김병성보건소장
보건소장 김병성입니다. 2016년도 당초예산 세입·세출 예산안 제안 설명을 드리겠습니다. 2보건소 예산규모는 보건행정과 94억8,800만원과 건강증진과 45억9,700만원으로서 전연 대비 2.42% 증액된 140억8,600만으로 편성하였습니다. 보건소 전체 예산 주요 증액 사유는 총 10가지 정도로서 우리 보건소가 서부 청사 이전에 따른 경남도간 공공요금 부담금이 신설 되어서 1억1,000만원 정도 보건 이전에 따른 블라인드라든가 버티컬 냉난방 설치가 8,000만원, 의료 취약지 보건 기관 기능 보강 사업으로서 전액 도비로서 4억5,000만원, 자궁 경부암 신규 사업비가 3억8,000만원, 금연 사업이 확대됨으로서 3,500만원, 그 다음에 치매치료비가 국도비 변경에 있어서 4,000만원 등 주요 증액 사유가 되겠습니다. 자세한 것은 보건행정과부터 자세한 설명을 드리겠습니다. 페이지 629페이지가 되겠습니다. 629페이지 보건행정과 소관 세출 예산은 총 4억9,300만원이 증가된 94억8,800만원으로 편성하였으며 국비 2억8,000만원과, 기금 20억4,600만원, 도비 14억2,100만원, 시비 57억4,000만원으로 편성하였습니다. 먼저, 보건행정과 소관 각 사업별로 설명 드리겠습니다. 보건 행정 단위사업은 1억6,300만원이 증액된 16억500만원으로 편성하였으며, 보건소 운영 세부 사업은 1억2,100만원 증액된 4억3,700만원으로 편성하였습니다. 이 중 일반운영비의 사무관리비는 1,400만원이 증가된 1억2,700만원과 630페이지 공공운영비는 1,000만원이 감소된 7,900만원으로 편성하였습니다. 631페이지가 되겠습니다. 상단에 있는 자치 단체간 부담금은 보건소의 경남 서부 청사로 이전에 따른 경남도간 공공요금 부담금을 1억1,500만원을 편성하였습니다. 그 아래 있는 시설비 부대비는 보건소 이전에 따른 블라인드 및 버티컬 설치 및 냉난방시스템 설치비를 신규 편성하여 8,100만원 증가된 1억100만원으로 편성하였습니다. 다음은 보건지소 및 보건진료소 운영 세부사업은 6,700만원이 감소된 5억8,400만원을 편성하였습니다. 일반운영비 중 사무관리비는 200만원을 증액하였고, 공공 운영비는 6,000만원으로 감액 편성하였습니다. 다음 632페이지 중간입니다. 의료 및 구료비는 2,200만원이 감소된 2억4,000만원을 편성하였습니다. 이는 보건지소 및 진료소의 연간 주민이용률이 감소함에 따라 약품 및 물품 구입비를 약 8%정도 감액 편성하였습니다. 다음 633페이지 자산 및 물품 취득비는 1,500만원이 증가한 3,000만원을 편성하였습니다. 증액 요인은 15년도 신축한 정동 보건 진료소 건강 증진실에 배치할 의료 장비 구입비 1,500만원 신규 편성분이 되겠습니다. 다음 634페이지 중간에 있는 농어촌 보건소 등 이전 신축 세부 사업은 3억3,900만원이 감소된 8,600만원을 편성 하였으며, 자산 및 물품 취득비 항온 항습기 등 의료 장비 5종구입비 8,600만원을 편성하였습니다. 다음은 634페이지상단 의료 취약지 보건 기관 기능 보강 사업은 보건소 이전에 따른 기능 강화의 사업의 일환으로서 건강 체험관 설치 만성 질환자 영양 조리실 설치, 민원 대기실 인테리어 공사 등 전액도비로서 4억5,000만원을 신규 편성하였습니다. 아래 중간에 있는 방역 활동 대책 및 지원 단위 사업은 다문화 가족 홍역 예방 접종과 자궁 경부암 신규 사업등 국가 예방 접종 증가로서 3억8,700만원이 증가된 52억3,500만원으로 편성하였습니다. 방역 소독 세부 사업은 100만원이 증액된 12억7,300만원으로 편성하였고 방역소독원 기간제 보수가 인부임 단가 인상으로 인해서 1,900만원이 증가된 5억400만원으로 편성하였습니다. 다음은 635페이지 상단의 일반운영비는 사무관리비는 전년도와 동일하며, 공공운영비는 300만원을 증액하여 총 1,200만원을 편성하였습니다. 주요 증액 요인은 휴대용 연막기 수선비 100만원과 현재 설치된 해충 유인 살충기 126대에 대한 유지관리비 200만원을 증액편성 하였습니다. 그 밑에 있는 재료비는 2016년도 당초예산 유류 단가 조정에 따라서 전년대비 4,300만원이 감액된 7억900만원으로 편성하였습니다. 아래에 있는 636페이지 연구개발비는 방역 지리 정보시스템 도입에 따라 1,500만원을 신규 편성하였습니다. 자산 및 물품취득비는 700만원이 증액된 3,000만원을 편성하였으며, 주요 증액 요인은 휴대용 연막기 추가 2대와 해충 유인 살충기 20대에 대한 추가 구입분 증액 편성하였습니다. 예방 접종 지원 및 재료구입 세부 사업은 300만원이 증가된 2억8,600만원으로 편성하였습니다. 예방 접종 기간제 근로 등 보수는 임금단가에 따라 200만원을 증액하여 1,500만원을 편성하였습니다. 637페이지 상단 기타 보상금입니다. 예방접종 이상반응자 사후 처치비는 예방접종 이상 반응 발생 가능에 대비하여 150만원 증액 편성하였습니다. 그 밑에 있는 의료 및 구료비는 전년도와 동일하게 2억5,900만원을 편성하였습니다. 637페이지 중간의 국가 예방 접종 지원 세부 사업은 3억8,100만원이 증가된 36억7,600만원을 편성하였습니다. 의료 및 구료비는 3억8,100만원이 증가한 36억5,300만원을 편성하였습니다. 2016년도 내시 변경에 따라 다문화 가정 홍역 예방 접종 지원 사업비를 100만원 신규 편성하였고, 자궁경부암 신규 사업으로 국가예방접종 병의원 접종비를 4억2,700만원을 증액 편성하였습니다. 다음은 급성 감염병 관리 세부 사업입니다. 급성 감염병 세부 사업은 300만원이 증가한 600만원으로 편성하였습니다. 이것은 2016년도 국도비 내시에 따른 제1군 감염병 환자 발생 증가에 따른 격리 치료비를 증액편성하였고 630페이지 하단부터 상단까지 쯔쯔가무시 예방 관리 사업은 쯔쯔가무시 발생 건수가 100건 이상인 시군에 의한 신규 편성된 사업으로서 예방 현수막 및 홍보물 제작에 900만원 편성하였습니다. 다음은 639페이지 환센 환자 관리 지원 사업은 900만원이 감소된 2억5,400만원을 편성하였습니다. 일반운영비와 사무관리비와 공공 운영비는 전년도와 같이 300만원 편성하였고 아래에 있는 사회보장적 수혜금은 300만원이 증액된 2억2,200만원으로 편성하였습니다. 640페이지 민간 위탁금인 한센환자 위탁 진료비는 200만원이 감액된 2,500만원으로 편성하였고 이것은 환센 환자 인원수가 감소에 따른 위탁치료비 감액분이 되겠습니다. 640페이지 상단에 있는 환센 피해자 생활 지원금 세부 사업은 사회보장적 수혜금 피해자 생활 지원금 수급 대상자가 감소함에 따라서 1,200만원을 감액 편성하였습니다. 다음은 641페이지 상단에 있는 의료 관련 감염 표본 감시 세부 사업 민간 위탁금은 100만원이 감소된 1,800만원으로 전액 기금으로 편성하였습니다. 다음은 올바른 손 씻기 아동극 세부 사업의 행사 운영비는 300만원이 증액된 900만원을 편성하였으며, 이는 관람 신청 인원 증가로 2일 6회에서 3일 9회로 횟수 증가에 따른 증액분이 되겠습니다. 642페이지 중학생 결핵 조기 발견 사업은 전년 대비 100만원이 감소된 1,300만원을 편성하였습니다. 이는 검진 대상자 감에 따른 감액분입니다 국가 결핵 예방 세부사업은 200만원이 감소된 2억3,300만원으로 편성하였는데, 아래 에 있는 기간제 근로자 등 보수는 600만원을 증액 편성하였습니다. 이는 잠복 결핵 감염 검진 전담간호사 인건비 신규 편성에 따른 증액분이 되겠습니다. 642페이지 맨 하단의 사무관리비는 16년도 내시 변경에 따른 홍보비 증액분이 되겠습니다. 다음은 643페이지 사회 보장적 수혜금은 2016년도 내시 변경에 따라 400만원 감액하고 의료 및 구료비는 결핵 환자 가족 검진수 감소로서 800만원 감액 편성하였습니다. 다음 644페이지가 되겠습니다. 검진 및 가족 검사 세부 사업은 1,700만원이 감소된 3억7,400만원을 편성하였습니다. 그 아래 있는 사무관리비에서 간디스토마 퇴치 홍보 및 리후렛 제작비 100만원 감액하였고, 맨 아래 의료 및 구료비는 전년도와 동일하게 편성하였습니다. 645페이지 중간에 민간위탁금은 기생충 검사분 감소로 400만원 감액하여 편성하였습니다. 645페이지 중간에 의약무 관리 단위 사업은 9,400만원 감액된 2억8,300만원으로 편성하였습니다. 세부 사업별로 365 안심병동 세부 사업 민간위탁금은 9,400만원 감액된 2억7,700만원으로서 전액 도비로 편성하였으며, 감액 요인으로는 2015년 간병인 인건비 지원 비율 변경에 따른 감소분이 되겠습니다. 다음 하단에 있는 보건행정과 행정 운영 경비 정책 사업은 6,500만원이 증액된 12억1,900만원으로 편성하였습니다. 인력운영비 세부 사업은 6,000만원이 증액된 8억5,300만원을 편성하였습니다. 그 중 인건비 보수는 6,000만원이 증액된 6억2,200만원을 편성하였으며, 이는 수당 단가 상승분을 반영하였습니다. 하단에 있는 기본 경비 세부사업 400만원이 증가된 3억6,500만원으로 편성하였습니다. 아래에 있는 사무관리비 1100만원은 급량비가 월별 제공량이 증가분에 대한 것을 반영하였습니다. 647페이지 국내 여비는 600만원이 감소된 2억6,500만원을 편성하였고 감액 요인으로서는 관외 여비 출장 일수 감소에 따른 감액분이 되겠습니다. 다음은 648페이지 건강증진과 소관 세출 예산에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 건강증진과 소관 세출 예산은 1억6,000만원이 감액된 45억9,700만원이며 국고보조금 3,700만원, 기금 2,400만원 증액 편성되었으며 도비 7,500만원, 시비 1억4,700만원 감액 편성하였습니다. 주요 감액 사유로서는 일반성면 건강플러스 행복 플러스 사업 5년 만기에 따라 사업운영비를 삭감하였고, 통합 건강 증진사업, 영유아 건강 검진 사업, 신생아 난청 조기진단사업 등이 기금 내시에 의하여 감액 편성하였습니다. 먼저, 건강 증진 사업비는 시민 건강 수준 향상 외 6개 단위 사업으로서 전년 대비 1억6,000만원이 감액된 41억9,500만원으로 편성 하였습니다. 시민 건강 수준 향상은 648페이지 상단부터 650페이지 중간까지 건강 증진 운영비와 건강플러스 행복플러스 역량 강화 사업, 저소득층 뇌정밀 MRI 무료검진 사업 등 전년대비 2,700만원이 감액된 1억5,300만원으로 편성하였습니다. 먼저 건강 증진 운영비는 810만원이 감액된 2,100만원으로 성 교육 프로그램 및 홍보물 제작비 400만원과 보건소 이전으로 인한 냉, 난방 유지비를 삭감하여 감액 편성 하였습니다. 다음은 건강플러스 행복플러스 역량 강화 사업은 전년도 대비 2,000만원이 감액된 7,000만원으로 경상남도 지침에 따라 일반성면 사업기간 5년 만기로 인한 사업비 전액 삭감으로 감액 편성되었습니다. 650페이지 상단 지역아동센터 건강주치의제 운영은 전액 도비 사업 전년도와 동일하게 900만원으로 편성하였고, 650페이지 하단 국가 금연 사업은 담뱃값 인상으로 인하여 전년 대비 3,500만원이 증액된 2억9,200만원으로 편성하였습니다. 먼저, 지역 사회 금연 서비스는 금연 대중매체 홍보비를 통합 건강 증진사업 중 심뇌혈관 질환 예방 관리 사업에 변경 편성하고, 여기에 금연 구역 지정 및 위반시 과태료 부과 안내 표지판 신규 설치 및 금연 환경 감시 지도원을 20명으로 증원하여 활동을 강화하고자 3,500만원을 증액하여 편성하였습니다. 다음은 652페이지 상단 통합건강증진 사업입니다. 심뇌혈관 질환 예방 관리 사업, 건강 형평성 사업 등 총 7개의 통합 사업으로 전년 대비 3억2,700만원이 감액되어 8억6,400만원으로 편성하였습니다. 주요 감액 사유로서는 심뇌 혈관 예방 관리 사업비와, 심뇌 혈관 질환 지역 예방사업비 7,300만원, 건강 형평성 지역사업비 3,700만원 등 기금 내시변경 되어서 감액 편성하였습니다. 654페이지 중간 일반보상금은 전년 대비 2 60만원이 증액된 3,900만원으로 주요 증액 사유로서는 동별 건강지킴이를 활용하여 동별 특성화 사업 및 심뇌 혈관 질환 관리를 위한 건강 지킴이 활동 보상비를 380만원 신설함에 따른 증액분이 되겠습니다. 다음 655페이지 중간 민간 이전비는 전년대비 1억3,200만원이 감액되었으며 주요 감액요인은 의료 및 구료비 7,500만원, 민간위탁금 5,500만원이 삭감되었습니다. 먼저, 의료비 및 구료비는 2015년 2월부터 국민 건강 보험 공단에서 흡연자 금연치료비 지원에 따라 저소득층 흡연자 금연 치료비 지원비 8,000만원을 전액 삭감하였으며, 민간위탁금이던 건강 체중 관리 상설교실 운영비 2,800만원과 우리 동네 주민 활동 사업비 2,000만원을 자체 사업으로 전환하면서 삭감하여 감액편성 하였습니다. 다음 656페이지 상단 심뇌 혈관 질환 예방 관리 사업비는 전액시비로서 전년대비 7,300만원을 감액하여 8,000만원으로 편성하였으며 주요 감액 요인은 민간이전 의료 구료비 중 금연보조제품 구입비 4,500만원이 지역사회 금연 사업으로 전환되고 기타 보상금은 절감하여 편성하였습니다. 먼저, 655페이지 중간에 일반 보상금은 전년대비 1,700만원이 감액된 1,200만원으로서 주요 감액 요인은 금연, 건강 생활 실천 센터 사업설명회, 운영비 등 시비를 전체 삭감하여 감액 편성하였습니다. 그 밑에 줄의 민간 이전비는 민간에게 지원하는 성격으로 전년 대비 4,300만원을 감액하여 2,200만원으로 감액 편성 하였습니다. 이는 금연 보조 제품 구입비 4,500만원이 지역 사회 금연 서비스로 변경 되어 편성되었기 때문입니다. 다음은 657페이지 상단 건강 형평성 사업으로 장애인 구강 사업과 지역아동센터 등 의료 취약지를 대상으로 한 건강생활 실천사업을 위해 전년 대비 760만원을 증액하여 편성하였습니다. 주요 증액 사유로서는 659페이지 상단에 있는 건강 취약지 지도자 자원 봉사비 활동비 1,600만원과 659페이지에 있는 지역 아동센터 저체중아들을 위한 신체 발육 부진 아동에게 영양제 지급을 위한 신규로 증액 편성하였습니다. 다음은 659페이지 하단에 건강 형평성 지역 사업으로 전년 대비 3,700만원을 감액하여 570만원으로 편성하였습니다. 주요 감액 요인은 구강 보건 사업 평가 용역비와 구강 연극제 1,000만원, 자산취득비, 의료 및 구료비 등을 감액 편성하였습니다. 다음은 660페이지 엄마랑 아기랑 건강누리사업은 전년도와 동일하게 2억600만원으로 편성하였습니다. 660페이지 맨 밑의 엄마랑 아기랑 지역사업도 자체시비로서 전년도 예산과 동일하게 편성하였습니다. 다음은 661페이지 중간 어린이 건강키움프로젝트는 전년 대비 1,000만원을 증액하여 5,000만원으로 편성하였으며, 주요 증액요인은 행사 실비 보상금에 건강 형평성 지역 사업에 편성되어있던 어린이 구강 인형극 1,000만원을 통합 편성으로 증액 편성 하였습니다. 다음은 662페이지 상단 건강관리 지원 사업으로서 전년대비 2,800만원을 증액 편성하였습니다. 주요 증액 요인은 암환자 의료비 지원비 2,800만원이 기금 내시에 의해 증액되어 편성하였습니다. 다음은 663페이지하단입니다. 암환자 의료비 지원은 의료비 부족분을 지원 요청하여 기금 및 도비 내시에 의해서 전년 대비 2,800만원을 증액 편성하였습니다. 다음은 664페이지 상단 건강 검진 사업비는 국비 기금 도비 내시에 의해 1,700만원이 증액된 5억7,800만원으로 편성하였습니다. 증액 요인으로서는 665페이지 의료 급여 수급권자 건강 검진 지원 사업비가 2,200만원 증액 편성하였습니다. 다음은 665페이지 의료 급여 수급권자 건강 검진 지원 사업비는 도비 사업으로서 의료 급여 수급권자 건강 검진율 향상으로 인해서 2,200만원을 증액 편성하였습니다. 다음 665페이지 중간 영유아 및 건강 검진사업비는 전년 대비 370만원을 감액하여 960만원을 편성하였는데 주요 감액 사유로서는 발달 장애 의심 아동 확진비 감소로 인해서 감액 편성하였습니다. 다음은 667페이지 상단의 질병 관리입니다. 전년 대비 8,600만원이 증액된 10억2,100만원으로 주요 증액 사유로서는 자살 예방 사업, 치매치료 관리비, 중독관리, 통합 지원 센터 운영비 등이 기금 내시에 의해 증액 편성되었습니다. 667페이지 환자 진료 및 진단관리비는 1,000만원이 증액된 8,700만원으로 주요 증액사유로서는, 민간이전 민간 위탁금의 방사선 판독수수료 4,100만원이 작년에는 보건 행정과에서 올해는 건강증진과로 이전하게 되어 증액 편성하였습니다. 667페이지 하단의 희귀 난치성 질환자 의료비 지원비는 전년도와 동일하게 2억5,900만원으로 편성하였습니다. 다음 668페이지부터 670페이지 중간까지 정신 건강 증진 센터 운영비는 정신 질환자 의료 지원비와 정신 건강 증진센터 운영비로서 전년도와 같이 1억60만원을 편성하였습니다. 670페이지 하단에 있는 정신 건강 증진 캠페인 운영은 기금내시에 의해서 320만원 신규 편성 하였습니다. 670페이지 하단부터 670페이지 상단까지 아동 청소년 보건사업은 지역 사회 청소년 건강 증진 사업과 인터넷 스마트폰 통제 프로그램 운영 등해서 전년도와 같이 5,000만원을 편성하였습니다. 672페이지 중독관리 통합 지원 센터 운영비는 기금 내시에 의해 580만원이 증액 편성하였고, 그 밑에 줄의 자살예방 및 정신 건강 증진 사업비는 생명산업 지킴이 활동 보상금과 우울 스트레스 강사료 등에 2,000만원을 증액하여 편성하였습니다. 673페이지 사회복지 전담 공무원 정신 건강 서비스는 기금 내시에 의해 200만원 증액 편성하였고, 그 밑의 치매 치료 관리비 지원비는 기금 내시 변경에 의해 4,100만원 증액 편성하였습니다. 674페이지 중간의 정신 건강 증진 센터 등 종사자 복지 수당은 도비 내시에 의해서 신규 사업으로 190만원을 편성하였습니다. 다음은 674페이지 중간의 모자 보건 사업입니다. 모자 보건 사업은 전년 대비 2,600만원이 증액된 9억2,500만원으로 노인 장애인 구강 건강관리 사업과 677페이지 신규 사업인 고위험군 임산부 의료비 지원 사업, 저소득층 기저귀, 조제분유 지원 사업이 기금 내시에 의해 증액 편성하였습니다. 674페이지 중간 노인 장애인 구강 건강 관리 사업은 기금 내시에 의해 전년 대비 2,000만원이 증액된 4억5,900만원으로 편성하였습니다. 다음 675페이지 중간 모자 건강 사업은 임산부 건강교실 운영비와 기형아 검사비 등 700만원을 감액한 7,100만원으로 편성하였습니다. 그 밑의 미숙아 및 선천성 의료비 지원비는 8,500만원이 국도비 매칭 비율 외 시비부담 초과분은 전액 삭감하고 기금내시에 의해 1억4,600만원으로 편성하였습니다. 676페이지 상단에 있는 신생아 난청 조기진단사업비도 1,000만원이 기금 내시에 의해 감액 편성 하였습니다. 677페이지 중간의 고위험 임산부 의료비 지원 사업은 기금내시에 의한 신규 사업으로 5,500만원을 편성하였으며, 그 밑의 저소득층 기저귀, 조제 분유 지원 사업비도 기금내시에 의한 신규 사업으로 7,500만원을 편성하였습니다. 678페이지 상단 건강증진과 행정 운영 경비 기본 경비는 인원 40명에서 39명으로 400만원 감소하여, 사무관리비, 여비, 업무추진비, 기타직 보수 등으로 3억600만원으로 편성하였습니다. 그 밑에 있는 재무활동비는 수돗물 불소농도 조정 사업비로 공기업 특별회계 경상 전출금으로서 전년도와 동일하게 9,500만원 편성하였습니다. 이상으로서 보건소 세입.세출안 제안 설명을 모두 마치도록 하겠습니다.