하진현사회복지과장
사회복지과장 하진현입니다. 2015년도 예산안에 대해서 제안 설명 올리도록 하겠습니다. 먼저 세입부부분이 되어 지겠습니다. 153페이지가 되어 지겠습니다. 2015년도 세입은 전년도보다도 84억 7507만 1000원이 증액된 653억 341만 6000원으로서 목별로 보면 기타사용료에 1000만 원, 여성회관 강좌 수입이 되어 지겠습니다. 수수료수입에 있어서 1억 4000만 원 증액되었습니다. 공설화장장 인증기 쉽게 말해가지고 금년 7월 1일부로 사용료 증액에 따른, 조례 제정에 따른 사항이 되어 지겠습니다. 그리고 과태료는 작년보다 800만 원 정도 감 세입을 잡았습니다. 보조사업 부분이 되어 지겠습니다. 보조사업은 총 107억 7064만 6000원이 증액된 648억 895만 6000원이 되어 지겠습니다. 153, 154 쭉 국고, 도비보조사업 내역은 세출예산을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 161페이지 세출예산 설명을 드리도록 하겠습니다. 2015년도 세출예산액은 전년도보다 126억 8407만 원이 증액된 892억 1897만 원으로서 증액된 주된 요인은 노인들의 기초연금액이 120억 정도 증액되었습니다. 기타 예산액은 전년도 수준으로 편성되었으며, 국도비의 매칭 비율에 따라 동일 사업이라도 증감 요인이 부분적으로 발생을 했습니다. 목별 사업설명은 국도비 반영 사업은 총괄적으로 설명을 드리고 신규 사업 등 상세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 161페이지 기초 장애수당, 장애인 자녀학비, 장애인 등록비 등은 국비 등의 교부에 따라 가지고 반영된 사항이며 장애수당은 금액이 상향됨으로 상향된 금액이 되어 지겠습니다. 의료비, 연금, 민간위탁금에 따른 부분적 예산은 국도비 예시에 따라 반영된 사항이며 예산서를 참조해 주시기 바랍니다. 163페이지 장애인 보조기구, 농어촌 장애인 주택개조, 장애인 복지서비스 모니터링, 민간위탁금 등에 있어서 역시 본 사업도 특별한 이유 없이 도비의 매칭 비율에 따라 가지고 반영을 했습니다. 그리고 장애인 활동부분에 있어서는 부분적으로 시간 등이 연장됨으로 인해 가지고 금액이 좀 늘어났습니다. 다음은 164페이지 여성장애인 출산비용, 장애인복지시설 수급자 생계급여, 공공일자리 등은 작년 수준으로 거의 편성이 되었으며 국도비의 예시에 따라 가지고 매칭 별로 확보되었습니다. 장애인편의지원에 있어서 일반운영비는 작년 수준으로 편성되었습니다. 165페이지 사회보장적수혜금에 있어서 편의시설, 운전면허취득, 이동영상전화요금, 열액투석비 등은 예시에 따라 가지고 작년 수준으로 반영이 되었습니다. 그 외도 환경개선, 편의제공 용품 등 작년과 동일하게 예산에 반영되었습니다. 그리고 신규 사업 건으로서 장애인 복지관 건립에 따른 건립 설계 등 기초비용에 따른 예산이 2억 3000만 원 반영이 되어졌습니다. 복지관에 대한 일반 흐름, 현황 등은 몇 차례 의원님들에게 간담회 등 보고를 드린바가 있습니다. 참조해 주시기 바랍니다. 다음은 사회복지시설법정운영보조 경비가 되어 지겠습니다. 전년도 예산보다 5억 정도의 예산이 증액 편성이 되어졌습니다. 증액된 주된 요인은 장애인 직업재활시설 등에 2개소에서 3개소가 늘어나고 부분적으로 인건비가 한 2.2% 정도 상향 조정됨에 따라 조정 반영된 부분이 되어 지겠습니다. 166페이지 중간부분에 시각장애인주간보호센터 전신안마기 등은 필요에 따라 저희들이 금년도 처음 예산을 편성했습니다. 차상위장애수당은 인원이 조금 늘어나므로 인해가지고 금액이 상향되고 지난해까지 3만 원으로 월 지급하다 내년부터 4만 원으로 지급하게 되었습니다. 167페이지 장애수당, 사회복지보조에 기능습득, 성년후견인, 전화상담 운영 등은 참조를 해 주시기 바랍니다. 그리고 일반보상금에 있어서 행사실비등의 보상금은 작년 수준으로 같이 반영을 했습니다. 168페이지 민간이전에 있어서 휠체어택시 운영비로 해서 단체운영보조비, 복지사업보조비 등은 작년 수준으로 전체 다 반영을 했습니다. 250만 원 정도 증액이 된 부분은 시각장애인 사물놀이 부분에 260만 원 신규 사업으로 금년도 처음 도입된 사업이 되어 지겠습니다. 장애인의 날 행사 기념행사부터 해서 민간이전사업비 등은 작년 수준으로 동일하게 예산을 반영했습니다. 169페이지 농아인가족 한마음 체육대회 등과 장애인복지 사무관리 일반운영비 사무관리비 등은 역시 작년 수준으로 반영이 되어졌으며 차량선박비는 내년부터 실과소에 예산 반영함에 따라 가지고 편성된 사항이 되어 지겠습니다. 국내여비, 시책추진도 역시 작년과 동일하게 편성을 했습니다. 170페이지 노인복지시설 관리 부분이 되어 지겠습니다. 노인복지시설의 관리 부분은 전체적으로 2억 6800만 원 정도 예산이 증액되었습니다만 시설의 지원규모는 변함없이 작년과 동일한 사항에서 여건이 되어졌으며 부분적으로 민간이전 부분 등에서는 예산에 조금 변화가 있습니다. 양곡비 등 운영비 등은 예산서를 참고해 주시고 민간이전 부분에 있어서 내년에 마을회관 신축 보수 등 경로당 건강기구 구입비 등의 예산을 편성했습니다. 1억 7636만 원 증액되었는데 사실상 경로당 건강 기구 구입이 금년도 신규 사업으로 도입된 사항이 되어 지겠습니다. 다음은 171페이지 시설비 부분이 되어 지겠습니다. 우리 소유인 밀양시 노인요양원 CCTV설치와 요양원 개보수에 따른 사업비가 3500만 원 계상했습니다. 민간자본사업보조가 되어 지겠습니다. 재가 등의 주간보호시설에 하는 예산이 되어 지겠습니다. 작년보다는 다소 증액된 예산이 편성되었습니다. 노인복지회관 관리 부분입니다. 작년 수준으로 전액 반영 예산편성을 했습니다. 세세의 항목, 비목 부분은 예산서를 참고해주시면 감사하겠습니다. 다음은 172페이지 하단에 기초연금 부분은 119억 8863만 2000원. 저희들 사회복지과에서 금년도 지난해보다 한 126억 예산이 늘어났는데 이 부분에서 사실상 증감의 요인이 98% 정도 되어 졌다라고 보면 되어 지겠습니다. 금년 7월 1일부로 노령연금에서 기초연금으로 법이 전환됨에 따라 가지고 금액의 상향에 따른 예산의 반영 분이 되어 지겠습니다. 173페이지 독거노인의 생활지도사 파견과 노인돌보미바우처 사업, 단기가사 등 사업은 부분적으로 작년 수준입니다만 노인돌보미바우처 사업에 있어서 1억 5000의 예산이 많이 삭감이 되었습니다마는 이유는 장기입원 등의 대상자가 입원함으로 인해가지고 좀 감소가 되어졌습니다. 장기요양등급을 받은 자 입원으로 인해가지고 인원이 감소됨에 된 사항이 되어 지겠습니다. 생계급여 중에서도 인원이 조금 늘어남으로 서 증액된 예산이 되어 지겠습니다. 174페이지 전체 노인일거리 마련, 취업 교육비, 인터넷 등은 작년과 동일한 예산으로 편성을 했습니다. 재료비 역시 독거노인의 안전 지킴이 등은 작년과 동일하게 예산이 편성되었습니다. 사회보장적수혜금에 있어서 작년과 같은 수준으로 예산을 편성했습니다. 세세항목은 예산서를 참조해 주시기 바랍니다. 175페이지 독거노인 공동생활가정은 먼저 행정사무감사에서 말씀드린바가 있습니다만 독거노인들 한 4명 정도로 해서 부분적으로 모아서 생활하는 경비의 예산시설이 되어 지겠습니다. 내년에 도에서 1건의 시설 증액을 해서 1건의 시설비가 되어 지겠습니다. 역시 노인행사 부분에 있어서는 작년과 같은 수준의 예산을 편성했습니다. 저소득 무료급식 부분에 있어서 사회복지사업보조 부분 하단 부분이 되어 지겠습니다. 작년보다 전체적으로 1742만 원 예산이 감소되게 된 주된 요인은 노인요양입소 등으로 현재 흐름의 패턴이 대개 여러 가지 연로하고 노쇠한 어르신들이 요양시설로 입소함으로 대상자가 다소 감소되는 그런 흐름에 있어서 감 되었습니다. 176페이지가 되어 지겠습니다. 역시 국도비 내시 반영 분에 되어 가지고 확보한 사항이 되어 지겠습니다만 부분적으로 국도비 예시가 좀 부족하게, 우리가 예산이 목표에 부족한 부분이 있습니다만 향후 추경 등에서 도에서 또 일괄 변경 예시에 따라 가지고 반영되면 그때 수정이 들어 갈 부분이 있습니다만 현재는 국도비 예시에 따라 반영을 한 사항이 되어 지겠습니다. 참고를 해 주시기 바랍니다. 177페이지 사회보장장수혜금에 돈은 80만 원으로 작지만 우리가 성폭 등의 상담을 하면서 야간 등 불시적으로 발생하는 대상자에 대한 숙비 제공에 따른 숙박료 등이 되어 지겠습니다. 그래서 올해 신규로 예산을 편성해가지고 사업의 원활을 기하고자 하는 그런 사항이 되어 지겠습니다. 여성폭력에 따른 일반운영비는 작년 수준과 같이 동일하게 예산을 편성했습니다. 178페이지 다문화가족센터 운영 부분이 되어 지겠습니다. 작년보다는 한 2400만 원 감 정도 되어서 예산이 반영되어 졌습니다. 역시 이 부분도 예시에 따라 가지고 반영된 예산인 점을 참고해 주시기 바랍니다. 179페이지 사회보장적수혜금에 있어서 작년과 같이 동일한 금액으로 예산을 했습니다. 그리고 사회복지사업에 있어서 여성결혼이민자 정책 멘토링 부분과 다문화가족센터 특수시책 부분에 있어서는 1000만 원의 예산이 증액되었는데 도비가 특수시책 부분에 있어서 작년에는 1000만 원이었습니다. 금년도 1000만 원 도비 예시가 변경 예시됨에 따라 사업비가 1000만 원 증액되었습니다. 한마당 축제 부분 민간이전에 있어서는 작년 수준과 동일하게 예산을 편성했으며 하단부분 아이돌봄 사업은 전체적으로 우리가 필요한 예산 부분을 요청했고 국도비 예시에 따라 반영된 부분이 되어 지겠습니다. 180페이지 사회보장적수혜금에 있어서 금년도는 8000만 원 정도 예산이 증액 편성이 되었습니다. 이 부분은 한부모가정 자녀양육 부분이 지금 까지 1인 7만 원씩 지급을 했습니다만 1인 10만 원으로 인상됨으로 인해 가지고 전체적으로 예산이 업된 부분이 되어 지겠습니다. 다음은 181페이지 사회보장적수혜금에 있어서 미혼모에 따른 예산은 예시에 따라 가지고 반영을 했습니다. 작년보다는 600만 원 정 증액이 되어졌습니다. 행사실비 등은 작년과 같이 동일하게 했으며 사회복지부분에서 건강가정 부분에 있어서의 예산도 작년과 동일하게 예산이 편성되어졌습니다. 민간이전에서 행사보조에 있어서 가족동요제는 작년과 동일하게 예산을 편성했습니다. 건강가정 지원센터의 총괄적인 예산의 규모는 작년과 거의 같은 수준으로 예산이 편성되어졌으며 국도비에서도 내역과 같이 교부 결정이 되었습니다. 여성사회참여 부분이 되어 지겠습니다. 일반운영비 부분의 예산지원 사항은 작년하고 거의 동일하게 편성되어졌습니다. 시책업무추진비, 행사실비 등은 작년과 동일하게 되어졌습니다. 민간경상사업보조에 있어서도 작년하고 동일하게 예산을 편성했습니다. 여성주간 기념행사로부터 해가지고 지도자 워크숍 등 합창단의 정기공연까지 예산이 되어져 있습니다. 183페이지 여성회관운영관리 부분이 되어 지겠습니다. 여성회관운영관리 부분에 있어서는 시설의 관리 운영의 부분이기 때문에 신설의 회관이기 때문에 작년하고 별다른 예산의 변화가 일어나지를 않습니다. 순수히 작년수준으로 예산을 반영했습니다. 184페이지 사회복지사업보조에 있어서 공동생활가정 그룹홈이 되겠습니다. 하남에 있는데 이 부분은 4399만 9000원 증액된 것으로 예산을 했습니다만 저희들의 예산 착오가 좀 있었습니다. 그래서 수정예산 부분에 4400만 원을 감 처리하는 것으로 수정예산을 제출한 바가 있습니다. 사회보장적수혜금은 작년 수준으로 예산이 편성되었습니다. 역시 아동발달지원계좌 적립금 등도 예시에 따라 가지고 예산을 반영 했습니다. 생계급여 역시 마찬가지입니다. 185페이지 사회복지시설법정운영비보조 사항이 있습니다. 지역아동센터에는 규정에 의해 가지고, 기준 근거에 의해 가지고 예산을 지원하는 사항이 되어 지겠습니다. 지원규정은 지난해하고 규정의 변화가 없습니다. 예산은 200만 원 정도 증액된 예산이 되어 지겠습니다. 역시 아동복지교사 인건비도 작년 수준하고 동일하게 예산이 편성되었습니다. 186페이지 아동복지시설에 있어서 시설의 운영비라든지 종사자 수당 등은 인원의 증감이 그렇게 많지를 않기 때문에 작년 수준으로 예산에 편성이 되어졌습니다. 사회보장적수혜금이 되어 지겠습니다. 가정위탁부터 해가지고 요보호아동, 위문까지 해서 작년 수준으로 예산이 되어졌습니다. 역시 도비의 예시에 따라 가지고 반영된 사항이 되어 지겠습니다. 다음은 187페이지 일반수용비 운영비 역시 작년 수준으로 예산을 편성을 했습니다. 그리고 하단부에 공공운영비에 있어서 시설장비 유지비 등에서 올해 금년도 150만원만 남고 전액 1850만 원 삭감 처리한 것은 CCTV 등이 내년에는 어린이놀이터에 있는 CCTV 등 통합관리시스템으로 해가지고 안전관리과로 이관이 되어 지기 때문에 예산 감 처리를 하였습니다. 사회보장적수혜금도 역시 작년 수준으로 편성을 했습니다. 어린이놀이시설 설치 및 정비 사업은 그동안 위원님 여러분들께서 예산의 많은 뒷받침 속에서 어린이놀이시설이 도시계획구역 안에는 이미 마무리를 하고 내년에는 필요한 읍면동 부분으로 정비할 사업이 되어 지겠습니다. 어린이놀이시설의 법 개정이 2015년도 1월까지로 되어 있기 때문에 내년도에는 마무리를 할까 하는 생각으로 예산을 편성했습니다. 그 외 한마음잔치 등은 지난해하고 동일하게 예산을 편성했습니다. 188페이지 어린이날 행사 보조에 있어서 행사비가 지난해보다 500만 원 감 처리를 했는데 이 부분은 작년에 여러 가지 행사를 준비함에 따라 가지고 행사가 순연이 되면서 거기에 구입한 물품이 있습니다. 물품을 승계해서 사용하도록 저희들이 지시를 내림에 따라 그 예산을 삭감처리를 했습니다. 그렇게 이해를 해주시면 되어 지겠습니다. 드림스타트사업 운영 부분이 되어 지겠습니다. 드림스타트사업 운영 부분은 189페이지까지의 사업으로서 이 사업은 3억 원 증액 지원입니다. 국가에서 3억을 지원하고, 왜 그러면 3000만 원의 시비가 반영되어졌느냐하면 차량구입은 이 국비로서 불가능하기 때문에 시비로서 스타렉스 차량 1대 189페이지 구입하는 것으로 하단부분에 예산을 편성 요구했습니다. 이유는 현재 드림스타트가 동 내에만 시행을 했습니다만 내년에는 부분적으로 읍면 요청건의에 따라 읍면에도 수혜를 주기 위해서. 이 수혜를 주기 위해서는 반드시 우리가 봉고차, 다목적 승합차가 필요하기 때문에 승합차를 1대 사주고 거기에 있는 모닝차는 사회복지과에 전혀 관용차가 없습니다. 모닝차는 사회복지과에서 활용하도록 그렇게 예산을 했습니다. 189페이지 세부적인 내용은 예산서를 참조해 주시기 바랍니다. 190페이지 보육부분이 되어 지겠습니다. 사회보장적수혜금에 있어서 전체 어린이집 교직원 처후개선, 환경개선, 장기근속수당 등의 예산이 있습니다만 4억 8500만 원 증액되고 하는 부분은 사회복지보조비하고 보장적수혜금하고 목별 차이로 인해가지고 예산이 전체적으로 증감의 현상이 일어났습니다. 사회법정운영경비하고 플러스, 마이너스를 해서 증액부분을 참조해주시면 감사하겠습니다. 총괄적인 개념은 작년의 수준으로 예산을 편성했습니다. 하단부에 있어서 사회보장적수혜금에 있어서 영유아 보육료 등의 예산이 되어 지겠습니다. 전체적으로 올해 21억 감 처리된 예산을 편성했습니다. 이 예산은 또한 수정예산에 많은 변화가 일어났습니다. 밑에 3세 보육료 등은 전액 국도비를 반영을 하지 않고 전액 삭감처리를 해야 되는 사항이고 또한 전체적으로 우리가 소요경비 영유아 보육료에 있어서는 예산이 부족한 부분도 있고 해서 이 부분은 국도비의 예시에 따라 가지고 많은 교정이 일어날 부분입니다. 역시 수정예산에서 전액 삭감되는 부분이 있고 하기 때문에 현재의 예산안을 참조해 주시기 바랍니다. 다음 191페이지 양육수당 부분이 되어 지겠습니다. 양육수당 부분은 전체적으로 2억 8200만 원 정도 감 처리가 되었습니다. 우리가 양육수당 0세는 20만 원, 1세는 15만 원 이렇게 되어 있지만 태어나는 출생인구가 작다보니까 전체적인 금액은 줄어드는 것으로 이해를 해주시면 되어 지겠습니다. 다음은 사회복지보조는 어린이 교재 구입비로 해서 작년 수준으로 예산에 편성되어졌습니다. 192페이지 민간자본사업보조에 있어서 어린이집 장비, 어린이집 개보수 사업은 국도비 내시 신청에 따라 가지고 사업의 대상에 변화가 좀 일어났습니다. 공공형 어린이집은 작년과 동일하게 예산이 편성되어졌습니다. 보육행사 등 운영부분, 보육행사 등은 작년 수준으로 예산을 편성했고 밑에 어린이집 이용 학부모 소양교육이 2014년도 위원님 여러분들의 배려에 의해서 추경예산에 반영을 한 적이 있습니다. 그래서 금년에는 당초예산에 함으로 인해가지고 200만 원 증액된 예산으로 표시되었습니다. 보육운영 부분에 있어서 사무관리비 부분은 작년과 동일하게 예산이 편성되어졌습니다. 193페이지 공익신고 보상금은 앞으로 공익신고한 보상은 행정에서 일정한 보상을 해 주어야 하기 때문에 예산을 신규로 편성을 했습니다. 다음 민간경상사업에 있어서 1638만 원 감 처리가 되어졌습니다. 취학전아동책읽어주기 사업이 지난해 보다 반액 편성되었습니다. 행정사무감사 시에 저가 잠깐 언급을 한 바가 있습니다. 본 사업은 여기에서 삭감처리를 하고 보육 쪽으로 예산이 추가로 반영이 된다는 부분 말씀을 드린바 있습니다. 그다음 부모 모니터링 부분도 작년과 동일한 예산으로 했습니다. 하단부에 장난감도서관 운영이 있습니다. 장난감도서는 앞 의회에서 여러 가지 도서관 운영 등의 규정을 조례로서 규정하고 여기에 따른 필요 부분을 지원할 수 있는 문을 열어 놓음에 따라 가지고 현재 시민들이 많이 누리도서관을 이용하기 때문에 여기에 대한 부족 장난감을 보중해주는 사항이 되어 지겠습니다. 1500만 원 신규 편성을 했습니다. 194페이지 청소년 육성 부분이 되어 지겠습니다. 청소년 육성 부분에 있어서도 금년도 예산이 9300만 원 증액된 예산으로 11억 정도 편성을 했습니다만 내역별로는 국도비, 기금 등의 예시의 변화에 따라 가지고 조금 씩 일어난 예산의 내역이 되어 지겠습니다. 예산서를 참조해 주시기 바랍니다. 195페이지 동반자 프로그램 운영 등은 작년하고 동일하게 예산을 편성했고 사업도 지속적인 사항이 되어 지겠습니다. 중간에 민간위탁 사업 중에서도 학업중단청소년 자립 및 학습지원 사업이 신규 사업으로서 금년도 처음 도입된 예산이 되어 지겠습니다. 말 그대로 학교 다니다 중단된 학생들에 대한 지원 사업이 되어 지겠고 지원규정에 따라 가지고 직원을 전문인력을 지원해서 하도록 하는 사항이 되어 지겠습니다. 민간이전 부분도 작년 수준으로 예산이 편성되어 졌습니다. 참고를 해주시고, 196 페이지 청소년 지도 선도 활동비 등도 작년 수준으로 예산을 편성하였습니다. 청소년 선도단체 예산도 작년하고 거의 동일한 예산으로 편성했습니다. 민간이전 부분 역시 선도보호, 유해환경업소 감시 등도 매년 지속적인 사업으로 작년 수준으로 했습니다. 청소년 가요제는 1400만 원인데 1000만 원으로 예산을 400만 원 삭감을 했습니다. 전에는 청소년 가요제가 밀사모에 저희들이 위탁을 줘가지고 운영을 했습니다만 밀사모에서 운영하는 행정의 기술적인 측면이라든지 매끄럽지 않은 부분들이 있어서 청소년수련관 쪽으로 위탁 운영주체를 바꿔서 예산 등도 부분적으로 증 계 시키고 있습니다. 197페이지 청소년수련관 보수 부분에 있어서 지역발전특별회계 지원을 받아서 내년에는 청소년수련관 안에 각종 상담실 등이 상당한 시간이 흐름에 따라 가지고 리모델링을 다시 하고자 하는 예산이 되어 지겠습니다. 프로그램 등은 부분적으로 감 처리가 되어 있습니다. 이것은 저희들이 기금사업이 감 처리됨에 따라 어쩔 수 없이 감 처리를 한 사항이 되겠습니다. 요보호청소년 사업은 금액은 작습니다만 신규 사업입니다. 청소년 특별지원 사업으로 해가지고 만 9세에서 18세 미만의 청소년들에게 지원을 하는 생활비 등의 사업이 되어 지겠습니다. 다음은 공중위생 부분이 되어 지겠습니다. 공중위생 부분은 전체적으로 흐름의 패턴에 시책부분의 변화가 없기 때문에 작년의 수준으로 거의 동일하게 예산을 편성했습니다. 198페이지 모범업소 등 예산 해가지고 저희들 연간 스마일음식점 등에 30만 원 정도 예산의 지원 규정에 따라 가지고 예산을 편성했습니다. 세부적인 내용은 예산서를 참조해 주시기 바랍니다. 199페이지 기타보상금에 있어서 감시원활동비도 작년과 동일한 예산의 수준으로 편성을 했습니다. 역시 사무관리비도 작년 수준으로 편성을 했습니다. 마지막 부분에있어서 사회복지과의 행정운영경비 인력비가 무기계약에 따른 인력비가 되어 지겠습니다. 예산서를 참조해 주시기 바랍니다. 200페이지 기본경비 사항이 되어 지겠습니다. 실과소의 공통적인 기본경비 사항이 되어 지겠습니다. 예산서를 참조해 주시기 바랍니다. 내부거래에 있어서 노인복지기금이 아직 저희들 10억 예산 목표액에 미달됨으로 인해가지고 올해 일반 예산에서 6000만 원만 전출을 하면 저희들 목표된 10억 전체달성하게 되겠습니다. 반환금은 13억 9000정도 예산을 편성했습니다. 이상 일반회계 부분은 제안 설명을 마치고 다음은 기금운용계획안 설명을 드리도록 하겠습니다. 36페이지를 봐주시기 바랍니다. 노인복지기금이 되어 지겠습니다. 저희들이 노인복지기금의 총 내년도 수입부분에 있어서는 10억 2834만 7000원이 되어 지겠으며 전년도 예산안 9억 6998만 7000원이 되어 지겠습니다. 5836만 원이 증액된 예산이 되어 지겠습니다. 이자수입이 2336만 원 되어 지겠고 앞서 말씀드린바와 같이 일반회계에서 전입금이 6000만 원이 되어 지겠으며 예치금액이 9449만 8000원이 되어 지겠습니다. 거기에 따른 지출계획이 되어 지겠습니다. 지출계획은 현재 운영비 2336만 원만 지출을 하고자 합니다. 세부적인 사항은 기금 안을 참조해주시고 여성발전기금에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 46페이지가 되어 지겠습니다. 여성발전기금은 목표액이 달성되었습니다. 46페이지 총 수입액은 10억 1740만 6000원이 되어 지겠으며 전년도는 10억 2100만 1000원이 됩니다만 금년도 예산 등의 수입이 작게 발생함으로 인해 감 처리가 되어 졌습니다. 여기에 따른 이자수입은 1640만 5000원이 되어 지겠습니다. 그리고 내년에 여성발전기금에 있어서 지출할 계획은 여성들에 대해 가지고 2000만 원 지출 예산규모를 잡았습니다. 2000만 원은 여성의 권익증진 및 복지증진 사업 지원에 하고자 하며 여성협의회에서 결정을 해서 하도록 하겠습니다. 다음은 식품진흥기금이 되어 지겠습니다. 식품진흥기금은 수입 부분에 있어서 금년도에는 1300만 원 정도 증액된 예산 1억 5638만 6000원의 예산으로 편성이 되어졌습니다. 교부금이 1000만 원 되어 지겠고 이자수입이 한 300만 원, 도비보조가 500만 원, 나머지는 예치부분이 되어 지겠습니다. 지출 부분에 있어서는 모범 음식점, 소형 복합 찬기구입에 500만 원 내년에 지출할 예정에 있습니다. 이상으로 기금 설명 안을 마치도록 하겠습니다.