이봉도사회복지과장
사회복지과장 이봉도입니다. 사회복지과 소관 2011년도 제1회 추가경정 세입세출예산안에 대해서 보고를 드리겠습니다. 먼저 세입예산서가 되겠습니다. 82페이지입니다. 저희 사회복지과에는 기정 350억 3459만 6000에서 2억 6699만 1000원이 증이 된 353억 158만 7000원이 편성이 되어 있습니다. 주요내용으로서 화장장 수수료가 2억 120만 원을 편성을 했습니다. 그리고 분권교부세에 아동복지시설 운영비, 또 장애인재활시설운영비, 경로당운영비 등해서 3개 사업에 2억 105만 원을 증액편성을 했습니다. 그다음에 국고보조금 사업에 있어가지고 장애인 등록진단비, 또 장애인연금, 또 장애인직업재활기능보강 등 25개 사업에 국비가 감이 3억 6537만 2000원이 되었습니다. 그리고 다음 페이지 83페이지 되겠습니다. 기금부분에 있어가지고 아동여성 보호지역 연대운영과 다문화가족 지원센터운영 등 5개 사업에 1521만 3000원이 증액 편성했습니다. 그리고 시도비 보조금 등에 있어가지고 장애인직업재활시설 기능보강, 그다음에 가구별 자산형성, 다문화가족지원센터 운영 등 41개 사업에 2억 1490만 원을 증액 편성을 했습니다. 이상으로 세입예산에 대해서 설명을 마치고 세출예산에 대해서 보고를 드리겠습니다. 예산서 85페이지가 되겠습니다. 저희 사회복지과에 전체 세출예산은 기정 537억 3360만 원에서 12억 6558만 4000원이 증액된 549억 9918만 4000원이 편성되었습니다. 그중에서 주요사업으로서는 하단부에 보시면 장애인 연금이 있습니다. 장애인연금은 지금 현재 대상자가 1800명에서 1830명으로 인원이 많이 증가되었습니다. 그 관계로 해서 1452만 9000원을 증액을 시켰습니다. 그리고 제일 하단부에 보시면 뇌병변 장애아동 자세보조용구부분이 있습니다. 이 부분은 신규사업으로 해가지고 지금 현재 국비가 일부 내려오고 해서 지금 3명이 대상자가 있습니다. 그래서 3개월에 월 11만 원씩 1인당 지급하는 그런 사업이 되겠습니다. 거기에 320만 원을 계상시켰습니다. 다음은 86페이지 장애인 직업재활시설 기능보강사업이 되겠습니다. 이 부분도 국비, 도비가 증액이 된 부분인데 내용은 지금 현재 직업재활시설 미리벌이라고 교동에 있습니다. 거기에 지금 PP 포대라든지 전자제품 이런 여러 가지 종합하는 부분 이런 사업을 지금 하고 있습니다. 거기에 중증장애인들 15명이 직업재활활동을 하고 있습니다. 그런데 그게 PP포대 여기에 비중을 많이 두다 보니까 이 PP포대를 생산하는 기계를 구입하는데 국비, 도비가 보조가 된 내용이 되겠습니다. 거기에 5390만 원을 증액을 시켰습니다. 그다음에 하단부에 있어가지고 신장장애인 혈액투석기, 이것도 신규사업이 되겠습니다. 1인당 월 33만 원씩 해가지고 1452만 원을 도비 반, 시비 반 해서 그렇게 편성을 했습니다. 다음은 87페이지가 되겠습니다. 중증장애인 도우미뱅크 운영이 되겠습니다. 지난 번 업무보고 때도 말씀을 드렸습니다만 당초에 이 사업이 도에서 늘 운영을 해 오다가 저희 시로 이관이 되었습니다. 그 관계로 해 가지고 당초에는 75명인데 인원이 98명으로 늘어났습니다. 늘어남에 따른 거기에 대한 도비부담과 우리 시비부담 1억 307만 원을 증액 편성하게 되었습니다. 다음은 89페이지가 되겠습니다. 중간부분에 보시면 성매매여성 폭력근절사업이 있습니다. 이 부분은 저희들이 지금까지 읍면동에 성폭력관련 순회교육과 아울러서 각종행사시에 성폭력예방 홍보부스를 운영해 왔습니다. 오고, 또 이 부분에 필요한 부분은 이번에 800만 원 계상시켜야 되는 부분은 지역아동들의 안전을 위해서 안전지도를 제작을 해서 배부를 함으로서 아이들한테 안전에 도움이 많이 안 되겠나 싶어서 계상을 시켰습니다. 다음은 90페이지가 되겠습니다. 미혼모 자녀 생활보조사업이 되겠습니다. 이 부분은 240만 원 시비 증액시킨 부분은 인원이 당초 10명에서 14명으로 더 늘어났기 때문에 그래서 증액을 시켰습니다. 다음은 91페이지 아동발달지원계좌사업이 있습니다. 이 부분은 지금 현재 저희들 아동복지시설이라든지 가정위탁, 소년소녀가장세대이라든지 이런 애들이 자기 시설에 있을 때 월3만 원씩 자기 돈을 저축을 하면서은 거기에 일대 일 매칭펀드식으로 해가지고 국가에서 3만 원 범위 내에서 지원을 해주는 그런 사업이 되겠습니다. 이 부분도 당초에 194명이었는데 210명으로 인원이 늘어났습니다. 그래서 431만 4000원을 증액편성을 하게 되었습니다. 다음은 92페이지가 되겠습니다. 하단부에 보시면은 보육시설 증개축사업부분이 당초에 9919만 1000원을 계상을 시켰습니다만 여기는 삼랑진 거족에 있는 보람어린이집입니다. 당초에 계상이 되었는데 국비사정으로 인해 가지고 이 부분이 취소가 되고 삭감이 되어 버렸습니다. 그래서 삭감을 시킨 거고 그 밑에 보육시설 개보수부분은 밀신, 무안신생동 입구에 밀신어린이집하고 상남 기산에 한사랑어린이집 두군데 각각에 3000만 원씩 당초예산에 편성을 시켰습니다만 저위에서, 보건복지부에서 밀신어린이집만 하고 나머지 한사랑어린이집은 내년에 하자는 식으로 해서 3000만 원을 감을 시키게 되었습니다. 다음은 93페이지가 되겠습니다. 중간부분에 보시면 어린이영상정보 인프라구축사업이 되겠습니다. 이 부분은 저희들 신규사업으로 해가지고 국비사업이 되겠습니다. 그래서 저희들 어린이 공원이 지금 14개소가 있습니다. 그중에 우선 성범죄라든지 유괴 등 취약지역 2개소를 우선 선정을 해서 2군데 신규사업으로서 이렇게 추진하고자 계상을 시켰습니다. 다음은 94페이지가 되겠습니다. 하단부에 보시면 어린이놀이터 설치사업에 1억 500만 원을 계상을 시켰습니다. 이 부분은 저희 지금 현재 어린이놀이시설 안전관리법이라는 게 제정이 되어가지고 내년 2월달까지 저희들 관내에 32개소의 어린이집이 지금 안전시설이 안맞는 부분은 전부다 보완을 시켜서 이게 지금 현재 관계기관에 검사를 받도록 그렇게 되어 있습니다. 되어 있는데 저희들 시에 예산사정 이런 거를 감안해가지고 도저히 감당하기 어려워서 지금 당장 3개 정도는 우선 시범적으로 수혜가 높은 쪽에 3개 정도 선정을 해서 그렇게 했으면 하는 그런 생각이 듭니다. 다음은 96페이지가 되겠습니다. 96페이지 상단부에 보시면 청소년 방과후 아카데미사업이 되겠습니다. 이거는 지난 번에 위원님 간담회시에 사전에 설명을 올린 부분이 되겠습니다. 그래서 저희들이 국비, 도비, 시비 해서 1억 2171만 원을 지금 확보를 해가지고 청소년수련관에서 4, 5, 6학년 25명을 확보를 해가지고 지금 운영을 하고 있습니다. 운영내용은 국영수라든지 또 체험활동, 여름캠프라든지 난타, 또 역사 바로알기 이런 사업을 지금 추진하고 있습니다. 그리고 중간부분 밑에 하단부에 보면 청소년한마당 축제사업이 있습니다. 이 부분은 당초예산에 저희들 계상을 시켰습니다만 1000만 원, 흥사단부분에 1000만 원이 삭감이 된 부분이 되겠습니다. 그래서 800만 원으로서는 도저히 행사를 치룰 수 없는 그런 입장입니다. 그래서 1000만 원을 이번에 계상을 시킨 부분입니다. 다음은 97페이지가 되겠습니다. 민간자본보조에 보면 경로당 에너지 고효율제품 보급하고 여타 도비사업으로 여러 가지 마을회관, 경로당 해가지고 신축 및 개보수사업 14건이 지금 계상이 되어 있습니다. 그래서 지금 현재 경로당 에너지 고효율제품부분은 지금현재 국비가 내려온 상태가 있었고 도비가 60%정도 계상이 되었습니다. 40% 정도 삭감이, 당초계획보다 삭감이 되고 시비는 저희들 당초 계획대로 25%를 그대로 반영시켜가지고 3억 2000만 원을 계상을 시켜놨습니다. 이 부분은 지금 현재 저희들 관내에 경로당이 380개가 있습니다. 그래서 그 380개소에 어르신들이 필요한 전자제품, 에어컨이라든지 TV, 또 그 외에 기타 어르신들이 긴요하게 쓸 수 있는 그런 전자제품을 신청을 받아서 하반기에 우리가 사가지고 보급이 될 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 하고, 나머지 마을회관이라든지 경로당 신축 개보수는 도비로서 내려온 사업이 되겠습니다. 그리고 밑에 보시면 마을회관 자체사업이 있습니다. 자체사업은 6개 사업으로 지금 되어 있습니다만 이 부분이 올리게 된 부분은 실질적으로 저도 여기 지난 해 10월달에 여기에 와서 주욱 보니까 우리 시내권에 5개동에 사실상 어르신들이 여러 가지 휴식공간이라든지 보금자리로서의 공간이 절대적으로 부족합디다. 하고, 또 위원님들께서 많은 주문도 계셨고 그래서 이 기회에 5개동에 4군데하고 이렇게 해서 예산을 계상을 좀 시켜가지고 어르신들의 소원을 들어 줬으면 싶어서 이렇게 계상을 시켰습니다. 그리고 또 하남부분은 지금 현재 잘 아시겠지만 구 다리 수산교 다리 옆에 초동쪽 가는 왼쪽에 있는 마을회관 분회가 있습니다. 거기는 좀 경사도가 높아가지고 어르신들이 다니기가 참 불편합니다. 그래서 어르신들이 좀 지대가 낮은 쪽에 새로운, 깨끗한 시설을 지어가지고 그렇게 편안하게 쉬고 싶은 그런 여망이 많이 있습디다. 그래서 거기에 하남분회부분하고 또 부북에는 지금현재 면단위로서 정말 면단위로서의 면민들의 휴식공간이 거의 없습니다. 없어서 거기 복지회관이라든지 신축을 해서 어르신들의 기대에 부응하고자 그렇게 예산을 11억 6000만 원을 계상을 시키게 되었습니다. 다음은 98페이지가 되겠습니다. 독거노인 생활지도사 파견이 되겠습니다. 이 부분은 저희들이 돌보미 하시는 분이 38명이 있습니다. 있는데 60만 원씩 주다가 지금현재 2만 원정도 임금을 올렸습니다. 저위에 중앙에 지침에 따라서 거기에 부족되는 돈 1653만 1000원을 증액 편성을 하게 되었습니다. 다음은 99페이지가 되겠습니다. 하단부에 보시면은 경로당 동절기 한시적 난방비입니다. 거기에 5억 5050만 원을 계상을 시켰습니다. 이거는 지난 번에 위원간담회시에 사전에 설명을 드리고 보고를 드린 부분인데 국비가 다소 늦게 되어가지고 추경성립전 집행을 해서 지금현재 1, 2, 3월 반 정도는 국비로서 집행을 했습니다. 도비하고. 그다음에 지금 올해 11월, 12월 또 한시적 난방비가 지급이 되어야 되기 때문에 그래서 이번에 계상을 시키게 되었습니다. 다음은 100페이지가 되겠습니다. 100페이지 보시면 기타보상금에 있어 가지고 저희들 소비자 식품위생감시원이 지난 5월달에 모집을 해가지고 인원을 좀 늘렸습니다. 21명을 늘여가지고 늘인 관계로 해서 거기에 따른 보상금이 부족되는 부분 432만 원을 편성을 하게 되었습니다. 이상으로 세입세출예산에 대해서 설명을 마치고 다음은 기금운용계획 변경안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 변경안 27페이지에 보시면 노인복지기금이 있습니다. 저희들 노인복지기금과 여성발전기금, 또 식품진흥기금, 기금을 3가지를 지금 운용을 하고 있습니다. 29페이지 보시면 운용총칙에 있어가지고 이기금의 설치근거는 노인복지법 제4조와 밀양시 노인복지기금설치 및 운용관리조례에 의해서 운용을 하고 있습니다. 노인의 자립기반 조성과 노인복지증진 및 지역사회 발전에 기여하는데 그 목적이 있겠습니다. 그래서 기금조성 현황은 2010년도말 현재액이 5억 5578만 8000원입니다. 그리고 올해 조성계획은 수입에 있어가지고 1억 1500만 원이고 지출이 2500만 원해서 순증이 9000만 원이 되고 2011년도말 현재액은 6억 4578만 8000원이 되겠습니다. 수입은 지금 현재 저희들이 출연금으로 해가지고 1억을 받고 그다음에 나머지 1500만 원은 이자수입으로 그렇게 계획을 하고 있습니다. 지출은 2500만 원, 해마다 우리 노인회에 운영비로서 지급되는 그 부분이 되겠습니다. 다음은 35페이지 여성발전기금이 되겠습니다. 여성발전기금의 운용 총칙에 있어서 설치근거는 여성발전기본법 제29조 및 밀양시 여성발전기금 설치 및 운용조례에 의해서 근거를 두고 있습니다. 여성의 권익신장과 사회참여활동 및 복지증진사업에 지원하는데 그 목적이 있습니다. 기금조성현황은 2010년도말 현재액이 5억 8174만 4000원이 되겠습니다. 그리고 금년도 조성계획에는 수입에 있어서 6792만 5000원, 그래서 연도말에 2011년도말 현재액은 6억 4966만 9000원이 되겠습니다. 수입에 있어서 6792만 5000원은 출연금이 저희들 조례에 의하면 빨리 많은 예산을 확보해서 기금을 빨리 조성을 많이 해야 되는데 올해는 5000만 원 확보를 해가지고 출연금 5000만 원하고 이자수입 1792만 5000원이 되겠습니다. 다음은 43페이지 식품진흥기금이 되겠습니다. 이 운용총칙에 있어서 설치근거는 식품위생법 제89조 및 밀양시 식품진흥기금 설치 및 운용조례가 되겠습니다. 그래서 신품위생 및 시민의 영양수준을 향상시키는 데 그 목적이 있겠습니다. 그리고 기금조성현황은 2010년도말 현재액은 8849만 6000원이 되겠습니다. 그래서 금년도에는 수입이 1970만 원, 지출이 720만 원, 그래서 순정이 1250만 원으로서 2011년도말 현재액이 1억 99만 6000원이 되겠습니다. 여기에 1970만 원은 이자수입이 되겠습니다. 그리고 지출은 이 부분은 도비보조금이 되겠습니다. 이상으로서 저희 사회복지과 소관 기금운용 계획에 대해서 설명을 모두 마치겠습니다.