이병호기획실장
안녕하십니까? 기획실장 이병호입니다. 평소 존경하는 총무위원회 정숙희 위원장님과 위원님 여러분, 2014년도 세입세출 예산안에 대한 제안 설명을 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각을 합니다. 먼저 금년 한 해도 의성군 발전을 위해 민생현장을 직접 찾아다니시면서 군민들의 목소리에 귀 기울이고 군정 발전과 군민들의 복리 향상을 위하여 노력해 주신 위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 존경하는 위원님 여러분, 이번 2014년도 세입세출 예산안은 넉넉하지 못한 재정상황을 고려하여 민간이전경비, 일반운영비 등 경상적경비는 최소화하고 투자 예산은 계속 사업, 마무리 사업 위주로 편성하고 중앙지원 대상 사업과 국도비 확보에 따른 부담분을 우선 반영하였으며 불요불급한 자체 사업 예산 편성은 최대한 억제하였습니다. 2014년도 세입세출 예산안이 다소 미흡한 부분이 있더라도 위원님들께서 널리 양해해 주시고 2014년도 세입세출 예산안이 원만히 처리될 수 있도록 부탁을 드리면서 제안 설명을 드리겠습니다. 제안 설명에 앞서 기획실 계장님들이 인사를 드리겠습니다. (계장인사) 보고드릴 순서는 2014년도 세입세출 예산안 총칙, 그 다음 기획실, 읍면 소관 순으로 보고를 드리겠습니다. 먼제 세입세출 예산안 11페이지가 되겠습니다. 예산총칙입니다. 2014년도 본 예산 제1조, 2014년도 세입세출 예산 총칙 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. 총 합계액이 4300억, 일반회계가 3850억원, 특별회계가 450억원이 되겠습니다. 일시차입 한도액이 129억입니다. 3%로 책정을 했습니다. 제2조, 세입세출 예산의 명세는 별첨 세입세출 예산과 같다. 제3조, 채무부담행위 사업은 없다. 제4조, 계속비사업은 없다. 제5조, 일반회계 예비비는 109억 8973만 9000원으로 한다. 제6조, 일반회계 및 특별회계, 공기업특별회계 포함 지방채 차입한도액은 139억원으로 한다. 제7조, 지방재정법 제47조 제1항의 단서 규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다. 17페이지입니다. 회계별 예산 규모는 유인물로 갈음하겠습니다. 그 다음 21페이지, 총액 인건비 세출 총괄표입니다. 총계가 650억 5597만 2000원으로 전년도 예산액 614억 7753만 7000원에서 35억 7843만 5000원이 증되었습니다. 증감율은 5.82%가 되겠습니다. 22페이지 총액인건비 세출 총괄표, 23페이지 총액인건비 세출 총괄표, 일반회계, 특별회계는 유인물로 갈음하겠습니다. 24페이지에 기타 특별회계 총액인건비도 유인물로 갈음하겠습니다. 27페이지, 28페이지, 29페이지, 30페이지도 유인물로 갈음하겠습니다. 33페이지 세입총괄표입니다. 총액 4300억입니다. 그 중에서 지방세수입이 162억 4214만 3000원으로서 올해는 지방세 수입이 15억 7325만원이 줄었습니다. 8.83%가 줄었습니다. 세외수입은 136억 4492만원으로 세외수입도 3.36%가 줄었습니다. 지방교부세는 2168억 509만 3000원입니다. 구성비가 50.42%로서 지방교부세가 50%를 넘고 있습니다. 재정보전금이 45억입니다. 다음 보조금이 1261억 9976만 6000원으로서 29.35%를 차지하고 있습니다. 보전수입 등 내부거래가 526억 807만 8000원입니다. 35페이지 일반회계는 유인물로 갈음하겠습니다. 36페이지 공기업특별회계도 유인물로 갈음하겠습니다. 기타 특별회계 37페이지도 유인물로 갈음하겠습니다. 43페이지 세출총괄표입니다. 일반 공공행정이 229억 1591만 4000원으로서 9.05%가 증액 편성되었고 공공질서안전에 128억 5718만 2000원으로서 여기는 재난안전, 민방위에서 36.28%가 줄었습니다. 교육이 15억 4803만원, 문화 및 관광에 231억 1542만원, 환경보호에 615억 3263만 3000원, 사회복지에 784억 5025만 8000원으로서 사회복지에 21.71%가 증액되었습니다. 보건이 62억 1376만 6000원, 여기에도 18.49%가 증액되었습니다. 44페이지에 농림해양수산에 866억 2876만 9000원으로서 농림해양의 구성비가 20.15%로서 아주 많은 비중을 차지하고 있습니다. 산업중소기업에 26억 4896만 3000원, 수송 및 교통에 168억 6796만 7000원, 국토 및 지역개발에 343억 1164만 7000원입니다. 예비비가 109억 8973만 9000원이고 기타가 719억 1971만 2000원입니다. 이 기타는 저희들 인력운영비나 기본경비를 편성할 수 있는 내용이 되겠습니다. 45페이지, 46페이지, 47페이지, 48페이지도 유인물로 갈음하겠습니다. 51페이지에 조직별 세출총괄표도 유인물로 갈음하겠습니다. 53페이지, 54페이지, 55페이지도 유인물로 갈음하겠습니다. 59페이지입니다. 세출총괄표입니다. 성질별 세출총괄표가 되겠습니다. 인건비에 561억 5498만원으로서 올해보다 6.5%가 증액 편성이 되었습니다. 물건비가 371억 1932만원으로서 8.84%가 증액편성되었습니다. 다음에 60페이지에 300번, 경상이전이 1326억 2003만 2000원으로서 경상이전 경비가 30.84%를 차지하고 있습니다. 내역은 그렇습니다. 그 다음 61페이지에 자본지출이 1808억 5991만원으로서 42.06%를 차지하고 있습니다. 이것은 시설비라든지 감리비, 민간자본경비가 되겠습니다. 다음 62페이지에 500번, 융자 및 출자가 4억 3000만원, 내부거래가 67억 1852만 4000원, 예비비 및 기타가 160억 9723만 4000원입니다. 그 다음 63페이지 세출총괄, 64페이지, 65페이지, 66페이지, 67페이지, 68페이지, 69페이지, 70페이지는 유인물로 갈음하겠습니다. 73페이지 세입예산서도 유인물로 갈음하겠습니다. 77페이지 일반회계 세입예산 사업명세서입니다. 지방세수입이 162억 4214만 3000원으로서 지방세가 15억 7325만원이 줄었습니다. 줄었는 내용은 재산세라든지 자동차세가 되겠습니다. 70페이지 세외수입입니다. 70억 3706만 7000원으로서 세외수입이 2억 3867만 5000원이 감액되었습니다. 내용은 설명을 생략하겠습니다. 다음 80페이지입니다. 재정보전금입니다. 재정보전금이 45억입니다. 이 재정보전금은 도 재정보전금 배분비율에 의해서 우리 의성군의 도세징수 실적이 40%, 인구비율이 50%, 재정력지수분이 10% 해서 도에서 배분해 주는 일반재정보전금이 되겠습니다. 보조금입니다. 국도비 보조금 내역은 유인물로 갈음하겠습니다. 보조금이 1144억 1569만 7000원으로서 올해보다는 35억 762만 9000원이 증액되었습니다. 그리고 110페이지입니다. 700번 보전수입 등 내부거래가 260억원입니다. 이것은 올해 새로 세목이 생겼는데 순세계잉여금이 올해까지는 세외수입에 편성이 되었다가 재정보전수입에 세목이 별도 편성이 되어서 편성을 했습니다. 이상으로 총괄 부분에 대한 제안 설명을 마치고 133페이지 기획실 소관 세출 예산에 대한 보고를 드리겠습니다. 기획실 예산입니다. 기획실에는 142억 2631만 7000원으로서 올해보다 35억 3787만 5000원이 증액되었습니다. 이 35억은 거의 예비비가 증액된 내용이 되겠습니다. 그 중에서 저희들 군정의 기획 조정과 통합에 보면 일반운영비가 1억 9950만 4000원으로서 올해보다 2550만원이 감액 편성되었습니다. 134페이지입니다. 중간에 보면 연구개발비, 연구용역비가 있습니다. 여기에 군정주요시책개발 연구용역에 3억 8000만원을 했고 올해보다 8000만원을 증액했습니다. 이것은 주요사업이라든지 시급을 요하는 용역이 필요할 때 쓰는 용역비가 되겠습니다. 그 다음 135페이지 중간에 보면 군민의 날 행사 지원이 있습니다. 여기는 올해와 같이 1억 4006만 5000원으로 동일하게 편성을 하였습니다. 저희들 기획실은 전부 경상적경비입니다. 그 다음 136페이지 하단부에 보면 지역혁신이 있습니다. 거기에는 5144만원이 있습니다. 이것은 올해 업무를 편성하면서 경제지원과에 있던 업무가 기획실로 이관이 된 사업이 되겠습니다. 그 다음 137페이지, 효과적인 군정 홍보 및 법무에 10억 1428만 2000원으로서 1억 8618만 6000원이 증액 편성되었습니다. 이것은 군정 홍보 캠페인 방영 등 이런 사업들에 대해서 증액을 했습니다. 141페이지에 공통 경상경비 운영입니다. 3억 5000만원으로서 1500만원이 증액되었습니다. 이 1500만원이 증액된 것은 142페이지에 보시면 국외업무 여비는 1000만원을 감하고 국제화여비에 2500만원을 증액했습니다. 올해 경주와 이스탄불에 많은 공무원이나 민간인들이 갔습니다만 부족한 것 같아서 추경에도 조금 반영을 하고 했습니다만 부족분에 대해서 2500만원을 증액했습니다. 그 다음 중간에 민간이전, 사회단체 보조금이 풀로하는 것이 5억 500만원입니다. 500만원이 증액 편성되었습니다. 이것은 안전행정부에서 내려오는 지침에 의해서 시군별로 주는 한도 금액이 되겠습니다. 다른 것은 설명 드릴 것이 없습니다. 이상으로 기획실 소관 예산은 제안 보고를 마치고 읍면 예산에 대해서 보고를 드리겠습니다. 읍면 예산은 별도 예산서가 되겠습니다. 읍면 예산서 3페이지 세출 총괄표입니다. 읍면 예산이 282억 4696만 6000원으로서 올해보다 23억 3988만 9000원으로 증감율은 9.03%가 증액 편성되었습니다. 그 중에서 일반 공공행정 분야에 46억 4138만 6000원, 국토 및 지역개발에 36억 9140만원, 기타가 199억 1418만원입니다. 기타는 조금 전에도 말씀을 드렸습니다만 일반행정에 따른 운영경비가 기본경비가 되겠습니다. 읍면 예산이 군 전체 예산의 7.34%를 차지하고 있습니다. 4페이지는 유인물로 갈음하겠습니다. 5페이지입니다. 세출 총괄표입니다. 그 중에서 인건비가 169억 2065만 9000원, 물건비가 48억 5447만 5000원, 그 다음 300번 경상이전이 21억 4191만 2000원, 그 다음 400번 자본지출이 43억 2992만원입니다. 이래서 자본지출이 15.34%를 차지하고 있습니다. 읍면 예산은 세부사업이 동일하고 또 특별한 사업이 없는 관계로 시간 관계상 서면으로 갈음하고자 합니다. 위원님들의 양해를 부탁드립니다. 지금까지 2014년도 세입세출 예산안에 대한 제안 설명을 드렸습니다. 위원님 여러분들의 깊으신 이해와 배려로 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.