이원효사회복지과장
사회복지과장 이원효입니다.2006년도 세입세출 예산안 저희 사회복지과 소관에 대하여 일반회계, 특별회계, 수정예산안, 기금운용계획안 순으로 설명을 드리겠습니다. 먼저 세입부분입니다. 130페이지가 되겠습니다. 세입에 세외수입은 전체 4,845만원으로 서 전년도보다 100만원 감액 편성되었습니다. 경상적 세외수입으로는 사용료 수입인데 여성복지담당에서 운영하는 여성강좌 수강, 여성회관 사용료수입이 되겠습니다. 다음 임시적 세외수입입니다. 3,200만원으로서 전년도에 비해서 100만원 감액 편성되었습니다. 내용은 위생 부서에서 관리하는 공중위생 식품업소에 대한 행정위반 과태료 범칙금 수입입니다. 131페이지 지방교부세입니다. 지방교부세는 전체 예산액이 18억6,093만7천원으로 전년도는 해당이 없습니다. 지방교부세 주요내용은 분권교부세가 되겠습니다. 18억6,093만7천원은 자치단체에 해당되는 21개 사업에 대한 분권교부세 전체 교부금액이 되겠습니다. 내용은 산출기초를 참고해 주시기 바랍니다. 133페이지입니다. 보조금입니다. 237억5,757만9천원으로서 전년도에 비해서 2억6,826만원2천원 감액 편성되었습니다. 감액 편성된 사유는 국고보조금 항목 중 분권교부세 18억9천만원이 지원됨으로서 국고보조금은 감액되었습니다. 산출기초는 장애수당 등 36개 사업이 되겠습니다. 135페이지 국가균형특별회계 보조금입니다. 5억1천만원인데 3억3,500만원 감액 편성되었습니다. 그 내용은 청소년공부방 운영 2개소 1천만원, 청소년 수련관건립 5억입니다. 다음 도비보조금입니다. 54억5,201만9천원으로 전년도에 비해 7억1,155만7천원 증액 편성되었습니다. 본 내용도 산출기초는 장애수당 등 총 도비보조금 4억원 112개 사업으로서 이하 143페이지까지 사업별 내용은 산출기초를 참고해 주시기 바랍니다. 그래서 전체 143페이지 하단에 보시면 2006년도 사회복지과 소관 전체 세입은 256억6,696만6천원으로서 전년도 예산에 비해서 15억9,167만5천원 증액 편성되어 전년도보다약 7% 증가된 내용이 되겠습니다. 다음 144페이지입니다. 사회복지과 전반에 대한 세출 예산에 대해서 설명드리겠습니다. 일반 사회복지 분야입니다. 223억6,430만2천원으로서 전년도보다 48억5,311만8천원 증액 편성되었습니다. 그에 대한 항별 사회복지 분야입니다. 49억1,729만7천원으로 전년도에 비해서 21억7,508만5천원 증액 편성되었습니다. 경상경비에는 일반운영비, 수용비 등 각종 내용이 되겠습니다. 그리고 여비, 업무추진비, 일반보상비 등 내용을 참고로 해 주시기 바랍니다. 145페이지입니다. 일반보상금 중에 사회적 수혜금 저소득층 명절위문 2,500만원 증액 편성했는데 이는 지난해 2,500만원 편성해서 저소득자에 대해서 구정과 추석에 식용류 한병 지급해서 불편해서 증액 편성했습니다. 기타 행사실비보상금은 지체장애인단체, 시각장애인단체, 농아인협회, 장애인부모회, 보훈관련단체, 625 전몰군경 유자녀회 격전지 순례, 무공수훈자회 격전지 순례, 고엽제후유의증 전우회 격전지 순례, 고엽제후유의증 전우회 창립행사 내용이 되겠습니다. 다음 민간이전은 민간경상보조에 휠체어택시 보조가 1,500만원입니다. 현재 휠체어택시는 시가 직영하고 있습니다만 도내 전체 타 시군에서는 민간단체에 이관하고 있음으로서 2006년도에 장애인협회로 이관할 예정입니다. 다음 사회단체보조금 10개단체에 1억100만원으로 전년도보다 800만원 증액 편성했습니다. 148페이지 10개 단체에 대한 보조금 내용은 산출기초를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 민간행사 보조위탁입니다. 현충일 추념행사, 장애인의날 행사, 시각장애인 흰지팡이의 날 기념식 및 복지증진 대회 해서 2,800만원은 전년도보다 500만원 증액 편성했습니다. 다음은 사업예산입니다. 본 사업예산은 보조사업과 자체사업, 예비비 등으로 구분 편성했습니다. 사회보장적 수혜금으로서 13개 사업에 전체 13억8,817만원 편성함으로서 전년도보다 5억7,091만3천원 증액 편성되었습니다. 이하 내용은 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 151페이지 민간이전 관계입니다. 민간경상보조로서 9개 사업에 전체 4억554만6천원, 전년도보다 1억309만4천원 증액 편성했습니다. 152페이지 시설비및부대비 내용이 되겠습니다. 시설비는 독립운동 기념관조성사업에 13억8천만원, 독립운동 기념관조성 감리비로서 공원조성에 따른 2천만해서 전체 14억 편성했습니다. 다음 민간자본이전은 중증장애인 주거환경 개선사업입니다. 다음 자체사업으로는 금년도 충혼탑 건립은 보훈 3단체의 오랜 숙원사업이고 밀양대공원에 건립할 계획입니다. 13억8천만원이 되겠습니다. 다음 장애인 복지관 분관건물 임차료 840만원은 전년도와 같이 편성했습니다. 다음 예비비및기타는 반환금 하고 참고해 주시기 바랍니다. 154페이지 복지기획 분야입니다. 전체 예산이 164억134만1천원으로서 전년도보다 25억9,371만4천원이 증액 편성되었습니다. 그중 경상적경비, 인건비, 일시사역인부임, 저소득 Needer계층 특별취로사업, 지역봉사사업 참여자 인건비 해서 전체 7억9,523만2천원으로서 전년도보다 8천87만4천원 증액 편성되었습니다. 다음 경상적 경비입니다. 일반운영비, 그리고 시책업무추진비, 사회보장적 수혜금, 공익근무요원보상금 등 경상적 경비는 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 민간이전, 경상보조로서 사회복지관 운영비 재가복지 봉사센터운영비 2억1,633만5천원 편성했습니다. 157페이지 사업예산으로 전체 143억5,909만7천원 편성함으로서 전년도 15억7,252만3천원 증액 편성되었습니다. 산출기초에 의해서 설명드리면 일반운영비, 사회보장적 수혜금, 사회 기초생활보장수급자 교육급여, 국민기초생활수급자 근로소득공제 등 예산이 되겠습니다. 다음 민간이전 13억7,482만4천원은 전년도보다 3억1,900만원 증액 편성되었고, 산출기초는 민간경상보조에 자활후견기관 운영비, 자활후견기관 종사자수당, 자활근로 민간위탁 보조사업, 집수리 민간위탁 보조사업, 가사간병 방문도우미 사업, 사회복지시설 종사자 수당 13억5,482만4천원이 되겠습니다. 다음 보험료는 자활근로사업 산재보험료입니다. 159페이지 민간자본이전 4천만원은 국민기초생활보장수급자 주거환경개선사업이 되겠습니다. 160페이지 자체사업에 대해서 말씀을 드리면 지난해 첫 보건복지부 지침에 의해서 구성된지역사회 기본계획 및 복지욕구 자원조사에 따른 5천만원 용역비로서 계상했습니다. 다음 예비비와 반환금 등은 예산집행후 국고보조반환금 내용이 되겠습니다. 160페이지 사회봉사 분야입니다. 사회봉사 전체 예산은 10억4,566만4천원으로서 전년도보다 8,431만9천원 증액 편성했습니다. 이중 경상경비에 대한 인건비, 일시사역인부임입니다. 정부 방침에 의하여 모든 사회단체가 2006년도부터는 자원봉사요원화 하도록 되어 있습니다. 그래서 자원봉사협의회 관리체제에 의해서 1명 인건비가 계상되어 있습니다. 736만4천원이되겠습니다. 다음 경상적 경비는 일반수용비, 산출기초를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 시책추진비, 일반보상비입니다. 일반보상비는 각종 행사실비 보상금으로 새마을, 바르게살기, 자원봉사센터의 교육비 및 행사실비보상금이 되겠습니다. 내용은 새마을 중앙교육, 새마을 사회 진흥연구원 교육등 전체 163페이지, 164페이지 중간 부분까지 참고해 주시기 바랍니다. 다음 기타보상금으로서 새마을지도자, 바르게살기 시상품 구입, 자원봉사자 420만원 계상되어 있습니다. 민간이전, 경상보조입니다. 새마을문고 도서구입등 8개 사업에 2,384만원입니다. 다음 사회단체보조금, 일반보조금이 되겠습니다. 새마을지회와 바르게살기협의회 년간 5,200만원 보조금이 되겠습니다. 다음 자원봉사자 한마음대회 400만원입니다. 다음 사업예산 8억6,490만원은 전년도보다 7,560만원 증액 편성했습니다. 166페이지입니다. 일반보상금과 민간이전은 예산서를 참고해 주시고 167페이지 민간자본이전 관계에 대한 4억5천만원은 새마을회관 신축비가 되겠습니다. 마을회관 신축비 도비보조금으로서 마산, 금호, 하양, 다원 1구, 춘기, 안법, 도곡, 보담 마을 해서 해당되는 도비 예산입니다. 다음 자체사업입니다. 금년도 마을회관과 마을회관 내부수리 리모델링을 위해서 3억4천만원 편성했습니다. 다음 공기관등에 대한 대행비는 자원봉사 종합관리시스템 유지 보수관리 190만원입니다. 자산취득비는 앞서 설명드린 자원봉사센터의 유급사원 1명 고용에 대한 사무비품이 되겠습니다. 169페이지 복지분야입니다. 노인분야부터 설명드리겠습니다. 노인복지 분야는 89억5,485만4천원으로서 전년도보다 12억6,762만4천원 증액 편성했습니다. 인건비는 화장장 장묘장 시설관리 2명 170페이지가 되겠습니다. 2명에 대한 기본급과 기타수당입니다. 노인복지회관 관리인부임 1명에 대해 소요되는 기본급과 임차수당이 되겠습니다. 171페이지 일시사역인부임 노인일자리 사업입니다. 이것은 읍면동 환경정비 하는 사업 그리고 노인 일거리 마련사업 해서 2억5,723만원 편성했습니다. 다음 경상적 경비입니다. 172페이지입니다. 일반수용비, 국내여비, 노인단체 각종 행사실비보상금입니다. 173페이지 사업예산입니다. 82억6,230만2천원으로서 전년도보다 11억1,490만9천원 증액 편성되었습니다. 산출기초는 독거노인 안전지킴이 사업입니다. 다음 페이지 사회보장적 수혜금입니다. 다음 민간경상보조입니다. 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 177페이지 시설비 및 시설부대비에 대해서 말씀드리겠습니다. 시설비는 미확보된 실비노인요양시설 신축 및 장비보강 10억2천만원입니다. 다음 공설화장장 개보수는 수정예산에 가서 별도로 보고를 올리겠습니다. 다음 자체사업 2억6,279만2천원에 대해서는 민간위탁비, 다음 178페이지 노인복지회관 무인경보기와 공설화장장 무인경보기 관리가 되고 민간자본이전은 경로당 신축 및 개축 2억5천만원이 되겠습니다. 이는 경로당 신축 3개소, 경로당 개보수 2개소입니다. 다음은 자치단체 자본이전, 공기관 등에 대한 대행사업비는 무선페이징 시스템 운영으로서 소방서와 독거노인과 연대사업이 되겠습니다. 다음은 자산취득비로서는 노인복지회관 휴게실 에어콘 설치, 화장실 예초기 그리고 장묘관리소 고압세척기 1대입니다. 화장장 운동장 청소에 애로가 많습니다. 그래서 고압세척기를 1대 구입하겠습니다. 다음 예비비 1억2천만원과 기타반환금입니다. 179페이지 여성복지 분야입니다. 전체 예산은 3억7,030만9천원으로서 전년도보다 2,285만원 증액 편성했습니다. 산출기초는 일반운영비, 시설운영비 그다음 180페이지 민간인 국외여비입니다. 여성의 사회 참여도가 계속 늘어나고 있고 시정 전반의 봉사활동도 여성활동이 증대되고 있어서 이에 따른 선진여성 견학을 실시함과 동시에 각종 여성지도자를 격려하는 차원에서 국제교류 2천만원 예산 반영했습니다. 다음 실비보상금 관계입니다. 여성지도자 교육, 각종 여성대회 참석에 해당되는 실비보상금 2,384만원, 그리고 기타보상금 340만원입니다. 다음 민간경상보조, 밀양시 합창단 등 시 관내 합창단보조금입니다. 182페이지 민간행사보조위탁은 참고해 주시기 바랍니다. 사업예산은 1억9,010만9천원에 대한 예산 편성입니다. 이것은 일반운영비에 운영수당입니다. 여성기능취득 교육 강사료인데 읍면 경로당 등에 취미교육 강사수당이 되겠습니다. 다음 행사운영비, 여성폭력예방사업, 여성노인 생활 활력화사업 재료비입니다. 다음 사회보장적 수혜금 내용은 산출기초를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 민간이전 184페이지 사회단체보조금 지급하는 내용이 되겠습니다. 예비비기타 등은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 여성회관 운영비 4,261만4천원은 전년도에 비해서 449만원 감액 편성되었습니다. 산출기초는 일용인부임 기본급과 임차수당이 되겠습니다. 186페이지 경상적수입, 일반운영비는 참고해 주시기 바랍니다. 자산취득비는 실습재료 기구구입과 에어콘 1대는 여성회관 2층 교육장에 구입하겠습니다. 다음 아동청소년복지 분야입니다. 전체 94억6,519만4천원으로 전년도에 비해서 3억741만5천원이 증액 편성되었습니다. 다음 경상적예산에 인건비, 일시사역인부임 관계에 대해서 설명드리겠습니다. 188페이지가 되겠습니다. 관내 여러군데에 있는 어린이놀이터 제초작업을 위해서 계상했고 일반수용비, 사회보장적 수혜금은 아동복지시설 명절위문과 어린이 날 위문금이 되겠습니다. 다음 행사실비보상금 2,425만원 산출기초는 청소년의 날 행사, 각종 아동청소년 관리 운영비가 되겠습니다. 189페이지 기타보상금 310만원은 어린이 날 표창상품 구입 대금이 되겠습니다. 190페이지 민간이전에 대해서 5,700만원 설명드리면 보육교사 시설종사자 연찬회, 각종 사회단체 청소년 유해환경 정화와 청소년 선도보호입니다.다음 민간행사보조위탁은 청소년한마당축제, 아동위원협의회 건전아동 육성, 어린이의 날 행사 운영 소요 예산이 되겠습니다. 다음 보조사업 92억7,307만5천원은 경상적보조사업에 일반운영비는 수능이후 고3 학생을 대상으로 사회적응 프로그램운영, 청소년 홍보물제작입니다. 다음 사회보장적 수혜금은 소년소녀가정지원, 퇴소아동 자립정착금 등 192페이지까지 참고해 주시기 바랍니다. 다음 기타 보상금으로는 1,320만원은 저희시 관내 아동위원활동비 년2회 수당 지급하는 보상금입니다. 그리고 청소년지도 선도활동비 820만원 계상 되어 있습니다. 그리고 청소년 유해환경 단속활동비입니다. 193페이지 민간이전 관계입니다. 72억4,619만4천원은 민간경상보조로서 아동복지시설 운영비등 전체 사업비는 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 194페이지, 195페이지가 되겠습니다. 196페이지 시설비및부대비입니다. 10억 계상되어 있습니다. 청소년수련관건립 10억입니다. 전체 30억이 아직 미계상 되어 있는데 금년도 국비, 양여금이 미영달이 되어서 부족분에 대해서 시도 같이 20억 정도 남겨놓고 10억을 편성했습니다. 다음 민간자본금이전입니다. 보육시설 기능보강사업으로서 4억1,800만원은 국도비지원사업이고 아동복지시설 기능보강사업도 국도비지원사업으로 3,700만원 계상되어 있습니다. 다음 자치단체이전 사업비로서는 하남 청소년 문화의 집 운영비입니다. 그리고 어린이 놀이터 보수 관계 1,500만원입니다. 기타 예비비 및 기타반환금은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 청소년 문화상담실은 9,127만6천원 편성했습니다. 198페이지입니다. 청소년상담센터 운영 인건비입니다. 기본급과 보상금 수당이 되겠습니다. 다음 일시사역인부임 청소년상담센터 보조원에 대한 인부임입니다. 200페이지 사업예산, 일반수용비, 국내여비, 행사실비보상금 등 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 저희 사회복지과 2006년도 당초예산에 편성된 내용에 대해서 종합적으로 설명을 드리면 세출 전체 금액이 412억8,854만9천원으로서 전년도 대비 64억4,739만3천원으로 18.5%가 증액 편성되었습니다. 이는 국민의 삶의 질을 향상하고 사회복지 분야가 지향하는 선진형 복지시책으로 추진하는 정책 방향이 되겠습니다. 다음 202페이지 의료급여기금 특별회계입니다. 세입분야입니다. 공공예금이자, 의료급여진료비 시비부담금 9억2,545만1천원, 의료급여 대불금 회수등 전체 세외수입은 9억3,578만1천원으로서 전년도 비해서 2억4,853만2천원을 증액 편성되었습니다. 203페이지 특별회계 보조금수입입니다. 의료 대불금 국비, 도비로서 7,396만6천원 편성함으로서 전년도에 비해 2,646만6천원 증액 편성되었습니다. 전체 의료특별회계 2006년도 세입은 10억974만7천원으로서전년도에 비해 2억7,499만8천원 세입이 증액되겠습니다. 다음 세출관계에 대해서 설명을 드리겠습니다. 인건비는 의료 업무관리요원 급여 여비 1,625만6천원계상되었습니다. 그리고 일반운영비와 국내여비, 의료및구료비 4,650만원 계상했습니다. 다음 페이지 기타융자금, 자치단체 의료보장금, 국고반환금으로 세출 예산 편성되었습니다. 207페이지 주민소득지원자금 운영관리특별회계에 대한 세입입니다. 세외수입 8억1,950만원은 전년도에 비해서 4억3,950만원이 증액 편성되었습니다. 그 세입의 내용은 예금이자 기금 6억 예치한 이자 500만원, 새마을소득금고사업 1,300만원, 순세계잉여금 6억, 융자금회수 1억9,800만원, 잡수입 350만원 편성되었습니다. 208페이지 세출에 대해서 설명드리면 국내여비 200만원, 주민소득지원사업 융자금 8억1,750만원 편성했습니다. 209페이지 저소득 주민생활안정자금 세입분야입니다. 세외수입 8억1,230만원으로서 전년도에 비해 1억130만원 증액 편성되었습니다. 내용은 정기예금이자, 융자금 회수이자, 순세계잉여금 전체 7억4,900만원이 되겠습니다. 그리고 융자금회수 4천만, 연체이자 400만원, 융자금 상환 체납금 1,600만원 해서 전체 8억1,230만원이 되겠습니다. 211페이지 세출분야입니다. 일반운영비는 장기체납자 법적 채권확보 조치비용 10만원, 민간융자금 1억, 예비비 7억1,200만원 편성했습니다. 이상 당초예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 이어서 수정예산에 대해서 보고드리겠습니다. 수정예산보고서 42페이지가 되겠습니다. 세입분야입니다. 보조금 내용입니다. 수정예산에 편성된 내용은 전체 258억7,943만7천원으로서 앞서 보고드린 당초예산서에 의한 금액보다 21억2,185만8천원이 증액 보조가 되었습니다. 전체 사업내역은 당초예산의 국고보조금 4억은 전체 36개 사업이 29개 사업으로 조정되었고 당초 예산 사업에서 13개 사업이 국고보조금 사업으로 삭감되고 새로운 사업이 6개 사업으로 신규 편성된 내용입니다. 국고보조금을 보시면 199억5,606만4천원으로 예산서 산출기초에 보시면 장애인수당 등 전체 43페이지 44페이지까지 내용이 되겠습니다. 내용은 참고해 주시기 바랍니다. 44페이지 도비보조금 관계입니다. 54억1,337만3천원으로서 앞서 보고드린 당초예산 세입에비해서 3,864만6천원이 감액 편성되었습니다. 그 사유는 당초예산에는 도비보조사업이 112개사업이 65개 사업은 삭제되고 신규 10개 사업이 재편성되었고 전체 도비보조사업은 57개 사업입니다. 이렇게 조정된 내용은 당초 도비보조사업으로 편성된 내용이 분권교부세와 관련되어 분권교부세에 해당되는 사업은 도비보조금으로서 삭제되는 내용이 되겠습니다. 그에 대한 내용은 전동 리모콘설치, 45페이지, 46페이지, 47페이지, 48페이지, 49페이지까지 참고로 해 주시기 바랍니다. 그래서 전체 수정예산을 정리하면 저희 사회복지과 소관 2006년도예산은 세입이 277억8,882만4천원으로서 당초예산에 비해서 21억2,185만8천원이 증액 편성되었습니다. 다음 수정예산서 50페이지입니다. 세출분야입니다. 사회복지 분야입니다. 45억428만3천원으로서 앞서 보고드린 당초 예산에 비해서 4억1,301만4천원이 수정예산에 감액 편성되었습니다. 그 내용은 경상적경비는 국내여비가 672만원, 사회복지업무가 확대되고 업무 범위가 늘어남으로서 670만원 증액 편성했고 보조사업으로서는 장애인 보장적 수혜금이 당초 예산에는 1,781명을 대상으로 했는데 1,180명으로 대상 인원이 줄고 국고보조사업이 전체 조정됨으로서 이에 따른 예산편성 내용이 되겠습니다. 51페이지와 52페이지, 53페이지까지 수정예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 민간이전4억3,189만원입니다. 민간경상보조로서 소규모 영업점 문턱없애기 2,375만원 증액 편성되었고 다음 중증장애인 도우미뱅크는 3,600만6천원이 감액 편성되었고 장애인복지시설 종사자는 2,860만원 증액편성되었고 장애학생 방학기간 열린학교 운영은 새로 도비보조사업으로 신설되어서 1천만원 계상했습니다. 자체사업 15억1,400만원 편성되어 당초예산 편성액보다 1억2,560만원 증액 편성되었습니다. 먼저 민간이전에 대해서 1억2,200만원에 대해서 설명올리겠습니다. 저희 시관내 장애아동 부모회가 작년에 창립됨으로서 저희시에 장애인 아동 주간보호시설을 운영할 계획입니다. 여기에 소요되는 1억2,200만원 예산 계상했습니다. 다음 민간자본이전 360만원은 앞서 설명올린 장애인 주간보호시설 건물임차료가 되겠습니다. 다음 복지기획분야입니다. 수정예산 총액은 195억3,740만5천원으로서 당초예산액보다 31억3,606만4천원이 증액 편성되었습니다. 다음 경상적경비, 일시사역인부임 등 내용은 국도비 확정 내시에 따른 조정으로서 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 56페이지 사업예산입니다. 74억9,301만3천원으로서 사회보장적 수혜금을 보시면 국도비 확정 내시에 따른 수정된 예산 내역이 되겠습니다. 이 내역은 57페이지까지 참고해 주시기 바랍니다. 민간자본이전 관계 3억2천만원입니다. 이 3억2천만원중 민간자본보조, 가곡사회복지관에 강당 증축 관계가 도비보조사업으로 2억8천만원 계상되어 있습니다. 58페이지 사회봉사분야입니다. 사회봉사는 전체 수정예산액이 11억2,042만4천원으로서 당초예산액에 비해서 7,446만원 증액 편성되었습니다. 이에 대한 보조사업 내용은 새마을지도 자 자녀장학금이 224만원 감 편성되었습니다. 이도 도의 내시 확정으로 조정되었고 저희 시도 새마을지도자회 자녀수가 줄어들고 있어서 사업비가 감액되었습니다. 다음 민간이전 관계는 자원봉사활성화, 사랑의 집 고쳐주기가 도비보조금 확정 내시에 따라서 조정되었습니다. 다음 자체사업입니다. 다음 시설비입니다. 부동산특별조치법 이전대상 물건조사 1,500만원, 분할측량 및 둥기수수료 2,500만원 전체 4천만원인데 이는 마을회관이 이전등기가 안 된 곳이 많습니다. 이는 앞서 등기가 애매하게 되어 있어서 평상시 이전이 불가해서 내년도 예상되는 특별조치법에 전체 분할 측량해서 이전 조치할 계획입니다. 다음 민간자본이전사업으로 마을회관 개보수 및 리모델링 5천만원 추가 편성했습니다. 이 5천만원은 당초 1억 편성해서 5천만원 증액해서 1억5천만원 편성했는데 이 증액편성은 하남 보건지소가 지난해 신축이전을 함으로서 건물이 마을회관으로 활용할려고 이전을 받았습니다. 리모델링 할 예산입니다. 다음 가정복지분야입니다. 노인복지, 여성, 아동청소년 복지로 구분되어 있습 니다. 먼저 노인복지분야는 84억1,934만9천원으로서 당초예산액에 비해서 5억3,550만5천원 감액 편성되었습니다. 그 내용은 경상예산, 인건비입니다. 이는 노인 일자리 사업인데 앞서 당초예산 설명과 같이 공익형 노인 일자리 사업으로 국비가 증액 확정되었습니다. 그래서 저희도 도비, 시비 증액해서 당초 예산에 비해서 1억2,450만원 증액 편성한 내용입니다. 다음 사업예산 독거노인 안전지킴이 사업도 531만6천원이 도비 증액에 따라서증액된 사항입니다. 61페이지입니다. 사회보장적 수혜금입니다. 이는 저소득층 노인경로연금 그리고 경로당 운영비, 노인 교통수당은 국도비확정 내시에 따른 조정내역입니다. 다음 민간이전은 노인복지시설 종사자 수당도 도비보조금 조정에 따라서 조정되었습니다. 다음 재가 노인복지시설운영비도 조정되었습니다. 다음 실비노인요양시설 1억4,898만1천원 감액 편성되었는데 이는 시비를 감액 조정했습니다. 그 내용은 개원시기에 맞추어서 조정한 내용입니다. 다음 전문요양원 실비보상금 운영 관계도 1억 조정했습니다. 이도 개원시기 맞추어서 시비를 1억 감액 편성했습니다. 다음 시설부대비 및 시설비입니다. 시설비는 공설화장장 화장료 개보수입니다. 당초 예산에 4억5천만원 계상되었는데 소요 연한이 남아서 국비가 삭감되었습니다. 이에 따라서 화장로 교체는 다음연도에 해도 무방할 것 같습니다. 다음 민간자본이전 관계는 2006년도 보건복지부 신규사업으로서 지역밀착형 소규모시설 사회복지시설 3억8천만원입니다. 그리고 예비비 및 반환금은 예산집행 후 조치할 계획입니다. 64페이지 여성복지 분야입니다. 4억2,721만원으로 당초예산보다 5,690만1천원 증액 편성되었습니다. 그 내용은 행사실비보상금입니다. 모부자가정자녀 수련활동 참석비는 자체사업 으로서 삭감되었습니다. 민간보조, 여성 만남의 장도 자체사업으로 추진했는데 2006년도부터 도비보조사업으로 신규 확정됨으로 67페이지 추가로 설명을 올리겠습니다. 65페이지가 되겠습니다. 여성행사주관 기념행사비 도비보조사업으로 신규 100만원 편성되었습니다. 다음 사회보장적 수혜금은 전체 도비확정 내시에 따라서 증액 편성된 내용이 되겠습니다. 66페이지 질환세대 건강관리비도 도비 확정에 따른 예산이 되겠습니다. 다음 민간이전, 가정폭력 가해자 조정치료사업도 신규사업으로 국비사업이 되겠습니다. 다음 사회단체보조금도 국도비 확정 내시에 따른 조정금으로 가정폭력 피해자 치료비는 4만2천원 감 되었고 여성폭력 관련 종사자 교육은 41만6천원 증액 편성되었습니다. 다음 민간행사 보조사업은 도비 지원으로 금년도 신규사업으로 편성된 한부모가정지원 900만원, 국제결혼가정 지원 1,700만원 계상되었습니다. 다음 아동청소년 복지분야입니다. 수정예산이 90억2,925만9천원으로 4억3,593만8천원 감액 편성되었습니다. 그 내용은 일반운영비, 청소년지도 부모 교육비가 도비사업으로 추가 편성됨으로로 300만원, 사회보장적 수혜금도 국도비 확정 내시로 증액 편성된 내용이 되겠습니다. 68페이지, 69페이지까지 산출기초를 참고해 주시기 바랍니다. 민간이전 부분입니다. 66억4,556만원으로서 당초예산에 비해서 6억63만4천원 감액된 내용은 민간경상보조는 국도비 확정내시에 따른 조정금액으로서 아동복지시설 보호비는 증액 편성했고 아동복지시설 월동용 김장비는 18만원 감액, 70페이지, 71페이지, 72페이지까지 참고해 주시기 바랍니다. 다음 민간자본이전입니다. 국도비 확정 내시에 따라서 증액 편성되었습니다. 보육시설 기 능보강사업 7개소로서 1억4,723만6천원이 증액 편성되었습니다. 전체 사회복지과 소관은 수정예산 전체 총 예산이 431억7,181만7천원으로 전년도에 비하여서 18억8,428만6천원이 증액 편성되었습니다. 본 내용의 사회복지 분야의 날로 복지사업 확대에 따라서 실시되는 정부 방침에 의한 사업으로 본 예산 원안 통과시켜 주시기 바랍니다. 다음 기금운용에 대해서 설명드리겠습니다. 9페이지입니다. 사회복지과 기금운용은 저소득주민자녀 장학기금 운용계획입니다. 기금 설치 및 운용 계획은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 기금 조성 및 운용현황은 2005년도말 현재 1억6,400만원이었습니다. 2006년도 계획은 수입 지출 각각 600만원 해서 2006년 말도 1억6,400만원 기금을 유지할 계획입니다. 이 재원 조성은 적립금에 대한 이자수입이고 지출은 저소득주민자녀에 대한 장학금 지급으로 1인당 중학생 일반 30만원, 특별 50만원이고 고등학생은 일반 40만원, 특별 70만원 지급하겠습니다. 지원대상자는 국민기초생활수급자 영세농어민자녀 중 품행이 단정하고 모범적인 중고등학교 학생이 되겠습니다. 12페이지입니다. 자금운용 총괄입니다. 이 내용도 수익은 전년도 1억6,498만2천원에서 이자수입 559만9천원 전체 예산액은 1억7,058만1천원 편성했으며 전년도에 비해서 66만4천원감액 편성되었습니다. 감액 편성된 내용은 이자율이 전년도보다 낮기 때문에 적립금이자가 줄어 들었습니다. 지출은 장학금 지급으로서 금년도는 580만원 지급할 계획입니다. 13페이지는 예산서를 참고해 주시고 기타 14페이지 지출계획도 앞서 보고드린 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 15페이지도 년도별 기금조성 집행현황은 참고해 주시기 바랍니다. 16페이지도 참고해 주시기 바랍니다. 17페이지 노인복지기금 운용 계획안입니다. 기금조성 및 운용은 2005년말 예산액이 5억3,300만원입니다. 2006년도 운용계획을 보고드리면 수입은 이자수입으로서 1,700만원이고 지출은 노인회 사업비 2천만원입니다. 전체 운용계획은 300만원 감액 편성되었습니다. 이 내용은 재원조성은 자치단체출연금, 이자수입, 기타지원금입니다. 지원기준은 노인복지사업 및 각종 시책사업 규모, 성질을 고려해서 선정하고 있습니다. 지원대상은 사단법인 대한노인시지회, 그리고 노인을 위한 각종 사업추진 관련단체가 되겠습니다. 이하 17페이지 자금운용 수지 총괄은 앞서 설명드린 바와같이 전년도 예산액 5억5,394만8천원에 대해서 금년도 예상수입은 적립금이자 1,700만8천원 잡아서 전체 수입은 5억5,097만 6천원입니다. 전년도에 비해서 297만2천원 감액 편성되었습니다. 지출도 노인회 사업 목적으로 2천만원 지출할 계획입니다. 19페이지 수입계획과 지출계획 년도별 자금조성계획, 적립금 운용명세서도 유인물을 참고 해 주시기 바랍니다. 23페이지 여성발전기금 운용계획안입니다. 기금조성 및 운용은 2005년말 현재 2억1,900만원입니다. 2006년도 운용계획은 수입은 1억700만원, 지출은 아직 까지 여성발전기금은 전체목표액 5억이 될 때 까지 지출을 안하고 하고 있습니다. 그러면 2006년도 말에는 3억2,600원 계획입니다. 이 기금의 재원은 자치단체출연금, 이자수입, 기타지원금이고 지원기준은 여성권익증진 및 요보호 여성의 발생예방 및 보호사업인데 목표액 5억이 적립될 때까지는 사업집행하지 않고 있습니다. 24페이지, 25페이지, 26페이지,27페이지, 28페이지는 보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 마지막으로 식품진흥기금 운용계획입니다. 기금조성 및 운용은 2005년말 현재 1억600만원입니다. 2006년도 운용계획은 수입은 8,400만원, 지출 8,100만원으로 300만원 증액 편성했습니다. 재원조성은 도 출연금과 이자수입이 되겠습니다. 기금의 용도는 좋은 식단 음식문화개선 지도 및 지원, 식품위생에 관한 교육홍보 및 명예식품 위생감시원 활동수당이 되겠습니다. 30페이지입니다. 자금운용계획 총괄입니다. 금년도수입은 전년도이월금 1억664만7천원, 적립금이자 421만원, 기타 8천만원은 각종 공중식품위생업소 과징금 관계 징수교부금 수입입니다. 그래서 전체 수입은 1억9,085만7천원 편성해서 전년도 비해서 1,475만5천원 증액 편성되었습니다. 지출도 이와 마찬가지로 고유목적에 8,134만원 지출할 계획입니다. 전년도이월금 합해서 예산액은 1억8,005만7천원이 되겠습니다. 31페이지, 32페이지, 33페이지,34페이지, 35페이지는 설명된 내용과 동일함으로 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 사회복지과 소관 일반회계, 특별회계에 대한 보고를 마치겠습니다.