김인권주민지원실장
주민지원실장 김인권입니다. 우리 주민지원실 직원은 맞춤형 복지실현에 발맞추어 늘어나는 복지수요에 능동적으로 대처하고자 군민복지 증진에 최선을 다하고 있으며 항상 사회복지 업무에 깊은 관심을 가지시고 격려해 주시는 고장익 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 그럼 2014년도 일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산안에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저2014년도 일반회계 세입예산 규모는 2013년도 355억6,400만원보다 65억4천만원이 증가한 421억2,400만원이며 세출예산 규모는 2013년도 521억2,400만원보다 134억100만원이 증가한 655억2,500만원이 되겠습니다. 다음 세입예산에 대해 설명 드리도록 하겠습니다. 사용료수익 2천만원, 수수료수입 6천만원, 기타수입 2,200만원, 보조금이 국고보조금 291억4,800만원, 도비보조금 181억7,400만원이며 기타전입금 10억원으로 편성 요구하였습니다. 다음은 예산안에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다. 예산안 123쪽 세출예산이 되겠습니다. 주민지원실 세출예산은 자원봉사 기본강화, 국민기초생활보장, 장애인복지증진 및 부랑인 보호, 지역사회 복지증진 및 취약계층 지원, 건강가정지원 및 여성복지지원, 노인복지 증진, 보훈관리 및 지원, 지역사회복지지원, 행정운영 경비활동 재무활동 등 10개 정책사업으로 운영되고 있으며 2014년도 세출예산은 2013년도보다 134억100만원이 증가한 655억2,500만원으로 편성 요구하였습니다. 먼저 자원봉사 기반강화 정책사업부터 설명을 드리도록 하겠습니다. 정책사업 예산은 2013년도 2억2,700만원보다 1억100만원이 증가한 3억2,800만원으로서 자원봉사 활동 단위사업에 3억2,800만원을 편성하였습니다. 다음은 124쪽에 국민기초생활보장 정책사업 예산입니다. 2013년도 101억8,600만원보다 3억3,100만원이 증가한 105억1,700만원으로서 기초생계급여 주거급여 교육급여 등 기초생활보장 지원 단위사업에 105억1,700만원을 편성하였습니다. 다음은 128쪽에 장애인복지 증진 및 부랑인 보호 정책사업 예산입니다. 2013년도보다 101억500만원보다 20억7,300만원이 증가한 121억7,800만원으로서 장애인 요양시설 지원, 꽃동네 단위사업에 55억5,300만원, 장애인 자활능력 단위사업에 16억1,200만원으로 장애인 행정도우미 장애인복지 일자리 지원 장애인활동 지원사업이 되겠습니다. 또한 장애인 생활안정 지원 단위사업에 32억4,600만원으로 장애수당 장애연금 장애인 자녀교육비 등이 되겠습니다. 또한 노숙인 생활 재활요양시설 꽃동네 단위사업에 17억6,700만원 등으로 편성 요구하였습니다. 다음은 138쪽이 되겠습니다. 지역사회 복지증진 취약계층 지원 정책사업 예산입니다. 2013년도 6억4,300만원보다 1,100만원이 감소한 6억3,200만원으로서 지역사회 복지증진 단위사업에 민관협력체계 구축 200만원, 무한돌봄센터 운영 2억6,800만원, 지역사회서비스 투자사업 5,600만원, G-푸드드림 사업에 2,200만원 등으로 6억3,200만원을 편성하였습니다. 다음은 142쪽입니다. 건강가정지원 및 여성복지증진 정책사업 예산이 되겠습니다. 2013년도 121억5,100만원보다 12억2,400만원이 증가한 133억7,500만원으로서 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성사업 단위사업에 보육시설 환경개선 8,300만원, 종사자 인건비 10억9,900만원, 교재교부비 지원 2천만원 등 104억8천만원으로 지원되었고 아동에 건강한 가정환경 조성 단위사업에 19억5,800만원으로 한부모가족 자녀양육비 6천만원, 건강가정 행정지원에 600만원 아동발달 지원계좌 지원에 1,400만원, 입양아동 양육수당 지원 2,700만원과 어린이놀이터는 3천만원, 지역아동센터 특기적성 강사지원 1,700만원, 드림스타트 마을 사업추진에 3억원이 편성되었습니다. 또한 다문화 가정에 정착기반 조성 단위사업에 8억4,800만원으로 건강가정 지원센터 운영 1억6,400만원, 다문화가정 지원센터 운영에 2억5,900만원, 결혼이민자 한국어 교육에 300만원, 아이돌보미 지원에 3억1,500만원, 다문화가정 자녀 이중 언어교실 1,600만원 그 다음에 다문화가정이 함께하는 사랑투어에 2천만원, 결혼이민지 통·번역서비스에 1,600만원 등으로 편성하였습니다. 또한 여성능력개발 단위사업에 8,900만원을 편성하였으며 여성행사 지원에 3천만원, 가정폭력 성폭력피해자 의료비 지원에 500만원, 공무원 성인지력 향상 교육에 500만원 등으로 편성 요구하였습니다. 다음은 158쪽에 노인복지증진 정책사업 예산안입니다. 2013년도 94억8,800만원보다 171억6,400만원이 증가한 265억5,200만원으로서 주민편익시설 확충 단위사업에 25억4,600만원으로 마을회관 신축 및 보수에 13억2,600만원, 읍면복지회관 운영 2억2천만원, 설악면 복지회관 건립에 10억원을 편성하였습니다. 또한 노인복지시설 운영 단위사업에 60억1,700만원으로 사회복지 행정지원에 1,800만원, 노인장기요양보험 재가급여에 20억원, 노인장기요양보험 시설급여 24억원 등으로 편성하였으며 또한 건강하고 활기찬 노후생활 보장 단위사업에 158억1,800만원을 편성하였습니다. 내용은 기초노령연금에 136억6,600만원, 노인일자리 확충사업에 11억5,700만원, 노인일거리 마련사업에 700만원, 노인돌봄 기본서비스에 1억2,400만원이 편성하였고 실버인력 뱅크 운영에도 6,700만원 편성하였습니다. 또한 노인자살 예방센터 전문상담원을 운영하는데 3천만원을 편성하였으며 노인종합지원센터 운영도 5,700만원을 편성하였습니다. 노인여가 복지시설 및 주민편의시설 확충 단위사업에 19억8천만원으로 경로당 운영 활성화 지원에 5,900만원, 경로당 사회봉사활동비 경로식당 무료급식 경로당 운영 난방비 등으로 편성하였습니다. 또한 경로당 운영기구 비치 지원을 6개 읍·면에 1,200만원을 하고 경로당 신축 및 보수에 6억6천만원을 편성하였습니다. 그리고 노인복지회관 운영에 2억7,500만원, 노인이용시설 종사자 특수근무수당에 1,300만원 등을 편성하였고 경로식당 환경개선사업 경로당 여가활동지원사업 경로당 양곡비 경로당 냉방비 등을 편성 운영하고 새로이 내년에 어르신 공동생활가정 카네이션 하우스 운영을 9천만원 편성 요구하였습니다. 다음은 장묘문화 개선 및 정착 단위사업에 1억7,300만원으로 장묘문화 조성사업을 편성 요구하였습니다. 다음은 171쪽이 되겠습니다. 보훈관리 및 지원 정책사업 예산입니다. 2013년도 4억5,800만원보다 1억9,500만원이 증가한 6억5,300만원으로서 보훈선양행사추진 단위사업에 보훈행사 및 보훈단체 지원에 5억2,100만원, 보훈시설물 관리에 3천만원, 사회단체보조금 운영지원에 9,900만원, 독립 유공자 의료비 지원에 300만원 등 총 사업비 6억5,300만원을 편성하였습니다. 다음은 173쪽에 지역사회복지실현 정책사업 예산입니다. 2013년도 2,400만원보다 4,900만원이 증가한 7,300만원으로서 지역사회복지 기반사업 단위사업에 7,300만원을 편성하였습니다. 다음은 174쪽에 행정운영경비 예산안입니다. 기본경비 7,300만원을 요구하였으며 175쪽에 재무활동 예산안은 2013년도 10억9,200만원보다 4,200만원이 증가한 11억3천만원을 편성 요구하였습니다. 다음은 176쪽 의료급여기금특별회계에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다. 의료급여특별기금 운영규모는 2013년 7억2,200만원보다 4,900만원이 증가한 7억7,100만원으로 세입은 국고보조금 1억3,400만원, 도비보조금 3,100만원, 전입금 6억600만원을 계상하였고 세출은 의료급여사업에 1,300만원, 의료급여수급자 지원에 1억100만원, 의료급여 자치단체부담금에 5억8,500만원, 인력운영비 7,200만원을 편성하였습니다. 이상으로 2014년도 주민지원실 소관 일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산안에 대한 설명을 마치고 다음은 2014년도 가평군 사회복지기금 운영 계획안에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다. 사회복지기금은 사회복지사업 기금에 적립 및 지원으로서 주민의 생활안정과 사회복지 증진을 도모하는데 목적이 있습니다. 31페이지 2014년도 사회복지기금 조성규모는 2013년도 조성액 59억5,487만2천원보다 3억6,609만4천원이 증가한 63억2,096만6천원으로 수입은 5억1,529만9천원으로 지출은 1억4,920만5천원입니다. 다음 자금운영에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다. 33페이지를 봐 주시기 바랍니다. 2014년도 사회복지기금 운영규모는 2013년도 운영규모 5억7,691만원보다 728만원이 증가한 5억8,409만원으로 41페이지, 42페이지 수익사항을 보고 드리면 공공예금이자 및 민간융자금 이자수입이 154만6천원, 일반회계 출연금 3억원, 장애인 아동 보훈이 되겠습니다. 일반회계 출연금 3억원, 예탁금 이자수입 1억7,507만4천원으로 민간융자금으로 회수가 3,867만9천원이며 통장예치금 회수수입이 6,879만1천원이 되겠습니다. 43페이지와 44페이지 지출사항을 말씀드리면 기초생활보장사업에 1천만원, 저소득주민생활안정융자금 5천만원, 장애인복지 지원에 2천만원, 노인복지 지원사업에 2,720만5천원, 아동복지 지원에 1,700만원, 여성복지 지원에 2,500만원, 예치금 및 예탁금이 4억3,408만5천원이 되겠습니다. 이상으로 2014년도 가평군 사회복지기금 운영계획안에 대하여 설명을 마치도록 하겠습니다.