최운집전문위원
전문위원 최운집입니다. 2002년 11월 21일 광명시장으로부터 제출되어 총무위원회에 회부된 기획실소관 2003년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안에 대한 검토사항을 보고 드리겠습니다. 먼저 2003년도 예산안 총 규모는 2,507억4,198만6천원으로 2002년도 본예산보다 16.4%인 352억5,572만6천원이 증액편성 되었으며, 이 가운데 일반회계는 1,795억4,412만2천원으로 전년도 대비 0.3%인 6억1,750만1천원으로 증액편성 되었으며 특별회계는 711억9,786만4천원으로 전년도 대비 94.7%인 346억3,822만5천원으로 증액편성 되었으며, 일반회계 세입예산 총규모 1,795억 4,412만2천원으로 지방세가 592억5천만원 세외수입 325억4,642만9천원, 지방교부세 273억3,900만원, 조정교부금 및 재정보전금 272억3,511만7천원, 국도비 보조금 331억7,357만6천원으로 편성되었으며 일반회계 세출예산 총규모 1,795억4,412만2천원으로 경상예산은 30.7%인 550억6,709만8천원, 사업예산은 50.8%인 912억7,256만5천원, 채무상환은 2.7%인 48억930만6천원, 예비비는 15.8%인 283억9,515만3천원으로 편성되었으며 세부적인 세출내역은 국별 소관사항 검토시 보고 드리겠습니다. 다음은 기획실 소관 2003년도 세출예산안에 대한 검토사항을 보고 드리겠습니다. 먼저 세입분야는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 세출은 일반회계 387억2,251만7천원으로 2002년도 본예산대비 6.7%인 25억9,846만2천원이 증액 편성되었습니다. 다음은 소관별 주요 세출예산 검토사항을 보고 드리겠습니다. 기획담당관은 전년도 예산 287억9천1백8십4만6천원에서 12억2천3백8십3만4천원이 증액된 300억1천5백6십8만원으로 주요예산 편성내용은 (기획관리) 부서운영기본경비, 시민·공무원 제안시상금, 종합관찰 및 시정발전 토론회 우수부서, 우수자에 대한 포상금 등 경상적경비 1억5천3백1십만3천원 (자체사업) 컴퓨터, 에어컨 물품구입을 위한 자산취득비 1천9백9십만원 (경상예산) 인건비 187억4천4십8만8천원, 일반운영비, 예산성과금 5천만원, 임의단체보조금 2억원 등 경상적 경비 77억7천2십3만2천원 (법무관리) 부서운영기본경비, 법령집, 자치법규집, 훈령예규집 추록발간, 소송수수료 등 경상적경비 1억1만4천원 (기타) 패소사건 배상금 1억원, 소송사건 증인.참고인에 대한 변상금 3십만원 (통계관리) 부서운영기본경비, 각종 통계조사 일시사역인부임 등 경상적경비 7천1백3십4만5천원 (자체사업) 경기도민 생활수준 및 의식구조조사 도비보조사업 9백4십만6천원 (정책개발) 부서운영기본 경상적경비 8천2십3만6천원 (자체사업) 각종 정책개발 용역 5천만원, 광명시 장기발전계획 수립 용역 2억원 (예비비) 27억2천6십5만6천원을 계상 요구한 것으로 검토결과 별다른 문제점은 없습니다. 문화공보담당관은 전년도 예산 56억 5백8십5만4천원에서 8억4천1백5십9만2천원이 증액된 64억4천7백4십4만6천원으로 주요 예산편성 내용은 (공보관리) 광명소식지 제작 5천7백6십만원, 행정예고 및 홍보수수료 9천3백5십만원, 배너광고료 1억3천2백4십만원 등 일반운영비 5억4천6백8십8만6천원 등 경상예산 5억7천8백6십3만4천원 (자체사업) 중·대회의실 빔프로젝트 설치등 시설비 5천5백만원, 컴퓨터외 9종 28점 물품구입 자산취득비 1억5천3백5십만원 (문예관리) 문화의집, 문화의거리 유지관리비 7백만원, 관광안내지도 제작 2천만원, 시립합창단, 시립소년소녀합창단 연주회 등 행사지원비 3천6십만원, 연주회 보상, 에술단원, 운동복 등 일반보상금 2억1천6백3십5만9천원 광명문화원, 예총광명지부, 청소년교향악단, 청소년무용단, 시민국악단, 광명농악단, 여성합창단 등 민간이전 사회단체 보조금, 민간행사 보조, 위탁보조금 등 5억7천4백3십만원 (사업예산) 보조사업으로 기능보유자, 기능보유단체 등 민간이전 경상보조 1억3천6백6십만원, 문화의집 운영, 예총 각급협회 사업비 지원, 사회단체보조금 7천8백만원, 제13회 경기도아마추어연극제, 제14회 경기민속예술축제 참가 광명농악, 아방리줄다리기 우수전통 민속보존사업 민간행사 보조.위탁 2천7백만원 광명시립도서관 건립, 광명문화원 건립 시설비 및 부대비 35억9천8백6십1만5천원 (자체사업) 첨단음악산업단지 지정을 위한 용역 3천만원, 문화의집 민간위탁금 7천4백만원, 행사관련 무대시설비 2천만원, 미술품, 컴퓨터외 3종 21점 물품구입 자산취득비 2천3백3십5만원 (예비비 등) 문화예술발전기금 전출금 등 2억원 (문화재관리) 문화재 환경정비 일시사역인부임 1백5십2만원 (자체사업) 오리 이원익기념관 민간이전 위탁금 6천6백6십만원, 전시관 계단설치 및 석공사 2천8백만원, 문화재 안내판 보수 등 시설부대비 2천2백만원 (청소년복지) 부서운영기본경비, 광명청소년 종합예술제외 8개분야 민간이전 행사 보조.위탁금 1억1천1백만원 등 경상적경비 1억4천7백4십1만원 (사업예산) 국도비 보조사업 청소년 수련시설 프로그램 운영비외 5개분야 민간이전 사회단체 보조금 1억8천2백9십4만3천원 (자체사업) 청소년 육성 중장기 발전계획 수립 학술용역비 3천만원, 청소년 문화의집, 청소년둥지 운영 민간이전 위탁금 2억2천3십1만5천원, 하안동 청소년공부방 바닥타일 설치공사외 2개사업 민간자본 이전, 민간대행 사업비 7백만원을 계상 요구한 것으로 검토결과 별다른 문제점은 없습니다. 정보통신담당관은 전년도 예산 17억2천6백3십5만5천원에서 5억3천3백3만6천원이 증액된 22억5천9백3십9만1천원으로 주요 예산편성 내용은 (전산관리) 소외계층 정보화 교육 일반보상금 5천4백만원 등 경상적경비 10억1천1백2만1천원 (보조사업) 소외계층 정보화교육 자원봉사자 실비보상금 3천만원, 시군구행정종합정보시스템 백업장비 시설비 3천1백5십만원 (자체사업) 웹 정보 수집분석 프로그램외 8개분야 전산연구개발비 3억7천3백2십8만원, 정보통신실 환경공사외 2개사업 시설비 4천2백5십만원, 자료관 시스템 장비외 14건 물품구입 자산취득비 7억6천2백9십4만원을 계상 요구한 것으로 검토결과 별다른 문제점은 없습니다. 시립도서관은 전년도예산 12억1천3십4만4천원에서 1억5천9백1십9만7천원이 증액된 13억6천9백5십4만1천원으로 주요예산 편성내용은 (시립도서관운영) 정화조 약품구입외 6개분야 재료비 3천9백1십1만4천원, 새마을이동도서관 운영 사회단체 보조금 1억8천7백3십3만5천원 (보조사업) 문화학교 강사료 5백5십2만원, 도서구입비 7천만원 (자체사업) 건물벽체 균열 및 화장실 보수공사외 11개사업 시설비 2억4천7백2십5만원, 소형승합차량외 23개 분야 자산및물품취득비 1억8천5백9십5만원을 계상 요구한 것으로 검토결과 별다른 문제점은 없습니다. 다음은 203페이지 시민회관은 전년도예산 6억5,788만3천원에서 1억9,630만4천원이 감액된 4억6,157만9천원으로 주요예산 편성내용은 (시민회관운영) 인건비9,240만4천원, 부서운영 기본경비, 전기요금 6,240만원, 가스요금 1,560만원 등 일반운영비 1억9,922만원, 전기방송시설 등 재료비 1,861만5천원 (자체사업) 조명배선, 조명기, 변전실 변압기 및 나인스위치 공사등 시설비 1억795만원, 스캐너, 진공청소기, 냉난방기등 물품구입 자산취득비 3,838만원을 계상 요구한 것으로 검토결과 별다른 문제점은 없습니다. 다음은 641페이지 동분 세출예산은 전년도 예산 62억2천4백2십3만원에서 11억3천1백6십5만4천원이 감액된 50억9천2백5십7만6천원으로 주요예산 편성내용은 (예산운영) 18개동 인건비 5억4천4백5십만2천원 (공보관리) 18개동 부서운영기본경비 5천7백1십5만2천원 (서무관리) 18개동 부서운영기본경비 7억4천3백4만9천원 (자치행정) 11개동 부녀방범봉사대, 자율방범대 야식비 지원, 18개동 통리반장 수당 및 활동비 등 경상적경비 9억2백2십만원 (자치센타운영) 주민자치센타 수용비 및 유지비, 강사수당, 자원봉사자 급량비, 회의참석수당 등 경상적경비 3억7천6백3십9만8천원 (민원관리) 부서운영기본경비, 재료비 등 경상적경비 3억2천5십9만1천원 (자체사업) 철산2동외 2개동 OA설치공사, 동청사 방수공사외 28개 사업시설비 3억8천9백9십만원, 18개동 물품구입 자산취득비 2억9천3백1십6만3천원 (체육진흥) 생활체육 단위종목 동별 출전 경비보조 2백만원, 시민체육대회 동별 보조금 1천만원 등 경상적경비 2억1천6백만원 (청소관리) 뒷골목 환경정비 인부임 동별 7백7십만원 등 경상적경비 1억3천9십만원 (도시관리) 보안등 사용료 2억2백8만3천원 (지역개발) 각동 보안등 공사 보수, 소규모 생활민원 처리사업 등 시설비 5억1백6십2만원을 계상 요구한 것으로 검토결과 별다른 문제점은 없습니다. 다음은 813페이지 경영수익사업 특별회계 세입세출예산안에 대해 보고 드리겠습니다. 먼저 세입에서는 전년도 예산 16억4천3만원에서 3억5천9백6십8만원이 증액된 19억9천9백7십1만원으로 주요예산 편성내용은 주차장 수입 1억9천만원, 골프연습장 수입 1억5천만원 등 사업수입 3억4천만원, 공공예금 이자수입 7천7십1만원, 임시적 세외수입 순세계잉여금 15억8천9백만원으로 편성되었으며, 세출분야에서는 전년도 예산 16억4천3만원에서 3억5천9백6십8만원이 증액된 19억9천9백7십1만원으로 주요예산 편성내용은 골프장 인건비 2천5백7십8만2천원, 주차장 주차권구입, 주차장관리자 급양비, 골프장 시설유지 보수비 등 일반운영비 1천7백5십6만원, 골프장 강사료 3천8백6십4만원, 예비비 19억1천7백7십2만8천원을 계상 요구한 것으로 검토결과 별다른 문제점은 없습니다. 다음은 수정예산에 대한 검토사항을 보고드리겠습니다. 먼저 2003년도 기정예산 2,507억4,198만6천원에서 94만5천원이 감액된 2,507억4,104만1천원으로 일반회계 기정예산 1,795억4,412만2천원에서 94만5천원이 감액된 1,795억4,317만7천원, 특별회계는 711억9,786만4천원으로 편성되었으며, 일반회계 세입예산 총규모 1,795억4,317만7천원으로 지방세수입 592억5,000만원, 세외수입 325억4,642만9천원, 지방교부세 273억3,900만원, 조정교부금 및 재정보전금 272억3,511만7천원, 국도비보조금 331억7,263만1천원으로 편성되었으며, 일반회계 세출예산 총규모 1,795억4,317만7천원으로 경상예산은 547억5,882만원, 사업예산 922억6,759만5천원, 채무상환 48억930만6천원, 예비비 등 277억745만6천원으로 세부적인 세출내역은 국별소관사항 검토시 보고 드리겠습니다. 다음은 기획실 소관 2003년도 일반회계 세출 수정예산안에 대한 검토사항을 보고 드리겠습니다. 먼저 세입분야는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 세출은 일반회계 387억2,251만7천원에서 6억8,564만9천원이 감액된 380억3,686만8천원이 편성되었습니다. 다음은 소관별 주요 세출수정예산 검토사항을 보고 드리겠습니다. 기획담당관은 기정예산 300억1,568만원에서 6억8,569만7천원이 감액된 293억2,998만3천원으로 주요예산 편성내용은 (기획관리) 지방재정통합 정보시스템 유지보수비 200만원, (예비비) 수정예산 재원확보로 6억8,769만7천원을 감액 계상 요구한 것으로 검토결과 별다른 문제점은 없습니다. 문화공보담당관은 기정예산 64억4,744만6천원에서 2,048만원이 증액된 64억6,792만6천원으로 주요예산 편성내용은 (공보관리) 배너광고료 400만원 감액, 광명소식지 우편발송료 600만원 증액, 우편요금 1,848만원을 증액 계상 요구한 것으로 검토결과 예산 편성에는 별다른 문제점은 없습니다. 다음은 기획실 소관 2003년도 기금운영계획서(안)에 대하여 검토사항을 보고 드리겠습니다. 계획서(안) 81페이지 광명시 문화예술 발전기금 운용총칙, 자금수지총괄 연도별 기금조성 및 집행 현황, 적립기금 운영명세는 유인물로 참고하시고 수입과 지출계획에 대하여 보고 드리겠습니다. (수입계획) 기금적립금 이자수입 4천1백3십만원, 전년도 이월금 6억7천3백6십3만4천원, 시비 출연금 2억원 등 총 세외수입 9억1천4백9십3만4천원 (지출계획) 기금 적립금 9억1천4백9십3만4천원으로 검토결과 기금운영 예산 편성에 별다른 문제점은 없습니다. 이상으로 기획실 소관 2003년도 기금운영계획서(안) 보고를 마치겠습니다.