김영규안전기획조정실장
안녕하십니까? 안전기획조정실장 김영규입니다. 120만 수원시민의 행복과 민선5기 “사람이 반가운 휴먼시티 수원”을 만들어 가는 데 아낌없는 성원과 열정으로 의정활동을 펼쳐주시는 이칠재 기획경제위원장님과 위원님들의 노고에 진심으로 감사드립니다. 지금부터 안전기획조정실 소관 2013년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안과 2014년도 세입·세출 예산안 및 2014년도 기금운용계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 2013년도 제2회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 안전기획조정실의 2013년도 제2회 추경예산안 규모는 기정예산액 1,794억 원보다 371억 원이 증액된 2,165억 원으로 편성하였습니다. 먼저 일반회계는 전체 1,354억 4,000만 원에서 1,737억 2,000만 원으로 기정액 대비 382억 8,000만 원을 증액 편성하였으며, 부서별로 설명 드리면, 행정지원과는 표준기록관리시스템 구축 1억 4,000만 원, 공직자 맞춤형 복지제도 운영 4억 4,000만 원, 공직자 종합건강검진 6,000만 원, 미취학자녀 보육료 6,000만 원, 퇴직수당부담금 18억 4,000만 원 등을 감액하여, 기정 437억 5,000만 원에서 410억 3,000만 원으로 27억 1,000만 원을 감액 편성하였습니다. 정책기획과는 2013년 수원지표조사 용역 7,000만 원, 사람중심 도시토크 콘서트 6,000만 원, 2013 한·일 기술사 심포지엄 4,000만 원 등을 감액하여 기정 89억 9,000만 원에서 2억 9,000만 원이 감액된 87억 원으로 편성하였습니다. 자치행정과는 장기 국외 훈련 지원 1억 1,000만 원을 감액하는 등 기정 57억 9,000만 원에서 1억 3,000만 원을 감액하여 56억 5,000만 원으로 편성하였습니다. 예산재정과는 2013년 공공기관 등 경영평가 4,000만 원, 시설관리공단 위탁관리 부담금 1억 4,000만 원, 수원역 우회도로 개설 등 2개 사업의 기타차입금 이자상환 4,000만 원 등을 감액 편성하였고, 재정보전금 합리적 재원배분방안 연구 1억, 예비비 421억 원 등을 증액하여 기정 626억 9,000만 원에서 1,046억 4,000만 원으로 419억 5,000만 원을 증액 편성하였습니다. 정보통신과는 IT융합매체기반 행정서비스 구축 1,000만 원, 수원시 정보시스템 통합유지관리 3,000만 원, 행정통신장비 유지관리 2,000만 원 등 1억 원이 감액된 54억 3,000만 원으로 편성하였습니다. 다음은 안전기획조정실 소관 사업소의 2013년 제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산안을 말씀드리겠습니다. 서울사무소는 서울사무소 운영관리비 600만 원 등을 감액하여 기정 4억 1,000만 원에서 800만 원 감액된 4억 원으로 감액 편성하였습니다. 도시안전통합센터는 유비쿼터스 사업 공공요금 및 제세 5,000만 원, 수원 U-CITY 통합센터 공공요금 및 제세 6,000만 원, 방범 CCTV유지관리 1억 원, CCTV통합관제센터 운영 1억 4,000만 원 등을 감액하여 기정 74억 1,000만 원에서 4억 2,000만 원이 감액된 69억 9,000만 원으로 감액 편성하였습니다. 다음 특별회계는 기정액 439억 6,000만 원 대비 10억 9,000만 원을 감액한 428억 7,000만 원으로 편성하였으며, 부서별로 설명을 드리겠습니다. 예산재정과 소관 경영수익사업특별회계는 개발부담금 3억 7,000만 원, 예비비 3억 4,000만 원, 공사·공단 경상전출금 12억 1,000만 원, 공사·공단 자본전출금 8,000만 원을 감액하여 398억 9,000만 원으로 편성하였습니다. 다음은 도시안전통합센터 소관 도시교통사업특별회계로 버스차량 내 개방형 WiFi 통신비 1억 1,000만 원, 신호시스템 및 교통정보시설물 유지관리 1억 5,000만 원, 버스정보시스템 유지관리 1억 3,000만 원 등을 감액하여 29억 7,000만 원으로 편성하였습니다. 다음은 2014년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 안전기획조정실의 2014년도 총 예산안 규모는 전년도 예산액보다 1,208억원이 증액된 2,596억 원으로 편성하였습니다. 먼저 일반회계는 전년도 예산액 대비 1,200억 9,000만 원이 증액된 2,555억 3,000만 원으로 증액 편성하였으며, 부서별로 설명 드리면, 행정지원과는 총무행정 운영 13억 1,000만 원, 내실있는 교류 추진 25억 원, 기록물 관리 4억 7,000만 원, 투명한 인사운영 16억 2,000만 원, 공직자 맞춤형 후생복지 89억 5,000만 원, 기타 인건비, 연금부담금 등 의무적 경비 287억 5,000만 원 등 총 436억 2,000만 원을 편성하였습니다. 정책기획과는 시정정책 기획·조정 5억 4,000만 원, 선진 시정시책 연구개발 31억 원, 자치입법 및 소송수행 10억 5,000만 원 등 총 48억 8,000만 원을 편성하였습니다. 자치행정과는 선거 및 투표관리 44억 6,000만 원, 자치역량 강화 15억 원, 행정기구 및 행정구역 관리 1억 6,000만 원, 상시학습 체제 운영 12억 5,000만 원, 민간단체 활성화 지원 6억 6,000만 원, 자원봉사 활성화 지원에 13억 8,000만 원 등 총 97억 4,000만 원을 편성하였습니다. 예산재정과는 기관 공동경비 지원 11억 6,000만 원, 예산편성 및 재정운영 7억 9,000만 원, 시정 성과관리 운영 3억 6,000만 원, 예비비 1,657억 8,000만 원, 공사·공단 경상전출금 등 내부거래지출 49억 7,000만 원, 차입금 원금 및 이자 상환 등 보전지출 92억 3,000만 원 등 총 1,828억 원을 편성하였습니다. 미래비전과는 지방 정부 경쟁력 강화 2억 8,000만 원, 인문학 도시 조성 2억 9,000만 원, 인권도시 구현 1억 5,000만 원 등 총 8억 4,000만 원을 편성하였습니다. 정보통신과는 수원정보과학 축제 5억 5,000만 원, 시민정보화 교육 활성화 5,000만 원, 정보화 기반의 열린 시정 9억 5,000만 원, 정보인프라 역량 강화 16억 7,000만 원, 통신기반 확충 3억 9,000만 원 등 총 49억 3,000만 원을 편성하였습니다. 서울사무소는 서울사무소 운영관리 6,800만 원, 인력운영비 등 기본경비 3억 3,000만 원 등 총 4억 원을 편성하였습니다. 도시안전통합센터는 유비쿼터스 사업 9억 1,000만 원, 도시안전통합센터 운영 5억 9,000만 원, 범죄 없는 안전도시 구현 39억 9,000만 원, 인력운영비 10억 3,000만 원 등 총 83억 원을 편성하였습니다. 다음 특별회계로는 도시안전통합센터 소관 도시교통사업특별회계가 있으며, 교통정보 시설물 유지관리 33억 3,000만 원, 기반시설 정보보호 8억 원 등 총 41억 4,000만 원을 편성하였습니다. 끝으로 2014년도 기금운용계획안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 2014년도 기금운용계획안의 총 규모는 재난관리기금 등 13개 기금에 698억 원으로 2013년도보다 47억 원을 감액 편성하였습니다. 존경하는 이칠재 기획경제위원장님! 그리고 위원님 여러분! 지금까지 말씀드린 안전기획조정실 소관 2013년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안과 2014년도 세입·세출 예산안 및 2014년도 기금운용계획안은 수원시의 공직 역량을 높여 행정기능을 강화하고 즐거운 일터, 소통의 도시 수원을 만들어가기 위한 필수적인 예산으로 우리 안전기획조정실에서 계획된 모든 사업이 잘 추진될 수 있도록 원안대로 심의ㆍ의결하여 주실 것을 당부 드리며, 상세한 내용은 예산안 심의 시 해당 부서별로 자세히 설명 드리도록 하겠습니다. 끝으로 연일 계속되는 의정활동과 평소 안전기획조정실에 대한 아낌없는 지원에 다시 한 번 감사드리며, 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.