016년 편성예산은 10억 5000여만 원이며, 수입은 12억 8000여만 원을 목표로 운영할 계획입니다. 다음은 보고서 13페이지 중랑천 워터파크 운영사업입니다. 공단은 여름철 관내 지역주민을 위한 가족 놀이공간을 제공하고, 구민들의 안전한 여가활동을 지원 하고자 합니다. 2016년도에는 6월 25일부터 8월 21일까지 총 52일간 운영할 예정이며, 올해에 도입한 2부제 운영 등을 정착화 시켜 지역주민들이 좀 더 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 2016년도 편성예산은 총 2억 900여만 원이며, 수입은 1억 7800여만 원을 목표로 운영하고자 합니다. 다음은 보고서 14페이지 2016년도 특수사업에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저 노원구민회관 노후시설 개선공사 사업입니다. 그간 구민회관은 노후 된 시설로 인하여 시설활용에 한계가 있으며, 이용객들의 잦은 민원이 발생함에 따라 2016년도에는 이를 개선하고자 합니다. 주요내용으로는 대강당의 시설 노후로 인하여 동하절기 냉난방이 부족함으로 발생하였던 민원 등을 해소하고 쾌적한 이용환경을 제공하고자 대강당 냉난방기를 증설하고자 하며, 무대기계설비 정기정밀검사에서 지적된 사항 중 시급하고 안전에 관련된 사항만 우선 보완하고자 무대기계장치를 보수 교체하고자 합니다. 총 소요예산은 3800만 원이며, 시설보수를 통한 이용객 편의증진과 안전사고 예방을 위하여 최선을 다하겠습니다. 다음은 보고서 15페이지 거주자우선 주차장 시간방문주차제 시스템 구축사업입니다. 본 사업은 주차문제 해소를 위해 낮 시간대 비어있는 거주자우선주차장을 공유하고자 주차공간 확인 및 소액결제가 가능한 스마트폰 앱을 개발하여 운영하고자 하는 사업입니다. 총 소요예산은 1300여만 원으로 지역주민들의 주차공간 확보와 수입증대를 위하여 최선을 다하겠습니다. 다음은 보고서 16페이지 거주자우선 주차장 부정주차요금 부과시스템 구축사업입니다. 근래 거주자우선주차 구획 내 견인이 어려운 차량들의 증가로 거주자주차장 이용주민들의 불편과 시설 관리에 어려움이 발생하고 있습니다. 이에 거주자우선주차 이용 활성화와 주차질서 확립을 위하여 부정주차요금 부과시스템을 구축하여 운영하고자 합니다. 부정주차요금은 적발즉시 7200원의 주차요금을 부과하여 징수하고자 계획하고 있습니다. 총 소요예산은 시스템 개발비용으로 총 960여만 원을 편성하여 운영하고자 합니다. 이상으로 2015년도 서비스공단 주요업무계획보고를 마치고, 다음은 2015년도 수입·지출 예산안에 대한 보고를 드리겠습니다. 공단 예산은 회계체계상 사업별, 예산과목별로 분리 편성되어 있으며, 편성내용은 별도 배부해드린 2016년도 사업예산 세부사업설명서를 참고해 주시기 바랍니다. 먼저 세부사업설명서 1페이지 수입․지출 예산안 총괄 편성내역입니다. 2016년도 수입․지출 예산은 총 162억 9000여만 원으로 전년대비 10억 2500여만 원이 증가하였으며, 사업수입은 전년대비 1억 3000만 원 증가한 97억 1900여만 원을 목표로 운영할 계획입니다. 다음 사업별 편성내역은 뒤에 다시 설명 드리겠습니다. 다음은 설명서 2페이지 예산과목별 편성내역입니다. 주요 증감 내역만 설명 드리겠습니다. 먼저 직원들의 기본급, 수당 등이 포함된 인력운영비는 전년대비 7억여 원이 증가한 80억 1000여만 원을 편성하였습니다. 주요 증가사유는 최저임금 인상 등의 인건비 인상률 반영분과 신규사업 수탁 등에 따른 인원 증가분입니다. 먼저 일반직 직원의 급여인 보수 과목은 전년대비 2억 9000여만 원 증가하였는데 이는 일반직 9급 직원 10명 증가에 따른 인원증가분과 공무원 기본급 인상률을 적용한 기본급 인상률 3%를 적용한 금액입니다. 다음 무기계약직 보수는 기본급 인상률 7.6%와 호봉제 도입으로 인한 호봉인상분을 포함하여 전년대비 1억 6000여만 원 증가한 21억 4000여만 원을 편성하였습니다. 기간제근로자 보수는 전년대비 5.5% 증액하여 편성하였는데 이는 최저임금이 8.1%인상됐음에도 불구하고 무기직 전환 등으로 편성인원이 4명 감소하여 나타난 것입니다. 계속해서 중단부분 운영경비의 증감사유입니다. 운영경비는 전년대비 1억 9400여만 원이 증가한 61억여 원으로 주요 증가사유는 인건비 증가에 따른 인건비성 경비의 증가와 예산절감을 위한 행사운영비의 감소가 주요 요인입니다. 각종 보상금등의 경상이전비는 전년대비 1억 3000여만 원이 감소한 15억 6700여만 원을 편성하였으며, 주요 증감사유는 경영수지 개선을 위하여 구민체육센터 프로그램 중 수입대비 보상비 비중이 높은 프로그램을 임대로 전환하여 나타난 것입니다. 예비비는 전년과 동일한 금액인 1억 원을 편성하였습니다. 다음 자본적 지출은 전년대비 2억 6000여만 원 증가한 5억 500여만 원을 편성하였는데 이는 노후시설이 많은 공단의 여건상 보수가 시급하고 안전과 관련된 부분을 우선 편성한 것입니다. 다음은 3페이지 사업수입 증감내역입니다 2016년도 수입목표는 전년대비 1억 3000여만 원 증가한 97억 1900여만 원입니다. 주요증감내역은 경영수지 개선 및 수입목표 현실화로 4억 2000여만 원이 감 편성되었으나 공영주차장의 신규수탁과 각 사업장의 수입증대 노력으로 5억 5000여만 원의 수입증가가 예상되어 전체적으로는 1억 3000여만 원이 증가한 것으로 나타나는 것입니다. 현재 공단은 총 25개의 사업장을 수탁 운영하고 있으며, 이중 수입이 발생하는 사업장은 총19개 사업장입니다. 이중 주요 수입사업인 주차장 운영사업과 구민체육센터 운영사업, 체육공원 운영사업 등은 현재 거의 포화상태에 이르러 지속적인 수입증가에는 한계가 있는 상황입니다. 하지만 지속적인 수입모델 개발과 운영 효율성 강화로 수입증대를 위해 노력하겠습니다. 다음은 각 사업별 세부내용을 설명 드리겠습니다. 먼저 예산서 51페이지 사업설명서 4페이지 경영지원 사업입니다. 경영지원사업은 공단의 전체적인 운영경비와 임원 및 일반직 직원의 보수, 전 직원을 대상으로 하는 복리후생비 등이 편성되어 있으며, 2016년 편성예산은 전년대비 4억 1000여만 원 증가한 28억 500여만 원입니다. 주요증감사유는 일반직 직원의 인건비 증가분과 인원 증가분이 반영된 것이 주요 요인입니다. 다음은 예산서 61페이지 사업설명서 6페이지 경영혁신사업입니다. 경영혁신 사업은 공단의 경영평가와 감사업무, 직원교육, 민원관리 등을 주관하는 사업으로 2016년 편성예산은 전년대비 880여만 원 증가한 5700여만 원입니다. 주요증감사유는 안전행정부에서 실시하는 경영평가 고객만족도 조사비용이 인상되어 이를 반영한 것이 주요 요인입니다. 다음은 예산서 65페이지 사업설명서 8페이지 노원구민체육센터 운영사업입니다. 구민체육센터는 일일 3000여 명의 주민들이 수영·헬스·에어로빅 등 다양한 생활체육 활동을 이용하는 시설로 2016년도 편성예산은 전년대비 2억 900여만 원 감소한 32억 800여만 원입니다. 주요 감소사유는 무기계약직 직원 중 일부가 일반직으로 전환되어 무기계약직 인건비 8명분이 감 편성되었으며, 경영수지 개선을 위하여 강사보상비 지급액이 높은 프로그램을 임대로 전환하여 보상비가 감 편성된 것이 주요 요인입니다. 다음은 예산서 73페이지, 사업설명서 10페이지 공영주차장 운영사업입니다. 2016년 편성예산은 전년대비 4억 4000여만 원 증가한 28억 4200여만 원입니다. 주요증감사유는 최저임금 인상 등에 따른 인건비 상승분과 노후 시설 개보수를 위한 시설비 증가가 주요 요인입니다. 다음은 예산서 81페이지, 사업설명서 12페이지 거주자우선 주차장 운영사업입니다. 2016년도 편성예산은 전년대비 2600여만 원 증가한 3억 5500여만 원입니다. 주요 증가사유는 거주자 주차장 방문주차시스템 구축과 부정주차요금 부과시스템 구축을 위한 예산이 편성되어 증가한 것입니다. 다음은 예산서 87페이지, 사업설명서 14페이지 견인보관소 운영사업입니다. 2016년도에는 견인업무 추가수탁에 따라 견인차량 운용경비 등이 추가되어 전년대비 1900여만이 증가한 1억 9600여만 원의 예산을 편성하여 운영할 예정입니다. 다음은 예산서 93페이지, 사업설명서 16페이지 동막골 외 주차장 운영사업입니다. 수락산과 불암산을 이용하는 주민들에게 주차공간을 제공하고자 2개소 99면의 주차장을 운영하고 있으며, 2016년 편성예산은 전년대비 420여만 원 증가한 5600여만 원입니다. 다음은 예산서 97페이지, 사업설명서 18페이지 구청 부설주차장 운영사업입니다. 구청 부설주차장은 구청을 방문하는 민원인들의 주차편의를 제공하고자 총 216면의 주차 면을 운영 중이며, 2016년 편성예산은 전년대비 900여만 원 증가한 1억 2000여만 원입니다. 다음은 예산서 101페이지, 사업설명서 20페이지 구청 안내도우미 운영사업입니다. 구청 방문민원인들의 편의 제공을 위하여 안내도우미를 채용·관리 운영하는 사업으로 2016년 편성예산은 전년대비 1200여만 원 증가한 1억 7000여만 원입니다 다음은 예산서 105페이지, 사업설명서 22페이지 구청사 환경미화사업입니다. 구청사 환경미화사업은 청결한 환경제공으로 구청을 방문하는 민원인들의 편의제공을 위하여 운영 중인 사업으로 2016년 편성예산은 전년대비 7300여만 원 증가한 5억 5300여만 원입니다. 다음은 예산서 109페이지, 사업설명서 24페이지, 노원 구민회관 운영사업입니다. 지역주민들의 문화활동 지원을 위하여 운영 중인 구민회관은 다양한 문화공연 및 행사대관을 유치하여 운영 중이며, 2016년도 편성예산은 전년대비 6300여만 원 감소한 4억 8800여만 원입니다. 주요 증감사유는 공단 내 조직의 신설로 구민회관에 편성되어 있던 무기계약직 직원들이 타 사업장으로 인사이동 되면서 나타난 것입니다. 다음은 예산서 115페이지, 사업설명서 26페이지, 평생교육원 시설관리사업입니다. 평생교육원 이용고객들의 시설편의 증진을 위하여 시설 경비, 미화 인력 등을 채용·관리하는 사업으로 2016년 편성예산은 전년대비 2600여만 원 증가한 1억 6500여만 원입니다. 다음은 예산서 119페이지, 사업설명서 28페이지, 빨래방 운영사업입니다. 빨래방 사업은 관내 취약계층을 대상으로 세탁물의 수거부터 배달까지 세탁지원 서비스를 제공하는 사업으로 2016년 편성예산은 전년대비 600여만 원 증가한 1억여 원입니다. 다음은 예산서 123페이지, 사업설명서 30페이지 구민회관 문화강좌운영사업입니다. 구민회관 문화강좌운영사업은 지역주민들의 문화와 여가활동 지원을 위하여 4개 강좌 40개 교실을 운영 중으로 예산의 대부분이 강사보상비로 편성되어 있습니다. 2016년도 편성예산은 전년대비 4900여만 원 증가한 1억 8500여만 원입니다. 주요증감사유는 문화강좌 프로그램의 활성화에 따른 수입실적의 증가로 배분강사 보상비를 증편성한 것이 주요 요인입니다. 다음은 예산서 127페이지, 사업설명서 32페이지, 도시통합모니터링 관제요원 관리사업입니다. 도시통합모니터링 관제요원 관리사업은 구민들의 지역안전망 확보를 위하여 구청사내 위치한 도시통합모니터링 센터 내 인력을 관리 운영하는 사업으로 2016년도 편성예산은 전년대비 1000여만 원 증가한 4억 4600여만 원입니다. 다음은 예산서 131페이지, 사업설명서 34페이지 청소년 공부방 운영사업입니다. 지역청소년들의 쾌적한 공부환경 조성을 위하여 운영 중인 청소년 공부방의 2016년도 편성예산은 2억 300여만 원으로 전년대비 5000여만 원 증가하였습니다. 주요 증가사유는 상계2동 공부방의 추가수탁이 예정되어 이와 관련된 예산의 증가로 보시면 되겠습니다. 다음은 예산서 135페이지, 사업설명서 35페이지, 노원 행복나눔 목욕탕운영 사업입니다. 행복나눔 목욕탕은 노약자, 장애인 등 지역 주민들의 편의 증진을 위하여 운영 중인 사업으로 2016년도 편성예산은 전년대비 5900여만 원 감소한 1억 6800여만 원입니다. 주요 증감사유는 사업의 적자를 최소화 하고 효율적인 운영을 도모하기 위하여 운영시간 등을 탄력조정 하고자 하며, 이로 인해 예산이 감 편성된 것입니다. 다음은 예산서 139페이지, 사업설명서 36페이지 노원 숲속의집 운영사업입니다. 노원 숲속의집은 2015년 7월부터 수탁 운영된 사업으로 지역주민들의 여가증진과 교육환경 제공을 위하여 지속적으로 노력하겠습니다. 2016년도에는 총 4500여만 원의 예산을 편성하여 시설의 홍보강화와 운영 활성화를 위해 노력하겠습니다. 다음은 예산서 145페이지, 사업설명서 38페이지 노원 문화예술회관 운영사업입니다. 문화예술회관의 2016년 편성예산은 전년대비 400여만 원 증가한 24억 3000여만 원입니다. 주요 증감사유는 직원들의 인건비 인상에도 불구하고 수입목표가 그간 운영현실을 고려하여 감소함에 따라 관련 행사운영비가 감 편성된 것이 주요 사유입니다. 다음은 예산서 153페이지, 사업설명서 40페이지, 노원 어울림극장 운영사업입니다. 노원 어울림극장은 다양한 공연과 지역 주민들이 직접 참여하는 행사대관 등으로 구민들의 문화활동 증진에 기여하겠습니다. 2016년도 편성예산은 전년대비 1000여만 원 증가한 4억 2000여만 원을 편성하여 운영하고자 합니다. 다음은 예산서 157페이지, 사업설명서 42페이지, 마들스타디움 운영사업입니다. 마들스타디움은 지역주민들의 건전한 여가활동을 위하여 축구장, 테니스장 등을 운영 중이며 특히 2015년 6월부터 테니스코트 3면이 추가 증설되어 운영 중입니다. 2016년도 편성예산은 전년대비 4300여만 원 증가한 2억 7000여만 원입니다. 다음은 예산서 167페이지, 사업설명서 44페이지 초안산 근린공원운영사업입니다. 초안산 근린공원은 축구장, 테니스장, 풋살장 등을 운영 중이며, 2016년도 편성예산은 전년대비 700여만 원 증가한 1억 200여만 원입니다. 다음은 예산서 167페이지, 사업설명서 46페이지 불암산 종합스타디움 운영사업입니다. 불암산 종합스타디움은 다양한 체육시설물로 구성된 동북부 최대 생활체육시설로 실내배드민턴장, 축구장, 테니스장, 야구장 등 다양한 시설물을 운영 중이며, 2016년도 편성예산은 전년대비 9300여만 원 증가한 6억 6000여만 원입니다. 주요 증감사유는 조직 개편에 따른 인력 증가와 공공요금의 인상 및 노후시설의 개·보수 비용의 증가로 증 편성되었습니다. 다음은 예산서 173페이지, 사업설명서 48페이지, 공릉동 다목적구장 운영사업입니다. 공릉동 다목적구장 운영사업은 화랑로길에 위치한 인조잔디 풋살장 1면의 관리 운영사업으로 2015년 편성예산은 320여만 원입니다. 다음은 예산서 177페이지, 사업설명서 50페이지, 중랑천 워터파크 운영사업입니다. 하절기 야외 수영장 물놀이장 운영사업인 중랑천 워터파크 운영사업의 2016년 편성예산은 전년대비 3천 700여만 원 증가한 2억 900여만 원의 예산을 편성하여 운영하고자 합니다. 주요증감사유는 청결한 수질관리를 위한 수처리직원 1명의 추가 배치와 이용객의 증가로 인한 공공요금의 증가 등이 주요 요인입니다. 향후 공단에서는 지역 주민들이 좀 더 편리하고 안전하게 시설을 이용 할 수 있도록 안전관리 등에 만전을 기하겠습니다. 다음은 예산서 181페이지, 사업설명서 52페이지, 당고개 풋살장 운영사업입니다. 당고개 풋살장은 2015년 9월부터 수탁 운영된 시설로 인조잔디 풋살장 1면의 관리 운영 사업입니다. 2015년도까지의 무료시범운영을 마치고 2016년도부터 유료운영을 개시할 예정이며 2016년도 편성예산은 1100여만 원입니다. 이상으로 2016년도 수입·지출예산안에 관한 보고를 마치면서 향후 공단은 현재의 사업을 더욱 안정적으로 관리하기 위하여 직원의 책임감과 전문성을 강화하고 구정의 발전에 더욱 기여할 수 있는 공단이 되도록 노력하겠습니다. 수탁시설의 원활한 운영과 이용주민들의 편의 증진을 위하여 행정재경위원회 송인기 위원장님을 비롯한 여러 의원님들의 배려와 지원으로 본 예산안을 원안대로 가결시켜 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.