상임이사거제해양관광개발공사
김덕수 평소 존경하는 김성갑위원장님 그리고 위원님 연일 계속되는 의정활동에 열성을 다하시는 모습에 경의를 표합니다. 먼저 설명에 앞서 저희들 팀장을 소개하겠습니다. 손윤정 청소년수련관 팀장입니다. 허정 운영팀장입니다. 김재석 개발사업팀장입니다. 김형만 경영지원팀장입니다. 이수권 전략기획팀장입니다. 지금부터 해양관광개발공사 2018년도 대행사업 부문의 당초예산에 대하여 설명을 드리겠습니다. 2016년 11월 29일자로 개정된 거제시의회 위원회 조례에 따라 공사 소관 상임위원회가 시 지도·감독 부서에 따라 팀별로 분리되어 공사 예산안에 대한 총괄적인 사항에 대하여서는 공통적으로 설명을 드린 후 소관 상임위원회에 해당되는 시설별로 대상에 대해 세부적으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 주요골자로는 2018년도 당초 수익지출에 대해서는 전년대비 14억 6384만 9000원이 증액된 172억 3563만 8000원으로 전년대비 9.28%가 증액 편성이 되었습니다. 2018년도 당초예산안 세부설명은 배부해 드린 2018년도 시설관리 위탁금 세부내역에 따라 설명을 드리겠습니다. 내역서 3페이지 사업운영계획 부분입니다. 시설현황은 공사사업으로 포로수용소유적공원, 태양광발전시설을 운영하고 있고, 거제시 위탁대행사업으로 거제시공공청사를 비롯한 14개 시설을 위탁·관리 운영하고 있습니다. 청마기념관은 2018년부터 청마기념사업회에 관리·운영이 전환되어 전년 대비 1개 시설이 줄어들었습니다. 업무현황의 수입목표는 164억 9664만 1000원으로 전년대비 17%가 반영되었습니다. 이중 공사자체사업부분 수입목표는 50억 4451만 5000원으로 전년대비 68.43%가 상향하였습니다. 여기에는 포로수용소 유적공원 69.4%를 인상 계상했고 3월 개장 예정인 계룡산 모노레일 수익이 13억 200만 원, 아바타포 수입 3600만 원이 추가되었으며, 행정타운 조성사업 부지 정지공사 대행수수료인 9%를 계상했습니다. 대행사업부분 수입목표는 114억 5242만 6000원으로 전년대비 25.1%를 상향 설정했습니다. 주요 증가요인으로는 체육시설과 공영주차장 등이 실적개선으로 소폭 상향 설정되었고 대통령기록관에 상품판매 증가 예상으로 상향 설정 되었습니다. 올해 12월부터 무료입장으로 전환된 옥포대첩기념공원과 칠천량해전공원의 경우 애초부터 저수익 시설로써 공사수입에 큰 영향이 있는 것으로 생각됩니다. 참고로 포로수용소유적공원 등 공사자체수입금은 공사수입예산으로 편성되고, 대행사업 수입은 전액 단일자로 거제시의 세입으로 남게됩니다. 인력관리 현황은 정원이 199명에서 현원 187명이며 2018년도에는 추가채용과 결원보충, 비정규직 분야 정규직전환 등으로 증원될 예정입니다. 다음은 7페이지 목별조서입니다. 먼저 사업비용 총액은 170억 363만 6000원입니다. 자본적지출 총액은 2억 3200만 2000원으로 총 172억 3563만 8000원입니다. 2018년 인건비 대비 전년대비 8.2%가 인상된 80억 6758만 1000원입니다. 기존직원 인건비는 기본상승분과 인건비 인상분을 예상 적용하여 4.9% 인상적용이 되겠으나 향후 행정안전부 인건비 관련 인상 기준이 확정되면 이에 따라 집행할 예정입니다. 공무직 인건비인 기타직보수는 전년대비 39%가 인상되었는데 이는 기존직원의 인건비 상승 등 외에 정부의 비정규직 전환 정책에 따라 22명의 예상되는 인건비를 반영한 것입니다. 이에 따라 기간제근로자등보수는 전년대비 58%가 줄어든 1억 6828만 6000원으로 이는 육아휴직 대체인력과 성수기 등 단기간 보전인력 부분에 사용할 예정입니다. 세부편성 항에 대하여는 총무사회위원회 소관인 전략기획팀, 경영지원팀, 체육시설, 스포츠파크, 추모의 집, 청소년수련팀 순으로 설명을 드리겠습니다. 25페이지 전략기획팀. 대행사업부분 전략기획팀 당초예산액은 1억 2854만 원으로 전년대비 1285만 원을 증액 계상했습니다. 일반운영비 중 사무관리비는 대외 인증사업 종료 및 감소에 따라 1829만 원이 감액되었습니다. 신규사업비는 고객민원관리와 지시사항에 효율적인 관리를 위한 시스템 구축비와 디지털카메라 구입비가 신규로 계상되었고, 지방공기업평가원출연금 2210만 원이 「지방공기업법」제78조에 따라 납부할 예정으로 계상되었습니다. 지방공기업출연금은 사전에 평가원과 행정안전부의 사업비 협의를 거쳐 전국지방공기업에 사업규모에 따라 다른 비율로 균등 책정되었습니다. 기타에서는 물가인상률 및 고객관리 분야 사업조정 등으로 소폭 상승했습니다. 19페이지 경영지원팀입니다. 대행사업부분 경영지원팀 당해연도 예산액은 105억 900만 2000원으로 전년대비 12억 5916만 원을 증액하였습니다. 인건비 부분 앞서 설명 드린 목별조서 인건비에서 독립예산으로 운영하는 청소년수련시설 개입한 인건비가 반영되었습니다. 인건비 총액은 72억 9898만 4000원으로 전년대비 8억 7339만 9000원을 증액 편성하였습니다. 보수항목에서 기본인건비 증가요인 반영 외에 명예퇴직수당 1억 원을 추가 계상하였습니다. 22페이지 기타직보수는 14억 9397만 원으로 기본급 인상률 3% 반영과 결원 2명 고용 등 기존 공무직직원 42명에 대해 16억 3036만 4000원과 비정규직 전환대상자 16명 인건비 4억 7955만 6000원을 증액 계상하였습니다. 비정규직 전환대상자가 22명이라고 아까 말씀드렸는데 그 중 6명은 청소년수련시설 방과후 아카데미 교사로 국비에서 별도로 지원되어 대행사업 예산에서는 제외되었습니다. 23페이지 기간제근로자등보수는 육아휴직 대체인력 2명의 인건비 5115만 2000원을 계상하였습니다. 퇴직급여는 5억 9459만 7000원으로 전년대비 5838만 6000원을 증액 계상했습니다. 인건비운영 중 사무관리비는 9837만 원으로 물가인상분에 따른 인상금만 소폭 상승 지원하였습니다. 25페이지입니다. 공공운영비는 2억 622만 4000원으로 이 또한 물가인상에 따른 인상분만 계상했습니다. 26페이지입니다. 복리후생비 중 사회보험부담금은 8억 1357만 9000원으로 산재보험요율 변경과 인원증가분을 반영하여 전년대비 4517만 8000원을 증액 계상하였습니다. 기타복리후생비는 8억 71만 7000원으로 인건비 비례증가분과 근무복 제작으로 전년대비 7808만 400원을 증액 계상하였습니다. 교육훈련비는 8462만 5000원으로 사이버교육 확대에 따른 출장교육 축소로 전년대비 990만 원을 감액 계상했습니다. 28페이지 지방공기업 대상 편성인원에 따라 직원 인센티브 성과급 지급률이 ‘다’급으로 기존 ‘다’급이 50%에서 100% 상승되어 증액 계상되었습니다. 위탁관리비는 공공청사 야간경비 인력을 정규직전환으로 해당경비를 감액했고 정부지침에 따른 의무병사 인건비 상승으로 이와 동일하게 적용받는 사회복무요원 인건비가 40% 증가함에 따라 일반보상금은 8954만 2000원이 증액된 1억 6623만 8000원을 증액 편성했습니다. 30페이지입니다. 수탁자산취득비는 8865만 7000원으로 전년도와 유사하게 편성했습니다. 33페이지 체육시설입니다. 체육시설 전체 사업비용이 6억 1126만 7000원으로 전년대비 3621만 4000원이 증액되었습니다. 일반운영비는 기본물가인상률 반영과 올 6월에 신규 수탁하여 운영 중인 옥포 다목적체육관 운영비가 추가 계상이 되었습니다. 천연잔디 관리비용은 2억 2000만 원이며 위탁관리비에서 수선유지비 과목으로 변경되었고, 야외체육시설 노후장비 교체와 야간조명탑 낙뢰예방장치 설치 등으로 수탁자산취득비가 3368만 원을 증액했습니다. 41페이지 스포츠파크입니다. 스포츠파크 당초예산액은 1억 6535만 3000원으로 전년대비 304만 2000원을 감액 계상했습니다. 주요사항으로는 청소 소모품 인상과 안전시설을 위한 정밀점검 추가실시에 따른 수수료 등의 반영으로 사무관리비가 전년대비 678만 2000원이 증액 계상되었고, 공공운영비는 스포츠파크 천연잔디구장 잔디관리용 하천수이용 전환으로 상수도요금이 1200만 원이 절감가능하여 이를 적용 8913만 2000원을 계상했습니다. 위탁관리비는 1452만 원으로 스포츠파크와 둔덕운동장 야외CCTV 교체 등 416만 원을 신규 계상하였습니다. 47페이지 추모의 집입니다. 추모의 집 예산 총액은 1억 1800만 6000원으로 전년대비 818만 원이 증액 계상 되었습니다. 인건비는 260만 7000원으로 전정 제초작업과 명절이용 안내와 주차관리 등을 위하여 58만 7000원을 증액 계상했습니다. 일반운영비 중 사무관리비는 1183만 3000원으로 177만 5000원을 증액 계상하였습니다. 공공운영비는 2690만 8000원으로 냉난방기 증가에 따른 전기요금 인상분을 반영하여 240만 원을 증액 계상하였습니다. 48페이지 수선유지교체비는 1854만 원으로 일부 시설 개보수가 종료되어176만 원을 감액계상 하였고, 행사홍보비가 130만 원이 증액된 250만 원이며, 위탁관리비는 방역소독 등 경비 증액으로 214만 원이 증액된 1510만 4000원을 계상했습니다. 50페이지입니다. 수탁자산취득비는 619만 원으로 686만 원을 감액 계상했습니다. 53페이지 거제시청소년수련관입니다. 독립예산으로 편성된 청소년수련관 당초예산액은 9억 2112만 5000원으로 전년대비 1억 110만 8000원을 증액 계상했습니다. 인건비는 4억 785만 4000원으로 전년대비 2227만 1000원을 증액 계상했습니다. 54페이지입니다. 일반운영비중 사무관리비는 3051만 원으로 전기, 소방 등 공연장시설의 안전진단확인 등 수수료를 신규 편성하여 전년대비 809만 2000원을 증액 계상했습니다. 55페이지입니다. 복리후생비 중 기타복리후생비는 5142만 9000원으로 신규인력 1명과 내부승진에 따른 인상분을 반영하여 전년대비 926만 5000원을 증액 계상하였습니다. 56페이지입니다. 수선유지비는 8484만 원으로 청소년이용시설 안전관리 강화를 위한 냉난방장치와 공연장 운영을 위한 기계실정비 등 전년대비 3250만 원을 증액 계상하였습니다. 57페이지입니다. 행사운영비는 4109만 원으로 각 프로그램 소폭 인상으로 전년대비 603만 원을 증액 계상했습니다. 60페이지입니다. 수탁자산취득비는 1330만 5000원으로 이중 휴까페 비품구입과 각 활동실별 냉난방기 교체 구입으로 전년대비 670만 원을 증액 계상했습니다. 63페이지 옥포청소년문화의 집입니다. 옥포청소년문화의집 당초예산액은 1억 8759만 1000원으로 전년대비 553만 원을 증액 계상하였습니다. 옥포청소년문화의집은 기본인건비 인상 이외에는 전년대비 차이가 없습니다. 71페이지 고현청소년문화의집입니다. 고현청소년문화의집 당초예산액은 2억 4785만 9000원으로 전년대비 1849만 2000원을 증액 계상하였습니다. 고현청소년문화의집 또한 기본인건비 인상적용과 수선유지비 100만 원 증액, 자산취득비 100만 원 증액 외에는 전년대비 차이가 없었습니다. 이상으로 2018년도 시설관리 위탁금 세부내역 설명을 마치겠습니다.