김정민보건소장
보건지소 보고에 앞서 위원님들의 질의에 대한 성실한 답변을 위하여 배석한 보건지소장과 담당팀장들을 소개해 드리겠습니다. (팀장 소개) 먼저 월계보건지소 소관 2019년도 사업예산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다. 먼저, 세입예산입니다. 사업예산안 144쪽 사용료수입, 157쪽, 164쪽, 국고보조금, 시도비보조금 내역을 참고하여 주시기 바랍니다. 세입예산은 체육시설 사용료 237만 2000원, 국고보조금 4310만 원, 시도비보조금 8537만 5000원으로 총 1억 3084만 7000원을 신규로 편성하였습니다. 다음은 세출예산에 대하여 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 601쪽부터 614쪽까지, 세부사업설명서 1,043쪽부터 1,064쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 세출예산 총 규모는 8억 3763만 8000원으로 전년도 예산에 비해 4204만 6000원을 감액하였습니다. 이어서, 세출예산 주요 편성내역에 대한 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 601쪽, 세부사업설명서 1,043쪽에서1,044쪽 만성질환 관리사업 입니다. 만성질환관리실 임상병리사 보수와 의료장비 유지보수, 교육관련 외부강사료 등으로 전년도 대비 126만 원이 감액된 총 5104만 2000원을 편성하였습니다. 다음은 사업예산안 602쪽, 세부사업설명서 1,045쪽에서 1,046쪽, 재활보건 사업입니다. 재활보건실 물리치료사 인건비와 재활장비 유지보수 등으로 전년도 대비 1630만 원 증액된 총 2313만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 603쪽, 세부사업설명서 1,047쪽에서 1,048쪽, 방문보건 사업입니다. 방문간호 홍보물 제작, 방문보건차량 유류대 및 유지비 방문보건사업 약품 및 재료구입비 등으로 전년도와 동일하게 2000만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 604쪽, 세부사업설명서 1,049쪽, 지역연계 사업입니다. 사업안내 홍보물 제작과 자원봉사자 실비보상금, 자원봉사자 역량강화 교육 등으로 전년도와 동일하게 767만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 604쪽, 세부사업설명서 1,050쪽에서 1,051쪽 예방접종 사업입니다. 예방접종 사업 인쇄물 제작과 부작용 환자 진료비, 약품 및 재료비 등으로 전년도 대비 71만 원이 감액된 총 230만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 605쪽, 세부사업설명서 1,052쪽, 한방보건 사업입니다. 한방사업 홍보물 인쇄와 보중익기탕 외 침 및 재료비 등으로 전년도 대비 동일하게 787만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 605쪽, 세부사업설명서 1,053쪽에서 1,054쪽, 구강보건 사업입니다. 구강보건 홍보물제작과 치과장비 유지보수, 구강 뮤지컬 공연, 약품 및 재료구입 등으로 전년도 대비 80만 원이 증액된 총 2273만 원을 편성하였습니다. 다음은 사업예산안 606쪽, 세부사업설명서 1,055쪽에서 1,056쪽, 건강증진 사업입니다. 평생건강관리센터 운영을 위한 인건비와 교육프로그램과 외부강사료 등으로 전년도 대비 357만 원 증액된 총 7740만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 607쪽에서 608쪽, 세부사업설명서 1,057쪽에서 1,508쪽, 월계헬스케어센터 청사시설 관리입니다. 청사 전기안전관리비, 승강기 유지보수비 등으로 전년도 대비 488만 4000원이 증액된 총 1억 1611만 6000원을 편성하였습니다. 다음은 사업예산안 608쪽에서 610쪽, 세부사업설명서 1,059쪽에서 1,060쪽, 한의약 건강증진 사업입니다 차량유류대 등과 자원봉사자 실비보상금, 한의학 건강교실 강사료 등으로 전년도와 동일하게 총 3100만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 610에서 612쪽, 세부사업설명서 1,061쪽에서 1,062쪽, 지역사회중심 재활보건사업입니다. 기간제근로자 인건비와 재활교육자료 홍보물 제작, 노원지역 재활협의체 행사운영비 등으로 전년도와 동일하게 총 4620만 원을 편성하였습니다. 다음은 사업예산안 612쪽에서 613쪽, 세부사업설명서 1,063쪽에서 1,064쪽, 구강보건센터사업입니다. 기간제근로자 인건비와 사업홍보비, 취약계층 전문상담료와 어린이 구강교육 강사료 등으로 전년도 대비 5703만 원 감액된 총 4237만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 613쪽에서 614쪽, 월계보건지소 행정운영경비 입니다. 의사, 간호사 등 피복비와 공공운영비, 시간선택제 임기제 공무원 보수 등으로 전년도 대비 588만 원이 감액된 총 3억 8981만 원을 편성하였습니다. 다음은 공릉보건지소 소관 2019년 사업예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저, 세입예산입니다. 사업예산안 164쪽, 공릉보건지소 운영과 관련 시도비보조금 7000만 원을 편성하였습니다. 다음은 세출예산에 대하여 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 617쪽부터 621쪽까지, 세부사업설명서 1,067쪽부터 1,074쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 세출예산 총 규모는 2억 4853만 8000원으로 전년도 예산에 비해 2272만 4000원을 증액 편성하였습니다. 이어서, 세출예산 주요 편성내역에 대한 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 617쪽, 세부사업설명서 1,067쪽 만성질환관리 사업으로 기간제근로자 등 보수, 홍보물 인쇄 및 의료장비 유지보수, 외부 강사료 등으로 전년 대비 137만 원 증액된 총 3951만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 618쪽, 세부사업설명서 1,069쪽, 재활보건 사업으로 인쇄물 제작비, 장비 유지보수비, 외부강사료 및 재료구입비 등 전년 대비 30만 원이 감액된 총 950만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 619쪽, 세부사업설명서 1,071쪽, 공릉 평생건강관리센터 운영 사업으로 기간제근로자 등 보수, 장비 유지보수, 홍보물 및 현수막 제작, 외부강사료, 검사시약 및 의료소모품 구입비 등으로 전년도 예산 대비 1906만 원이 증액된 총 1억 132만 원을 편성하였습니다. 사업예산안 620쪽, 세부사업설명서 1,073쪽, 보건지소 청사 시설관리 및 유지보수 사업으로 전기요금 등 청사 운영비, 차량 유지비, 청소 용역비, 헬스기구 및 청사 유지보수 등으로 전년 대비 259만 4000원 증액된 총 6892만 8000원을 편성하였습니다. 다음은 상계보건지소 소관 2019년 사업예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저, 세입예산 입니다. 사업예산안 164쪽, 상계보건지소 운영 관련 시도비보조금 7000만 원을 편성하였습니다. 다음은 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 사업예산안 625쪽부터 629쪽까지, 세부사업설명서 1,077쪽부터 1,082쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 세출예산 총 규모는 2억 2134만 7000원으로 전년도 예산에 비해 3545만 7000원을 증액 편성하였습니다. 이어서, 세출예산 주요 편성내역에 대한 설명을 드리겠습니다. 사업예산안 625쪽에서 626쪽, 세부사업설명서 1,077쪽에서1,078쪽, 평생건강관리센터 운영입니다. 평생건강관리센터 기간제근로자 인건비와 검사시약 및 의료소모품 구입 등의 사업비로 전년대비 3367만 3000원이 증액된 1억 3171만 3000원을 편성하였습니다. 사업예산안 626쪽에서 627쪽, 세부사업설명서 1,079쪽에서 1,080쪽, 만성질환관리 사업입니다. 만성질환관리 기간제근로자 인건비와 홍보 리플릿 구입, 외부 강사료 등의 사업비로 전년대비 169만 8000원이 증액된 3513만 4000원을 편성하였습니다. 사업예산안 627쪽에서 628쪽, 세부사업설명서 1,081쪽에서 1,082쪽, 주민참여 활성화 사업입니다. 주민의 요구를 반영한 건강 사업을 추진하고자 지역 소모임 운영지원 등의 사업비로 전년대비 160만 원이 증액된 2302만 원을 편성하였습니다. 다음은 사업예산안 628쪽, 행정운영경비 입니다. 원활한 보건지소 운영을 위하여 기본업무수행 급량비 및 여비 등의 경비로 전년대비 151만 4000원이 감액된 3148만 원을 편성하였습니다. 이상으로 보건지소 2019년도 사업예산안에 대한 보고를 마치겠습니다. 이번 예산안에 대해서 위원님들의 각별한 배려와 지원으로 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.