황상식전문위원
전문위원 황상식입니다. 먼저 2003년도제3회일반및특별회계세입·세출추가경정예산안 검토결과를 보고드리겠습니다. 2003년도제3회추가경정예산안 중 세입예산은 지방세가 5억 9000만원, 세외수입이 25억 9720만 1000원, 재정보전금이 1억 7500만원, 보조금 18억 5710만 8000원이 증액되어 총 52억 1930만 9000원을 증액편성되었습니다. 세출예산안에 대해서 말씀드리면 2003년도제3회추가경정예산안 중 내무위원회 소관 세출예산규모는 군 전체예산의 45.6%에 해당되는 754억 2963만원으로써 기정예산대비 6.8%인 6억 4031만원이 감소되었습니다. 특별회계는 변동사항이 없습니다. 실과소별 예산 증감 현황은 유인물로 갈음하겠습니다. 다음은 부서별 주요 증감 예산 분석이 되겠습니다. 먼저 기획감사실 예산규모는 기정예산보다 9344만 4000원이 감액된 231억 9780만 5000원으로 편성되었습니다. 주요 증액 예산은 지방행정 정보망 구군간 이중화 작업 5890만원, 시도보조금 반환 5979만 4000원이며 감액된 예산은 일반운영비 등 경상비 3064만 1000원과 국고보조금 반환금 5891만 5000원, 예비비 1억 2258만 2000원이며 검토 결과 특별한 이견 없었습니다. 다음은 문화관광과 소관에 대해서 말씀드리겠습니다. 문화청소년과 예산안은 기정예산보다 1억 6540만 2000원이 증액된 113억 8974만 3000원으로 편성되었으며 주요 증액 사업은 농어촌 청소년 유망선수 장학금 2160만원, 마을단위 체육시설 설치사업비 3660만원, 예술단원 운동부 등 보상 1000만원, 고려고종사적비 주변 토지구입 4355만 3000원과 감액된 사업으로는 문화재영향 사전심의 검토경비 435만원으로 문화관광과 예산안은 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 행정지원과 예산규모는 기정예산보다 6억 1331만 7000원이 감액된 170억 7279만 9000원으로 편성되었으며 주요 감액 내역은 복리후생비 2억원, 연금부담금 2억 7000만원, 공익근무 요원 보상금 8010만 5000원으로 행정지원과 예산은 특별한 이견 없는 것으로 검토하였습니다. 다음은 사회복지과 예산이 되겠습니다. 사회복지과 예산규모는 기정예산보다 1억 90만 5000원이 감액된 141억 959만 5000원으로 편성되었습니다. 주요 증액된 예산은 9.18수해복구비 1470만원, 생계주거교육 급여 9234만원, 아동복지시설 운영비 7642만 1000원, 감액 예산으로는 장애인 직업재활시설 운영비 2898만원, 자활근로사업 지원 2000만원, 여성복지 일반수용비 1198만원, 보육시설비 운영 5548만원, 사회보장적 수혜금 8844만원, 경로당 활성화 사업지원 2200만원, 가족납골묘 설치비 지원 2400만원으로 사회복지과 예산은 국시비 변경내시에 따른 예산증감 사항으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 다음은 주민자치과 소관 예산안이 되겠습니다. 주민자치과 예산은 기정예산보다 1200만원이 증액된 9억 5922만 7000원으로 편성되었으며 증액된 주요사업은 주민자치센터 운영우수기관 인센티브지원 1000만원으로 주민자치과 예산은 시비내시에 따른 증액 예산으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 다음은 보건소 소관 예산안이 되겠습니다. 보건소 예산규모는 기정예산보다 1004만 8000원이 감액된 36억 9735만 1000원으로 편성되었으며 주요 증액 예산은 자산물품 취득비 685만원과 감액된 예산은 차량 방역용 유류구입비 578만원, 의료비 및 구료비 1110만원, 보건소 예산은 특별한 이견 없는 것으로 검토하였습니다. 다음은 2004년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대해서 검토결과를 보고드리겠습니다. 먼저 총괄에 대해서 보고드리면 세입예산안으로 2004년도 군예산의 총 규모는 2003년도 당초 예산보다 15.2% 증액된 1612억 479만 5000원으로 편성되었으며 재정자립도는 15.7%이고, 주민 1인당 자체수입은 38만 8060원, 주민 1인당 지방세부담액은 16만 4110원이 되겠습니다. 주민 1인당 세입수입부담액은 22만 3950원이 되겠으며, 회계별로는 일반회계가 1585억 512만 2000원으로 2003년도 예산보다 209억 991만 5000원이 증액되었고 특별회계는 3억 7244만 1000원이 증액된 26억 9967만 3000원으로 편성되었습니다. 일반회계에 대해서 보고드리면 세입현황으로 2003년도 대비 지방세 수입은 1.6%가 감소한 107억원으로 전체예산의 6.8%를 차지하고 있으며 세외수입은 2003년도 당초 예산보다 4.6%가 증가한 119억 2695만 1000원으로 편성되었습니다. 지방교부세는 2.6%가 증가한 530억원으로 이는 세입의 33.4%입니다. 지방양여금은 13%가 감소한 85억 7593만 1000원으로 세입예산의 5.4%에 해당되며, 재정보전금은 전년도와 동일한 21억 3364만 1000원으로 세입예산의 1.3%입니다. 국시비 보조금은 39.6%가 증가한 721억 6859만 9000원으로 세입예산의 45.5%에 해당되며 또한 지방채는 계상하지 않았으며 2004년도 세입예산은 85.7%가 의존수입으로 2003년도 보다 209억 991만 5000원이 증가된 1358억 7817만 1000원이 국시비 지원금입니다. 일반회계로는 세출현황에 대해서 일반행정비는 2003년도 당초 예산보다 4.2% 증가한 353억 8509만 6000원으로 세출예산대비 22.3%이며, 사회개발비는 22.6%가 증가한 619억 2263만원으로 세출예산의 39.1%입니다. 경제개발비는 17.2%가 증가한 592억 2564만 7000원으로 세출예산의 37.4%입니다. 민방위비는 20.4%가 감소한 2억 9146만 9000원으로 세출예산의 0.2%입니다. 지원 및 기타경비는 25.2%가 감소한 16억 8028만원으로 세출예산의 1.1%이며 그 중 예비비는 전년도 예산보다 25.4%가 감소한 16억 28만원으로 편성되었습니다. 특별회계 현황으로는 세입현황 세외수입이 2003년도 보다 15.6% 증가한 26억 7575만 8000원이며 국시비 보조금은 99.1%가 증가한 2391만 4000원이며 특별회계 세출현황으로는 경상예산이 3.8% 증가한 1466만원이며 사업예산은 7.8% 증가한 2억 7631만 8000원이며 재무상환이 1.8% 감소한 1억 5181만 4000원입니다. 예비비 등은 18.7%가 증가한 22억 5688만 1000원으로 편성되었습니다. 다음은 내무위원회 소관 예산 현황에 대해서 보고드리겠습니다. 내무위원회 소관 일반회계 세출예산은 2003년도 당초 예산보다 75억 2410만원이 증가한 751억 8739만원입니다. 주요내역은 사회단체보조금(POOL) 4억 1729만원, 전산개발비 1억 7666만원, 업무용 PC 구입 2억 9,10만원, 소규모편익사업비 7억원, 문예회관 민간위탁사업 1억 8180만원, 고인돌 문화축제 보조금지원 2억 5000만원, 갯벌센터 건립비 2억 8000만원, 동막해수욕장 이동화장실 설치 1억 2000만원, 마니산관광지 주차장 토지매입비 4억 7600만원, 마니산관광지 주차장 설치비 2억원, 강화궁도장설치공사 6억원, 길상공설운동장 정비 10억원, 전통사찰(적석사)보수 1억 2000만원, 문화재관리 사업비 69억 6497만원, 접경지역지원 사업 41억 2483만원, 도서종합개발사업 42억 5362만원, 민북개발사업 26억 1624만원, 오지개발사업 6억 2437만원, 교동면 공중목욕탕 신축 3억원, 정신요양원 시설운영비 지원 6억 6355만원, 장애인 생활시설보강 6억 2397만원, 영아보육시설확충(심도어린이집 신축) 7억 5558만원, 경로당 신축이 2억 3000만원, 2003년도 우수마을 상사업비 1억원, 말라리아 예방사업 1억 1100만원이 되겠습니다. 다음은 2004년도 부서별 세출예산내역은 유인물로 갈음하겠습니다. 부서별 예산분석에 대해서 보고드리겠습니다. 기획감사실 예산은 2003년도 당초예산보다 3억 4513만 1000원이 감소된 212억 5679만 6000원이며, 주요사업예산으로 사회단체보조금(POOL) 4억 1729만 3000원, 전산개발비 1억 7666만 8000원, 통합재정시스템 자치단체간 부담금 4262만원, 업무용 PC구입 등 자산취득비 2억 9110만원, 통신관리 자산취득비 3207만원, 소규모 편익사업비 7억원 등이며 감액된 주요사업으로는 자체사업 6억 8563만원과 전산관리 일반수용비 1억 1633만원 등으로 편성되었습니다. 기획감사실 예산은 행정수행에 필요한 최소한의 예산으로 편성되었으나 각 실과소의 시책업무추진비는 100만원에서 600만원까지 인상되었으나 읍면 시책업무추진비는 100만원에 불과해 읍·면장의 업무추진 효율화를 위해 증액편성하여야 할 것으로 검토하였고 문화관광과 소관에 대해서 계속해서 보고드리면 문화관광과 예산은 2003년도 당초예산보다 14억 1326만원이 감소된 125억 1319만원이며 주요사업예산으로 디지털 도서관 자료구입비 5000만원, 문예회관 시설비 6150만원, 문예회관 민간위탁사업 1억 8180만원, 강화여중 도서구입비 500만원, 고인돌 문화축제 보조금 지원 2억 5000만원, 갯벌센터 건립 2억 8000만원, 동막해수욕장 이동화장실설치 1억 2000만원, 동막해수욕장 관정 및 관로설치 8000만원, 동막해수욕장 화장실 풍력 발전설비 5000만원, 마니산관광지 주차장 토지매입 4억 7600만원, 마니산관광지 주차장 설치공사 2억원, 강화궁도장 설치공사 6억원, 길상공설운동장 정비공사 10억원, 전통사찰보수(적석사) 1억 2000만원, 보문사 마애석불상 기단보수 1억 5000만원, 군립박물관 건립계획 기본설계용역비 5000만원, 강화향교 화장실 설치공사 6000만원, 문화재 관리사업시설비 69억 6497만원 등이며 강화궁도장설치 공사비 6억원은 공유재산관리계획심의시 불승인된 사항이며 전국규모체육대회 유치 현수막 400만원과 4480만원이 증액된 강화소식지 제작 및 2만 9656원이 증액된 우편료와 5000만원이 증액된 고인돌 문화축제 보조금 지원과 동막해수욕장 화장실 풍력발전 설비 5000만원, 체육진흥 민간행사 보조 위탁금 2900만원 증액 등에 대하여는 예산과다 편성 여부 등 세밀한 심사가 필요한 사항이라고 검토하였습니다. 다음은 행정지원과 소관 예산에 대해서 보고드리겠습니다. 행정지원과 예산은 2003년도 당초예산보다 78억 4542만원이 증가된 204억 2109만원으로 편성되었으며 주요사업예산으로 공무원국외여비 6000만원, 30년 장기근속공무원 견학 2250만원, 여성공무원 휴가대체 인부임 4480만원, 접경지역지원사업 41억 2483만원, 도서종합개발 42억 5362만원, 민북개발사업 26억 1624만원, 오지개발사업 6억 2437만원, 교동면 공중목욕탕 신축 3억원이며, 행정지원과 예산안은 행정업무수행을 위해 필요한 경상경비와 접경지역 및 특수지역개발을 위해 필요한 예산만을 계상한 사항이나 국외여비 중 장기근속 공무원 견학 여비 15명은 행사실비보상금의 배우자 9명과 차이가 있는 사항으로 인원의 적정여부에 관한 심의가 필요하다고 검토하였습니다. 재무과 소관에 대하여 보고드리겠습니다. 재무과 예산은 2003년도 당초예산보다 15억 4083만원이 감소된 13억 622만원으로 편성되었으며 주요사업예산으로 507호 행정선 수리비 6000만원, 관용차량 대체구입비 8,000만원 등이며 재무과 예산은 행정수행에 필요한 최소한의 경상비만을 계상한 사항으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 민원허가과 소관 예산안에 대해서 보고드리겠습니다. 민원허가과 예산은 2003년도 당초예산보다 2억 8160만원이 증가한 6억 2528만원으로 편성되었으며 주요사업예산으로 전자복사기 구입 1000만원, 플로터 1410만원, 좌표독취기 2000만원 등이며 민원허가과 예산안은 전년도에 비해 2억여원이 증가하였으나 일시사역 인부증원에 따른 것으로 특이 사항이 없는 것으로 검토하였습니다. 다음은 사회복지과 에산에 대해서 보고드리겠습니다. 사회복지과 예산안은 2003년도 당초예산보다 22억 1229만원이 증가한 148억 8737만원으로 편성되었으며 주요사업예산으로 정신요양시설 운영비지원 6억 6355만원 장애인생활시설 기능보강 6억 2397만원, 고 박두성선생 추모비 건립비 5000만원, 영아보육시설확충(심도어린이집 신축) 7억 5558만원, 경로당신축 2억 3000만원이며 사회복지과 예산은 전체예산의 78%가 국시비보조금으로 사회복지사업에 투입되는 예산으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 다음은 주민자치과 소관 예산안에 대하여 보고드리겠습니다. 주민자치과 예산은 2003년도 당초예산보다 6927만원이 감소한 7억 3333만원으로 편성되었으며 주요사업예산으로 2003년도우수마을 상사업비 1억원, 주민자치센터 물품취득비 5339만원, 새마을지도자 자녀장학금 2266만원, 주민자치과 예산은 행정수행에 필요한 최소한의 경비만을 계상하였으나 2003년우수마을 상사업비지원 1억원은 2003년도 예산심의 삭감하였던 사항으로 충분한 심사와 검토가 필요한 사항입니다. 다음은 보건소 소관 예산안에 대하여 검토보고드리겠습니다. 보건소 예산은 2003년도 당초예산보다 6억 2673만원이 증가한 34억 4409만원으로 편성되었으며 주요사업예산으로 진료약품구입비 4억 3200만원, 보건지소 보강공사 및 한방진료실 설치 7800만원, 볼음보건진료소 옹벽설치공사 5000만원, 사무기구 및 한방기구(교동·삼산) 3300만원, 말라리아예방사업 1억 1100만원, 말라리아 퇴치사업 위탁방역비 3900만원, 노인의치보철 사업비 3490만원, 저소득층 암검진진료비 4373만원 등으로 보건소 예산은 보건행정 및 군민건강을 위하여 계상한 최소한의 예산으로 특별한 이견없는 것으로 검토하였습니다. 내무위원회 소관 특별회계 세출예산은 2003년도 당초 예산보다 1700만원이 증가한 1억 7845만원이며 주요내역은 의료보호비가 2391만 8000원, 저소득주민보호가 1억원, 경영수익사업이 5453만 7000원이 되겠습니다. 이상으로 검토결과에 대한 보고를 마치겠습니다.