서현석전문위원
내무위원회 전문위원 서현석입니다. 먼저 2004년도제2회일반및특별회계세입세출추가경정예산안 검토결과를 보고드리겠습니다. 2004년도제2회추가경정예산안 중 일반회계 세입예산은 지방세가 11억, 세외수입이 5억 2950만원, 지방교부세가 40억 410만원, 재정보전금이 7200만원, 보조금 16억 1473만 6000원이 증액되고 지방양여금 16억 5267만 2000원이 감소되어 총 56억 6836만 4000원을 증액편성하였습니다. 세출예산안에 대하여 말씀드리면 2004년도 제2회추가경정예산안 중 내무위원회 소관 세출예산 규모는 군 전체 예산의 43.5%에 해당되는 783억 4730만 5000원으로 기정예산 대비 2%인 15억 963만 8000원이 증액되었습니다. 실과소별 예산증감 현황은 유인물로 갈음하겠습니다. 다음은 부서별 주요증감예산 분석을 보고드리겠습니다. 먼저 기획감사실 예산규모는 기정예산보다 2억 6754만 6000원이 증액된 240억 6611만 3000원으로 편성되었습니다. 주요 증액예산은 국고보조금 반환금 1669만 5000원, 시도비보조금 반환금 3034만 3000원, 예비비 25억 5320만원이며, 감액된 예산은 시설관리공단설립타당성 검토 용역비 3000만원, 일반운영비중 경상비 3028만 1000원, 기본급 수당 및 인건비 22억 5000만원으로 기획감사실 예산은 검토결과 특별한 이견이 없습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 다음 문화관광과 소관에 대하여 말씀드리겠습니다. 문화관광과 예산은 기정예산 보다 4억 3464만 4000원이 증액된 116억 1459만 2000원으로 편성되었으며, 신규사업으로는 KBS휴전마당놀이제작실비보상 7000만원, 2004년세계문화유산관리 및 홍보보조금 성립전 예산이 되겠습니다. 국비 1억원, 태권도공원 강화유치관련 평가표 제작 3000만원, 내가오상리 게이트볼장 등 체육시설 8000만원이며 증액된 주요사업은 문화재주변방충사업 등 시설비 1억 3276만원, 농어촌청소년유망선수 장학금 4320만원이며, 감액된 사업으로는 내가면 테니스장설치 6000만원, 국립박물관건립계획 기본설계 용역비 1938만 4000원으로 문화관광과 예산은 국시비 확정에 따라 문화재 및 체육시설관련 사업비가 증가되었으며 기타 예산은 경상경비와 예산 절감에 따른 내용으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 행정지원과 예산 규모는 기정예산보다 2억 1031만 7000원이 감액된 195억 5276만 9000원으로 편성되었으며 주요감액 내역은 복리후생비 1억 6000만원, 공익근무요원 보상비 1억 8000만원이며 행정지원과 예산은 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 다음은 재무과 예산 규모는 기정예산보다 1억 2695만 6000원이 증액된 17억 1492만원으로 편성되었으며 신규사업으로 3급관사 EOD절개지 정비공사 8000만원이며 증액된 주요사업은 회계관리 일반운영비 1700만원, 재산관리 일반운영비 2424만 6000원으로 재무과 예산은 자체 예산으로 관사절개지 정비사업과 복식부기시행에 따른 경비와 관용차량 LPG엔진개조 성립전 예산 등의 경비로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 민원허가과 예산 규모는 기정예산보다 25억 7000만원이 감액된 6억 6176만 2000원으로 편성되었습니다. 주요증액예산은 민원인부임 민원안내 244만 3000원이며 감액된 예산은 일반운영비 시설장비유지비 270만원으로 민원허가과 예산은 경상적경비 예산절감액을 행정사무수행을 위하여 필요한 곳에 편성한 것으로 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 사회복지과 예산규모는 기정예산보다 7억 3994만 1000원이 증액된 162억 7565만 2000원으로 편성되었으며 신규사업으로는 재가장애인주택개보수지원사업비 5760만원, 주거환경개선특별사업비 9646만원, 노인의료복지시설기능보강사업비 4억 9156만원이며 증가된 주요사업은 기초생활보장급여 5억 6313만 2000원, 아동건전육성 등 국시비 군비 성립전이 되겠습니다. 1억 780만 5000원 우리 동네 환경지킴이 사업 7681만 1000원, 경로당운영비 비원 5115만 8000원으로 감액된 주요사업은 고박두성 추모비 건립 5000만원, 성폭력피해상담소 운영 등 4808만 4000원, 보육시설 운영비 등 사회단체보조금 6557만 3000원, 노인장애요양시설운영비 5억 4879만 6000원으로 사회복지과 예산은 국시비 변경내시에 따른 예산증감사항으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 주민자치과예산은 기정예산보다 2136만원이 감소된 7억 2674만 1000원으로 편성되었으며 신규사업으로는 우리동네가꾸기운동 추진 장비구입 3000만원이며 증액된 주요사업은 주민자치센터운영 강사료 864만원이고 감액된 주요사업은 강화군장학회장학금 6000만원입니다. 주민자치과 예산 중 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 보건소 예산규모는 기정예산보다 1억 3247만 5000원이 증액된 37억 3535만 6000원으로 편성되었으며 신규사업으로는 삼선보건진료소 신축 1억 8097만원이며 증액된 주요사업은 진료약품 구입등 4376만원이고 감액된 예산은 인건비 일시사역인부임 6000만원으로 보건소예산은 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 특별회계 2004년도 제2회 추가경정예산안 중 내무위원회 소관 세출예산 규모는 2753만 4000원으로 예산액과 기정예산액은 변동사항이 없으며 의료보호특별회계 중 일부 목변경이 있는 것으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 다음은 2005년도일반및특별회계세입세출예산안에 대해서 검토결과를 보고드리겠습니다. 먼저 총괄에 대해서 보고드리면 세입예산안으로 2005년도 군예산의 총규모는 2004년도 당초예산보다 6.7% 증액된 1720억 6362만 5000원으로 편성되었으며 재정자립도는 16.1%, 주민 1인당 지방세부담액 18만 7262원이 되겠으며 회계별로는 일반회계가 1690억 9744만 9000원으로 2004년도 예산보다 105억 9232만 7000원이 증액되었고 특별회계는 2억 6650만 3000원이 증액된 29억 6617만 6000원으로 편성하였습니다. 일반회계 세입현황을 보고드리면 2004년도 대비 지방세 세입은 14.1%가 증가한 122억 500만원으로 전체 예산의 7.2%를 차지하고 있으며 세외수입은 2004년도 당초 예산보다 1.6%가 증가한 121억 1865만 1000원으로 편성되었습니다. 지방교부세는 29.1%가 증가한 684억 1600만원으로 이는 세입의 40.5%이며 재정보전금은 45.8%가 증가한 31억 1101만 6000원으로 세입예산의 1.8%입니다. 국시비 보조금은 1.5%가 증가한 732억 4678만 2000원으로 세입예산의 43.3%에 해당되고 2005년도 세입예산은 85.6%가 의존수입으로 2004년도 보다 105억 9232만 7000원이 증액된 1447억 7379만 8000원이 국시비지원금입니다. 일반회계 세출현황을 보고드리면 일반행정비는 2004년도 당초 예산보다 14.8%가 증가한 404억 2708만원으로 세출예산 대비 23.9%이며 사회개발비는 4.5%가 증가한 640억 944만 5000원으로 세출예산의 37.9%입니다. 경제개발비는 5.4%가 증가한 624억 132만 5000원으로 세출예산의 36.9%이며 민방위비는 59.7%가 증가한 4억 9534만 8000원으로 세출예산의 0.3%이고 지원및기타경비는 27.8%가 감소한 17억 9425만 1000원으로 세출에산의 1.1%이며 그중 예비비는 전년도 예산보다 28%가 감소한 17억 7425만 1000원으로 편성되었습니다. 특별회계 세입예산을 보고드리면 세외수입이 2004년도 보다 9.7% 증가한 29억 3490만 2000원이며 국시비보조금은 30.8%가 증가한 3127만 4000원이며 특별회계 세출현황은 경상예산이 8.7% 증가한 1594만원이며 사업예산은 11.6% 증가한 3억 824만 1000원이며 채무상환이 56.6% 증가한 2억 3768만 7000원입니다. 예비비 등은 6.5%가 증가한 24억 430만 8000원으로 편성되었습니다. 다음은 내무위원회 소관 예산 현황에 대하여 보고드리겠습니다. 내무위원회 소관 일반회계 세출예산은 2004년 당초예산보다 93억 9106만 4000원이 증가한 849억 3845만 5000원입니다. 주요내역은 전산관리 일반운영비가 3억 3329만 9000원, 주요사항만 보고드리겠습니다. 통신관리 일반운영비 1억 5849만 3000원, 신활력지역지원사업비 24억원, 소규모편입사업비 6억 5000만원, 문화회관 민간위탁 사업 1억 9068만 6000원, 교육기관에 대한 보조금 1억 4976만원, 강화도갯벌센터 운영비 1억 8894만 4000원, 고인돌문화축제 보조금 지원 3억 5000만원, 강화고인돌군 관광안내소 건립 2억 7000만원, 민간행사보조금 위탁금 6억 350만원, 인조잔디구장조성 2억 9166만원, 예술단원 운동부 등 보조금 4억 932만원, 보문사 보수 등 민간자본보조 1억 8500만원, 강화역사박물관 부지매입비 5억 3000만원, 접경지지원사업 49억 4137만 8000원, 도서종합개발 39억 941만 6000원, 민북개발사업 25억 6274만 3000원, 오지개발사업 3억 9144만 8000원, 서도면 관사신축 2억, 신청사 신축 8억 2000만원, 도로명 및 건물번호 부여사업 용역 1억 6700만원, 정신요양시설운영비 지원 등 사회단체보조금 8억 3605만 3000원, 결식아동 학교급식비 지원 등 사회보장적수혜금 5억 2207만 6000원, 초지어린이집 건립비 12억 4627만원, 강화군 장학회 장학금 1억 8000원, 사회단체 보조금 1억 530만원, 보건지소 보수공사 및 한방진료실 설치 1억 3300만원, 말라리아 예방사업 1억, 희귀난치성환자 의료비 지원 등 의료구료비 2억 1908만 3000원이 되겠습니다. 다음은 2005년도 부서별 세출예산내역은 유인물로 갈음하겠습니다. 부서별 예산 분석에 대하여 보고드리겠습니다. 기획감사실 예산은 2004년도 당초 예산보다 7억 7720만 4000원이 증가한 228억 2680만원이며 주요사업 예산으로 전산관리 일반운영비가 3억 3329만 9000원, 업무용 PC구입 등 자산취득비가 3억 1160만원, 통신관리 일반운영비 1억 5849만 3000원, 신활력지역지원사업비 24억원, 소규모편익사업비 6억 5000만원 등이며 감액된 주요사업으로는 사회단체보조금 풀관리 보조금 4억 1373만 9000원, 전산개발비 1억 1424만 3000원 등으로 편성되었습니다. 기획감사실 예산은 행정수요에 필요한 예산과 국시비사업비인 신활력지역지원에 소요되는 예산을 계상하는 사항으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 문화관광과 예산은 2004년도 당초 예산보다 22억 3930만원이 증가한 144억 4439만 7000원이며 주요사업 예산으로는 디지털도서관 자료구입비 5000만원, 문예회관 민간위탁사업 1억 6068만 6000원, 교육기관에 대한 보조금 1억 4976만원, 강화도갯벌센터 운영비 1억 8894만원, 고인돌문화축제 보조금 3억 5000만원, 강화고인돌군 관광안내소 건립 2억 7000만원, 함허동천 관광지내 토지매입 1억 817만 4000원, 민간행사보조위탁 6억 350만원, 인조잔디구장 조성 2억 9166만원, 예술단원 운동부 등 보상비 4억 932만원, 교산리 고인돌군 정비 등 사업비 94억 3743만원, 보문사 보수 등 민간자본보조 1억 8500만원, 강화역사박물관 토지매입비 5억 3000만원 등이며 함허동천관광지내 사유토지매입 1억 870만 4000원은 공유재산관리계획 심의시 불승인된 사항이며 교육기관에 대한 보조금과 체육진흥 민간행사보조위탁금 및 직장경기부운영, 일반보상금 중 증액된 예산에 대해서는 심사가 필요한 사항이라고 검토하였습니다. 다음 행정지원과 예산은 2004년 당초 예산보다 12억 1386만 9000원이 증가된 216억 3496만 1000원으로 편성되었습니다. 주요사업예산으로 공무원국외여비 9880만원, 기록물전산화 구축사업 2억 266만 5000원, 접경지역 지원사업 49억 4137만 8000원, 도서종합개발 39억 941만 6000원, 민북개발사업 25억 6274만 3000원, 오지개발사업 3억 9144만 8000원이며 행정지원과 예산안은 행정업무 수행을 위해 필요한 경상경비와 접경지역 및 특수지역 개발을 위해 필요한 예산만을 계상한 사항으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 재무과 예산은 2004년도 당초 예산보다 9억 6999만 3000원이 증가한 22억 5621만 4000원으로 편성되었으며 주요사업 예산으로 507호 행정선 수리비 4000만원, 서도면 관사신축 2억, 군청사 신축 8억 2000만원 등이며 재무과 예산은 행정수행에 필요한 최소한의 경비와 서도면 관사신축, 군청사 증축에 따른 예산을 계상한 사항으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 민원허가과 예산은 2004년도 당초 예산보다 5억 9092만 2000원이 증가한 12억 1620만 2000원으로 편성되었으며 주요사업예산으로 토지종합정보망 사업 주전산기 1억 4500만원, 백업장치 및 UPS백업관리서버 8000만원, 도로명 및 건물번호 부여사업 용역비 1억 6700만원이며 민원허가과 예산은 전년도에 비해 5억 9000여만원이 증가했으나 토지종합정보사업 및 일시사역인부 지원에 따른 것으로 특이사항이 없는 것으로 검토하였습니다. 사회복지과 예산안은 2004년도 당초 예산보다 29억 9219만 2000원이 증가한 178억 7956만 8000원으로 편성하였으며 주요사업예산으로 정신요양시설운영비 지원 등 사회단체 보조금 8억 3605만 3000원, 장애인직업재활시설운영비 등 사회단체보조금 8억 9453만 9000원, 기초생활보장급여 51억 8483만 6000원, 결식아동학교급식비 지원 등 사회보장적수혜금 5억 2207만 6000원, 초지어린이집 건립비 12억 4627만원, 경로당 신축 1억 2000만원 등이며 사회복지과 예산은 전체 예산의 76.4%가 국시비 보조금 등으로 사회복지사업에 투입되는 예산으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 주민자치과 예산은 2004년도 당초 예산보다 8068만 9000원이 증가한 7억 1232만원으로 편성되었으며 주요사업 예산으로 강화군장학회 장학금 1억 8000만원, 사회단체 보조금 1억 530만원, 새마을지도자자녀장학금 3776만원이며 주민자치과 예산은 행정수행에 필요한 최소한의 경비와 사회단체보조금 등에 따른 예산을 계상한 사항으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 보건소 예산은 2004년도 당초 예산보다 5억 2689만 5000원이 증가한 39억 6799만 3000원으로 편성되었으며 주요사업예산으로 진료약품 구입비 6억 1126만원, 보건지소 보수공사 및 한방진료실 설치 1억 3300만원, 보건지소 자산및물품취득비 1억 5221만원, 말라리아 예방사업 1억원, 노인의치보철사업비 2316만원, 희귀난치성 환자의료비 지원 등 의료및구료비 2억 1908만 3000원 등으로 보건소 예산은 보건행정 및 군민 건강을 위하여 계상한 최소한의 예산으로 특별한 이견이 없는 것으로 검토하였습니다. 다음 내무위원회 소관 특별회계 세출예산액은 2004년도 당초예산보다 7272만 2000원이 증가한 14억 1553만 9000원이며 주요내역은 의료보호비 3127만 4000원, 저소득주민보호비 13억 8426만 5000원이 되겠습니다. 이상으로 검토결과에 대하여 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.